Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] 20 [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Назгуль 26.02.2013 10:44
Здравствуйте. Скажите пожалуйста у нас ИП упрощенка. В кассу поступила безвозвратная финансовая помощь будет ли она считаться доходом ИП и эти деньги директор снял в личных целях. Смогу ли я списать сразу на сч.7210 или как мне быть подскажите пожалуйста.

Ответ:
Думаю - это будет считаться Доходом (лучше оплатите налоги).

Гузаль 23.02.2013 13:31
Добрый день!Я начинающий бухгалтер, наше ТОО на ОУР, открылись в ноябре 2012, за 4 квартал сдали нулевки.У нас два учредителя, один нерезидент,а второй резидент, он же директор. На приобретение товара, на балансе недостаточно средств, мы сделали беспроцентный возвратный займ от нерезидента на сумму 100 000 тыс долларов США, ему перечислили на его счет(на счет физ.лица нерезидента), а уже после пополнили расчетный счет.Можно ли было так делать, какие нюансы? Заранее, Огромное спасибо!

Ответ:
А какой у вас Уставной капитал? С такой суммой вложения может есть смысл изменить Капитал?
Как вы сделали, в принципе, никакого нарушения нет, но сейчас есть несколько мнений по возвратным средствам.

Алеся 22.02.2013 23:03
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ТОО встало на учет по НДС. НДС по описи остатка товара взяли в зачет, как отразить в 100.00 форме по КПН данную операцию? И подскажите точные проводки по себестоимости товара!

Ответ:
КНП и НДС - это совершенно разные налоги, у вас единственно будут изменения по остаткам товара в 100.00.
Если товар у вас стоял на 1330 на сумму 112 000 тенге, то
Дт 1330 Кт 1330 - 100 000 (здесь не забудьте кол-во указать)
Дт 1420 Кт 1330 - 12 000

Gul 22.02.2013 20:11
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста по ТОО на СНР на УД пытаюсь заполнить доп дек 910ф, но совсем запуталась :( Где точнее в каких строках мне указать Соц и Пен отчисления по МЗП. Числится только 1 директор.
Спасибо за помощь

Ответ:
Странный вопрос, в очередной вы где указывали?
Наверно попробуйте вслух прочитать названия строк, то что относится к ИП - это не ваше.

Анна 22.02.2013 18:31
Добрый ден, подскажите пожалуйста, при сдачи доп.декларации 100 за 2011, приложение 19 сдавать на разницу?

Ответ:
Да, как и все остальные приложения.

Марал 22.02.2013 18:24
Здравствуйте. Я бы хотела узнать. У нас ИП упрощенка по доверенности на сотрудника а директор сам проживает в другом городе. Как правильно оформить документы платежное поручение,счета-фактуры вместо директора написать поверенный или как?

Ответ:
Наверно вы имели ввиду ИП в другом городе (не директор), а доверенность на сотрудника, а вот как этот сотрудник числиться в "Бланке подписей в банке", так и пишите в платежном поручении.

Гульнара 22.02.2013 09:31
Здраствуйте ! Подскажите пожалуйста ИП по упрощенке сдал расчет и заплотил налоги на землю по форме 70115 ,02,2012 ,все сдано в ручную но не ыбло сказано что нужно сдать еще 700 декларацию и не сдали , получили потом уведомление 16,04,2012 о не сдаче отчетности хотя у нас нету ничего кроме 0,06 с земли. ТО грозит или можно ли исправить

Ответ:
У вас в вопросе нет никаких дат, очень трудно догадываться, а тем более отвечать.
1. 700.00 - это Декларация, ее сдают за прощедщий год до 31.03, вероятно должна была быть сдана за 2011 год, значит либо вы приобрели Землю в ноябре-декабре, либо открыли ИП.
2. 701.01 вы уже сдавали на 2012г. - это Расчет, эту форму сдают до 15.02 (если имущество, земля приобретается в течение года, то по мере поступления до 15.05, 15.08, 15.11).
Т.об. сейчас не забудьте 700.00 за 2012 год сдать и вы что с 16.04.12 года ничего по Уведомлению не сделали?

Хочу сказать всем, кто читает мои ответы:
Если вы создаете свой Бизнес, ТОО вы или ИП, проконсультируйтесь с Бухгалтером, желательно профессионалом, если хотите сами сдавать отчеты, пусть он вам все разложит по полочкам, что когда сдавать и когда оплачивать, и в последствии следите за изменениями в Законе. Если сами не владеете всем этим не советую рисковать - дороже выйдет, чем если вас ведет проф.бухгалтер.
Про штрафы ищите в Административном Кодексе.

Умитай 21.02.2013 15:38
Здравствуйте! У меня вопрос у нас ТОО работаем по упрощенке, должна ли я с мин заработ платы в 2012 году составляла 17439, вычесть соц отчисление, работаю в 1С она с мин,заработ платы сначало ОПВ затем соц отчисл. вычитывает. Например: 17439-1743 х 0,5= 784,8. Как правильно вычесть соц отчисление?

Ответ:
Что вас смущает в этом расчете, давайте аргументы.

Улюосын 20.02.2013 14:46
Спасибо за ответ , для тендера нужна справка об отсутствии процедуры банкротства, с распечаткой с сайта, с указанием отсутствия задолженности компании Поставщика и с указанием ссылки на адрес сайта. В сайтах искала ничего не нашла. Можете подсказать.Заранее спасибо.

Ответ:
Обратитесь в суд - районный, городской, в зависимости от места нахождения ЮЛ либо места жительства ИП.
http://smes-zko.kz/kz/sajtty-ashushylar-a-m-limetter/aryz-lgileri/37-zayavlenie-o-vydache-spravki-ob-otsutstvii-bankrotstva - вот здесь еще
http://blogs.e.gov.kz/imashev_b/questions/180764 и здесь

Ника 20.02.2013 13:15
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста: ТОО на упрощенке, с 1 августа 2012 г. перешли на ОУР .

Расчет по налогу на имущество подали по 0,5%.

Должны ли мы были подать доп. расчет по налогу на имущество до 15 августа( т.к .сумма налога увеличилась с 0,5% до 1,5%)
Если мы не подали,чем это грозит нам?

Или можно просто сейчас подать декларацию за 2012г на пересчитанную полную сумму и все.

Была в НК, но там вразумительный ответ не могли дать.Сказали можете подавать расчет а можете и декларацией закрыть, а там уже видно будет.
Заранее спасибо за обоснованный ответ.

Ответ:
В 700.00 откорректируйте сумму налога и заплатите разницу, так правильно будет.

Улбосын 20.02.2013 12:46
Добрый день!Не подскажете с какого сайта можно взять справку об отсутствии процедуры банкротства, с распечаткой с сайта, с указанием отсутствия задолженности компании Поставщика и с указанием ссылки на адрес сайта.

Ответ:
Если вы хотите узнать данные по своему Поставщику, то никто вам этих данных не даст, их может вам предоставить только Поставщик, на страничке http://www.salyk.kz/ru/Pages/findtaxpayers.aspx можете сверить его РНН, БИН и там какая-то табличка есть по налогам

АНУАР САБИТОВИЧ 19.02.2013 23:56
КАК уплатить налог на налогооблагаемый объект? если налогооблагаемый объект в другом районе, а по месту нахождения в другом районе?

Ответ:
Ну что за каламбур? Какой объект вы имеете ввиду - транспорт? Просто имущество вряд ли может в 2-х местах находиться!
Вы обязаны зарегистрировать Налогооблагаемый объект по месту нахождения и в это же НУ сдавать отчеты и уплачивать налоги.
Если я не на ваш вопрос ответила - конкретно задайте вопрос.

любовь 19.02.2013 22:09
спасибо за ответ, но касательно моего вопроса по 100 ф при упрощенке, в налоговом кодексе написано что реализация ФА сдается по ОУР ст 427 п.3 к ст.85 п.1 пп.10, как это понимать

Ответ:
Ну если у вас Упрощенка, при чем здесь ОУР?

Гульшат 19.02.2013 17:30
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я отправила отчет по форме 230, отчет принят, получила уведомление. Но далее мне пришло уведомление не подлежит разноске. Насколько я поняла нет суммы к разноске, так как не удерживается налог, ИПН у военнослужащих. Я показала доход и ОВП. Мой вопрос, очет принят и обработан? Если нет, как можно его пересдать, чтобы отчет был разнесен?

Ответ:
Запросите Лицевой счет в Кабинете налогоплательщика по ИПН, у вас там должен сесть этот отчет с нулем.

Елена 19.02.2013 15:27
Здравствуйте. ИП работает по упрощенке. У самого ИПешника есть а/м, оформленный на физическое лицо. Мне пришло уведомление с налоговой о том что я обязана сдавать 870 фно. Правильно ли это.

Ответ:
Может у вас деятельность (ОКЭД) связана с авто? Если нет, то сходите в НУ разберитесь о чем речь.

Наталья 19.02.2013 13:11
Добрый день! Подскажите пожалуйста в 2013году изменились ли КНП для перечисления налогов для ТОО на СНР?Раньше было 931.

Ответ:
911

Галина 19.02.2013 11:45
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если:
1)ИП работает по упращенке без наемных работников, то нужно сдавать только ф.910.00 ежеквартально?
2)ИП работает по СНР + НДСник, наемных работников нет, то отчитывается он только по формам - 300.00, 220.00, 200.00 - квартальные. Платит ИПН, СН, ОПВ и СО каждый месяц до 25 числа, а можно ли оплатить один раз за 3 месяца?

Ответ:
1. Да
2. Что подразумевается СНР? У меня это - Специальный налоговый режим, и это Упрощенка (если есть НДС, значит не патент), если же вы имели ввиду Общеустан.режим, то отчеты сдаются
- ежеквартально 300.00, 200.00 и 201.00 (с 2013 вроде все в 200.00 будет);
- до 31.03 - 220.00 это годовая
Оплаты - ежемесячно по налогам з/п.
Если сомневаетесь в сроках оплаты, распечатайте, например, Уведомление 200.00 формы, которая уже разнесена - там все даты стоят, до какого числа нужно оплачивать.

Сабина 19.02.2013 11:02
Добрый день! Нам пришел товар из России и поставщик указал в счет-фактуре наш РНН. Нужно ли попросить поставщика исправить РНН на БИН?

Ответ:
С 2013г. - в док-х должен стоять БИН, требуйте, чтоб переделал док-ты.

Алина 18.02.2013 11:19
Здраствуйте!У меня вопрос по ИП на начало деятельности т.е на 2 кв 2012г был на ОУР сдали 200 и 201 форму отчетности на 3 кв 2012г перешли на упрощенку и я по ошибке отправила ее как первоночальная.У меня вопрос как теперь мне поступить отозвать ее и сдать обратно как очередной, или просто отозвать в НК сами откорректируют.и бедет ли за это штраф? Спасибо за ответ!!!

Ответ:
Зайдите в Кабинет Налогоплательщика,
на страницу Налоговые Заявления,
Откройте Заявление на отзыв,
Заполняйте пункт 7 "G" там поставите изменить Первоначальную на Очередную
Штрафа не должно быть

Алия 16.02.2013 14:31
Здравствуйте, скажите пож-та если по ТОО в 2009 был убыток - 1 500 т.т. в 2010 году убыток - 5 000 т.т.,в 2011 НОД 3 500 т.т., в 2012 НОД 1 500 т.т. обязаны ли мы учитывать в 2012 году по форме 100.00 убыток прошлых лет (тогда в 2012 г. будет вновь убыток) или имеем право не учитывать в 2012 году убытки прошлых лет(тогда в 2012 году будет прибыль)

Ответ:
Я для себя сделала табличку чтоб знать сколько я могу брать с прошлых лет (сейчас до 10 лет),
т.е. если в 2011г. у вас был Доход 3500 т.т., то вы могли взять с 2009г. - 1500т.т. и с 2010 - 2000т.т.
и на 2012 год у вас осталось - 3 000 т.т.
и т.об. если вы возьмете 1500 т.т., то на 2013 перейдет 1500 т.т.

Марал 16.02.2013 10:03
Если ИП инвалид 2 группы распространяются ли какие то льготы по налогам.Отчитывается по упрощенке

Ответ:
Почитайте в Кодексе, по каждому налогу ИПН, СН и по отчислениям.

любовь 16.02.2013 00:04
Добрый день, огромное спасибо за помощь. У меня вопрос: ТОО на упрощенке с 2011, но в июле 2012 мы продаем машину, нам по этому доходу нужно сдавать 100 форму же, если да то мы в ней заполняем просто суммы по машине и не учитываем тот доход либо убыток который у нас был в последней 100ф. которую сдавали еще в 2010г., или я ошибаюсь. заранее благодарю

Ответ:
Если вы на Упрощенке, с какой стати собираетесь 100.00 форму сдавать, у вас Налоговый период - квартал и отчитываетесь вы по 910.00, там весь доход указываете и налог оплачиваете.

Алиям 15.02.2013 22:51
Добрый вечер! Помогите пожалуйста. У меня ИП по упрощенке. Плачу налог все как положено но пенсионка и социалка по минимальному. в 4 квартале 2012 года был большой доход и я оплатила 10% от зарабатка в пенсионку. Теперь когда сдавала документы на декретный отпуск мне сказали что будут все считать по самый минимум, когда в налоговой сказали что ип не может платить социальные больше. Как быть?

Ответ:
По расчетам Декретных - это даже не к Налоговой, это в ГЦВП и в Министерство Труда и соц.защиты.

Риза 14.02.2013 14:41
Здравствуйте. ИП 2-3 квартал 2012г общеустановленный,4 квартал 2012г упрощенка.
1.У нас сотрудница из России. Имеет вид на жительства.Как сделать ей начисление зарплаты также как и остальным работникам и надо ли оплатить ОПВ,СО,СН какой КНП указывать и как как в отчете указать как иностранец или нет.
2.На директора ИП нужно ли делать начисление зарплаты по 1С и перечислять ИПН по общеустановленному режиму за 2-3квартал,а за 4 квартал по упрощенке

Ответ:
1. Вид на жительство - все налоги такие же как у резидента, единственно на ИПН 101204.
2. Не пойму, вы собираетесь только сейчас начислять з/п, у вас же будут штрафы!? Не понятен вопрос - ИП сам директор или нет? Если наемный работник, то обычное начисление, если сам ИП - в Кодексе прочитайте, потом вопросы, что не понятно.

Ксения 14.02.2013 13:42
Здравствуйте!Мы ИП на ОУР,плательщики НДС, занимаемся продажей автозапчастей.Одни из наших клиентов, попросили оформить им счет-фактуру на реализацию автозапчастей без НДС.Имеем ли мы на это право?

Ответ:
Не имеете право. И здесь ваш клиент вообще не причем, это вы нарушите закон.

Людмила 14.02.2013 11:35
Здравствуйте.ТОО на спец.налоговом режиме. В 2012г. не сдана ф.700.00 за 2011г. В НКодексе предусмотрен штраф на юр.лиц в размере 45МРП. Но,подскажите пожалуйста,что можно сделать чтобы исправить данную ситуацию? Сдать дополнительную форму?

Ответ:
Дополнительная форма может быть только после Очередной, если еще не выписали Уведомление на штраф, сдайте сейчас, может не заметят.

Гуля 14.02.2013 11:17
Здравствуйте, при сдаче 300 формы (дополнительно) НДС выходит к уплате, а при сдаче очередной - НДС к зачету показывали. Как показать сумму НДС

Ответ:
Ну и что, на лицевом сядет - по очередной к зачету, по доп. к уплате, разница останется.
Но можете в доп.поставить с минусом "к уплате".

Вера 13.02.2013 17:37
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста разобраться. Открыла ИП на ОУР без работников в сентябре 2012. За 3 квартал сдала пустографки 200 и 201 формы. в октябре и ноябре дохода не было. в декабре выписала одну счет-фактуру на 80000. Вопрос: ОПВ - 8000, СО - 4000 и СН - 764 тенге или же могу ОПВ и СО с МЗП посчитать, а СН - все-таки 3236? совсем запуталась. И еще очень переживаю по поводу СН за октябрь и ноябрь. если я не получала доход, должна ли я была его платить? Заранее спасибо за ответ.

Ответ:
Ну почитайте в Кодексе, зачем гадать, вопросы только конкретно, что не понятно.
Мое мнение без дохода, налоги платить не с чего.

Татьяна 13.02.2013 17:22
Добрый день,спасибо за Ваши ответы-это большая помощь!!!Подскажите мне ,пожалуйста ,компенс. при увольнении за неисп.отпуск составляет 37190 ,какая будет сумма ИПН ??.Т.е меня интересует вопрос высчитывается ли МЗП для расчета суммы ИПН?Спасибо.

Ответ:
Ст.166
3. В случае если физическое лицо являлось работником менее шестнадцати календарных дней в течение месяца, то при определении дохода работника налоговый вычет в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи не производится.

Другими словами, если работник не работал в месяце увольнения, или работал меннее 16 дней - то нет.
Но лучше всю статью почитайте внимательно.

Atyrau 13.02.2013 00:56
ТОО не работает. Каждый квартал сдаем форму пустлографку 200. за 4 квартал сдадим. А за год нужно какую форму заполнить? Может еще что требуется? На учете НДС не стоим, счета в банке нет.

Спасибо!

Ответ:
100.00 - годовая и в статуправление сходите

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!