Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] 19 [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Галина 14.03.2013 11:23
Добрый день, подскажите пожалуйста, правильно ли я рассчитала налоги по з/п для ИП без наемных работников на Общеустановленном режиме?
З/п - 50000тг.
ИПН: (50000-18660 МЗП-5000 ОПВ)*10%=2634тг.
СО: 50000*5%=2500
СН: (2МРП-СО) 3462-2500=962тг.
ОПВО: 5000тг.
И ещё, обязательно ли делать вычет в размере МЗП?
Заранее спасибо!

Ответ:
ИПН с ИП не береться, он сдает Годовой 220.00, там этот налог.
СО - по ИП с Дохода с 14.09.12

Ержан 13.03.2013 02:11
Здравствуйте! Хотел уточнит, у нас ИП работаем по упращёнке 910.00 форме. Выписал счет фактуру 4 кв 2012 г. за строительные работы, но не пробыл фискальный чек т.к они оплату не сделали,вот вроде собирается оплатит я могу тот с/ф закрыть? 2 вопрос я должен сдать декларацию 4 кв да за выданную с/ф?

Ответ:
В 910.00 - 4 квартал, т.к. оказали услугу и выписали счет-факт, а получение денег за услугу это движение денежных средств.

Наталья 12.03.2013 16:59
Наталья 09.03.2013 13:37
Здравствуйте.подскажите пожалуйста по проводкам в 1с.у нас ТОО и ИП.Наше ТОО заплатило поставщику за ИП т.к на ИП на тот момент не было денег на счету.Соответственно на ТОО зависла сумма.документы выставлены на ИП.буду признательна за помощь.

Ответ:
Можете проще сделать - выберите в ТОО Контрагент-ИП в платежном документе (в бумажном варианте прикрепите письмо, на основании чего ТОО оплатило за ИП), т.об. задолженность у вас будет между ИП и ТОО



спасибо.но как закрыть эти суммы с ИП?если делаю взаимозачет,не получается почему то.мы раб.по договорам.можно ли закрыть через бух.справку?не могли бы вы подсказать проводки?у нас прошли получатся ДТ 1610 КТ 1030,а как дальше не знаю...заранее спасибо.

Ответ:
Ну вы даете... Если ТОО не было должно ИП до "Наше ТОО заплатило поставщику за ИП", то просто ИП должен отдать деньги ТОО (по кассе или расч.счет).
Как только ТОО получит деньги от ИП (например по кассе) пробьете чек и выпишите ПКО, сработают проводки
Дт 1010 Кт 1610

Катя 12.03.2013 10:26
Здравствуйте! Смотрела Ваш пример расчета,а почему в 3 месяце 22500,это Вы зп показываете,а не доход? Извините,за возможно глупые вопросы,просто хочется уже вникнуть наконец(((

Ответ:
С чего вы взяли что это Зарплата? Вообще-то у ИП нет зарплаты, есть сумма для исчисления ОПВ.

любовь 11.03.2013 23:26
добрый день, я ранее задавала вопрос хочу уточнить. У нас ИП до ноября 2012 не стояли на ндс потом встали,по остаткам товара которые были на 1 число я выделила ндс (т.е. по тем которые покупали с ндс)вот эту сумму по остаткам мне тоже ставить в строку 300.00.014 так же как и приобретенный товар за ноябрь и декабрь, +реестр на остатки сделать или я не так поняла

Ответ:
Приобретенный товар за ноябрь-декабрь - у вас в 8 приложении отражается и переноситься в 300.00.014 и сюда же вы прибавляете то, что было куплено с НДС и осталось на остатках на 01.11.12.

Катя 11.03.2013 14:37
Здравствуйте! Нашла такую статью.Это значит, что расчет СО остается прежним?!
Относительно доходов, принимаемых для исчисления социальных отчислений, индивидуальных предпринимателей

Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 26.11.2012 г. № 06-2-26/12652



Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан касательно порядка исчисления социальных отчислений согласно Закону Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года «Об обязательном социальном страховании» (далее – Закон), сообщает следующее.

В связи с принятием постановления Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2012 года № 1196 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» внесены изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений» (далее - Правила).

Данные изменения были внесены в части приведения в соответствие с Законом РК от 13 февраля 2012 года «О специальных государственных органах Республики Казахстан», вследствие которых были ошибочно исключены последующие три абзаца, касающиеся размеров доходов, принимаемых для исчисления социальных отчислений, индивидуальных предпринимателей.

В этой связи, учитывая, что внесенные изменения от 14 сентября 2012 г. вносились в первый абзац пункта 7 Правил, в настоящее время разработан проект постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 15 марта 1999 года № 245 «Об утверждении Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды» и от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений», предусматривающий восстановление редакции пункта 7 Правил, действующей до 14 сентября 2012 года.

Проект постановления направлен на согласование в государственные органы, а также проведение антикоррупционной экспертизы и экспертных заключений аккредитованных объединений частного предпринимательства.

Что касается исчисления социальных отчислений для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса, то в соответствии с пунктом 9 Правил для самостоятельно занятых лиц, на которых распространяется специальный налоговый режим в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, размер социальных отчислений, уплачиваемых ими в свою пользу, с 1 января 2010 года составляет 5 процентов от объекта исчисления социальных отчислений, но не менее 5 процентов от минимальной заработной платы, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Таким образом, для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим, размер социальных отчислений от дохода 70 000 тенге, будет составлять 872 тенге, т.е. не менее 5 процентов от минимальной заработной платы.

Одновременно сообщаем, что Министерством в рамках инвентаризации законодательства в сфере социального обеспечения и социального страхования будет продолжена работа по совершенствованию действующего законодательства в области обязательного социального страхования.

Ответ:
Читайте внимательно - цитирую: "в настоящее время разработан проект постановления Правительства Республики Казахстан..." - это только РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ - соответственно никто его еще не утвердил и Закон остается как есть.
Эта статья, которую вы нашли, уже давно по всем сайтам гуляет...

Наталья 09.03.2013 15:37
Здравствуйте.подскажите пожалуйста по проводкам в 1с.у нас ТОО и ИП.Наше ТОО заплатило поставщику за ИП т.к на ИП на тот момент не было денег на счету.Соответственно на ТОО зависла сумма.документы выставлены на ИП.буду признательна за помощь.

Ответ:
Можете проще сделать - выберите в ТОО Контрагент-ИП в платежном документе (в бумажном варианте прикрепите письмо, на основании чего ТОО оплатило за ИП), т.об. задолженность у вас будет между ИП и ТОО

любовь 08.03.2013 22:50
добрый день, подскажите пож-ста по остаткам товара выделили ндс т.к. стали ндсниками, в какую строку в 300ф заносится сумма, за 2012г.форма, никак не могу понять куда именно ее поставить. заранее благодарю

Ответ:
300.00.014 и прикрепите в бумажном варианте Регистр из чего сложились суммы по строке.

Катя 06.03.2013 16:40
Доход 697700 за январь.Мне пример хотя бы за 1 месяц.Спасибо

Ответ:
За один месяц - это не рассчитывается, смотрите я выкладывала пример http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla, что не поймете - спросите

Катя 06.03.2013 11:26
Здравствуйте! У меня ИП на упрощенке! Можете помочь с расчетом СО после постановления в сентябре 2012г. Уже голову сломала,одни говорят одно,другие говорят другое.У меня ежемесячно доход превышает 10 МЗП.ОПВ за руководителя 2000 перечисляю.В налоговой ответили,что у ИП на упрощенке СО не должны превышать СН,что совсем меня запутало... Заранее, спасибо.

Ответ:
Полностью дайте цифры:
1.Доход
2.Сколько работников
3. Средняя з/п работников

асемгул 05.03.2013 18:56
Здраствуйте,скажите пжл,я знаю что с зарплаты самого индивидуального предпринимателя по упрощенке не удерживается ИПН(101201),об этом в какой статье НК я могу найти ? Заранее спасибо!!!!

Ответ:
В Кодексе - Специальные режимы - Упрощенная форма - там написано, какими налогами облагается.
3% - это 1,5%-101202 (ИПН) и 1,5% - 103101 (СН) с самого ИП.

Досан 05.03.2013 15:54
Спасибо за ответ про соц страх.

"(З/п - пенси отчисления) * 5% - правильно, но есть нюансы - мин 10*МЗП."

Но можно пожалуйста детальней что за нюанс? такой расчет применять только с З/П больше 10*МЗП? или при З/П больше 10*МЗП соц отчисления дальше не растут?

Ответ:
10*МЗП - это предел для расчета соц.отчислений, т.е. если у вас з/п больше 18660*10=186600, то соц.отч. будут 186600*5%=9330 тенге и не больше.
И еще - начисление зарплаты имеет много "подводных камней" вам бы поучится (на курсах по з/п информ. дают)

Ульяна Дмитриевна 05.03.2013 15:00
Вопрос по ф.220 за 2012год: строка 220.00.022 Социальные отчисления в ГФСС - это соцотчисления за работников и самого ИП за год?Контроль с формами 200.00 плюс 201.00 за все 4 квартала? В строку 220.00.028 включается соцналог за работников и самого ИП, кроме прочих платежей в бюджет? Я правильно понимаю, что строка 220.00.031+ строка 220.00.030 равна 17439х12=209268? Главное, не сдвоить затраты, но хочется ,чтобы они по графам годового отчета были расставлены правильно. Спасибо.

Ответ:
Прочитайте Правила заполнения по этой форме, если что не понятно будет, выкладываете то, что там написано сюда - я объясню, у меня нет ИП по ОУР, а сейчас мне очень некогда, сама годовые штампую.
И еще - если вы ведете учет в 1С, то по оборотке же видно сколько вы получили СГД, он должен сходиться за минусом - не идущие на вычеты, что вы боитесь "не сдвоить"?

Елена 05.03.2013 13:19
Елена 04.03.2013 13:12
Здравствуйте. ИП работает по упрощенке. Через какой счет правильно будет оформить выплату дохода ИП, оставшегося после уплаты налогов. Помогите пожалуйста. Голову сломала.

Ответ:
7210

Я хотела спросить, РКО через какой счет выписывать?

Ответ:
Ну чем вам счет 7210 не нравиться? В какой базе работаете?

Я работаю в 1С

Ответ:
База 1С может быть 7.7, может 8.2, ну вероятно вы в 7.7 раз меня не понимаете, тогда там 7211 - Админист.расходы

Нуржан 04.03.2013 20:14
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста. При расчете подоходного налога с З/П наемного работника, отнимая МЗП на основе его заявления, надо ли проверять не пользуется ли данным правом работник в другой организации? То есть кто несет ответственность, если он в двух или более фирмах так сделал?

Ответ:
Ответственность работника.

Дина 04.03.2013 19:30
Здравствуйте! спасибо за ответы.
учредитель в ТОО он же директор, хочет взять денежную сумму на возвратной основе (дивиденды не можем выдать, так как пред.года были убыточными), может ли директор сам себе издать приказ о выдаче и должен ли составить договор Заима? если можно, то какие налоги должен удержать бухгалтер? спасибо.

Ответ:
Выдайте в подотчет на 1251.

Елена 04.03.2013 15:12
Здравствуйте. ИП работает по упрощенке. Через какой счет правильно будет оформить выплату дохода ИП, оставшегося после уплаты налогов. Помогите пожалуйста. Голову сломала.

Ответ:
7210

Я хотела спросить, РКО через какой счет выписывать?

Ответ:
Ну чем вам счет 7210 не нравиться? В какой базе работаете?

Досан 04.03.2013 12:00
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у меня ТОО по упрощенке, запутался с соц отчислениями по работникам:
1) как расчитывать :
(З/п - пенси отчисления) * 0,05
или З/П * 0,05
2) надо ли ужерживать с работника, или это расходы ТОО
3) какими НПА руководствоваться (в законе о соц страховании толком ничего не написано)?

Ответ:
(З/п - пенси отчисления) * 5% - правильно, но есть нюансы - мин 10*МЗП.
Социальные вычеты никогда не вычитались у работника.
Соц. страх. - это Министерство труда и соц.защиты

Наталья 02.03.2013 18:27
Здраствуйте! Подскажите пож-та хотим открыть ИП упрощенка, вид деятельности Грузоперевозки, как лучше открыть с НДС или без. Если откроем с НДС, то как оплачивать 3% от дохода, и ещё НДС?

Ответ:
Ну во-первых - открытие фирмы и стать плательщиком НДС - это не одно и то же.
Во-вторых я вообще все свои фирмы у которых нет Импорта или превышения предела 30000 МРП - сняла с НДС еще в 2010г. и вам советую не вставать, в Услугах не выгодно.
Ну и если встанете, то НДС и 3% (ИПН+СН) - это все самостоятельные налоги, т.е. естественно 3% в 910.00 - без учета НДС.

Марал 01.03.2013 17:58
Здравствуйте.Спасибо большое за ответ.Я по поводу счет-фактуры по грузоперевозке раннее я вам писала. Вот мы выписали счет-фактуру раздельно до границы до Казахстана и на территории до места назначения.Так как мы работаем по упрощенке и без НДС мы не удерживали НДС и не сдавали отчеты по НДС. Вот такая у нас ситуация есть ли выход.

Ответ:
Если вы не плательщик НДС, какой НДС вы собираетесь платить и на основании чего?

Сабина 01.03.2013 17:18
Спасибо за ответ, но это было за 2011 год по каждому авто отдельное приложение, а за 2012 год нет возможности добавлять новые приложения, поэтому возник вопрос как быть со сроком владения.

Ответ:
Да, извиняюсь, тогда ставите 14, по-моему у вас 12 + 2 месяца владения, думаю в Правилах по заполнению 700.00 - это прописано.

Сабина 01.03.2013 14:41
Добрый день! Подскажите пож-та в ФНО 700 за 2012 год по налогу на транспорт заполняю приложение 700.01.001 по строке 700.01.018 проходит два автомобиля. Как правильно заполнить данную строку в разделе E (общее кол-во месяцев факт. владения (справочно) если одним авто владеем 12 месяцев, а другим только 2 месяца. Спасибо большое за ответ!

Ответ:
Вы должны для каждого авто в отдельности заполнять отдельно приложение 700.01.001.

Ольга 01.03.2013 11:15
Добрый день. Подскажите ТОО на УСР с НДС, НДС оплачиваем как обычно или с оборота, т.е. свои расходы не учитываем?

Ответ:
НДС и Режим налогообложения не имеют к друг другу отношения, если вы заметили, то в 910.00 нет НДС.
Как обычно.

Елена 27.02.2013 17:46
Здравствуйте. ИП работает по упрощенке. Через какой счет правильно будет оформить выплату дохода ИП, оставшегося после уплаты налогов. Помогите пожалуйста. Голову сломала.

Ответ:
7210

Наталья 27.02.2013 16:54
Здравствуйте. Мы ТОО на "упрощенке". До какого числа после отчетного квартала можно оплатить КПН?

Ответ:
Сдаете до 15 числа второго месяца за отчетным, платите до 25 все налоги, не только КНП.

Аяжан 27.02.2013 10:43
Здраствуйте!!! Хотела спросить я ИП работаю по упращенной форме. Можно ли для декретного отпуска отправлять ПО и СО квартально, как я обычно делала. Или надо обязательно надо ежемесячно оплачивать для того чтобы показать пенсионные отчисления за 12 месяцев? Заранее спасибо! Аяжан.

Ответ:
Вам все равно будут делить на 12, хоть ежемесячно вы отсылаете, хоть по-квартально.

Almaz 26.02.2013 16:59
Добрый день.
Мне нужно сдать отчеты по форме 701.01 возникли вопросы?
1. До какого числа нужно сдать форму 701.01. за 2013 год.
2. До какого числа нужно сдать форму 701.01. за 2012
год.
3. До какого числа нужно сдать форму 700.00. за 2013
год.
Заранее благодарю.

Ответ:
1. до 15.02.13
2. до 15.02.12
3. до 31.03.13

Марал 26.02.2013 15:48
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Фирма занимается грузоперевозками.Клиент попросил выписать счет-фактуру раздельно до границы до Казахстана и на территории до места назначения.Согласно НК нельзя было разделять дорогу,теперь нам нужно платить НДС. Что мне теперь делать ведь сроки оплаты и сдачи отчетов прошли.

Ответ:
А как вы оформляли счета-фактуры? на основании их же сдаете отчеты, вы изначально по Казахстану не показали НДС?

Лязат 26.02.2013 14:38
Добрый день, подскажите пожалуйста благотворительные фонды каким налоговым режимом работают? головной офис находиться в Амстердаме, а здесь хотят открыт филиал учредитель будет резидентом, какие отчеты надо сдавать?
Заранее благодарю.

Ответ:
У меня нет таких организаций, думаю вам нужно обратиться в НУ с официальным запросом, пусть ответят. Но думаю все режимы в Кодексе написаны - можете выбрать.

Дина 26.02.2013 13:46
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, в ТОО есть работник у которого есть ребенок инвалид, бухгалтер удерживал с него все налоги, работник принес все подтверждающие документы согласно НК РК ст.157 п.2, после бухгалтер вернул деньги за год. Вопрос: за какой период должны сделать корректировку, за весь период работы или только за год?
2) имеет ли право этот работник не платить налоги на ТС, который принадлежит ему. Спасибо

Ответ:
Я бы на вашем месте с момента, когда были вам предоставлены документы начала применять ст.157 п.2.
2. Тут вообще не поняла, работник как физ.лицо что-то купил в России (Беларуси) - тогда для личных целей, почитайте в Кодексе

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!