Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] 13 [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Ернат 13.08.2013 16:24
Добрый день, есть ИП, деятельность приостановлена. Но тем не менее, можно ли от имени ИП отправлять ОПВ и СО на работника? Чтобы работник получил декретные. Спасибо заранее.

Ответ:
Нет

любовь 13.08.2013 14:00
добрый день, подскажите пожалуйста, у меня заканчивается кассовая книга, что мне нужно взять с собой в нк для замены ее помимо новой к.кн., и нужно с собой брать ККМ. заранее благодарю

Ответ:
Это лучше узнать в НУ на сегодняшний день, все меняется.

Ольга 12.08.2013 10:57
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нужно ли ежеквартально предоставлять в управление природных ресурсов форму 870? Если у нас стационарный источник, который работает 1 кв.и 4 кв.,а 2 кв. и 3 кв. только передвижные источники. Заранее спасибо!

Ответ:
По стационарному источнику вроде нужно разрешение брать, а в остальном вы и так прописали все квартала с передвижными источниками, значит да.

Надежда 12.08.2013 10:20
Подскажите пожалуйста, у меня ИП на упрощенке, есть наемный работник, должна ли я сдавать какую нибудь форму кроме 910.00?заранее спасибо

Ответ:
Предыдущий ответ прочтите, зачем задавать одно и тоже.

Анастасия 09.08.2013 21:07
Здравствуйте, скажите пож-та ИП на упрощенке, какие отчеты сдавать? 910 за квартал? или за полугодие? А еще какие-нибудь надо? 200 например? Спасибо

Ответ:
ИП Упрощенная форма налогообложения 2013г.:
1.910.00 - квартал
и ниже:
Для всех категорий:
1. Если плательщик НДС - сдается поквартально 300.00 (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
2. Если импортер Таможенного союза (Россия,Беларусь) - сдается ежемесячно до 20 числа следующего месяца - 328.00, 320.00.
4. Если имеется Земля, Имущество - сдается 701.01 до 15.02 и 700.00 до 31.03.
5. Если имеется транспорт - сдается 701.00 до 05.07 и 700.00 до 31.03.
6. Если списываете ГСМ, то предоставляется ф. 870.00 (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).



Света 09.08.2013 17:32
Зд-те!Пожалуйста подскажите как поступить надо было от ИП заплатить работнику ОПВ и Соц.отч ,но в банке отправили от вносителя ИИН её указали и ФИО тоже.Как сделать возврат или можно перекидку сделать от физ.лица ?

Ответ:
Для начала, отправьте срочно от ИП все перечисления, и параллельно звоните в ГЦВП там узнайте что делать и как перечисления перевести на ИИН ИП. Как только удастся перекинуть перечисления - отредактируйте оплаты по этому сотруднику.

Марал 08.08.2013 17:17
Здравствуйте. ИП на упрощенке. Занимаемся транспортными грузоперевозками. При выписке счетов-фактур указывать в строке грузоотправитель и грузополучатель данные организации или нет.

Ответ:
Налоговый Кодекс ст. 263 п.5, там нет обязательного заполнения этих строк.

Еркежан 08.08.2013 11:17
Добрый день. В бухгалтерии мы провели изменения в зар/плате. Из оклада по дням мы изменили на оклад от обратного по дням. И когда рассчитывает сред. заработок он не считает коэффициент индексации он так же показывает 1.00, почему? так как когда происходит увеличение з/п он должен считать этот коэффициент.

Ответ:
Этот коэффициент вы сами должны посчитать в документе "Кадровое перемещение".
Изменение идет не от "Оклад по дням" или "Оклад от обратного", а от суммы оклада.

Ксения 07.08.2013 14:31
Добрый день!
Нужно отправить доп 300 за 1 кв 2013, т.к. в 8 приложении неверно была указана ст-ть по с/ф без НДС. Подскажите пожалуйста, как правильно откорректировать? сдать с минусом 8 приложение в той же строке, где ошибка, а правильные данные заполнить в строку следующую от строки в очередной? или как-то по другому?

Ответ:
Правила заполнения 300.00 формы
Цитата:
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;
И прочтите все правила заполнения 300.00


Ольга 07.08.2013 12:15
Здравствуйте! Скажите пожалуйста,когда я смогу получить дивиденды без оплаты ИПН ? У меня ТОО (упращенка)

Ответ:
Статья 156. Доходы, не подлежащие налогообложению
...
Изменения в подпункт 7), внесенные ЗРК № 467-IV, вводятся в действие с 1 января 2012г.
7) дивиденды при одновременном выполнении следующих условий:
на день начисления дивидендов налогоплательщик владеет акциями или долями участия, по которым выплачиваются дивиденды, более трех лет;
юридическое лицо, выплачивающее дивиденды, не является недропользователем в течение периода, за который выплачиваются дивиденды;
более 50 процентов стоимости активов юридического лица, выплачивающего дивиденды, на день выплаты дивидендов составляет имущество лиц (лица), не являющихся (не являющегося) недропользователями (недропользователем).
Положения настоящего подпункта применяются по дивидендам, полученным от юридического лица-резидента в виде:
дохода, подлежащего выплате по акциям, в том числе по акциям, являющимся базовыми активами депозитарных расписок;
части чистого дохода, распределяемого юридическим лицом между его учредителями, участниками;
дохода от распределения имущества при ликвидации юридического лица или при уменьшении уставного капитала путем пропорционального уменьшения размера вкладов учредителей, участников либо путем полного или частичного погашения долей учредителей, участников, а также при изъятии учредителем, участником доли участия в юридическом лице, за исключением имущества, внесенного учредителем, участником в качестве вклада в уставный капитал.
При этом доля имущества лиц (лица), являющихся (являющегося) недропользователями (недропользователем), в стоимости активов юридического лица, выплачивающего дивиденды, определяется в соответствии со статьей 197 настоящего Кодекса;

Ольга 06.08.2013 12:24
Добрый день. При покупке лошадей у населения можно ли применить ст. 168 п2п,п,2. НК " К доходу, подлежащему налогообложению,не относятся- выплаты физ лицам за приобретенное у них личное имущество." ст12 п1,п,п,17 НК " Личное имущество фи лица -имущество физ лица в материальной форме,находящегося на праве собственностии не предназначенное для использования в предприномательских целях. Т.е согласно этих двух статей не производить удержание ИПН у источника выплаты?
Спасибо.

Ответ:
По-моему вы правы, но лучше этот вопрос со ссылками напишите в Налоговое управление и пусть они вам дадут письменный ответ.

Айгуль 06.08.2013 09:18
Здравствуйте, у меня ИП с нулевыми показателями,сотрудник я одна , подскажите как правильно заполнить ф910 что указывать нужно, что считать.

Ответ:
Пустую отправьте.

Дария 05.08.2013 08:01
работаем по упощенке,сдавать 240.00 форму обязательно,прислали уведомление нал.комитет

Ответ:
http://nalogikz.kz/faq/otnositelno-predstavleniya-deklaracii-po-individualnomu-podohodnomu-nalogu-po-forme-240.00-individua.html - почитайте ответ
Таким образом, в случае, если физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, получает имущественный и прочие доходы, установленные статьями 180 и 184 Налогового кодекса, то по таким доходам у физического лица возникает налоговое обязательство по представлению декларации по индивидуальному подоходному налогу (ФНО 240.00).

Роза 03.08.2013 14:50
Если за квартал доход привышает более 10000000 миллионов тенге.Отчет был сдан нулевом по ошибки праплата была произведена.Как поступить правильно.Если сдать отчет более 10000000 тенге.то какие будут последствия и вообще будут ли последствия.Это ИП

Ответ:
Сдаете отчет 910.00 по реальной сумме - платите налоги.
И нужно было, как только превысили 10 000 000 тенге, подать Заявление на ОУР - в КН вроде есть эта форма.

Ольга 01.08.2013 10:39
Добрый день. Подскажите, пожалуйсмта. ТОО закупает лошадей у населения. Должно ли ТОО исчислять и удерживать ИПН с дохода физлица?
Спасибо.

Ответ:
Есть же Кодекс, почему вы думаете что физлицо не получает доход, с которого нужно платить налог? Если есть что-то в Кодексе такое, что вас смутило - выкладывайте информацию.

Сабина 01.08.2013 10:11
Здравствуйте! Спасибо большое за то, что помогаете найти ответ на интересующий вопрос. Помогите пож-та с таким вопросом. Нам отправляют товар с Украины. Раньше мы сами отправляли машину за товаром, а в этот раз заключили договор с украинской компанией на транспортировку. Подскажите пож-та какие документы должна предоставить украинская сторона по доставке груза. Спасибо.

Ответ:
На этот вопрос вам лучше ответят брокеры, которые будут растамаживать ваш товар, а вот по налогам, как нерезидент - транспортные услуги, почитайте в Кодексе по КНП.

Елена 31.07.2013 14:28
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста у меня ИП Упрощенка и стою на НДС.
Был возрат с магазина и возратная счет фактура тоже есть.
Скажите с какой номер деклорации мне надо указывать минусовые счет фактуры и суммы???
Читала 300 форму там про минусовые суммы ничего не написано и в приложениях тоже не нашла.
Помогите пожалуйста!

Ответ:
По возвратам заполняется форма 300.06

Аси 30.07.2013 16:30
Добрый день, подскажите пожалуйста!
1. ИП, в ип только директор (сам ИПшник, доход за налоговый период равен 0. Нужно ли платить какие либо налоги? если да то можно ссылку на закон или постановление где это прописано.

2. ТОО, в ТОО только директор, доход за налоговый период равен 0. Нужно ли платить какие либо налоги?

Ответ:
1 и 2 - если нет оборотов, то нет никаких налогов, откуда деньги будете брать?

майра 30.07.2013 13:44
можно ли оплатить через отделения банка пенсионные и соцотчисления работников ТОО не использую свифт-файлы?

Ответ:
Можно, по-моему в "Народном банке", а в чем проблема со свифтами?

Вероника 29.07.2013 19:29
Добрый день! Вопрос касательно исчисления НДСа по импорту из РФ. Скажите пожалуйста, импортируем товар из РФ. Транспортную компанию для самовывоза товара нанимаем в Казахстане, оплачиваем эти услуги мы. В этом году могу ли я не включать стоимость этих услуг при определении размера облагаемого импорта? И какие условия поставки по Инкотермс при этом нужно указывать в контракте? Заранее благодарю.

Ответ:
"В этом году могу ли я не включать стоимость этих услуг при определении размера облагаемого импорта?" - можете, ст.276-8.
"Инкотермс
В мировой торговле на протяжении почти 70 лет особое место занимают Международные правила толкования торговых терминов - Инкотермс (International Commercial Terms). Они созданы для того, чтобы контрагенты из разных стран, заключающие договор купли-продажи, одинаково понимали основные права и обязанности сторон по транспортировке, упаковке, страхованию, таможенному оформлению товаров, а также по распределению рисков случайной гибели и повреждения товаров" - это уже сами с Поставщиком и таблицей (в интернете можно найти).

Сабина 29.07.2013 17:47
Здравствуйте! Подскажите пож-та, если сотрудница вышла замуж и поменяла фамилию (все документы на изменение фамилии поданы) при оплате ОПВ и соц. отчислений суммы вернулись, т.к. в базе уже прошло обновление, а на руки сотрудница еще их не получила, то как быть с суммой ОПВ и соц. отчислений, если пришло уведомление о том, что они не оплачены.

Ответ:
Платите по новой фамилии, ИИН же есть. Для НУ все равно какая причина не оплаты, для них это не причина...

Оксана 29.07.2013 16:13
Добрый день! Подскажите в какой форме в 2013 году нужно отразить начисленные дивиденды, если ТОО работает по СНР(упрощенка).

Ответ:
В 910.00 нет строки по дивидендам, но если вам нужно оплатить ИПН после начисления дивидендов, то 910.00.014 или 910.00.015

Адилбек 29.07.2013 11:50
Здравствуйте, я начинающий бухгалтер, ТОО занимается смр, прежний бухгалтер посадила затраты по зарплате и материалам на счета 8110 и 8410 по работникам и обслуживающим персоналом (хотя у нас не производство), но я хочу всех работников сажать на счет 7210, правильно ли я делаю? Заранее спасибо!

Ответ:
Да

Оксана 28.07.2013 22:16
Добрый вечер. У нас АО. Работник ушел в отпуск с 25 июня по 28 июля. отпуск начислен полностью в июне.а в июле 2 смены и начисление за июль составило 10000 тенге. как считать СО в июле? Ведь оплата части отпуска приходящегося на июль прошла в июне. и если бы работник ушел в отпуск с 1 по 30 СО считалось бы как обычно.

Ответ:
СО - http://kolibri-buh.kz/s-17-fevralya-2013-g.-poryadok-isch, каждый месяц сам за себя.

Мурат 26.07.2013 12:01
Добрый день! Как правильно произвести отзыв налоговой отчетности методом удаления. Чтобы исправить ошибку предоставлено дополнительная декларация. По ошибке не учитывая первую,дополнительная декларация предоставлена во второй раз. Как убрать 2-ую дополнительную декларацию, где ставить отметку в пункте 5 (А, В,С,Д) налогового заявления по отзыву налоговой отчетности : Спасибо.

Ответ:
Можете С или Д поставить.

Алйша 25.07.2013 12:26
Добрый День!
1м-110106
2м-89167
3м-87306 ИТОГО:286579
СН 1652+1337+1309=4298
СО 5505+4458+4365=14328
Подскажите пож-та какую сумму я должна ставить по строке 910.00.010

Ответ:
1 1 месяц 2 месяц 3 месяц За квартал
2 Строка 910.00.001 (Доход ) 110106 89167 87306 286579
Строка 910.00.003 (Среднесписочная численность работников, включая ИП) 1

3 Строка 910.00.005 (сумма исчисленных налогов = Доход * 0,03)
3303 2675 2619 8597
4 Строка 910.00.006 (уменьшение налогов, если среднемесячная зарплата больше 2 МЗП )
0 0 0 0
5 Строка 910.00.007 (сумма налогов после корректировки)
3303 2675 2619 8597
6 Предварительный расчет СН (Строка 910.00.007 /2)
1652 1338 1310 4299
7 Строка 910.00.009 (СН) 0
8 Строка 910.00.010 (доход для исчисления СО за ИП)
110106 89167 87306 286579
9 Предварительный расчет СО (Строка 910.00.010 * 5%)
5505,3 4458,4 4365,3 14329,0
10 Строка 910.00.011 (СО за ИП)
1652,0 1338,0 1310,0 4300,0

Алия 24.07.2013 17:52
При заполнении ф.328.00 в правом верхнем углу указывается №, дата заявления. В правилах не указано точно какая дата должна стоять.Вопрос какую дату целесообразнеее ставить, дату поступления(т.е.принятия на учет, подтвержденная талон пересечения границы)или дату сдачи в НУ. У меня спор с налог.агентом по поводу даты, он мне сказал что отказет мотивированным отказам, при этом не уточнил ссылку на статью.

Ответ:
Дата подачи заявления в этом месте ставится, вся информация по приходу в табличной части.

кашмира 24.07.2013 14:19
как рассчитывается соц. налог за ип и за работника, например 3 работника, зп у каждого 18660тг, спасибо заранее!!!

Ответ:
А вы как считаете?

Ирина 24.07.2013 13:29
Добрый день
ТОО получило безвозвратную материальную помощь. Это наш доход. А НДС помощь будет облагаться?
Спасибо

Ответ:
Дайте ссылку на статью Кодекса, что именно вы имеете ввиду по НДС.

Гули 17.07.2013 15:45
Здравствуйте, работаю в строительной компании. На определенную работу на определенный срок по договору нанимаем работников. Как удерживать ИПН, как с заработной платы или как 10% от общего дохода

Ответ:
Если как разовая услуга, то 10%, а если вы работников постоянно одних и тех же принимаете, то должны оформить, и наверно, как сдельную з/п платить.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!