Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] 21 [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]

Алеся 22.02.2013 23:03
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ТОО встало на учет по НДС. НДС по описи остатка товара взяли в зачет, как отразить в 100.00 форме по КПН данную операцию? И подскажите точные проводки по себестоимости товара!

Ответ:
КНП и НДС - это совершенно разные налоги, у вас единственно будут изменения по остаткам товара в 100.00.
Если товар у вас стоял на 1330 на сумму 112 000 тенге, то
Дт 1330 Кт 1330 - 100 000 (здесь не забудьте кол-во указать)
Дт 1420 Кт 1330 - 12 000

Gul 22.02.2013 20:11
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста по ТОО на СНР на УД пытаюсь заполнить доп дек 910ф, но совсем запуталась :( Где точнее в каких строках мне указать Соц и Пен отчисления по МЗП. Числится только 1 директор.
Спасибо за помощь

Ответ:
Странный вопрос, в очередной вы где указывали?
Наверно попробуйте вслух прочитать названия строк, то что относится к ИП - это не ваше.

Анна 22.02.2013 18:31
Добрый ден, подскажите пожалуйста, при сдачи доп.декларации 100 за 2011, приложение 19 сдавать на разницу?

Ответ:
Да, как и все остальные приложения.

Марал 22.02.2013 18:24
Здравствуйте. Я бы хотела узнать. У нас ИП упрощенка по доверенности на сотрудника а директор сам проживает в другом городе. Как правильно оформить документы платежное поручение,счета-фактуры вместо директора написать поверенный или как?

Ответ:
Наверно вы имели ввиду ИП в другом городе (не директор), а доверенность на сотрудника, а вот как этот сотрудник числиться в "Бланке подписей в банке", так и пишите в платежном поручении.

Гульнара 22.02.2013 09:31
Здраствуйте ! Подскажите пожалуйста ИП по упрощенке сдал расчет и заплотил налоги на землю по форме 70115 ,02,2012 ,все сдано в ручную но не ыбло сказано что нужно сдать еще 700 декларацию и не сдали , получили потом уведомление 16,04,2012 о не сдаче отчетности хотя у нас нету ничего кроме 0,06 с земли. ТО грозит или можно ли исправить

Ответ:
У вас в вопросе нет никаких дат, очень трудно догадываться, а тем более отвечать.
1. 700.00 - это Декларация, ее сдают за прощедщий год до 31.03, вероятно должна была быть сдана за 2011 год, значит либо вы приобрели Землю в ноябре-декабре, либо открыли ИП.
2. 701.01 вы уже сдавали на 2012г. - это Расчет, эту форму сдают до 15.02 (если имущество, земля приобретается в течение года, то по мере поступления до 15.05, 15.08, 15.11).
Т.об. сейчас не забудьте 700.00 за 2012 год сдать и вы что с 16.04.12 года ничего по Уведомлению не сделали?

Хочу сказать всем, кто читает мои ответы:
Если вы создаете свой Бизнес, ТОО вы или ИП, проконсультируйтесь с Бухгалтером, желательно профессионалом, если хотите сами сдавать отчеты, пусть он вам все разложит по полочкам, что когда сдавать и когда оплачивать, и в последствии следите за изменениями в Законе. Если сами не владеете всем этим не советую рисковать - дороже выйдет, чем если вас ведет проф.бухгалтер.
Про штрафы ищите в Административном Кодексе.

Умитай 21.02.2013 15:38
Здравствуйте! У меня вопрос у нас ТОО работаем по упрощенке, должна ли я с мин заработ платы в 2012 году составляла 17439, вычесть соц отчисление, работаю в 1С она с мин,заработ платы сначало ОПВ затем соц отчисл. вычитывает. Например: 17439-1743 х 0,5= 784,8. Как правильно вычесть соц отчисление?

Ответ:
Что вас смущает в этом расчете, давайте аргументы.

Улюосын 20.02.2013 14:46
Спасибо за ответ , для тендера нужна справка об отсутствии процедуры банкротства, с распечаткой с сайта, с указанием отсутствия задолженности компании Поставщика и с указанием ссылки на адрес сайта. В сайтах искала ничего не нашла. Можете подсказать.Заранее спасибо.

Ответ:
Обратитесь в суд - районный, городской, в зависимости от места нахождения ЮЛ либо места жительства ИП.
http://smes-zko.kz/kz/sajtty-ashushylar-a-m-limetter/aryz-lgileri/37-zayavlenie-o-vydache-spravki-ob-otsutstvii-bankrotstva - вот здесь еще
http://blogs.e.gov.kz/imashev_b/questions/180764 и здесь

Ника 20.02.2013 13:15
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста: ТОО на упрощенке, с 1 августа 2012 г. перешли на ОУР .

Расчет по налогу на имущество подали по 0,5%.

Должны ли мы были подать доп. расчет по налогу на имущество до 15 августа( т.к .сумма налога увеличилась с 0,5% до 1,5%)
Если мы не подали,чем это грозит нам?

Или можно просто сейчас подать декларацию за 2012г на пересчитанную полную сумму и все.

Была в НК, но там вразумительный ответ не могли дать.Сказали можете подавать расчет а можете и декларацией закрыть, а там уже видно будет.
Заранее спасибо за обоснованный ответ.

Ответ:
В 700.00 откорректируйте сумму налога и заплатите разницу, так правильно будет.

Улбосын 20.02.2013 12:46
Добрый день!Не подскажете с какого сайта можно взять справку об отсутствии процедуры банкротства, с распечаткой с сайта, с указанием отсутствия задолженности компании Поставщика и с указанием ссылки на адрес сайта.

Ответ:
Если вы хотите узнать данные по своему Поставщику, то никто вам этих данных не даст, их может вам предоставить только Поставщик, на страничке http://www.salyk.kz/ru/Pages/findtaxpayers.aspx можете сверить его РНН, БИН и там какая-то табличка есть по налогам

АНУАР САБИТОВИЧ 19.02.2013 23:56
КАК уплатить налог на налогооблагаемый объект? если налогооблагаемый объект в другом районе, а по месту нахождения в другом районе?

Ответ:
Ну что за каламбур? Какой объект вы имеете ввиду - транспорт? Просто имущество вряд ли может в 2-х местах находиться!
Вы обязаны зарегистрировать Налогооблагаемый объект по месту нахождения и в это же НУ сдавать отчеты и уплачивать налоги.
Если я не на ваш вопрос ответила - конкретно задайте вопрос.

любовь 19.02.2013 22:09
спасибо за ответ, но касательно моего вопроса по 100 ф при упрощенке, в налоговом кодексе написано что реализация ФА сдается по ОУР ст 427 п.3 к ст.85 п.1 пп.10, как это понимать

Ответ:
Ну если у вас Упрощенка, при чем здесь ОУР?

Гульшат 19.02.2013 17:30
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я отправила отчет по форме 230, отчет принят, получила уведомление. Но далее мне пришло уведомление не подлежит разноске. Насколько я поняла нет суммы к разноске, так как не удерживается налог, ИПН у военнослужащих. Я показала доход и ОВП. Мой вопрос, очет принят и обработан? Если нет, как можно его пересдать, чтобы отчет был разнесен?

Ответ:
Запросите Лицевой счет в Кабинете налогоплательщика по ИПН, у вас там должен сесть этот отчет с нулем.

Елена 19.02.2013 15:27
Здравствуйте. ИП работает по упрощенке. У самого ИПешника есть а/м, оформленный на физическое лицо. Мне пришло уведомление с налоговой о том что я обязана сдавать 870 фно. Правильно ли это.

Ответ:
Может у вас деятельность (ОКЭД) связана с авто? Если нет, то сходите в НУ разберитесь о чем речь.

Наталья 19.02.2013 13:11
Добрый день! Подскажите пожалуйста в 2013году изменились ли КНП для перечисления налогов для ТОО на СНР?Раньше было 931.

Ответ:
911

Галина 19.02.2013 11:45
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если:
1)ИП работает по упращенке без наемных работников, то нужно сдавать только ф.910.00 ежеквартально?
2)ИП работает по СНР + НДСник, наемных работников нет, то отчитывается он только по формам - 300.00, 220.00, 200.00 - квартальные. Платит ИПН, СН, ОПВ и СО каждый месяц до 25 числа, а можно ли оплатить один раз за 3 месяца?

Ответ:
1. Да
2. Что подразумевается СНР? У меня это - Специальный налоговый режим, и это Упрощенка (если есть НДС, значит не патент), если же вы имели ввиду Общеустан.режим, то отчеты сдаются
- ежеквартально 300.00, 200.00 и 201.00 (с 2013 вроде все в 200.00 будет);
- до 31.03 - 220.00 это годовая
Оплаты - ежемесячно по налогам з/п.
Если сомневаетесь в сроках оплаты, распечатайте, например, Уведомление 200.00 формы, которая уже разнесена - там все даты стоят, до какого числа нужно оплачивать.

Сабина 19.02.2013 11:02
Добрый день! Нам пришел товар из России и поставщик указал в счет-фактуре наш РНН. Нужно ли попросить поставщика исправить РНН на БИН?

Ответ:
С 2013г. - в док-х должен стоять БИН, требуйте, чтоб переделал док-ты.

Алина 18.02.2013 11:19
Здраствуйте!У меня вопрос по ИП на начало деятельности т.е на 2 кв 2012г был на ОУР сдали 200 и 201 форму отчетности на 3 кв 2012г перешли на упрощенку и я по ошибке отправила ее как первоночальная.У меня вопрос как теперь мне поступить отозвать ее и сдать обратно как очередной, или просто отозвать в НК сами откорректируют.и бедет ли за это штраф? Спасибо за ответ!!!

Ответ:
Зайдите в Кабинет Налогоплательщика,
на страницу Налоговые Заявления,
Откройте Заявление на отзыв,
Заполняйте пункт 7 "G" там поставите изменить Первоначальную на Очередную
Штрафа не должно быть

Алия 16.02.2013 14:31
Здравствуйте, скажите пож-та если по ТОО в 2009 был убыток - 1 500 т.т. в 2010 году убыток - 5 000 т.т.,в 2011 НОД 3 500 т.т., в 2012 НОД 1 500 т.т. обязаны ли мы учитывать в 2012 году по форме 100.00 убыток прошлых лет (тогда в 2012 г. будет вновь убыток) или имеем право не учитывать в 2012 году убытки прошлых лет(тогда в 2012 году будет прибыль)

Ответ:
Я для себя сделала табличку чтоб знать сколько я могу брать с прошлых лет (сейчас до 10 лет),
т.е. если в 2011г. у вас был Доход 3500 т.т., то вы могли взять с 2009г. - 1500т.т. и с 2010 - 2000т.т.
и на 2012 год у вас осталось - 3 000 т.т.
и т.об. если вы возьмете 1500 т.т., то на 2013 перейдет 1500 т.т.

Марал 16.02.2013 10:03
Если ИП инвалид 2 группы распространяются ли какие то льготы по налогам.Отчитывается по упрощенке

Ответ:
Почитайте в Кодексе, по каждому налогу ИПН, СН и по отчислениям.

любовь 16.02.2013 00:04
Добрый день, огромное спасибо за помощь. У меня вопрос: ТОО на упрощенке с 2011, но в июле 2012 мы продаем машину, нам по этому доходу нужно сдавать 100 форму же, если да то мы в ней заполняем просто суммы по машине и не учитываем тот доход либо убыток который у нас был в последней 100ф. которую сдавали еще в 2010г., или я ошибаюсь. заранее благодарю

Ответ:
Если вы на Упрощенке, с какой стати собираетесь 100.00 форму сдавать, у вас Налоговый период - квартал и отчитываетесь вы по 910.00, там весь доход указываете и налог оплачиваете.

Алиям 15.02.2013 22:51
Добрый вечер! Помогите пожалуйста. У меня ИП по упрощенке. Плачу налог все как положено но пенсионка и социалка по минимальному. в 4 квартале 2012 года был большой доход и я оплатила 10% от зарабатка в пенсионку. Теперь когда сдавала документы на декретный отпуск мне сказали что будут все считать по самый минимум, когда в налоговой сказали что ип не может платить социальные больше. Как быть?

Ответ:
По расчетам Декретных - это даже не к Налоговой, это в ГЦВП и в Министерство Труда и соц.защиты.

Риза 14.02.2013 14:41
Здравствуйте. ИП 2-3 квартал 2012г общеустановленный,4 квартал 2012г упрощенка.
1.У нас сотрудница из России. Имеет вид на жительства.Как сделать ей начисление зарплаты также как и остальным работникам и надо ли оплатить ОПВ,СО,СН какой КНП указывать и как как в отчете указать как иностранец или нет.
2.На директора ИП нужно ли делать начисление зарплаты по 1С и перечислять ИПН по общеустановленному режиму за 2-3квартал,а за 4 квартал по упрощенке

Ответ:
1. Вид на жительство - все налоги такие же как у резидента, единственно на ИПН 101204.
2. Не пойму, вы собираетесь только сейчас начислять з/п, у вас же будут штрафы!? Не понятен вопрос - ИП сам директор или нет? Если наемный работник, то обычное начисление, если сам ИП - в Кодексе прочитайте, потом вопросы, что не понятно.

Ксения 14.02.2013 13:42
Здравствуйте!Мы ИП на ОУР,плательщики НДС, занимаемся продажей автозапчастей.Одни из наших клиентов, попросили оформить им счет-фактуру на реализацию автозапчастей без НДС.Имеем ли мы на это право?

Ответ:
Не имеете право. И здесь ваш клиент вообще не причем, это вы нарушите закон.

Людмила 14.02.2013 11:35
Здравствуйте.ТОО на спец.налоговом режиме. В 2012г. не сдана ф.700.00 за 2011г. В НКодексе предусмотрен штраф на юр.лиц в размере 45МРП. Но,подскажите пожалуйста,что можно сделать чтобы исправить данную ситуацию? Сдать дополнительную форму?

Ответ:
Дополнительная форма может быть только после Очередной, если еще не выписали Уведомление на штраф, сдайте сейчас, может не заметят.

Гуля 14.02.2013 11:17
Здравствуйте, при сдаче 300 формы (дополнительно) НДС выходит к уплате, а при сдаче очередной - НДС к зачету показывали. Как показать сумму НДС

Ответ:
Ну и что, на лицевом сядет - по очередной к зачету, по доп. к уплате, разница останется.
Но можете в доп.поставить с минусом "к уплате".

Вера 13.02.2013 17:37
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста разобраться. Открыла ИП на ОУР без работников в сентябре 2012. За 3 квартал сдала пустографки 200 и 201 формы. в октябре и ноябре дохода не было. в декабре выписала одну счет-фактуру на 80000. Вопрос: ОПВ - 8000, СО - 4000 и СН - 764 тенге или же могу ОПВ и СО с МЗП посчитать, а СН - все-таки 3236? совсем запуталась. И еще очень переживаю по поводу СН за октябрь и ноябрь. если я не получала доход, должна ли я была его платить? Заранее спасибо за ответ.

Ответ:
Ну почитайте в Кодексе, зачем гадать, вопросы только конкретно, что не понятно.
Мое мнение без дохода, налоги платить не с чего.

Татьяна 13.02.2013 17:22
Добрый день,спасибо за Ваши ответы-это большая помощь!!!Подскажите мне ,пожалуйста ,компенс. при увольнении за неисп.отпуск составляет 37190 ,какая будет сумма ИПН ??.Т.е меня интересует вопрос высчитывается ли МЗП для расчета суммы ИПН?Спасибо.

Ответ:
Ст.166
3. В случае если физическое лицо являлось работником менее шестнадцати календарных дней в течение месяца, то при определении дохода работника налоговый вычет в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи не производится.

Другими словами, если работник не работал в месяце увольнения, или работал меннее 16 дней - то нет.
Но лучше всю статью почитайте внимательно.

Atyrau 13.02.2013 00:56
ТОО не работает. Каждый квартал сдаем форму пустлографку 200. за 4 квартал сдадим. А за год нужно какую форму заполнить? Может еще что требуется? На учете НДС не стоим, счета в банке нет.

Спасибо!

Ответ:
100.00 - годовая и в статуправление сходите

Нурлан 12.02.2013 18:33
Здравствуйте. Я зарегистрирован в НК в качестве ИП по "упрощенке" с 2006 года. Плачу 3% с оборота. Деятельность по продаже и ремонту компьютеров. Есть ККМ. Появилась возможность сдавать свою квартиру в аренду. Предоставил арендатору все документы, арендатор военнослужащий. Военнослужащим с этого года компенсируют затраты на проживание.
Согласно Постановлению правительства РК от 28 августа 2013 года за №1091, п. 19. "Для назначения компенсации военнослужащий в установленном порядке подает рапорт на имя командира воинской части, в которой он проходит воинскую службу (руководителя государственного учреждения)" необходимо предоставить подтверждающие докуменеты и частности "5) патент - при заключении договора найма (аренды) жилья с индивидуальным предпринимателем".
Вопрос. Что они подразумевают под ПАТЕНТОМ. У меня есть СВИДЕТЕЛЬСТВО о гос. рег. ИП. Патента нет.
Заранее благодарю.

Ответ:
Идеально оформлен вопрос!
Ответ: если у вас Свидетельство о гос.рег.ИП - его и предоставляйте.

Рита 12.02.2013 18:13
Ответ:
Возьмите Дубликат счет-фактуры у Поставщика, проведите ее, акт сверки сойдется, а деньги верните работникам, которые удержали.

Здравствуйте!Поставщики выдали нам дубликат, но реализация была за наличный расчет, и нам нужен фискальный чек, а без чека мы можем взять по этой счет фактуре зачет по ндс и на вычеты по кпн?надеюсь на ответ. Спасибо

Ответ:
Почему не читаете Кодекс - найдите, что является основанием для Зачета НДС.
По чеку - нужно тоже было запросить копию Z-отчета за это число у Поставщиков, если у них было несколько продаж, ваша сумма там все равно отражена.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!