Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] 26 [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Наталья 08.11.2012 16:00
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, я недавно услышала о том, что с 2013 года все кто торгуют на рынке, в торговых домах, будут обязаны зарегистрироваться в качестве ИП? это так? Заранее спасибо!!!

Ответ:
Да, вам в Налоговое Управление.

Ольга 08.11.2012 13:20
Здравствуйте! подскажите пожалуйста если ИП упращенной формы, без кассового аппарата работа только по безналу, может продавать ТМЦ, при этом покупая его на базаре?

Ответ:
Можете, совсем разные счета, с чем вы их связали между собой?

Светлана 06.11.2012 21:38
Добрый вечер! Большое спасибо за предоставленную Вами возможность задать вопрос квалифицированному специалисту и получить правильный ответ. Теперь к самому вопросу: мы по договору закупаем, например,термоса; затем на них делается гравировка. И уже как готовая продукция они продаются заказчику. Объясните, пожалуйста, как в 1С провести все эти процедуры, т.е. как из товара получается готовая продукция. А то у меня на склад приходуются "термоса", а реализуются "термос с гравировкой", и программа, при попытке провести счет-фактуру, естественно, выдает, что нет такого товара на складе. Спасибо.

Ответ:
В вашем случае - это считается производством, т.е. списывать термоса и что вы там для наклеек используете в производство, а затем уже производить Готовую продукцию - ее и продавать. Производство в 1С 7.7 и 8.2 различны, и консультация по ведению правильного учета в 1С платная.

DANA 06.11.2012 00:16
Здравствуйте,КХ-занимаемся растениеводством,работаем по "упрощенке". Вопрос по дизельному топливу:в 2012 году использовали 21748 литров ,как их перевести в тонны? И как высчитывается коэффициент для исчисления суммы к уплате за эмиссии в ОС?

Ответ:
По бензину тонна = V литрах х 0,730 кг/литр : 1000;
По дизельному топливу тонна = V литрах х 0,769 кг/литр : 1000;
Ставка платы с учетом размера повышения ставки , согласно п.9 ст.495 Налогового кодекса

Роза 05.11.2012 13:50
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, ИП на ОУР, сам ИП предпенсионный возраст, с какого максимума имеет он право на отчисление ОПВ?

Ответ:
Мах для всех:
ОПВ = 75 * МЗП * 10%
СО = 10*МЗП * 5%

Люда 05.11.2012 08:23
Добрый день, ИП по упрощенке, почему в ф910.00 стр. 910.00.011 выходит в ошибку если не выполняются условия пп2 ст.436 НК или не обращать внимание на ошибку при проверке?

Ответ:
Если не проходите по этой статье - игнорируйте ошибку.

галина 04.11.2012 20:11
как удержать сц.налог с наемного работника с минимальной зарплаты

Ответ:
СН = (МЗП * 11%) - СО

Светлана 01.11.2012 17:14
Здравствуйте, ТОО на упрощенке, в третьем квартале 2012 года нет дохода, нужно ли показывать начисление заработной платы директору и бухгалтеру. Заранее спасибо

Ответ:
Без Дохода, с каких денег будете платить налоги?

Светлана 01.11.2012 17:00
Вы отвечаете, что соц. отчисления у ИП по Упращенной форме берется с МЗП, а как же постановление № 1196 от 14.09.2012 года пункт 7?

Ответ:
Действительно, вышло это Постановление, я про него узнала 3 дня назад, и пока я не могу дать информацию по СО за сентябрь.
Лично я ничего не меняю, так уже было не раз - сейчас до тех кто принял это Постановление может дойдет, что Соц.налог будет уменьшен, а НУ это не понравиться.

Айнур 31.10.2012 10:22
Добрый день у меня вопрос, если налог НДС уплачен алмалинском районе при импорте а мы отчет сдаем в медеуском районе что делать подскажите

Ответ:
При импорте почти весь город платит в Алмалинский, к отчету 300.00 это отношение не имеет, по строке 300.00.017 отражаете эту сумму и все.

лидия 30.10.2012 22:28
Хочу подробнее описать свой вопрос. Мы садоводческиеобщества зарегистрированы как потребительские кооперативы садоводов - юридические лица.дачники вносят членские взносы.Коллектив- председатель,бухгалтер,слесарь и электрик. До этого были на общеустановленном режиме.Посчитали и решили перейти на упращенную форму отчетности. В другом кооперативе то же самое. Председатель и бухгалтер один и тот же.Это две юридические фирмы. Извините за сумбур.Спасибо

лидия 30.10.2012 22:09
В двух юридических фирмах один и тот же руководитель Хотят перейти на упращенную форму отчетности.Но в налоговой говорят,что можно только перейти одной фирме.Правы они или нет

Ответ:
Учредитель (не руководитель) имеет право быть только в одной фирме по Упрощенной форме.
Также имейте ввиду, что, если Индивидуальный предприниматель работает по Упрощ., в ТОО по Упрощ. уже не может быть этот человек Учредителем.

Наталья 30.10.2012 17:56
Спасибо Вам огромное за Ваши подробные ответы!!! случайно вышла на Ваш сайт, удивленна, более простого и понятливого сайта не встречала!!! СПАСИБО за работу!!! Очень помогаете!

Ответ:
И Вам спасибо. Приятно...

Анна 30.10.2012 12:43
Здравствуйте!
Как правильно заполнить дополнительную ФНО 870 если в очередной не указала 2-х кратного увеличения?

Ответ:
Все дополнительные отчеты - ставите только РАЗНИЦУ между очередным отчетом и реальными данными, чтоб в итоге (в сумме по строкам очередная + дополн.) получилось то, что должны были сдать.

Гаухар 29.10.2012 23:22
Добрый день! Я создала отчет в СОНО 910 за 3-кв и отправила но патом получила сообщение о том что нужно обновить клиентскую базу и обновила после начала смотреть отчет принят в НУ и разнесён но уведомлении нету, что мне делать подскажите пож.

Ответ:
Откройте в СОНО страничку Уведомления, затем перейдите на среднюю страницу(не помню как наз-ся, нет перед глазами) - заполните данные - В электронном виде, Период и др. и Найти. Уведомления появятся.
Можете зайти в Кабинет Налогоплательщика, там на страничке Журнал форм выставите период и уведите все свои формы.

zhanara 29.10.2012 15:49
Добрый вечер. Скажите пжл. у меня ИП по упрощенке,с мужем открыли магазин продуктовый, работает муж. Нужен ли нам устав или что то в этом роде если у нас нет наемных работников???

Ответ:
Если ИП оформлено на вас, то муж считается наемным работником. Вести нужно учет согласно НСФО-2, если не сможете обращайтесь. НСФО-2 ищите в интернете - изучайте.

zhanara 29.10.2012 14:03
Добрый день. Подскажите пжл.мы с мужем решили открыть продуктовый мегезин и арендуем помещение. 1 - кто должен платить налоги по форме 700.00 и 701.00???
2 - к кому в местном НУ обращаться за помощью заполнения формы 910.00??? (если они вообще такие услуги оказывают). Заранее спасибо.

Ответ:
Кому принадлежит Земля и имущество, сдают данные формы.
На сайте НУ есть правила заполнения форм, в предыдущих моих ответах ищите ссылку.

Елена 25.10.2012 13:25
Добрый день! Такой вопрос. Работник с 1 по 24 сентября в отпуске. Ещё 4 дня отработал в конце месяца. Если налоги считать отдельно, то с з\п ИПН получается с минусом( так как сумма маленькая).Могу согласно ст.166 нк учесть это в след. месяце и заплатить ИПН только с отпускных. Могу рассчитать ИПН с общей суммы выплат за сентябрь( сз\п и отпускных.) Подскажите как будет правильно? Спасибо.

Ответ:
В какой бухгалтерской программе вы работаете?
Если вычет МЗП не возможно вычесть весь, то до конца года этот вычет будет применяться с нарастающим.

Мария 25.10.2012 01:18
Здравствуйте,подскажите пожалуйста у наемного работника ИП зарплата может быть как МЗП-17439, и если да,то ИПН работника равен 0

Ответ:
Зарплата может быть не ниже МЗП, и ИПН в этом случае действительно 0, но НУ могут позвонить....

Татьяна 24.10.2012 20:13
Здравствуйте.Спасибо за ваши ответы.Подскажите пожалуста.Правомерно ли вообще в 1С-проводить з/плату самому ИП(работаем по упрощенке)(ведь получается он платит самому себе).Ипрограмма 1С вычислит на руки с вычетами(ИПН.ОПВ и СО). Правильно ли я сделала в 910 ф-указала стр.910.00.015-52317(17439*3).стр.910.00.016-2616(872*3).910.00.017-240000(3*80000)-в этом пункте я нечем не вхожу в противоречия с НК? 910.00.018-24000.(3*8000).Правильно ли я понимаю что ОПВ за ИП можно проводить с любой суммы.

Ответ:
У самого ИП - ИПН по коду 101201 - нет. Найдите в предыдущих ответах информацию по этому вопросу.
Насчет заполнения 910.00 - верно

любовь 23.10.2012 22:54
И еще вопрос: ИП ОУР либо УНР обороты хорошие, у нас идет реализация минус все расходы остается чистая прибыль, сам ипшник забирает эту прибыль, как мне ее в 1С проводить на какой счет сажать. при условии что перед самим ипшником у предприятия никаких задолжностей ранее не было типа финпомощи и т.п., спасибо

Ответ:
Думаю, как и в ТОО, вы имеете право выдать суммы после сдачи годового и оплаты налогов.

любовь 23.10.2012 22:46
Еще вопрос: ИП на ОУР, по з/п работникам начисляется ИПН или нет, и если да вычет так же берется в 1МЗП, соцналог 1 МРП за работника не уменьшается на соцотчисления? спасибо

Ответ:
ИПН - начисляется, соцналог 1 МРП за работника не уменьшается на соцотчисления - да.

любовь 23.10.2012 22:38
Добрый вечер. У меня вопрос по ИП УПР и ОУР. Если мы ведем учет в 1С, должны ли мы еще в ручную вести книгу доходов и расходов, и какие регистры вообще должны заполнять, сфера деят-ти кафе. заранее благодарю

Ответ:
Если ведете в 1С - этого достаточно, единственно нужно чтоб правильно разносились док-ты.

Татьяна 22.10.2012 20:27
Здравствуйте.Недавно начала вести ИП по упрощенке.Возникло затруднение в таком вопросе.В ИП самому предпринимателю проводится з.плата-80000 тенге.Соответственно с этой суммы взимается ОПВ иСО 5%.Которые разносятся по 910.00.16 и 910.00.018.А вот где указать ИПН с з.п(80000) предпринимателя? Правильно будет если я их отражу в строке 910.00.020. вместе с работниками. Или их надо плюсовать к строке910.00.013.Заранее благодарю!!!

Ответ:
Нет никакого ИПН -10 % у ИП, он платит 3% с Дохода, вот 1/2 этой суммы и есть ИПН.
СО за ИП - 872 тенге за месяц - что-то мне подсказывает, что вы с 80000 будете считать СО.
Читайте мои предыдущие ответы, Правила заполнения 910.00 и Налоговый Кодекс.
Удачи!

Лаззат 22.10.2012 17:43
Спасибо за полученный ответ. Вы мне очень помогли. Где можно получить основания для оплаты дохода частному лицу, если с ним заключен одноразовый договор (статья НК или положения по бух.учету)?

Ответ:
В Налоговом Кодексе - статьи ИПН.
Я стараюсь не давать ссылки, чтоб вы сами научились работать с Кодексом.

Ирина 22.10.2012 16:07
Добрый день, подскажите пожалуйста:
ИП на упрощенке, не платильщики НДС, как оформить в 1С перечисление денежных средств самому ИПшнику по мимо з/п, суммы с дохода ИП(какие проводки должны быть в платежке и как потом закрыть эти суммы). Я так предполагаю что эти деньги что то вроде дивидендов, но не могу найти, есть ли дивиденды у ИП, или ИПшник в праве распоряжаться своими деньгами как угодно, в принципе налог с дохода уже уплачен, можно ли снимать деньги?

Ответ:
Все верно думаете - списывайте в РКО на 7210 сразу, дивидендов у ИП - нет.

аида 19.10.2012 22:38
Здравствуйте! подскажите пожлуйста если у меня ИП с 2007 года, упращенка, не плательщик НДС и первый год был доход и я платила налоги а после вплоть до августа 2011 года не было дохода и я сдавала по нулям. А с августа 2011 года перевелась в казбек бискии район потому что хотела осуществить деятельность. Теперь есть кое какие обороты а отчет до сих пор сдаю по нулям. Ко мне пришло письмо с налоговой чтобы я объяснила по чему сдаю по нулям. Подскажите пожалуйста что мне делать, дальнейшие манипуляции? Заранее благодарна! Просто я переживаю!

Ответ:
Ну во-первых - зачем, если есть обороты сдавать пустографки, вы же скрываете налоги?
Никакого наказания не предусмотрено при сдаче пустых отчетов, если действительно нет деятельности, так что напишите письмо, что деятельность не велась и планируете начать с такого числа.
Вероятно вам предложат приостановить деятельность, чтоб пустые отчеты не сдавать.

Гуля 18.10.2012 16:37
НДС к зачету по остаткам товаров


Фирма стала плательщиком по НДС с 01 июня, На 1 июня 2012г. есть остатки товара, приобретенные с НДС. Имеет ли право Фирма взять НДС к зачету по оставшемуся товару? Какую сумму НДС взять к зачету на 01 июня 2012?Посчитать пропорциональную? И как правильно отразить зачет по остаткам в форме 300.00.? Если можно показать построчно.

Ответ:
п.1 ст.256 НК РК говорит:

...
5) при постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость.

Т.е. берете Материальный отчет на 31.05.12г. (лучше в Excel) и по каждому товару вычислите НДС 12%, таким образом сделайте 2 графы:
1. НДС 12% (на счет 1420)
2. Сумма товара без НДС (оставляете на счете 1330)
По ОС с остаточной стоимости - то же самое.

НДС отражаете по остаткам товаров в общей строке 300.00.014, а все нюансы расшифровываете у себя в налоговых регистрах.

Улбосын 18.10.2012 13:19
Добрый день,ИП работает на упрощенке, арендует офис,сдаем отчеты 910 и 300 фому,подскажите пожалуйста кроме этих форм,ИП должен ли сдавать отчеты 700 и 201 форму.Спасибо

Ответ:
700.00 и 201.00 - не сдаете, в предыдущих ответах я давала ссылку на Правила заполнения отчетов, можете прочитать кому сдавать нужно эти формы.

Ирина 18.10.2012 13:02
Добрый день . У меня такая ситуация ТОО на упращенке раньше по форме 910 строка 910.00.014 у нас всегда выходила за минусом и я ставила 0,а щас эта строка выходит с плюсом Вопрос : как я должна теперь оплачивать этот соц налог?

Ответ:
А как другие налоги отплачивали - по кодам 101101 - КНП и 101201-ИПН? Так же и соц.налог платите, его код 103101.
Когда сдаете отчеты в НУ, после разноски их на лицевые - коды можете проверить там, запросив выписку через Кабинет Налогоплательщика или просто Уведомление распечатайте.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!