Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] 12 [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Татьяна 16.09.2013 10:38
Добрый день,подскажи мте мне,пожалуйста,у нас кассир ошибочно пробил крупную сумму по ККМ,сделала возврат,но видимо с ошибкой ,потому что при гашении и закрытии дня эта сумма села в итоговую.В налоговой сказали,что нужно просто внутри организации составить акт.Если возможно,подскажите как быть.Спасибо.

Ответ:
Все верно, любая пробитая сумма будет в итоговой сумме, не пугайтесь, даже если сделали возврат, просто правильно заполните книгу-операционниста.

Зарина 12.09.2013 20:21
Добрый день! помогите разобраться пожалуйста. у меня ИП на ОУР. зарегестрировала недавно. пока только расходы по регистации. доходов нет. Узнала что все равно каждый месяц до 25-го нужно платить СН - 2 МРП за самого ИП. А в 200 ф. нужно показывать начисление или только надо платить? и еще где можно посмотреть какие услуги в обязательном порядке должны облагаться по ОУР. так как в налоговой сказали что юридические и бухгалтерские услуги не могут вести упращенку. За ранее спасибо.

Ответ:
Я не могу вам однозначно ответить насчет 2 МРП без получения Доходов, пусть письменно вам ответят в Налоговой на основании чего без получения Дохода - платить СН.
Но если решите платить, то обязательно и начисления нужно делать.

Елена 09.09.2013 19:00
Добрый день.Пожалуйста подскажите как начисляются отпускные работникам, работающим посменно. У нас магазин,работает 7 дней в неделю,в две смены с 10 до 20, перерывом на обед 1 час, в будни,т.е. 9 часов,суббота-7 часов,воскресенье-4 часа.В неделю получается у каждого работника не более 40 часов.Отпускные,согласно договору 24 дня.Допустим работник ушёл в отпуск со 2 по 25 сентября включительно. Я начисляю отпускные за те дни которые выпадают у него рабочими по графику ( итого 12 дней).Директор считает что правильнее считать по 5 дневке(тогда получается 18 дней к оплате).Как же правильно на самом деле? Спасибо.

Ответ:
По расчетам отпускных и компенсаций - платно. Лучше сами найдите полную информацию либо сходите на семинары.

Айнура 08.09.2013 19:49
Здравствуйте я устроилась работать в ТОО, точнее меня устроили,я в налоговую не разу не сдавала отчеты мне нужно до 25 числа оплатить чктыре вида налога, на какие суммы я должна смотреть что бы расчитать, пожалуйста помогите. Я незнаю как их рассчитать.

Ответ:
Удивляюсь, как руководство не боится последствий, ежемесячно после начисления з/п, до 25 числа следующего месяца вы оплачиваете:
1. ИПН
2. СН
3. ОПВ
4. СО
Затем по окончании квартала сдаете отчет 200.00, где отражаете эти налоги.

Людмила 05.09.2013 23:21
Здравствуйте! очень надеюсь на ваш подробный ответ. При заполнении декларации 910 я допустила ошибку,указав не правильную сумму налога, что бы исправить ее, я отправила дополнительную декларацию написав все суммы налогов те же, а вместо ошибочной- правильную. В результате у меня выходит долг, равный моим уплаченным налогам. В налоговой мне сказали, что необходимо отменить дополнительную декларацию, якобы при помощи кнопочки в кабинете налогоплательщика..но никакой кнопочки я не нашла,что мне теперь делать?

Ответ:
Верно, нужно отозвать вашу дополнительную - она не верно заполнена, как Отзывать я писала уже в ответах, затем сделайте так:
1. Заполните 910.00 так как она должна быть (не отправляйте ее - это образец)
2. Возьмите очередную 910.00 (ту которую вы отправили) и по-строчно проверяйте цифры, где разница - вот эту разницу и будете указывать в доп.отчете.
Т.е. у вас должно получится так: Очеред. отчет + Доп.отчет = пункт 1 (образец)

Лена 05.09.2013 14:26
Здравствуйте! Мы ИП на ОУР. Есть импорт. Вопрос по НДС на копеечном примере.
1330 3310 4800 приобретен товар с РФ
1630 3130 576 начислен НДС 105109
3130 1030 600 оплачен НДС 105109 (округлили)
3130 1630 600 зачет в ручную (1:С7)
Вопрос:
1.Правильно ли что мы закрытие 1630 делаем на 3130? Я считаю, что нужно на 1420.
2.Правильно ли что закрытие 1630 делаем на сумму оплаты?
2.1. Если делаем на сумму оплаты, то на 1630 зависает сумма переплаты 24 тенге что сходится с лиц. сч.105109. Но ведь на 3130 с-до будет Дт 624,а в ф.300 мы сдаем:
300,00,001 реализ 0
300,00,013 приобр 0
300,00,016 импорт на осн.320 576 тнг.
Итого 300,00,027 превыш 576 тнг.
3130 (624 тнг) не идёт с лиц.сч. 105101 где к возм. 576 тнг.
2.2. Если делаем на сумму начисления:
1330 3310 4800 приобретен товар с РФ
1630 3130 576 начислен НДС 105109
3130 1030 600 оплачен НДС 105109 (округлили)
3130 1630 576 зачет в ручную (1:С7)

то 1630 у нас по нулям. А 3130 с-до 600 тнг. Как раз это переплата по 105109 24 тенге + 105101 к возмещению 576.
Подскажите, пожалуйста, как правильно. Заранее спасибо.

Ответ:
Могу только платно на консультации и на вашем примере показать.

Олеся 04.09.2013 13:44
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, как мне просчитать:
Апрель 2013
Сумма ИПН 289 065,35
Пени с 26 июля 2013г включая день оплаты.
Я никогда этого не делала, буду очень Вам благодарна если Вы мне дадите полную раскладку.

Ответ:
http://kolibri-buh.kz/udobnye_ssylki_dlya_buhgalterov на этой странице ссылка на расчет пени.

Камажай 04.09.2013 11:52
Добрый день!По месту нахождения объекта Ф200.00 отправляю и на головную и на другую(по месту нахождения объекта)но цифры не сядут. Подскажите пожалуйста!

Ответ:
Проверьте правильность заполнения формы 200.00, может вы не все строки заполнили в основной форме + приложения

Катерина 03.09.2013 09:36
Здравствуйте!
ИП ликвидируется, проходя аудит в НУ, аудиторы считают доходы, отраженные в 910.00 по кассовой книге, выпискам, заставляя сдавать доп.декларации, если есть разница. Получается доход=касса, выписки. Как же метод начисления?

Ответ:
Почему не доказываете свою позицию, почему думаете что в НУ сидят грамотные сотрудники. Как правило им говорят как делать и они не думая штампуют, а Законов и не читали. Доказывайте.

Елена 30.08.2013 22:59
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у нас ТОО, пришел товар с России, отчитались по 328, 320 и 1ТС формам, нужно ли нам сдать форму 101,04 кпн с дохода нерезидента, если поставку этого товара делала другая Российская фирма, не имеющая постоянного учреждения в Казахстане? если да, то какую ставку кпн использовать? и сроки оплаты и сдачи отчетности. Заранее благодарна!

Ответ:
Попробуйте сами составить анализ ст.192,193,194, 708 Налогового Кодекса.

Андрей 30.08.2013 17:43
Здравствуйте! У меня ИП. НУ выставляет уведомление о задолжности по ОПВ и по СО. Я проверил все платежи ушли в нужном направлении, даже проверил в пенсионном, платеж поступил. НУ выставляет задолжности по ОПВ и СО, и требует списки вкладчиков НПФ и СОСС. Что за списки? Я ИП открыл в январе 2013, работников нет, но меня уже задолбали всякими небылицами.

Ответ:
Запросите лицевые счета в Кабинете Налогоплательщика и все проверьте.
Возможно, что вы платите в последний день налоги и ОПВ с СО, т.к. для того чтоб перечисления сели на ваш лицевой нужно 2-3 дня, то отсюда могут быть Уведомления на сл.день после срока оплаты.

НУРЗИРА 30.08.2013 09:55
здравствуйте!
ип с 2008г не имеет дохода сдавало пустографки. в настоящее время подала заявление на закрытие ип. в налоговой сказали пока не заплачу соц налог за все годы + пеню ип не закроют. должен ли ип платить налоги если нет дохода с сего начислять соц налог. и какие вообще должен ип платить налоги при отсутствии дохода. спасибо

Ответ:
Вам это письменно говорят, если нет, то потребуйте в письменном виде, посмотрим что они напишут.
Если вы ИП по упрощенной форме - однозначно не из чего платить СН.
Ну а если по общеус.режиму - то придется доказывать, что Дохода не было.

любовь 29.08.2013 14:01
добрый день огромное спаисбо вам за вашу помощь, я хотела спросить у нас ИП работают наемные работники, но бывает так что не хватает денег в кассе для закупа товара, могу я делать приход от самого ипэшника и это будет как финпомощь или как? нужно ли заключать договор о том что по истечении года будет выплата по долгу, и его этот взнос ему ничем не чреват.какой счет указывать 3397 или просто подотчет 1251 .спасибо заранее

Ответ:
Проводите через 1251.

Лаура 26.08.2013 18:32
Здравствуйте! Я хотела заплатить отчет по налогам за 2 квартал 15 августа. В графе уведомлении было написано что запрос в обработке. Я ждала и решила позвонить только 26 августа, мне сказали, что принято 26 августа. Сказали что я с соно ип не правильно работала, вообще от меня ошибка. Я писала декларацию показывала что от 15 числа, уведомление было только 26 числа. Не знаю что делать у мужа тоо 910 форма упрощенная, тоо открыли в апреле 2013 году, с тех пор он не работал, числится 1 человек, сдавала нулевку. Как быть? Мне сказали приезжайте в астану в налоговый орган где я зарегистрировала тоо, и написала протокол. Я живу сама в Актобе, а тоо открывали в астане.Помогите как правильно поступить?

Ответ:
Вы уж меня простите, но такого быть не может. Если вы отправили отчет 15.08.13 и статус был "Запрос в обработке", значит было уже и статус "Принято", а это значит, что отчет уже в системе и должно было сразу появится Уведомление с регистрационным номером в котором тоже есть дата отправки отчета.
Если вы отправили отчет через СОНО и не дождались статуса "Доставлено", то было написано "Ожидает отправки" - этот статус говорит о том что отчет не прошел и надо подождать, но вы ждали...
И еще у меня всегда возникает вопрос, зачем в последний день отправлять отчеты, неужели за 1,5 месяца не нашлось 30 мин. мах чтобы отправить пустографку?
Думаю вам вынесут "Предупреждение", а вот в следующий раз оштрафуют.

Екатерина 25.08.2013 23:14
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я сейчас в декретном отпуске по уходу за ребенком до года. Но когда ребенку было 5 месяцев я забеременела 2 ребенком и мне пришлось выходить на работу получился стаж 6 месяцев. У меня ЗП 100 тыс. тенге. Меня отправили на декретный больничный 25 июля. Сколько я должна получить за декретный больничный? Как правильно его рассчитать? И входит ли последний месяц за июль месяц в декретные выплаты? Заранее спасибо!

Ответ:
Вам этот вопрос лучше задать на сайте Мин.труда и соц.защиты, бухгалтерия не рассчитывает никакие больничные сейчас. А декретные будут у вас считаться от перечисленных соц.отчислений за последние 2 года или год.

Семен 25.08.2013 05:58
Доброе время суток! Такой вопрос: хочу снять точку в торговом доме, у родителей есть ип(патент) могу ли по их патенту работать или мне нужно открыть свое?
Еще один момент , у них ип зарегистрирован не в том районе где хочу открыть магазин. Заранее благодарю

Ответ:
По патенту ИП не имеет право брать работников, а вы в таком случае являетесь работником. Открывайте свое ИП

Юлия 23.08.2013 11:49
Добрый день. ТОО, не правильно исчисляли СО (с дохода меньше МЗП СО начислялись меньше 933 тг.)
Можно ли доначислить и сдать доп. 200.00, если половина работников уже не работаю у нас?

Ответ:
Можно и нужно откорректировать 200.00, на работников соц.отчисления никак не сказываются, если вы боитесь что образуется задолженность по уволенным сотрудникам.

Валентина 22.08.2013 11:36
ТОО работает по СНР УД ф.910.00 директор получает дивиденды,подскажите в какой форме нужно показывать полученные дивиденды в 910.00 нет для этого строки.

Ответ:
Если исчисляете ИПН с дивидендов, то эта строка есть, самой суммы дивидендов - нет. Прочитайте инструкцию по заполнению 910.00.

Алия 20.08.2013 11:17
Добрый день! За поставку товара поставщик(ТОО) пробил фиск. чек покупателю (ТОО)в июле м-це, а счет-фактуру хотят оформить в августе.Насколько это верно?
Заранее спасибо!

Ответ:
Если вы покупали товар и оплатили сразу, то сразу и надо было требовать пакет документов. В принципе никакой ошибки нет, что оплата прошла авансом, а позже вы получили товар с накл. и счет-факт.

Света 19.08.2013 14:55
Руководитель хочет купить ТОО строительную фирму,бухгалтер проверив все отчеты по электронке сообщила ,что за 1-ый квартал 200,300,870,100 за 2013г отправлены отчеты ликвидационные,так как фирма с 2009 года не работала из-за отсутствия работы,а отчеты отправляли нулевки теперь незнаем как быть и что делать можно ли с 3-квартала возобновить работу,но после ликвидационных отчетов,как быть и как дальше можно отпавлять отчеты что делать?и основание заявление по электронке несмогли найти.

Ответ:
Думаю тот кто отправил ликвид.отчеты не в курсе, что просто так их отправлять нельзя, вам вероятнее всего придется отзывать эти отчеты и сдавать очередные и похоже платить штраф за не сданные отчеты - если возьмете на себя.

Натали 18.08.2013 22:48
Здравствуйте! ИП по упрощенке - нужно ли вести налоговые регистры? Отдел детских товаров в торговом центре,1 работник (продавец), товар завожу из России.

Ответ:
Если не ведете бух.учет, то да.

Ляззат 16.08.2013 16:38
Если начисленная заработная плата меньше МЗП, например 18 000, от какой суммы должна рассчитать социальные отчисления и социальный налог.

Ответ:
http://kolibri-buh.kz/s-17-fevralya-2013-g.-poryadok-isch - здесь есть примеры.

Ернат 13.08.2013 16:24
Добрый день, есть ИП, деятельность приостановлена. Но тем не менее, можно ли от имени ИП отправлять ОПВ и СО на работника? Чтобы работник получил декретные. Спасибо заранее.

Ответ:
Нет

любовь 13.08.2013 14:00
добрый день, подскажите пожалуйста, у меня заканчивается кассовая книга, что мне нужно взять с собой в нк для замены ее помимо новой к.кн., и нужно с собой брать ККМ. заранее благодарю

Ответ:
Это лучше узнать в НУ на сегодняшний день, все меняется.

Ольга 12.08.2013 10:57
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нужно ли ежеквартально предоставлять в управление природных ресурсов форму 870? Если у нас стационарный источник, который работает 1 кв.и 4 кв.,а 2 кв. и 3 кв. только передвижные источники. Заранее спасибо!

Ответ:
По стационарному источнику вроде нужно разрешение брать, а в остальном вы и так прописали все квартала с передвижными источниками, значит да.

Надежда 12.08.2013 10:20
Подскажите пожалуйста, у меня ИП на упрощенке, есть наемный работник, должна ли я сдавать какую нибудь форму кроме 910.00?заранее спасибо

Ответ:
Предыдущий ответ прочтите, зачем задавать одно и тоже.

Анастасия 09.08.2013 21:07
Здравствуйте, скажите пож-та ИП на упрощенке, какие отчеты сдавать? 910 за квартал? или за полугодие? А еще какие-нибудь надо? 200 например? Спасибо

Ответ:
ИП Упрощенная форма налогообложения 2013г.:
1.910.00 - квартал
и ниже:
Для всех категорий:
1. Если плательщик НДС - сдается поквартально 300.00 (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
2. Если импортер Таможенного союза (Россия,Беларусь) - сдается ежемесячно до 20 числа следующего месяца - 328.00, 320.00.
4. Если имеется Земля, Имущество - сдается 701.01 до 15.02 и 700.00 до 31.03.
5. Если имеется транспорт - сдается 701.00 до 05.07 и 700.00 до 31.03.
6. Если списываете ГСМ, то предоставляется ф. 870.00 (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).



Света 09.08.2013 17:32
Зд-те!Пожалуйста подскажите как поступить надо было от ИП заплатить работнику ОПВ и Соц.отч ,но в банке отправили от вносителя ИИН её указали и ФИО тоже.Как сделать возврат или можно перекидку сделать от физ.лица ?

Ответ:
Для начала, отправьте срочно от ИП все перечисления, и параллельно звоните в ГЦВП там узнайте что делать и как перечисления перевести на ИИН ИП. Как только удастся перекинуть перечисления - отредактируйте оплаты по этому сотруднику.

Марал 08.08.2013 17:17
Здравствуйте. ИП на упрощенке. Занимаемся транспортными грузоперевозками. При выписке счетов-фактур указывать в строке грузоотправитель и грузополучатель данные организации или нет.

Ответ:
Налоговый Кодекс ст. 263 п.5, там нет обязательного заполнения этих строк.

Еркежан 08.08.2013 11:17
Добрый день. В бухгалтерии мы провели изменения в зар/плате. Из оклада по дням мы изменили на оклад от обратного по дням. И когда рассчитывает сред. заработок он не считает коэффициент индексации он так же показывает 1.00, почему? так как когда происходит увеличение з/п он должен считать этот коэффициент.

Ответ:
Этот коэффициент вы сами должны посчитать в документе "Кадровое перемещение".
Изменение идет не от "Оклад по дням" или "Оклад от обратного", а от суммы оклада.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!