Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Роза 03.01.2013 13:14
Добрый день!
Вопрос по ИП,я делаю начисление по МЗП самому ИП
для отчислении ОПВ,с/отчислений.
Например:з/плата 17439*10% ОПВ=15695,10 к выдаче,вот эта сумма накопилась за 12 месяцев,и висит на сч.3350,как выплатить ее правильно?

Ответ:
Зачем копили, выдавали бы также ежемесячно через Выдачу зарплаты (РКО), теперь одной суммой выдайте и все.

Раушан 30.12.2012 08:16
Доброе утро всем!Где в ФНО 300 указать обороты за наличный расчет?Раньше была строка обороты населению за нал.расчет.Не могу найти...И еще был возврат товара,где мне указать минусовые счета фактуры?В 8приложении,а общ.сумму в 6прилож.?

Ответ:
1. "в ФНО 300 указать обороты за наличный расчет" - 300.00.001
2. Смотря какой возврат, если от Покупателя, то счета-факт. в 7 прил., если вы вернули Поставщику, то в 8 прил. и в 6 прил. наверно разберетесь.

Роза 26.12.2012 12:08
Добрый день!Вопрос по реализации автотранспорта с ТОО физ.лицу по остаточной стоимости, и другой автотранспорт по рыночной цене какие налоговые обязательства возникают у ТОО.
1.Реализация с НДС или нет?
2.В форме 300 отражать?
С Ув.Роза

Ответ:
Если вы плательщик НДС, то с НДС (это если вы покупаете у др. юр.лица и там выделен НДС, то его вы не имеете права брать в зачет), а так как обычная реализация и в 300.00 обязательно.

Ильсия 25.12.2012 12:27
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Физическое лицо работает как ИП по упрощенной декларации, может ли это физ. лицо стать учредителем ТОО? и может ли это ТОО работать также по упрощененой декларации? Заранее спасибо!

Ответ:
Да, может.

любовь 22.12.2012 00:58
Добрый день, подскажите пож-ста. ИП на ОУР сам ипэшник пенсионер, опв и со не начисляем,а соцналог 2мрп делаем начисление? и 201 ф в этом случае нужно сдавать или все равно нулевые отправлять. спасибо

Ответ:
Соц. налог начисляете и 201 сдаете.

Татьяна 20.12.2012 21:29
Здравствуйте.Подскажите пожалуста-у меня такая ситуация.ИП по упрощенке занимается строт-монтаж работами.В августе м-це 2012 г.ИП заключило договор с ТОО на сумму 10.5 млн.тенге.В 3 квартале -за выпол.работы было получено 4 млн.тенге.Соответственно в 4 квартале по завершению работ было получено от ТОО 6.5 млн.тенге.Вопрос в том что не посчитает ли Налоговая при проверке превышение порога в 10 млн.тенге дохода за квартал т.к сумма по договору превышает 10 млн.тенге.Хотя эта сумма получена за 3 и 4 кварталы и в ф.910 нет превышения порога в 10 млн.тенге.(в ф.910 доход соответственно 3 кварт-4 млн.тен и 4 квартал будет-6.5 млн.тенге.) В налоговом кодексе не нашла ответ на свой вопрос.Прошу вас прояснить ситуацию.Спасибо!!!!!

Ответ:
Вы не верно трактуете свой Доход, нужно не от того сколько денег вы получили, а на какие суммы выставили Акты выпоненных работ по сч. 1210.
и НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД у ИП упрощ.форма - квартал, соответственно поквартально и считайте.

Ирина 20.12.2012 16:45
Добрый день! Извините за назойливость, но вы мне не ответили на вопрос. Нужно ли платить ИПН с начисленной минимальной заработной платы, если работник не имеет право на вычет, заявление им не написано.

Ответ:
Не хотите думать... Ну ладно, нужно платить ИПН(з/п-ОПВ)*10%

Ирина 19.12.2012 18:27
Добрый день! подскажите, платится ли ИПН с минимальной заработной платы, если человек работает по совместительству и вычет в размере МЗП у него брать нельзя. Консультировалась в 2-х налоговых. В одной сказали, что нужно, в другой, что нет, так как ИПН не может начисляться с базы менее МЗП

Ответ:
Я уже отвечала на подобный вопрос.
1. Вычет МЗП берется только на основании заявления от работника.
2. Если заявление есть, из з/п вычитаете ОПВ и затем уже вычет МЗП, если меньше МЗП, то вычитаем только эту сумму и остается 0, ИПН не чего платить. Остаток на след. месяц.

Mako 19.12.2012 15:38
Добрый день! ИП на упрощенке хочу перейти на ОУР с января 2013г, так как планируется большие расходы. Куплен товар в ноябре-декабре. Смогу ли я вычесть это как расход в будущем году когда еще не перешел на другой режим? Реализацией пока не занялся. 2. Напомните пожалуйста, какая предельная сумма ИП на ОУР обязывает получение НДС?

Ответ:
1. При продаже товара, списывается себестоимость этого товара (это не Расход), но понимаете в принципе правильно.
2. Встать на НДС обязаны при превышение за год 30000*МРП, вне зависимости ИП, ТОО, Упрощенка, ОУР.

Динара 19.12.2012 11:58
Добрый день! мы пригласили педагога с другой страны чтобы проводил в казахстане занятии, подскажите пожалуйста, какие налоги нужно удержать бухгалтеру? Спасибо

Ответ:
Вам нужно изучить статьи в Налоговом Кодексе по НДС и КНП нерезидента, в вашем случае возникают оба налога.

алла 17.12.2012 16:57
здравствуйте!!ип по упращенки транспортные услуги.Скажите транспорт зарегистрирован не на ип а на физ лицо (сам хозяин) расход на покупку транспорта можно указать в расходе предприятия или нет.ведь он берет с кассы..

Ответ:
Если это коммерческое трансп. средство, то Вы должны зарегистрировать его в НУ по ИП (не оформление тех.паспорта, а регистрация), чтоб сдавать отчет 870.00 и платить экологию.

Айнаш 16.12.2012 16:49
На конец 2012г образовался НОД, но есть убытки прошлых лет перекрывающую прибыль возникшую в этом году. Нужно ли мне начислить КПН , оплачивать его хотя он перекроется прошлыми убытками?

Ответ:
Статьи 136, 137 Налогового Кодекса, в течение 10 лет можете перекрыть Прибыль, образовавшимися Убытками.
Т.е. если у вас Убыток за 2011г. 90000 тенге, а прибыль 2012г. 60000 тенге, то применяете Убыток в 60000 тенге, а оставшиеся 30000 тенге на последующие 9 лет, если понадобятся.

Светлана 16.12.2012 15:42
В мае 2012г открыли ТОО по упращёнке ,без постановки на НДС.Для участия в электронных закупках.Выиграть пока не удалось.Отправляем нулёвки.В штате числится только директор(учредитель).У меня вопрос.Если нет оборотов,надо платить пенсионный,соц и подоходный????Если да,то что сейчас делать?16.12.12г

Ответ:
Если нет поступлений Денежных средств - с чего платить собираетесь и налоги и з/п.?

Алексей 14.12.2012 16:55
Здвравствуйте! Если приостановить деятельность ТОО после сдачи авансовых по КПН до сдачи СГД, надо ли будет оплачивать авансовые в феврале, марте. Спасибо

Ответ:
У вас что превышение по Доходу 325 000*МРП, что вы собираетесь сдавать авансовые платежи?

Статья 141. Исчисление суммы авансовых платежей
1. Если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи, налогоплательщики исчисляют и уплачивают авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу в течение текущего налогового периода в порядке, установленном настоящим Кодексом.

2. Не исчисляют и не уплачивают авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу, в том числе не представляют расчеты сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате за периоды до и после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период:

1) если иное не предусмотрено настоящим пунктом, налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325000-кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января финансового года, предшествующего предыдущему финансовому году.

При приостановление деятельности отчеты не предоставляются, кроме на имущество, землю. транспорт, если таковые имеются. И естественно не оплачиваются, вас вероятнее не приостановят пока не погасите задолженности.

Гульшат 13.12.2012 15:32
Здравствуйте, я слышала с начала 2013 года зарплату будут перечислять только на карточки, насколько это верно?

Ответ:
Я не слышала такое.

Юлия 12.12.2012 13:14
Здраствуйте, подскажите пожайлуста, я правильно поняла, если доход индивидуального предпринимателя привышает 10 МЗП, то социальные отчисления к оплате будут 8720, а соцналог 0. Заранее спасибо!

Ответ:
Не 8720, а 8719,5 - иначе вернутся. Но пока четкого пояснения не видела, жду.
А соц.налог от Дохода рассчитывается и 0 может и не быть.

лидия 09.12.2012 20:34
мы садоводческое общество. Купили эл.провод чтобы заменить старый для освещения в дачных домиках.как правильно дать проводку.

Ответ:
Сначала поставьте на материал 1310, а потом спишите на 7010, когда проведете работы.

Елена 05.12.2012 16:11
Спасибо за быстрый ответ! уточню вопрос. правомерно ли рабонику ТОО, у которого еще есть свое ИП, делать вычет МЗП из зарплаты в ТОО.

Ответ:
Я же ответила - если есть ЗАЯВЛЕНИЕ от работника, делаете вычет, если нет ЗАЯВЛЕНИЯ, то не делаете.
А где еще работник числиться и получает з/п вас не касается - это ответственность работника.
ИП не имеет зарплаты и у себя в ИП никакого вычета не делает - у них другое налогообложение.

Елена 05.12.2012 15:59
У работника ТОО есть свое ИП, действующее. вопрос: может ли работник при таком условии получать вычет МЗП при начислении ИПН с заработной платы в ТОО, имея ИП и получая доход с ИП.

Ответ:
Если при приеме на работу, работник написал Заявление на вычет МЗП, то вы обязаны этот вычет делать - это его ответственность.
И как я понимаю вы не в курсе, что у самого ИП не из чего вычитать МЗП - если интересно изучите налогообложение ИП.

Юлия 05.12.2012 15:51
Здраствуйте подскажите пожайлуста, в форме 910 "упращеная декларация для субъектов малого бизнеса" указала не верно среднемесячную заработную плату на одного работника, указала больше, чем надо нужно ли отсылать дополнительную декларацию. И подскажите сколько работников можно принять, не более 25 чел.?.Заранее спасибо

Ответ:
1. Обязательно доп. 910.00
2. С 1 по 25 чел.

Роза 04.12.2012 14:21
Добрый день,вопрос следующего характера:
1.Работник ТОО уходит в декретный отпуск какие выплаты будут (компенсация за неиспользованный отпуск будет)?
2.начисления по больничному листу как правильно сделать?
Заранее благодарю!

Ответ:
1. Работник пишет заявление на отпуск (компенсацию) - выплачиваете.
2. Никаких начислений по больничному не делается, это сейчас делает ГЦВП (именно туда должна пойти сотрудница и ей там дадут список док-в которые она должна предоставить - или зайдите на сайт ГЦВП).

Камал 04.12.2012 01:59
Скажите пожалуйста,я не знала об отчете 871.00,пока не получила уведомление,и мне грозят штрафом,где нужно было увидеть это объявление,кто виноват?

Ответ:
Никто никаких объявлений насчет какие отчеты вам сдавать не дает, вы обязаны сами знать. И потом сейчас существует 870.00 форма, а не 871.00.
Не знание не освобождает от наказания.
Что у вас - авто, Твердые отходы или что?

Лаззат 02.12.2012 13:34
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться ТОО на упрощенке на учете по НДС не состоит, в январе 2012 г. продает имущество на сумму, за которую было куплено в 2009 г.
Вопрос
1.Какие налоговые обязательства возникает у ТОО в связи с этой продажей имущества? Входит ли в доход за 1 квартал сумма реализации имущества?
2.Входит ли сумма реализации имущества в общий доход для определения дохода для постановки на учет по НДС, т.е в те самые 30 000 МРП, свыше которого надо вставать на учет по НДС?

Ответ:
1. Если имущество принадлежало ТОО, то т.к. у вас Упрощенка, то это также является Доходом и все как обычно в 910.00 отражать нужно.
2. Да

Сауле 30.11.2012 10:00
Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста компания хочет нанят наемного работника на разовую услугу. Как бухгалтер по зарплате должна произвести расчеты с этим сотрудником. Какие проводки она должна отрази в бухгалтерском учете.

Ответ:
ИПН 10% если резидент. Составить Договор на разовую услугу.

любовь 29.11.2012 13:45
Добрый день! у меня такая ситуация, Ип с мая 2012 был поставлен на ОУР, у него есть работники и себе он ежемесячно поставил зп 120000. По работникам была сдана 200ф а по нему 201 не сдали, и его суммы не показали нигде. Теперь в 3 кв сдается опять 200 в нее запихали уже ипэшника суммы по зп а 201 сдают нулевки, все это делал налоговик им. Теперь как мне исправить лучше суммы по ипэшнику мне за 2 квартал добавить в 200 форму или же поставить их в 3 кв 201ф, это как то отразится на годовом если я его добавлю в 200. заранее спасибо

Ответ:
Не нужно ничего придумывать, все должно быть заполнено и сдано правильно, за искажение налоговой отчетности предусмотрены штрафы, так же как и за не сданную отчетность. Поэтому, откорректируйте все отчеты и сдайте дополнительные, чтоб не было наказания.
То что налоговик сдавал, это ничего не значит, он завтра скажет, что ничего не знает и все.

Наталья 29.11.2012 10:24
Добрый день. Пожалуйста, обясните по соц. отчислениям по ИП в свете внесенных изменений от 14.09.2012г. Эти изменения касаются только Ип которые работуют на ОУР или и тех,чтоторые работаю по Упрощенке? Заранее спасибо за ответ.

Ответ:
работают по Упрощенке, в первую очередь, читайте на страничке "Новости". Но пока ждем окончательного решения от НУ.

Мария 28.11.2012 18:58
Добрый день. У меня срочный вопрос. Мы работаем по упращенки получилась перелемит с минимальной суммой дохода. Я отправила платежу с перелемитом , а затем минусовала в другом отчете. И минусовая сделала не правильно. Как сделать правильно отчет 910 по минусу?????

Ответ:
1. Создайте полный правильный отчет со всеми заполненными строками.
2. Теперь по каждой строке делаем исправления по данным из сданных отчетов.
Например: сумма должна быть 9 560 000 тенге,
вами сдано в очередн. 9 800 000 и
в дополн. (- 300 000),
т.об. высчитываем и в дополн. ставим ту цифру, которая бы в сумме дала 9 560 000:
- сначала высчитаем сколько вы уже показали 9 800 000 - 300 000 = 9 500 000
- значит, чтоб получить 9 560 000, нудно поставить 60 000
(9 500 000 - 9 560 000) = + 60 000.

Бай 28.11.2012 00:32
2005 году открыл ИП и ничего не делал,а теперь штрафы около 500 000 как быть не знаю? помогите.

Ответ:
"и ничего не делал" - это не сдавал отчеты? Вряд ли я могу вам помочь, я же не Налоговое Управление.
Если бы когда открылись - обратились ко мне я бы подсказала что вы обязаны делать.

Светлана 27.11.2012 13:53
В связи с вводом изменения правил расчета социальных отчислений для ИП работающих на СНР не понятно в какие сроки делать отчисления по СО ежемесячно или же ежеквартально. А так же не понятно по социальному налогу, например доход составил 300000 тенге, 3% 9000, из них 4500 соцналог,СО от суммы 300000 тг равен 8719 тг, а в правилах сказано что размер СО не должен превышать сумму соцналога

Ответ:
Пока нет четких разъяснений по данному вопросу, жду ответа от НУ. Как будет, то на странице "Новости" дам ссылку. Пока только Митюгина ответила, но она только консультант 2 ранга....

Бауыржан 24.11.2012 17:41
Здраствуйте.У нас строительная компания,у нас есть собственные спецтехнки камазы и тракторы.Мы покупаем запчасти и эти расходы с документам (счет фактуры и закупочные акти)относится к вычету КПН.

Ответ:
Да, у вас это должно также быть прописано в Учетной политике.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!