Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] 21 [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Алиям 15.02.2013 22:51
Добрый вечер! Помогите пожалуйста. У меня ИП по упрощенке. Плачу налог все как положено но пенсионка и социалка по минимальному. в 4 квартале 2012 года был большой доход и я оплатила 10% от зарабатка в пенсионку. Теперь когда сдавала документы на декретный отпуск мне сказали что будут все считать по самый минимум, когда в налоговой сказали что ип не может платить социальные больше. Как быть?

Ответ:
По расчетам Декретных - это даже не к Налоговой, это в ГЦВП и в Министерство Труда и соц.защиты.

Риза 14.02.2013 14:41
Здравствуйте. ИП 2-3 квартал 2012г общеустановленный,4 квартал 2012г упрощенка.
1.У нас сотрудница из России. Имеет вид на жительства.Как сделать ей начисление зарплаты также как и остальным работникам и надо ли оплатить ОПВ,СО,СН какой КНП указывать и как как в отчете указать как иностранец или нет.
2.На директора ИП нужно ли делать начисление зарплаты по 1С и перечислять ИПН по общеустановленному режиму за 2-3квартал,а за 4 квартал по упрощенке

Ответ:
1. Вид на жительство - все налоги такие же как у резидента, единственно на ИПН 101204.
2. Не пойму, вы собираетесь только сейчас начислять з/п, у вас же будут штрафы!? Не понятен вопрос - ИП сам директор или нет? Если наемный работник, то обычное начисление, если сам ИП - в Кодексе прочитайте, потом вопросы, что не понятно.

Ксения 14.02.2013 13:42
Здравствуйте!Мы ИП на ОУР,плательщики НДС, занимаемся продажей автозапчастей.Одни из наших клиентов, попросили оформить им счет-фактуру на реализацию автозапчастей без НДС.Имеем ли мы на это право?

Ответ:
Не имеете право. И здесь ваш клиент вообще не причем, это вы нарушите закон.

Людмила 14.02.2013 11:35
Здравствуйте.ТОО на спец.налоговом режиме. В 2012г. не сдана ф.700.00 за 2011г. В НКодексе предусмотрен штраф на юр.лиц в размере 45МРП. Но,подскажите пожалуйста,что можно сделать чтобы исправить данную ситуацию? Сдать дополнительную форму?

Ответ:
Дополнительная форма может быть только после Очередной, если еще не выписали Уведомление на штраф, сдайте сейчас, может не заметят.

Гуля 14.02.2013 11:17
Здравствуйте, при сдаче 300 формы (дополнительно) НДС выходит к уплате, а при сдаче очередной - НДС к зачету показывали. Как показать сумму НДС

Ответ:
Ну и что, на лицевом сядет - по очередной к зачету, по доп. к уплате, разница останется.
Но можете в доп.поставить с минусом "к уплате".

Вера 13.02.2013 17:37
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста разобраться. Открыла ИП на ОУР без работников в сентябре 2012. За 3 квартал сдала пустографки 200 и 201 формы. в октябре и ноябре дохода не было. в декабре выписала одну счет-фактуру на 80000. Вопрос: ОПВ - 8000, СО - 4000 и СН - 764 тенге или же могу ОПВ и СО с МЗП посчитать, а СН - все-таки 3236? совсем запуталась. И еще очень переживаю по поводу СН за октябрь и ноябрь. если я не получала доход, должна ли я была его платить? Заранее спасибо за ответ.

Ответ:
Ну почитайте в Кодексе, зачем гадать, вопросы только конкретно, что не понятно.
Мое мнение без дохода, налоги платить не с чего.

Татьяна 13.02.2013 17:22
Добрый день,спасибо за Ваши ответы-это большая помощь!!!Подскажите мне ,пожалуйста ,компенс. при увольнении за неисп.отпуск составляет 37190 ,какая будет сумма ИПН ??.Т.е меня интересует вопрос высчитывается ли МЗП для расчета суммы ИПН?Спасибо.

Ответ:
Ст.166
3. В случае если физическое лицо являлось работником менее шестнадцати календарных дней в течение месяца, то при определении дохода работника налоговый вычет в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи не производится.

Другими словами, если работник не работал в месяце увольнения, или работал меннее 16 дней - то нет.
Но лучше всю статью почитайте внимательно.

Atyrau 13.02.2013 00:56
ТОО не работает. Каждый квартал сдаем форму пустлографку 200. за 4 квартал сдадим. А за год нужно какую форму заполнить? Может еще что требуется? На учете НДС не стоим, счета в банке нет.

Спасибо!

Ответ:
100.00 - годовая и в статуправление сходите

Нурлан 12.02.2013 18:33
Здравствуйте. Я зарегистрирован в НК в качестве ИП по "упрощенке" с 2006 года. Плачу 3% с оборота. Деятельность по продаже и ремонту компьютеров. Есть ККМ. Появилась возможность сдавать свою квартиру в аренду. Предоставил арендатору все документы, арендатор военнослужащий. Военнослужащим с этого года компенсируют затраты на проживание.
Согласно Постановлению правительства РК от 28 августа 2013 года за №1091, п. 19. "Для назначения компенсации военнослужащий в установленном порядке подает рапорт на имя командира воинской части, в которой он проходит воинскую службу (руководителя государственного учреждения)" необходимо предоставить подтверждающие докуменеты и частности "5) патент - при заключении договора найма (аренды) жилья с индивидуальным предпринимателем".
Вопрос. Что они подразумевают под ПАТЕНТОМ. У меня есть СВИДЕТЕЛЬСТВО о гос. рег. ИП. Патента нет.
Заранее благодарю.

Ответ:
Идеально оформлен вопрос!
Ответ: если у вас Свидетельство о гос.рег.ИП - его и предоставляйте.

Рита 12.02.2013 18:13
Ответ:
Возьмите Дубликат счет-фактуры у Поставщика, проведите ее, акт сверки сойдется, а деньги верните работникам, которые удержали.

Здравствуйте!Поставщики выдали нам дубликат, но реализация была за наличный расчет, и нам нужен фискальный чек, а без чека мы можем взять по этой счет фактуре зачет по ндс и на вычеты по кпн?надеюсь на ответ. Спасибо

Ответ:
Почему не читаете Кодекс - найдите, что является основанием для Зачета НДС.
По чеку - нужно тоже было запросить копию Z-отчета за это число у Поставщиков, если у них было несколько продаж, ваша сумма там все равно отражена.

Жадыра 12.02.2013 15:42
Добрый день!налог на имущество 701.01 хотела сдать у меня ТОО 1,5% ставка да?значит 3180 счет смотрю 1С -ке и с этого суммы умножаю 1,5%?и ежеквартально сдаю?

Ответ:
http://www.salyk.kz/ru/Taxaccounting/2013g/Pages/mestnnalog2013.aspx - читайте Правила и у вас точно есть Имущество? Прочитайте в Кодексе, что облагается налогом на Имущество.

Ульяна Дмитриевна 12.02.2013 14:45
Здравствуйте! Спасибо за ответы, четко и ясно.Помогите и на этот раз.Ф.300.00,пропорциональный метод учета, нулевых и освобожденных оборотов нет. Пришло уведомление строка300.00.27 II расходится по сумме с итогом 300.00х300.00.008. Понимаю,что не заполнила строку 300.00.008,по логике она равна 1, по "правилам" 100% автоматический расчет в КН не работает. Что же поставить в эту строку? Перерасчета с бюджетом не возникает.Что писать в ответе,послать допки с единственной заполненной строкой?

Ответ:
Если ошибка только в этом, то да, отправляйте Допол. по Уведомлению с этой одной цифрой.

Мария 12.02.2013 14:30
Здравствуйте! Подскажите по налоговому периоду для ИП по Упрощенке, не могу разобраться. В изменениях и дополнениях, вы пишете что ст.434 (налоговый период - полугодие) будет действовать с 2014 года. В ответах пишете, что с 2013 года налоговый период составляет полугодие. Почему же тогда в Налоговом Кодексе на 2013 год налоговый период - квартал?

Ответ:
В начале года была информация без Уточнений на даты, вступления в силу..., сейчас к Изменению в Законе, приписали сроки, так что я скинула ссылки вверху на страничке Изменения, сами пока читайте.

Елена 12.02.2013 01:27
Добрый день!разъясните пожалуйста: 1)ТОО открыли в 3 квартале 2012г -по общеустановленному режиму, в 4 кв. перешли в октябре на урощёнку, а с ноября опять на общеустановленный режим.За 3 кв.в НК сдали 200.00 форму первоначальную,за 4 кв. 910.00 очередную за 1 месяц и 200.00 за 2 месяца-верно ли мы предоставили квартальную отчетность? 2)в 3 кварт. начисляли зарплату только директору,т.к. он был в ед.числе , а в 4 кварт. приняли работника.При заполнении формы 910.00 за 4 кв. нужно ли к ней заполнять дополнительные приложения ? спасибо.

Ответ:
1. Да, еще 100.00 годовую по октябрю сдайте;
2. в 910.00 нет приложений уже года 2 точно.

Ая 11.02.2013 22:44
Здравствуйте! У нас ТОО переходим на упрощенную форму отчетности,нужно ли нам вести бухгалтерскую отчетность....т.е. главную книгу..и.т.д

Ответ:
Бухучет и Налоговый учет не путайте, а тем более у вас ТОО, читайте НСФО 1,2 - обязательно ведение бухучета, и вы что в ручную это собираетесь вести?

Балжан 11.02.2013 21:54
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: ТОО открыто в конце 2012 года, никакие операции не проводились, работников в штате нет, только один директор. Какие формы налогов.отчетности нужно сдать, и нужно ли оплачивать какие-нибудь налоги за 2012 год.
Заранее спасибо!

Ответ:
сдать 200.00 за 4 кв., если плательщик НДС - 300.00
100.00 за год - если сдаете все пустое, то ничего не платим.

Катерина 11.02.2013 15:49
Здравствуйте! Мы ИП на упрощенке,обязательно ли требовать доверенность у клиента,если мы сами поставляем товар?Заранее спасибо.

Ответ:
Желательно, если оплата за товар произведена по безналу или с отсрочкой, чтоб была возможность доказать, что товар действительно был отгружен и кто его получил по Доверенности.

Маржан 11.02.2013 15:39
Здравствуйте,я работаю по патенту аренда квартиры,теперь хотела добавить второй доход по продаже одежды в закрытом бутике в торговом доме,у меня доход не превышает 300 кратного размера МЗП. Мне говорят в закрытом бутике нельзя по патенту,хотя нет у меня наемных работников нет.Жду ответа. заранее благодарна.

Ответ:
§ 2. Специальный налоговый режим на основе патента

Статья 429. Общие положения

Специальный налоговый режим на основе патента применяют индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим условиям:
1) не использующие труд работников;

2) осуществляющие деятельность в форме личного предпринимательства;

3) доход которых за налоговый период не превышает 200-кратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
Не вижу оснований - почему нет

Гульшат 11.02.2013 13:19
Здравствуйте, извините пожалуйста, я бы хотела уточнить о постановлении №1119 от 14.09.2012 г.правило №7, о социальных отчислениях ИП. Так же остается 5%?

Ответ:
5% осталось, но вот от какой суммы, вот это изменилось.

Nik 11.02.2013 12:42
Здравствуйте.Процитирую вопрос-ответ:
"Гуля 28.01.2013 15:43
Здравствуйте. Хотела спросить ТОО по упрощенке сдает годовую или полугодовую отчетность за 2012г?

Ответ:
Упрощенная форма - налоговый период - КВАРТАЛ включительно 4 кв. 2012г.
С 2013г. - налоговый период - ПОЛУГОДИЕ."

Но есть и такая информация - Примечание РЦПИ!
Статья 434 предусмотрена в редакции Закона РК от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2014).
Так где правда?

Ответ:
Все верно,
§ 3. Специальный налоговый режим на основе
упрощенной декларации
Статья 433. Условия применения
Сноска. Заголовок статьи 433 в редакции Закона РК от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2013).
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации применяют индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые не являются лицами, указанными в пунктах 3 и 4 статьи 428 настоящего Кодекса, и соответствуют следующим условиям:
Примечание
В подпункт 1) предусмотрено изменение Законом РК от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2014).
1) для индивидуальных предпринимателей:
предельная среднесписочная численность работников за налоговый период составляет двадцать пять человек, включая самого индивидуального предпринимателя;
предельный доход за налоговый период составляет 10 000,0 тысяч тенге;
Примечание РЦПИ!
В подпункт 2) предусмотрено изменение Законом РК от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2014).
2) для юридических лиц:
предельная среднесписочная численность работников за налоговый период составляет пятьдесят человек;
предельный доход за налоговый период составляет 25 000,0 тысяч тенге.
Сноска. Статья 433 с изменениями, внесенными Законом РК от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2013).
Примечание РЦПИ!
Статья 434 предусмотрена в редакции Закона РК от 26.12.2012 № 61-V (вводится в действие с 01.01.2014).
Статья 434. Налоговый период
Налоговым периодом является календарный квартал.

Марал 11.02.2013 11:10
Здравствуйте! В первую очередь хочу Вас поблагодарить за ценные ответы и советы! Я начинающий бухгалтер, хотелось бы спросить ИП упрощенка 1работник з-п 30000тг,как считать ОПВ,СОЦ налог,СО, за ип и за работника

Ответ:
Вы сами сначала посчитайте, что у вас получиться скиньте - я проверю, т.е. заполните 910.00.

НАЗЯ 10.02.2013 15:22
Добрый день!!!Огромное,человеческое спасибо за то, что все так грамотно разьясняете!!!У меня тут возникла ситуация такая,ИП ПО УПРОЩЕНКЕ-грузоперевозки и когда мы регистрировались писали что перевозки по РК а теперь,у нас перевозки осуществляются и по РК-РОССИЯ.Подскажите пожалуйста,у нас могут быть проблемы?

Ответ:
Во-первых запросите Регистрационные данные через Кабинет Налогоплательщика, когда получите - посмотрите что за ОКЭД у вас, мне кажется Грузоперевозки не деляться от куда и куда. Но если что не так - заполните форму в НУ и впишите все услуги.

назя 10.02.2013 15:06
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,можно ли выписывать счет фактуру не имея 1с-ку у себя,просто мне помогли счет фактуру,АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ,распечатали от моего ИП в другом месте,ИЛИ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО У СЕБЯ ПРОВЕСТИ ВСЕ ЭТО В 1С?МОЖЕТ ЛИ ЭТО КАК ТО ОТРАЖАТЬСЯ ПРИ ПРОВЕРКЕ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!

Ответ:
Не нужно печатать БОЛЬШИМИ буквами - в инете это считается КРИКОМ.
Счет-фактуру вы могли и от руки оформить, а вот что касается надо-не надо, обязательно... вы себе представляете что такое Бух.учет и ведение первичной документации?
Изучите это сами.

Таня 09.02.2013 00:23
Здравствуйте! за 2010 и 2011 год компания была убыточной, а в этом 2012 году НОД 929000- КПН 185800= ЧП 743000 тг. при таком раскладе бухгалтер может выдать дивиденды в сумме 13 млн.тг (эту сумму наш директор он же учредитель, брал с кассы компании под отчет и не закрывал) Что делать? очень прошу подскажите. Спасибо

Ответ:
Сами же понимаете, что это не реально, при том, что по Дивидентам тоже нужно оплачивать налог.
Совет:
1. Не берите на себя такие действия, пусть именно директор дает указания, приказа, решения...
2. Сделайте 100.00 оплатите КНП, но сначала, прочтите в Кодексе - про Расходы, Убытки, возможно, если у вас были Убытки в 2010 и 2011 году к оплате КНП может быть меньше или вообше ничего.

Наталья 08.02.2013 23:45
Здравствуйте.подскажите пожалуйста отменили ли Постановления Правительства РК от 14.09.2012 № 1196 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»?слышала что осталось все как прежде для ИП СНР, СО 17439*3=52317 так ли это?или все таки с дохода?

Ответ:
Согласно Закона - от Дохода, и пока нет других официальных изменений. Не полагайтесь - "на сказали", "слышала" и т.п.
http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla

Алла 08.02.2013 15:33
Добрый день.Скажите пожалуйста,заполняю форму 700 по имуществу,там есть виды режимов ОУР и согалсно статей 448-452,а мы на упрощенке,я нигде не ставлю галочку,выдает ошибку что не отмечен вид.Что делать? Или будет новая версия этой декларации или отправлять с ошибкой

Ответ:
Может вы просто не поняли - ВИД - это же Очередная, Дополнит. и т.д.

Назгуль 08.02.2013 14:52
Здравствуйте. Я бы хотела спросить. ИП упрощенка. Товар привезен из России с сертификатами. Вот такой вопрос. Сертификаты нужно будет заменить на Казахстанский или же можно продавать по российским.Зараннее спасибо.

Ответ:
Я не знаю какой у вас товар, но на территории Казахстана все товары проходят сертификацию.
Вопрос к вам: вы когда получили товар, до 20 числа след. месяца сдали 328.00 и 320.00 по электронке и в ручном варианте в НУ, и до 03 числа - стат?

Наталья 08.02.2013 14:26
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. ИП на упрощенке (магазин по реализации запчастей), есть работники, магазин продолжает работать после ухода в декрет самого ИП. 1)Надо ли продолжать платить СО и ПО за самого ИП за время декретного отпуска по уходу за ребенком? 2)Правомерно ли ГЦВП не выплачивать ежемесячное пособие на ребенка?

Ответ:
1. ИП должен был возложить обязанности на какого-нибудь работника, если нет, то оплачивайте, не привлекайте внимание к себе.
2. Это вопрос в ГЦВП

Алекс 08.02.2013 13:59
Здравствуйте.

Я слышал, что ИП можно не открывать пока общая прибыль от коммерческой деятельности физического лица не превышает пароговой суммы в 15 или 20 раз МЗП (минимальный размер заработной платы). Есть ли действительно такой закон?
Заранее благодарю за ваши ответы.

С уважением,
Алекс

Ответ:
Давайте логически рассуждать
- когда вы получаете з/п, с вас удерживают налоги, притом что з/п думаю меньше чем ваши пределы;
- можно не открывать если вы выполнили разовую работу, но тогда фирма (налогоплательщик) за вас обязан перечислить 10% ИПН;
Так что такого не может быть, чтоб вы получали Доход и не платили налоги.

Рита 07.02.2013 12:33
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, наши подотчетники купили материалы(наличными) и потеряли счет фактуру, эту сумму бухгалтерия удержала с зар.платы работника, а теперь нам продавцы материала выставили акт сверки, что делать, у нас не идет акт сверки на ту сумму? спасибо.

Ответ:
Возьмите Дубликат счет-фактуры у Поставщика, проведите ее, акт сверки сойдется, а деньги верните работникам, которые удержали.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!