Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] 26 [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Светлана 01.11.2012 17:00
Вы отвечаете, что соц. отчисления у ИП по Упращенной форме берется с МЗП, а как же постановление № 1196 от 14.09.2012 года пункт 7?

Ответ:
Действительно, вышло это Постановление, я про него узнала 3 дня назад, и пока я не могу дать информацию по СО за сентябрь.
Лично я ничего не меняю, так уже было не раз - сейчас до тех кто принял это Постановление может дойдет, что Соц.налог будет уменьшен, а НУ это не понравиться.

Айнур 31.10.2012 10:22
Добрый день у меня вопрос, если налог НДС уплачен алмалинском районе при импорте а мы отчет сдаем в медеуском районе что делать подскажите

Ответ:
При импорте почти весь город платит в Алмалинский, к отчету 300.00 это отношение не имеет, по строке 300.00.017 отражаете эту сумму и все.

лидия 30.10.2012 22:28
Хочу подробнее описать свой вопрос. Мы садоводческиеобщества зарегистрированы как потребительские кооперативы садоводов - юридические лица.дачники вносят членские взносы.Коллектив- председатель,бухгалтер,слесарь и электрик. До этого были на общеустановленном режиме.Посчитали и решили перейти на упращенную форму отчетности. В другом кооперативе то же самое. Председатель и бухгалтер один и тот же.Это две юридические фирмы. Извините за сумбур.Спасибо

лидия 30.10.2012 22:09
В двух юридических фирмах один и тот же руководитель Хотят перейти на упращенную форму отчетности.Но в налоговой говорят,что можно только перейти одной фирме.Правы они или нет

Ответ:
Учредитель (не руководитель) имеет право быть только в одной фирме по Упрощенной форме.
Также имейте ввиду, что, если Индивидуальный предприниматель работает по Упрощ., в ТОО по Упрощ. уже не может быть этот человек Учредителем.

Наталья 30.10.2012 17:56
Спасибо Вам огромное за Ваши подробные ответы!!! случайно вышла на Ваш сайт, удивленна, более простого и понятливого сайта не встречала!!! СПАСИБО за работу!!! Очень помогаете!

Ответ:
И Вам спасибо. Приятно...

Анна 30.10.2012 12:43
Здравствуйте!
Как правильно заполнить дополнительную ФНО 870 если в очередной не указала 2-х кратного увеличения?

Ответ:
Все дополнительные отчеты - ставите только РАЗНИЦУ между очередным отчетом и реальными данными, чтоб в итоге (в сумме по строкам очередная + дополн.) получилось то, что должны были сдать.

Гаухар 29.10.2012 23:22
Добрый день! Я создала отчет в СОНО 910 за 3-кв и отправила но патом получила сообщение о том что нужно обновить клиентскую базу и обновила после начала смотреть отчет принят в НУ и разнесён но уведомлении нету, что мне делать подскажите пож.

Ответ:
Откройте в СОНО страничку Уведомления, затем перейдите на среднюю страницу(не помню как наз-ся, нет перед глазами) - заполните данные - В электронном виде, Период и др. и Найти. Уведомления появятся.
Можете зайти в Кабинет Налогоплательщика, там на страничке Журнал форм выставите период и уведите все свои формы.

zhanara 29.10.2012 15:49
Добрый вечер. Скажите пжл. у меня ИП по упрощенке,с мужем открыли магазин продуктовый, работает муж. Нужен ли нам устав или что то в этом роде если у нас нет наемных работников???

Ответ:
Если ИП оформлено на вас, то муж считается наемным работником. Вести нужно учет согласно НСФО-2, если не сможете обращайтесь. НСФО-2 ищите в интернете - изучайте.

zhanara 29.10.2012 14:03
Добрый день. Подскажите пжл.мы с мужем решили открыть продуктовый мегезин и арендуем помещение. 1 - кто должен платить налоги по форме 700.00 и 701.00???
2 - к кому в местном НУ обращаться за помощью заполнения формы 910.00??? (если они вообще такие услуги оказывают). Заранее спасибо.

Ответ:
Кому принадлежит Земля и имущество, сдают данные формы.
На сайте НУ есть правила заполнения форм, в предыдущих моих ответах ищите ссылку.

Елена 25.10.2012 13:25
Добрый день! Такой вопрос. Работник с 1 по 24 сентября в отпуске. Ещё 4 дня отработал в конце месяца. Если налоги считать отдельно, то с з\п ИПН получается с минусом( так как сумма маленькая).Могу согласно ст.166 нк учесть это в след. месяце и заплатить ИПН только с отпускных. Могу рассчитать ИПН с общей суммы выплат за сентябрь( сз\п и отпускных.) Подскажите как будет правильно? Спасибо.

Ответ:
В какой бухгалтерской программе вы работаете?
Если вычет МЗП не возможно вычесть весь, то до конца года этот вычет будет применяться с нарастающим.

Мария 25.10.2012 01:18
Здравствуйте,подскажите пожалуйста у наемного работника ИП зарплата может быть как МЗП-17439, и если да,то ИПН работника равен 0

Ответ:
Зарплата может быть не ниже МЗП, и ИПН в этом случае действительно 0, но НУ могут позвонить....

Татьяна 24.10.2012 20:13
Здравствуйте.Спасибо за ваши ответы.Подскажите пожалуста.Правомерно ли вообще в 1С-проводить з/плату самому ИП(работаем по упрощенке)(ведь получается он платит самому себе).Ипрограмма 1С вычислит на руки с вычетами(ИПН.ОПВ и СО). Правильно ли я сделала в 910 ф-указала стр.910.00.015-52317(17439*3).стр.910.00.016-2616(872*3).910.00.017-240000(3*80000)-в этом пункте я нечем не вхожу в противоречия с НК? 910.00.018-24000.(3*8000).Правильно ли я понимаю что ОПВ за ИП можно проводить с любой суммы.

Ответ:
У самого ИП - ИПН по коду 101201 - нет. Найдите в предыдущих ответах информацию по этому вопросу.
Насчет заполнения 910.00 - верно

любовь 23.10.2012 22:54
И еще вопрос: ИП ОУР либо УНР обороты хорошие, у нас идет реализация минус все расходы остается чистая прибыль, сам ипшник забирает эту прибыль, как мне ее в 1С проводить на какой счет сажать. при условии что перед самим ипшником у предприятия никаких задолжностей ранее не было типа финпомощи и т.п., спасибо

Ответ:
Думаю, как и в ТОО, вы имеете право выдать суммы после сдачи годового и оплаты налогов.

любовь 23.10.2012 22:46
Еще вопрос: ИП на ОУР, по з/п работникам начисляется ИПН или нет, и если да вычет так же берется в 1МЗП, соцналог 1 МРП за работника не уменьшается на соцотчисления? спасибо

Ответ:
ИПН - начисляется, соцналог 1 МРП за работника не уменьшается на соцотчисления - да.

любовь 23.10.2012 22:38
Добрый вечер. У меня вопрос по ИП УПР и ОУР. Если мы ведем учет в 1С, должны ли мы еще в ручную вести книгу доходов и расходов, и какие регистры вообще должны заполнять, сфера деят-ти кафе. заранее благодарю

Ответ:
Если ведете в 1С - этого достаточно, единственно нужно чтоб правильно разносились док-ты.

Татьяна 22.10.2012 20:27
Здравствуйте.Недавно начала вести ИП по упрощенке.Возникло затруднение в таком вопросе.В ИП самому предпринимателю проводится з.плата-80000 тенге.Соответственно с этой суммы взимается ОПВ иСО 5%.Которые разносятся по 910.00.16 и 910.00.018.А вот где указать ИПН с з.п(80000) предпринимателя? Правильно будет если я их отражу в строке 910.00.020. вместе с работниками. Или их надо плюсовать к строке910.00.013.Заранее благодарю!!!

Ответ:
Нет никакого ИПН -10 % у ИП, он платит 3% с Дохода, вот 1/2 этой суммы и есть ИПН.
СО за ИП - 872 тенге за месяц - что-то мне подсказывает, что вы с 80000 будете считать СО.
Читайте мои предыдущие ответы, Правила заполнения 910.00 и Налоговый Кодекс.
Удачи!

Лаззат 22.10.2012 17:43
Спасибо за полученный ответ. Вы мне очень помогли. Где можно получить основания для оплаты дохода частному лицу, если с ним заключен одноразовый договор (статья НК или положения по бух.учету)?

Ответ:
В Налоговом Кодексе - статьи ИПН.
Я стараюсь не давать ссылки, чтоб вы сами научились работать с Кодексом.

Ирина 22.10.2012 16:07
Добрый день, подскажите пожалуйста:
ИП на упрощенке, не платильщики НДС, как оформить в 1С перечисление денежных средств самому ИПшнику по мимо з/п, суммы с дохода ИП(какие проводки должны быть в платежке и как потом закрыть эти суммы). Я так предполагаю что эти деньги что то вроде дивидендов, но не могу найти, есть ли дивиденды у ИП, или ИПшник в праве распоряжаться своими деньгами как угодно, в принципе налог с дохода уже уплачен, можно ли снимать деньги?

Ответ:
Все верно думаете - списывайте в РКО на 7210 сразу, дивидендов у ИП - нет.

аида 19.10.2012 22:38
Здравствуйте! подскажите пожлуйста если у меня ИП с 2007 года, упращенка, не плательщик НДС и первый год был доход и я платила налоги а после вплоть до августа 2011 года не было дохода и я сдавала по нулям. А с августа 2011 года перевелась в казбек бискии район потому что хотела осуществить деятельность. Теперь есть кое какие обороты а отчет до сих пор сдаю по нулям. Ко мне пришло письмо с налоговой чтобы я объяснила по чему сдаю по нулям. Подскажите пожалуйста что мне делать, дальнейшие манипуляции? Заранее благодарна! Просто я переживаю!

Ответ:
Ну во-первых - зачем, если есть обороты сдавать пустографки, вы же скрываете налоги?
Никакого наказания не предусмотрено при сдаче пустых отчетов, если действительно нет деятельности, так что напишите письмо, что деятельность не велась и планируете начать с такого числа.
Вероятно вам предложат приостановить деятельность, чтоб пустые отчеты не сдавать.

Гуля 18.10.2012 16:37
НДС к зачету по остаткам товаров


Фирма стала плательщиком по НДС с 01 июня, На 1 июня 2012г. есть остатки товара, приобретенные с НДС. Имеет ли право Фирма взять НДС к зачету по оставшемуся товару? Какую сумму НДС взять к зачету на 01 июня 2012?Посчитать пропорциональную? И как правильно отразить зачет по остаткам в форме 300.00.? Если можно показать построчно.

Ответ:
п.1 ст.256 НК РК говорит:

...
5) при постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость.

Т.е. берете Материальный отчет на 31.05.12г. (лучше в Excel) и по каждому товару вычислите НДС 12%, таким образом сделайте 2 графы:
1. НДС 12% (на счет 1420)
2. Сумма товара без НДС (оставляете на счете 1330)
По ОС с остаточной стоимости - то же самое.

НДС отражаете по остаткам товаров в общей строке 300.00.014, а все нюансы расшифровываете у себя в налоговых регистрах.

Улбосын 18.10.2012 13:19
Добрый день,ИП работает на упрощенке, арендует офис,сдаем отчеты 910 и 300 фому,подскажите пожалуйста кроме этих форм,ИП должен ли сдавать отчеты 700 и 201 форму.Спасибо

Ответ:
700.00 и 201.00 - не сдаете, в предыдущих ответах я давала ссылку на Правила заполнения отчетов, можете прочитать кому сдавать нужно эти формы.

Ирина 18.10.2012 13:02
Добрый день . У меня такая ситуация ТОО на упращенке раньше по форме 910 строка 910.00.014 у нас всегда выходила за минусом и я ставила 0,а щас эта строка выходит с плюсом Вопрос : как я должна теперь оплачивать этот соц налог?

Ответ:
А как другие налоги отплачивали - по кодам 101101 - КНП и 101201-ИПН? Так же и соц.налог платите, его код 103101.
Когда сдаете отчеты в НУ, после разноски их на лицевые - коды можете проверить там, запросив выписку через Кабинет Налогоплательщика или просто Уведомление распечатайте.

гулнара 18.10.2012 11:55
У нас добыча подземных вод. В налоговом кодексе прочитала, но не поняла. откуда я возьму средневзвешенная цена.
Физический объем - 625;
Средневзвешенная цена реализации - ???
Налоговая база – 625 * средневзвешенная цена;
Ставка - 10,6;
Налог на добычу полезных ископаемых - ???;
подскажите пожалуйста!

Ответ:
Мы не работаем с недропльзоватлями, поэтому могу только дать ссылку на ст.341 Нал.Кодекса:
Средневзвешенная цена реализации определяется по следующей формуле:
Ц ср. = (V1 р.п. х Ц1 р. + V2 р.п. х Ц2 р. … + Vn р.п. х Цn р.) / V общ. Реализации, где:
V1 р.п., V2р.п., …. Vn р.п. - объемы каждой партии общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод и лечебных грязей, реализуемых за налоговый период,
Ц1 р., Ц2 р. … + Цn р. - фактические цены реализации общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод и лечебных грязей по каждой партии в налоговом периоде,
n - количество партий реализованных общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод и лечебных грязей в налоговом периоде,
V общ. Реализации - общий объем реализации общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод и лечебных грязей за налоговый период.

кристина 17.10.2012 16:01
в 910 форме в строке 910.00.24 выплачено доходов, какую сумму ставить там как считать эту строку 1 работник в ИП

Ответ:
Выплачено доходов - это сумма, выданная работнику на руки, т.е. з/п минус ИПН и пенс.взн., не забудьте ЗА 3 МЕСЯЦА.

гульнара 17.10.2012 15:27
Добрый день! Подскажите пожалуйста как заполнить 590,00 форму приложение 5, откуда я возьму средневзвешенная цена. Заранее спасибо!

Ответ:
Зайдите по ссылке http://www.salyk.kz/ru/Taxaccounting/2012g/Pages/nedra2012.aspx
там около формы 590.00 есть Правила заполнения, изучите.

Лилия 17.10.2012 15:00
Здравствуйте, у меня ИП по ОУР 1.за самого ИП с зарплатой 30000 тенге ОПВ 3000, СО 1350, ИПН 956, СН 1886 это правильно? 2.ИПН с дохода, если по касс аппар за квартал прошло 25 млн, за товар запл 22 млн, за трансп услуги 1,5 млн то ИПН будет 150000 тенге и когда их оплачивать. Заранее большое спасибо.

Ответ:
1. ИП ОУР соцналог за себя 2 МРП, а за каждого работника 1 МРП (читаем Налоговый Кодекс)
2. ОУР - по окончании года будете сдавать годовой - там и отразите все Доходы и Расходы до 31.03 след. года, оплата Налога в зависимости от сдачи Декларации в течение 10 дней, но не позже 10.04. (тоже Налоговый Кодекс почитайте).

АСель 17.10.2012 14:00
Добрый день! подскажите пожалуйста, у нас ИП на упрощенке, 5 наемных работников. Нужно ли начислять З/П кроме работников и самому ИП в 1С? в 910 форме ОПВ и соц показываем от МЗП (52317 тенге). Заранее спасибо!

Ответ:
Я начисляю в 1С з/плату самому ИП, т.к. потом оплачиваю эти самые Пенс. и Соц отч., чтоб в Оборотке все налоги и отчисления корректно закрывались. При этом вы можете ИП поставить любую з/плату и перечислять Пенс.взносы.
И еще я настраиваю 1С (и 7.7 и 8.2) для корректного исчисления налоговых платежей, ручными проводками вношу только ИЗ 910.00 - КОДЫ 101202 И 103101

Зарина 16.10.2012 20:24
Нужно рассчитать ипн и соц налог
заработная плата 100000 тенге

Ответ:
Ну вы хотя бы написали в каком режиме работаете, кому начисляете зарплату и потом если возникают ТАКИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ сложности - может пойдете на Бухгалтерские курсы, там основы вам дадут.

Елена 16.10.2012 19:14
Спасибо за ценные советы.
Скажите ТОО упращенка:
1)отчет по дивидендам за 2012год, в 910форме сдавать в 4кв2012, или в 1кв2013года?
2)ИПН 5% от суммы платить можно частями в течении 2013года или до 25 числа следующим за отчетным месяцем? Или только сами дивиденды могут выплачиваться в течении года?

Ответ:
1. Дивиденды выплачиваются начисляются и выплачиваются по окончание налогового периода, в вашем случае период - квартал, так что можете создать Решение Учредителя (Протокол собрания Учредителей) о выплате Дивидендов и когда выплатите, отразите в 910.00 за этот период.
2. По второму вопросу, давайте сделаем так, вы сначала изучите статьи в Нал. Кодексе, касательно дивидендов и уже если после возникнут вопросы, будем разбираться.

Жанна 16.10.2012 10:07
как исчислить соц.отчисления за ИП. З/п 100000-10%(ОПВ)*5%=4500тенге, правильно ли?

Ответ:
Соц.отчисления у Индивидуального предпринимателя по Упрощ.форме с МЗП, т.е. 17439*5%=872, если ОУР - поищите в Кодексе...

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!