Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] 26 [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Айгерим 11.11.2012 01:31
Добрый вечер!мы ТОО на ОУР+ плательщики НДС. с 3-кв. не осуществляла свою деятельность,только при отключения раб.телефона была последняя оплата в июле (с учетом НДС). могу ли я отправить 200ф. за 3-кв. по нулям? и должна ли я указать сумму НДС в 300 ф.?Заранее благодарю.

Ответ:
Вообще-то отчеты формируются на основании док-в, если у вас их не было, то значит 300.00, 200.00 пустые, и наоборот.

Лаззат 09.11.2012 17:15
Облагаются командировочные НДС

Ответ:
Ну нет слов, что собрались облагать? И может еще и счет-фактуру выпишите?!!!!

Рита 09.11.2012 11:59
Добрый день! скажите пожалуйста, ип работает упрощенном режиме, с 3 квартала встали в учет по НДС, по 910.00 форме берем только доход, а в 300.00 форме мы можем взять зачет или только начисленные суммы? Спасибо!

Ответ:
В 910.00 Доход (без НДС), а в 300.00 как обычно заполняете и 7 и 8 приложение, т.е. и в зачет и к начислению, разницу к оплате.
Данные по 300.00.007 и 910.00.001 должны быть равны.

Татьяна 09.11.2012 02:35
Здравствуйте. Я работаю по упрощенке. В октябре было превышение 10 млн по доходу. Подала заявление на общеустановленный. Его сделали с 1 ноября.С 10 млн налог понятно 3% а что делать с превышением в 5 млн все за тот же октябрь какой там налог? Заранее благодарна за ответ.

Ответ:
Читаем Кодекс:
Статья 436. Исчисление налогов по упрощенной декларации

1. Исчисление налогов на основе упрощенной декларации производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере 3 процентов.
Изменения в пункт 2, внесенные ЗРК № 200-IV, вводятся в действие с 1 января 2010 г.
2. Сумма налогов, исчисленная за налоговый период согласно пункту 1 настоящей статьи, подлежит корректировке в сторону уменьшения на сумму в размере 1,5 процента от суммы налога за каждого работника, исходя из среднесписочной численности работников, если среднемесячная заработная плата работников по итогам отчетного периода составила у индивидуальных предпринимателей не менее 2-кратного, юридических лиц - не менее 2,5-кратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на первое число налогового периода.
3. В случае превышения в течение налогового периода суммы фактически полученного дохода над суммой дохода, установленного статьей 433 настоящего Кодекса, исчисление налогов до даты перехода (перевода) на общеустановленный порядок налогообложения либо иной специальный налоговый режим производится по ставке, установленной пунктом 1 настоящей статьи.
4. В случае, указанном в пункте 3 настоящей статьи, корректировке, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, подлежит только сумма налога, исчисленного с суммы дохода, установленного статьей 433 настоящего Кодекса.

Татьяна 09.11.2012 02:22
Добрый день. Я пыталась добиться ответа в налоговой но тщетно. Очень прошу подскажите пожалуйста какие отчеты нужно сдавать ИП на общеустановленном режиме если я перешла на него с 1 ноября 2012 года а ранее была на упрощенке. Есть ли там какие нибудь предварительные отчеты как по КПН? спасибо за уделенное время.

Ответ:
По КНП предварительных расчетов нет в вашем случае, а вот в каких случаях и когда, давайте вы в Кодексе поищите, а если после возникнут вопросы - пишите.

Марина 08.11.2012 23:32
здравствуйте! помогите понять ситуацию. Тоо на упрощенке ежеквартально начисляет дивиденды. то есть в первом квартале 2012г. были начислены 31го марта дивиденды за первый квартал. они попадают в строку 910.00.019В. НО выплачиваются эти дивиденды уже во втором квартале. следовательно их нужно указать в строке 910.00.023, где указывается сумма задолженности? и еще нюанс, в этом квартале выплачиваются дивиденды, которые были начислены в 4-ом квартале 2011г. их, как я понимаю, нужно вносить в строку 910.00.024.
Возникло сомнение, так как в этом случае начисленные дивиденды не будут равны задолженность+ выданные.
Заранее спасибо за разъяснения. очень жду ответа!

Ответ:
Может вам проще делать, начисляйте (создавайте Протокол или Решение) столько сколько готовы выплатить в текущем периоде, тогда не запутаетесь в 910.00, а так создайте табличку по Доходам и дивидендам.

Валентина 08.11.2012 21:27
Здравствуйте! ИП работает по упрощенке. сдает в аренду авто.в тех.паспорте владелец - физ.лицо(ИПшник). необходимо ли сдавать форму 700.00?

Ответ:
Если физ.лицо - нет.
Если на ИП - да.

Татьяна 08.11.2012 17:06
Добрый день.Подскажите мне ,пожалуйста ,руководство желает приобрести аппаратуру в России,имеем ли мы право рассчитываться наличным расчетом или только по валютному счету в банке?Спасибо.

Ответ:
А у вас разве есть валютная касса? И не забудьте по приходу сдать 382.00 и 320.00

Наталья 08.11.2012 16:00
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, я недавно услышала о том, что с 2013 года все кто торгуют на рынке, в торговых домах, будут обязаны зарегистрироваться в качестве ИП? это так? Заранее спасибо!!!

Ответ:
Да, вам в Налоговое Управление.

Ольга 08.11.2012 13:20
Здравствуйте! подскажите пожалуйста если ИП упращенной формы, без кассового аппарата работа только по безналу, может продавать ТМЦ, при этом покупая его на базаре?

Ответ:
Можете, совсем разные счета, с чем вы их связали между собой?

Светлана 06.11.2012 21:38
Добрый вечер! Большое спасибо за предоставленную Вами возможность задать вопрос квалифицированному специалисту и получить правильный ответ. Теперь к самому вопросу: мы по договору закупаем, например,термоса; затем на них делается гравировка. И уже как готовая продукция они продаются заказчику. Объясните, пожалуйста, как в 1С провести все эти процедуры, т.е. как из товара получается готовая продукция. А то у меня на склад приходуются "термоса", а реализуются "термос с гравировкой", и программа, при попытке провести счет-фактуру, естественно, выдает, что нет такого товара на складе. Спасибо.

Ответ:
В вашем случае - это считается производством, т.е. списывать термоса и что вы там для наклеек используете в производство, а затем уже производить Готовую продукцию - ее и продавать. Производство в 1С 7.7 и 8.2 различны, и консультация по ведению правильного учета в 1С платная.

DANA 06.11.2012 00:16
Здравствуйте,КХ-занимаемся растениеводством,работаем по "упрощенке". Вопрос по дизельному топливу:в 2012 году использовали 21748 литров ,как их перевести в тонны? И как высчитывается коэффициент для исчисления суммы к уплате за эмиссии в ОС?

Ответ:
По бензину тонна = V литрах х 0,730 кг/литр : 1000;
По дизельному топливу тонна = V литрах х 0,769 кг/литр : 1000;
Ставка платы с учетом размера повышения ставки , согласно п.9 ст.495 Налогового кодекса

Роза 05.11.2012 13:50
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, ИП на ОУР, сам ИП предпенсионный возраст, с какого максимума имеет он право на отчисление ОПВ?

Ответ:
Мах для всех:
ОПВ = 75 * МЗП * 10%
СО = 10*МЗП * 5%

Люда 05.11.2012 08:23
Добрый день, ИП по упрощенке, почему в ф910.00 стр. 910.00.011 выходит в ошибку если не выполняются условия пп2 ст.436 НК или не обращать внимание на ошибку при проверке?

Ответ:
Если не проходите по этой статье - игнорируйте ошибку.

галина 04.11.2012 20:11
как удержать сц.налог с наемного работника с минимальной зарплаты

Ответ:
СН = (МЗП * 11%) - СО

Светлана 01.11.2012 17:14
Здравствуйте, ТОО на упрощенке, в третьем квартале 2012 года нет дохода, нужно ли показывать начисление заработной платы директору и бухгалтеру. Заранее спасибо

Ответ:
Без Дохода, с каких денег будете платить налоги?

Светлана 01.11.2012 17:00
Вы отвечаете, что соц. отчисления у ИП по Упращенной форме берется с МЗП, а как же постановление № 1196 от 14.09.2012 года пункт 7?

Ответ:
Действительно, вышло это Постановление, я про него узнала 3 дня назад, и пока я не могу дать информацию по СО за сентябрь.
Лично я ничего не меняю, так уже было не раз - сейчас до тех кто принял это Постановление может дойдет, что Соц.налог будет уменьшен, а НУ это не понравиться.

Айнур 31.10.2012 10:22
Добрый день у меня вопрос, если налог НДС уплачен алмалинском районе при импорте а мы отчет сдаем в медеуском районе что делать подскажите

Ответ:
При импорте почти весь город платит в Алмалинский, к отчету 300.00 это отношение не имеет, по строке 300.00.017 отражаете эту сумму и все.

лидия 30.10.2012 22:28
Хочу подробнее описать свой вопрос. Мы садоводческиеобщества зарегистрированы как потребительские кооперативы садоводов - юридические лица.дачники вносят членские взносы.Коллектив- председатель,бухгалтер,слесарь и электрик. До этого были на общеустановленном режиме.Посчитали и решили перейти на упращенную форму отчетности. В другом кооперативе то же самое. Председатель и бухгалтер один и тот же.Это две юридические фирмы. Извините за сумбур.Спасибо

лидия 30.10.2012 22:09
В двух юридических фирмах один и тот же руководитель Хотят перейти на упращенную форму отчетности.Но в налоговой говорят,что можно только перейти одной фирме.Правы они или нет

Ответ:
Учредитель (не руководитель) имеет право быть только в одной фирме по Упрощенной форме.
Также имейте ввиду, что, если Индивидуальный предприниматель работает по Упрощ., в ТОО по Упрощ. уже не может быть этот человек Учредителем.

Наталья 30.10.2012 17:56
Спасибо Вам огромное за Ваши подробные ответы!!! случайно вышла на Ваш сайт, удивленна, более простого и понятливого сайта не встречала!!! СПАСИБО за работу!!! Очень помогаете!

Ответ:
И Вам спасибо. Приятно...

Анна 30.10.2012 12:43
Здравствуйте!
Как правильно заполнить дополнительную ФНО 870 если в очередной не указала 2-х кратного увеличения?

Ответ:
Все дополнительные отчеты - ставите только РАЗНИЦУ между очередным отчетом и реальными данными, чтоб в итоге (в сумме по строкам очередная + дополн.) получилось то, что должны были сдать.

Гаухар 29.10.2012 23:22
Добрый день! Я создала отчет в СОНО 910 за 3-кв и отправила но патом получила сообщение о том что нужно обновить клиентскую базу и обновила после начала смотреть отчет принят в НУ и разнесён но уведомлении нету, что мне делать подскажите пож.

Ответ:
Откройте в СОНО страничку Уведомления, затем перейдите на среднюю страницу(не помню как наз-ся, нет перед глазами) - заполните данные - В электронном виде, Период и др. и Найти. Уведомления появятся.
Можете зайти в Кабинет Налогоплательщика, там на страничке Журнал форм выставите период и уведите все свои формы.

zhanara 29.10.2012 15:49
Добрый вечер. Скажите пжл. у меня ИП по упрощенке,с мужем открыли магазин продуктовый, работает муж. Нужен ли нам устав или что то в этом роде если у нас нет наемных работников???

Ответ:
Если ИП оформлено на вас, то муж считается наемным работником. Вести нужно учет согласно НСФО-2, если не сможете обращайтесь. НСФО-2 ищите в интернете - изучайте.

zhanara 29.10.2012 14:03
Добрый день. Подскажите пжл.мы с мужем решили открыть продуктовый мегезин и арендуем помещение. 1 - кто должен платить налоги по форме 700.00 и 701.00???
2 - к кому в местном НУ обращаться за помощью заполнения формы 910.00??? (если они вообще такие услуги оказывают). Заранее спасибо.

Ответ:
Кому принадлежит Земля и имущество, сдают данные формы.
На сайте НУ есть правила заполнения форм, в предыдущих моих ответах ищите ссылку.

Елена 25.10.2012 13:25
Добрый день! Такой вопрос. Работник с 1 по 24 сентября в отпуске. Ещё 4 дня отработал в конце месяца. Если налоги считать отдельно, то с з\п ИПН получается с минусом( так как сумма маленькая).Могу согласно ст.166 нк учесть это в след. месяце и заплатить ИПН только с отпускных. Могу рассчитать ИПН с общей суммы выплат за сентябрь( сз\п и отпускных.) Подскажите как будет правильно? Спасибо.

Ответ:
В какой бухгалтерской программе вы работаете?
Если вычет МЗП не возможно вычесть весь, то до конца года этот вычет будет применяться с нарастающим.

Мария 25.10.2012 01:18
Здравствуйте,подскажите пожалуйста у наемного работника ИП зарплата может быть как МЗП-17439, и если да,то ИПН работника равен 0

Ответ:
Зарплата может быть не ниже МЗП, и ИПН в этом случае действительно 0, но НУ могут позвонить....

Татьяна 24.10.2012 20:13
Здравствуйте.Спасибо за ваши ответы.Подскажите пожалуста.Правомерно ли вообще в 1С-проводить з/плату самому ИП(работаем по упрощенке)(ведь получается он платит самому себе).Ипрограмма 1С вычислит на руки с вычетами(ИПН.ОПВ и СО). Правильно ли я сделала в 910 ф-указала стр.910.00.015-52317(17439*3).стр.910.00.016-2616(872*3).910.00.017-240000(3*80000)-в этом пункте я нечем не вхожу в противоречия с НК? 910.00.018-24000.(3*8000).Правильно ли я понимаю что ОПВ за ИП можно проводить с любой суммы.

Ответ:
У самого ИП - ИПН по коду 101201 - нет. Найдите в предыдущих ответах информацию по этому вопросу.
Насчет заполнения 910.00 - верно

любовь 23.10.2012 22:54
И еще вопрос: ИП ОУР либо УНР обороты хорошие, у нас идет реализация минус все расходы остается чистая прибыль, сам ипшник забирает эту прибыль, как мне ее в 1С проводить на какой счет сажать. при условии что перед самим ипшником у предприятия никаких задолжностей ранее не было типа финпомощи и т.п., спасибо

Ответ:
Думаю, как и в ТОО, вы имеете право выдать суммы после сдачи годового и оплаты налогов.

любовь 23.10.2012 22:46
Еще вопрос: ИП на ОУР, по з/п работникам начисляется ИПН или нет, и если да вычет так же берется в 1МЗП, соцналог 1 МРП за работника не уменьшается на соцотчисления? спасибо

Ответ:
ИПН - начисляется, соцналог 1 МРП за работника не уменьшается на соцотчисления - да.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!