Главная \ Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Оставить отзыв
Ания
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. ТОО купило в 2014 году у России товар, теперь из за неполадок вернули назад.
В налоговой сказали ссылаясь на ст 376-23 НК РК, что для возврата оплаченного косвенного налога на лицевой счет нужно, что бы поставщик(Россия) выставил минусовую счет фактуру для сдачи корректировочного отчета 320 формы, в статье насчет этого не говорится. Теперь как правильно объяснить это все поставщикам с России, по словам их бухгалтера у них не предусматривается выставление минусовых счет фактур на возвратный товар.
Администратор
У меня таких случаев не было, но Россия действительно не может минусовую счет-факт. оформить, хотя бы потому-что они выставляли вам Без НДС.
Задайте вопрос письменно в городскую налоговую с описанием всей ситуации, вам ответят и уже от этого отталкивайтесь.
Zamira
Добрый День, пожалуйста подскажите верно ли заполнена форма: Имеется ТОО (упрощенка)
001: 500 000тг.;
003: 1;
005: 15 000 (500 000 * 3%);
007: 15 000;
008: 7 500 (15 000 * 0,5);
010: ?
011: ?
012: ?
013: ?
Вопрос: Доход от 30 000 тг в 1 мес, не знаю как отразить правильно в строках 010, 011, 012, 013.
ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Администратор
010 - Для уплаты обязательных пенсионных взносов (ОПВ) за себя ИП самостоятельно определяет объект исчисления — заявленный доход, с которого он будет ежемесячно производить расчет ОПВ в размере 10%. Размер заявленного дохода ИП должен быть не меньше 1МЗП и не больше 75 МЗП.

012 - http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla

Если вы 30000 имели ввиду для исчисления ОПВ, то в 010 ставите 30000*6= 180000
011 - 18000
для СО изучите ссылку
Катерина
Катерина 25.06.2015 09:58
Добрый день!подскажите пожалуйста,мы ТОО с НДС,перешли с 01.04.2015г.на упрощенный режим.Какие отчеты нам нужно сдавать теперь?с НДС все так же, это понятно.Спасибо

Ответ:
910.00 за полугодие, не учитывая 3 первых месяца, по ним вы должны были сдать 200.00 за 1 кв. и 100.00.
НДС продолжаете по-квартально отчитываться и плати
ть



спасибо,только не поняла немного...за 1 кв.сдали 200 и 300 еще по ОУР,100 ф.в конце года или нет?теперь получается сдаем 910 до 15.08.2015 верно?и 200ф.тоже поквартально сдаем на упрощенке или нет?
Администратор
100.00 сейчас сдайте, что вам мешает ее сформировать, иначе забудете и штрафа не избежать.
Упрощ. режим предусматривает только 910.00 - изучите ее для начала и вопросы отпадут.
Катерина
Добрый день!подскажите пожалуйста,мы ТОО с НДС,перешли с 01.04.2015г.на упрощенный режим.Какие отчеты нам нужно сдавать теперь?с НДС все так же, это понятно.Спасибо
Администратор
910.00 за полугодие, не учитывая 3 первых месяца, по ним вы должны были сдать 200.00 за 1 кв. и 100.00.
НДС продолжаете по-квартально отчитываться и платить
Балжан
Добрый день! Подскажите, - ИП не работает и сдает нулевые декларации (общеустан.режим), с налогового присылают уведомление, что необходимо сдать доп.декларации на соц.налог в размере 2 мрп в месяц. Это правильно?
Спасибо!
Администратор
Да, лучше было приостановить деятельность или закрыть.
Ляззат
Здравствуйте! 1 вопрос:ТОО на упрощенке получила кредит в банке является ли сумма кредита(сумма кредита поступила на расчетный счет)доходом ТОО?
2вопрос: Если сумма начисленной заработной платы за минус ОПВ меньше суммы вычета(1МЗП-21364тн)удерживается ли ИПН? Заранее спасибо.
Администратор
1. А вы этот кредит не собираетесь отдавать?
2. Верно, но лучше почитайте Налоговый Кодекс, такие вопросы бухгалтер не может не знать!
Ольга
вопрос: ТОО по упрощенке , налоговый период полгода , один человек , з/п и налоги отправлены были в мае первый раз. Подскажите налоги и декларацию можно сдать после июня в суммированном за все месяца когда период был ? Или налоги и декларация по з/п сдается каждый месяц ? Очень благодарна буду за ответ
Администратор
Вы хоть выдели 910.00? Как вы собираетесь сдавать ее ежемесячно?
Изучите статьи Налогового Кодекса, хотя бы те, которые касаются вашей деятельности, ведения ТОО по упрощ.режиму, начисления з/п.
И правила заполнения 910.00
Клара
Пожалуйста, помогите, при заполнении декл. 300.00 в строку 300.00.16 я вставляю сумму, равную в ГТД. А таможенный сбор не включаю, но сумму НДС при импорте показываю ту же. Все дело в том, что конечная цифра (стр.300.00.22)не совпадает с цифрой на 1С. Пропущена сумма там. сбора. Может, в 16 строку мне все же включить сумму таможенного сбора при декларировании? Спасибо, заранее.
Администратор
Да, нужно вставлять, плюс, если не отразите, то, когда будете формировать 100.00 - на эту сумму будет расхождение между 100.00 и 300.00
руслан
С 2003 года сдаю отчеты по нулям , т.к. банк забрал магазин за долги и работать больше негде. До этого имел лицензию на алкоголь.сегодня нк определил мне штраф за несвоевременную оплату ежегодного сбора 150 мрп по ст.472 п.3. Считаю , что данная статья ко мне неприменима, т.к.уже 12 лет не работаю с алкоголем.Прав ли я по закону?
Администратор
Доказывайте, что не работаете и сдаете пустографки.
Лидия
Можно приходовать ГСМ только по фискальному чеку?
Администратор
Не желательно, но есть статья в НК - поищите.
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!