Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] 28 [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Мадина 04.10.2012 15:34
Здравствуйте!Я тоже начинающий бухгалтер, ИП на упрощенке, не плательщики НДС, в основном заказываем товары с России ,НДС 12% мы обязательно должны оплатить и сдавать формы 320.00,328.00, помимо 910.00???ежеквартально???подскажите пожалуйста!!

Ответ:
Импорт с государств Таможенного союза - сдаются 328.00 и 320.00 ежемесячно до 20 числа следующего за отчетным и плюс в статуправление до 3 числа.

Елена 04.10.2012 15:33
Добрый вечер , ИП и ТОО общеустановленый режим как верно приходывать ГСМ ( на основании чеков возможно или надо обязательно счет фактуры )

Ответ:
Счет-фактуры обязательны, т.к. на расходы будете брать. Как получать счет-факт. узнавайте на заправках.

Елена 04.10.2012 15:30
Добрый день, подскажите ИП на упрощенки выписали счет фактуру 30 июня . Деньги за товар до сих пор не получены. Не плательщики НДС . Должны ли мы платить 3 % от дохода если деньги еще не получили . Заранее спасибо

Ответ:
Да, должны были еще за 2 кв. учесть данную сумму.

Жанна 04.10.2012 12:41
Добрый день! ТОО создано 19 августа 2011г., ОУР, Без НДС. С момента регистрации ТОО не осуществляла деятельности. Учредитель ТОО (он же директор) не был в курсе того, что нужно сдавать ФНО с момента создания ТОО даже если движения по нему не было. Формы 200 и 870 за 3 кв. (первоначальные), 4 кв. 2011г., 1 кв. 2012 г., и 100 форма за 2011г. не были сданы. С июля 2012г. наемным бухгалтером были сданы все вышеперечисленные ФНО (пустографки), и во время отправлены ФНО за 2 кв. 2012г. С сентября 2012г. ТОО начинает действовать, приняты в штат бухгалтер и директор. 28.09.2012г. открыв кабинет НП я вижу уведомление от 13.06.2012г. о непредставлении ФНО 200 за 3,4 кв. 2011г., и за 1 кв. 2012г., ФНО 100 за 2011г. Наемный бухгалтер говорит что не было уведомления когда она отправляла все эти формы 09.07.2012г. Подскажите пожалуйста, какие санкции предусмотрены по данному нарушению? Штрафы будут по каждой форме отдельно наложены и по каким размерам? В уведомлении почему то не указали 870 форму, по ней же тоже нужно было отправлять. Буду очень благодарна Вам за любую подсказку, помощь!

Ответ:
Ну во-первых "не знание законов, не освобождает от наказания" как только было создано ТОО отчеты должны были сдаваться. О штрафах вам нужно узнавать из Административного Кодекса РК - под какую категорию и сроки вы там попадаете, но думаю Налоговая уже вам все выставила за не предоставленные отчеты и еще за то что не вовремя ответили на Уведомление.
По датам - может ваш бухгалтер отправлял через СОНО, а не через КН.
870.00 - предоставляется только если есть объекты налогообложени: выброс ТБО, бензин и(или) дизель, если авто.

Наталья 28.09.2012 18:48
ИП работало по упрощёнке только за наличный расчёт. А сейчас стали работать ещё и перечислением через банк с бюджетными организациями. То есть раньше отбивали только чек, а теперь выписываем счёт-фактуру и накладную. Подскажите пожалуйста как теперь сдавать 910,00 форму ? Должна ли сумма по ККМ совпадать с суммой в 910 форме? И нужно ли отбивать чек, если выписываешь счёт-фактуру и накладную?

Ответ:
Даже если вы пробивали чек - должны были выписывать накл. (и счет-факт. - ведение бухгалтерского учета по НСФО-2) и на основании всех выписанных накл. формировать 910.00.
Бывают случаи когда внесена предоплата, либо клиент полностью не рассчитался - поэтому на основании накл. - 910.00

Елена 26.09.2012 19:52
Здравствуйте. ТОО упращенка. Вопрос:
1)дивиденды начисляются с чистого дохода сч6010нераспределенная прибыль? с этой суммы 5% к уплате?
2)в ф910 в строку 910.00.019 указывать сумму начисленных дивидендов (это те самые 5%)?
3) при уплате 5% какой указывать КБК?

Ответ:
Для начала прочитайте - ст. 156 Налогового Кодекса.

Если ведете учет в 1С - делайте "Закрытие периода" и тогда Доход будет собираться на 5510, в конце года эту сумму нужно перекинуть на 5520.
1.Дт 5520-Кт 3030-(начисл.дивиденты).
2.Дт 3030-Кт 3190-(удержан 5% налог).
3.Дт 3030-Кт 1010-(выданы дивиденты за минусом налога).
4.Дт 3190-Кт 1030-(перечислен в бюджет ИПН удер. у источ.выплат).
2. Начисленные дивиденды - это не налог 5%
3. КБК - 101201

Елена 26.09.2012 18:37
ТОО работало по упрощенке, в середине года перешло на общеустановленный режим, форма 100.00 будет сдаваться за период с момента перехода на общеустановленный режим или же с начала года????

Ответ:
С момента перехода.

Нурлан 25.09.2012 18:09
Добрый день! Меня интересует такой вопрос: у меня ИП и я не веду деят-сти. Могу ли я сдавать отчет 910.00 полностью пустой?

Ответ:
Да. Но лучше приостановите деятельность, если не хотите закрывать ИП.

Елена 22.09.2012 14:19
Здравствуйте. У меня ИП на упрощёнке(услуги).С сентября приостанавливаю деятельность.Могу ли я не закрывать фирму,должна ли сдавать отчётность(пустографки) и какие налоги обязана платить в этом случае?Спасибо.

Ответ:
Если приостанавливаете, то отчеты не сдаются, кроме имущества и транспорта, если они у вас есть.

Елена 21.09.2012 20:56
Здравствуйте, подскажите, если Вам сдать на обслуживание заполнение и отправку формы 328 и 320 сколько это будет стоить?

Ответ:
Здравствуйте, стоимость зависит от количества позиций товара, т.е. сколько в счет-фактуре наименований, потому что их нужно будет все внести и без ошибок, стоимоть 10-ти первых строк - 10 000 тенге, последующие 10 позиций - 5 000 тенге и т.д.
Я собираю пакет док-в, прошиваю и готовую папку со сданными отчетами отдаю вам, в налоговую вы сдаете сами.

Например - 28 позиций в счет-фактуре, тогда стоимость будет
первые 10 - 10 000
с 11 по 20 - 5 000
с 21 по 28 - 5 000
_________________
ИТОГО: 20 000

И еще, я не беру заполнять и сдавать эти формы в скоростном режиме, я все планирую, в противном случае у меня просто не будет времени.
Статуправление от 15 000 тенге.

дина 21.09.2012 12:49
Добрый день! подскажите пожалуйста, тоо поздно получила счет фактуру за 2 квартал, как нужно будет счет фактуру показать в приложении по ндс 300.008, нужно будет дополнительную строку открыть? и еще один момент, во 2-м квартале ошибочно выделили по одной счет фактуре сумму ндс, (счет фактура должна быть без НДС) как нужно будет откорректировать данную строку? Спасибо

Ответ:
Исправления в 300.00 приложения 300.07 и 300.08:
1. Если нужно убрать счет-факт. из реестра, создаете доп. 300.00 переходите в прилож. 300.07 или 300.08 и ставите номер строки СЛЕДУЮЩИЙ за номером (последним) в очередной форме, т.е. если в очередной последняя строка 21, то в доп. ставите 22 и затем сторнируете ту строку которую нужно удалить, т.е. суммы ставите с минусом, а все остальное как есть.
2. Если нужно заменить одну счет-факт. другой (ошиблись, например, в номере или РНН), то выполняете действия, описанные в п.1, а затем след. строкой - "23" вводите верные данные по счет-фактуре.
3. Если нужно добавить в реестр счет-факт., то номер строки будет так же как в п.1 СЛЕДУЮЩИЙ за последним в очередной форме, в нашем примере "22" - вводите пропущенную счет-факт.

любовь 20.09.2012 12:09
здравствуйте, вопрос по туристической фирме, мы являемся как туроператорами так и турагентами.
мы у казтура покупаем тур на 100000 накручиваем свои 15000 и продаем физ.лицу, мой оборот по реализации какой я должна брать? с 1 января в законе пишут что общий, но по сути я то имею только 15000, а если брать все обороты я попадаю под ндс, чего нам не хотелось бы. такая же ситуация у нас с отелями за границей. что нужно сделать чтоб я могла смело ставить в реал-ю только свои накрутки.заранее спасибо

Ответ:
Но сначала, вы же покупаете Тур, а затем продаете его за 115000 тенге, также как товар вы покупаете и продаете с наценкой.
По НДС - вам Казтур продает с НДС? Тогда будете ставить НДС в зачет, и разницу по НДС, после продажи Тура, затем платить в НУ. Там правда заморочка будет с авиабилетами, но это уже другой вопрос.
Если вы на ОУР - то КНП 20% с 15000, если на Упрощ., то со 115000 - 3%.

любовь 20.09.2012 11:56
добрый день, у ИП налог на транспорт считается также как и у ТОО? Если в ИП машины оформлены на самого инд.предпринимателя(физ.лицо) нам нужно договор аренды с ним составлять чтоб машины могли работать в ИП и в дальнейшем списывать гсм и запчасти или не нужно.спасибо

Ответ:
Налог на транспорт рассчитывается у всех одинаково, согл. НК, буть то физ.лицо, ИП или ТОО.
Если тех.паспорт оформлен на физ.лицо - договор и зарегистрировать в НУ.

Наталья 20.09.2012 09:57
Здравствуйте! ИП на ОУР, плательщик НДС. В августе первый раз ввозится товар из РФ. ДО 20 сентября должен сдать ф.320 и ф.328. Достаточно ли это сделать только вчерез кабинет налогоплательщика или надо еще на бумажном носителе в налоговую обязательно? Заранее большое спасибо!

Ответ:
Не только на бумажном носителе 320.00 и 328.00 (4 экз. прошить) в НУ, а еще и пакет документов прошитый и пронумерованный приложить:

Следует проверить пакет документов по импорту товаров из стран ТС для принятия на учет в бухгалтерском учете:
1. Договоры (контракты), на основании которых приобретены товары, импортированные на территорию Республики Казахстан с территории государства - члена таможенного союза, спецификации к договорам.
2. Счет-фактура, оформленный с соблюдением положений статьи 276-17 Кодекса «О налогах…»;
3. Товаросопроводительные документы: международная автомобильная накладная, железнодорожная транспортная накладная, товарно-транспортная накладная, накладная единого образца, багажная ведомость, почтовая ведомость, багажная квитанция, авианакладная, коносамент либо другие документы, предусмотренные законодательством.
4. Если перевозка осуществлялась автотранспортом - талон о пересечении границы (выдается на таможне при переходе границы).
5. Договор перевозки с транспортной организацией, счет-фактура перевозчика, акт выполненных работ.
6. Другие документы в соответствии с требованиями учета на Вашем предприятии и законодательства.
Зря вы тянули до 20 числа, у вас могут не принять, если вы где-нибудь ошиблись, в заполнении или расчетах, если ошибку обнаружат при приеме - настаивайте, чтоб приняли и затем уже высылали уведомления, чтоб вы исправили ошибки.
Иначе штраф за не сданную отчетность, в этом случае, около 600000 тенге, и как вы поняли без сдачи на бум.носителе - отчет считается не сданным.

любовь 19.09.2012 13:11
добрый день, вопрос: ИП покупает машины они будут оформляться на физлицо или как, и как нам их отражать в бухучете,и по налогу на транспорт нужно будет сдавать декларацию или нет, в нк какие документы и отчеты нужно будет сдавать. заранее благодаю

Ответ:
Сначала определитесь на кого будет оформлено авто, на ИП или физ.лицо.
Если на ИП, то будете сдавать 701.00 и 700.00 и 870.00.

ирина 19.09.2012 11:52
У меня ИП,занимаюсь услугами по перевозке грузов,работаю по упрощенке 2 года.Вчера 18 сентября 2012г.позвонили с Налоговой и предьявили устное уведомление,почему мы не сдаем ф,870,00.Не могу ни у кого добиться сдавать ли нам эту форму.Конкретного ответа никто не дает.Помогите пожалуйста!

Ответ:
Вы должны сдавать 870.00 по бензину или дизтопливу, чем вы заправляете машину.

Асель 17.09.2012 21:43
Наша компания приобрела земельный участок у физ лица. Можем ли оплатить с кассы предприятия?

Ответ:
Да, можете.
С 24.09.12 будет действовать закон, что между Юр.лицами не более 1000 МРП через кассу, про физ.лица вроде ничего не говорилось.

Жанар 17.09.2012 17:12
Здраствуйте, вид деятельности аптека. Согласно статье 254 НК обороты по реализаций товаров, связанных с медицинским обслуживанием, освобождаются от НДС, но есть статья НК, где говорится что при превышений 3000 МРП надо становиться на учет по НДС. мы уже превысили 60 000 000 за год. Вопрос надо вставать на учет по НДС или нет.

Ответ:
Статья 254 относиться к Главе 33. Обороты и импорт, освобожденные от налога на добавленную стоимость.

зафар 11.09.2012 18:33
у нас превысило в 2011 году (73 млн тенге годовой оборот) а мы про это не знали теперь нам позвонили сказали на ндс надо вставать срочно. что нам грозит за то что мы в 2011 году превысили обороты по ндс допустимого. и ещё 9 месяцев в этом году работали не отчитывая по ндс. завтра мы напишем заявление на постановке на учет по ндс. Какие штрафы нам грозят теперь ?

Ответ:
Извините, но относительно штрафов я вам подсказать не могу - у фирм которые мы обслуживаем таких проблем не было.
А чтоб разобрать ваш вопрос нужно время - изучить Администрат. кодекс, Налоговый кодекс по этой теме. Думаю у Налоговой уже готово вам предписание, если у вас есть юристы, то можно побороться, чтоб не штрафовали, но это тоже в Кодексах искать нужно.

зафар 10.09.2012 18:37
у нас ТОО. работаем в упрощенной форме. за 2011 год реализация составила 75 000 000 тенге. с налогового позвонили и сказали что надо вставать на учет по ндс. за 2 квартала 2012 года мы подавали декларация по упрощенной форме. подскажите как нам быть?

Ответ:
Вы можете оставаться на упрощенной форме, если не перешагнули предел Дохода в 25 000 000 тнг. в квартал.
НДС - это другой налог, и если вы в течение года превысили 30000 МРП, то обязаны подать заявление на постановку на НДС. 2012 год - (30 000 * 1618= 48 540 000).
Ст.568 Налогового кодекса

Бека 06.09.2012 02:03
Доброго времени суток! хотел узнать, у меня ИП упрощенка, занимается Гос закупками. При открытий налоговый инспектор сказал что квартальный оборот денег не должно превышать 10 миллионов тенге, а у меня оказывается уже 13 миллионов. Подскажите пожалуйста, как теперь поступить? штраф нужно заплатить или можно привысить лимит? Заранее спасибо!

Ответ:
Статья 433

Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации применяют субъекты малого бизнеса, соответствующие следующим условиям:
1) для индивидуальных предпринимателей:
предельная среднесписочная численность работников за налоговый период составляет двадцать пять человек, включая самого индивидуального предпринимателя;
предельный доход за налоговый период составляет 10 000,0 тысяч тенге;
2) для юридических лиц:
предельная среднесписочная численность работников за налоговый период составляет пятьдесят человек;
предельный доход за налоговый период составляет 25 000,0 тысяч тенге.

Статья 435

5. В случае несоответствия условиям, установленным статьями 428 и 433 настоящего Кодекса, налоговое заявление представляется в течение десяти календарных дней с момента возникновения несоответствия. Прекращение специального налогового режима в указанном случае производится начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло несоответствие.
6. Налоговый орган при установлении факта несоответствия налогоплательщика условиям, установленным статьями 428 и 433 настоящего Кодекса, переводит данного налогоплательщика на общеустановленный порядок с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло несоответствие.
При этом в случае установления факта такого несоответствия в ходе камерального контроля налоговые органы до перевода на общеустановленный порядок направляют налогоплательщику уведомление об устранении нарушений, выявленных органами налоговой службы по результатам камерального контроля, в сроки и порядке, которые установлены статьями 607 и 608 настоящего Кодекса.
В вашем случае - переходите на Общеустановленный режим либо ТОО по Упрощ.форме.

Zahida 03.09.2012 12:48
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста(очень срочно)
По импорту: Я оплатила за товар по курсу 147,91$,а товар пришел по курсу 149,7$. Как приходовать товар,по какому курсу? Если есть статья какая-либо где четко написаны правила связанные с моим вопросом,пожалуйста можете написать.
Спасибо Вам большое!!!

Ответ:
Приход товара должен быть согласно НСФО по курсу аванса, если оплата была в несколько раз, то курс высчитывается средний.
Изучайте НСФО - 1, 2.

Эльмира 29.08.2012 20:31
Добрый вечер!Обьясните мне пожалуйста.ИП работало на упрощенке,с 3 квартала 2012 перешло наОУР.В найме 2 работника.З/пл 20000т,НПФ платила им и себе10%,т.е 2000т за июль.Доход ИП за июль 500000т.ОПВ за ип остаются 2000 тенге или мне нужно обязательно платить 10% от 500000т?СО 872т,за троих.ИП оформлено на чужого человека,но работаю я сама,поэтому не хотелось бы платить такую пенсионку ей.

Ответ:
Прочитайте предыдущие вопросы - ответы я давала уже.

По ИП на Общеус. режиме вам лучше прочитать в Кодексе, особенно:
1. ИП - также как и сотрудникам установите оклад, с него и платите все налоги
2. По соц.налогу обязательно изучите.

Если вам нужен ответ от меня, то это уже платная информация, я могу как лично проконсультировать, так и дать ответ письменно - электронно, после оплаты.

Zahida 27.08.2012 10:16
Здравствуйте! Огромное Спасибо Вам за вашу помощь!Скажите,
1.ТОО существует с 01.2011 на НДС не стоит (если не ошибаюсь нужно встать либо по желанию,либо когда достигнем определенной суммы НДС по реализации(точно не помню)). Вопрос: Это независимо от времени существования ТОО,допустим прошло 6-7 лет мы еще не нарушили тот самый лимит суммы и соответственно не встали на учет по НДС,т.е. нет ли лимита по времени?
2.Когда приходит с/ф Без НДС-приходую как есть Без НДС,когда С НДС-приходую тоже как есть с НДС.Правильно?Так как мы не плательщики НДС у нас будет висеть сумма НДС на 1420,можно ее списать?Может где-то что-то нужно настроить? Подскажите как правильно все отражать?Возможно я некорректно сформулировала вопрос,Извеняюсь!
Благодарю заранее!

Ответ:
1. Налоговый Кодекс - http://kodeks.kz/index.php?st=568
Ст. 568
п. 2. В случае, если размер оборота превышает в течение календарного года минимум оборота, определенного в соответствии с настоящим пунктом, лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны в явочном порядке подать в налоговый орган по месту нахождения налоговое заявление о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость не позднее десяти рабочих дней со дня окончания месяца, в котором возникло превышение минимума оборота.
Размер оборота определяется нарастающим итогом:
вновь созданными юридическими лицами-резидентами, филиалами, представительствами, через которые нерезидент осуществляет деятельность в Республике Казахстан, - с даты государственной (учетной) регистрации в органах юстиции;
физическими лицами, вновь вставшими на регистрационный учет в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, - с даты постановки на регистрационный учет в налоговых органах;
другими налогоплательщиками - с первого января текущего календарного года.
п.5. Минимум оборота составляет 30 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
прочтите всю статью.

2.Если вы не плательщик НДС, то счета 1420 у вас и не может быть, приходуете без выделения НДС, т.е. окончательную сумму, НДС в этом случае идет на себестоимость товара(услуги).

Заида 26.08.2012 14:54
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расчеты ИПН,СН,СО с суммы 765 131 тенге(начисление за 1го сотрудника). Заранее Благодарю!

Ответ:
Расчет при условии, что у работника предусмотрен вычет для исчисления ИПН:
1. ПВ = 10% от з/п 765 131*10%=76 513,1 тенге;
2. СО = расчет в данном случае - (10 * 17439) * 5% = 8 719,5 тенге (т.к. есть превышение 10*17439=174390);
3. СН = ((765 131 - 10% (ПВ))*11%) - СО = 67 028,47 тенге;
4. ИПН = (765 131 - 10%(ПВ) - 17439 (МЗП 2012))*10% = 67 117,89 тенге;

Света 23.08.2012 15:02
Добрый день! ИП на ОУ. Как можно и правильно взять на затраты услуги сотовой связи? Директор часто ездит в Россию за товаром и несёт большие расходы по связи
Спасибо.

Ответ:
Можно данный пункт прописать в Учетной политике, но и в этом случае требуются документы, подтверждающие покупку данной услуги.
Если приобретение в России, переводите на день оплаты по курсу и через Авансовый отчет, по командировочным расходам.

Айслу 22.08.2012 15:46
Здравствуйте ТОО на Упрощёнке. Нужно ли составлять Учётную политику? Спасибо

Ответ:
Да, у вас должны быть Учетная политика и Налоговая Учетная политика.

MVR777 21.08.2012 20:06
Подскажите, как запонить ф.200 (2012), а точнее строка200.00.04.

Ответ:
Здесь читайте Правила заполнения формы: http://www.salyk.kz/ru/Taxaccounting/2012g/Pages/ipn2012.aspx
4) строки 200.00.004 I, 200.00.004 II и 200.00.004 III предназначены для отражения суммы доходов, выплаченных физическим лицам в каждом месяце отчетного квартала.
Строка 200.00.004 IV предназначена для отражения итоговой суммы доходов за отчетный квартал, определяемой как сумма строк 200.00.004 I, 200.00.004 II и 200.00.004 III.
Строка 200.00.004 V предназначена для отражения итоговой суммы доходов с начала года, определяемой как сумма строк 200.00.004 IV отчетного квартала и 200.00.004 V за предыдущий отчетный квартал текущего года;
Что именно не понятно, "выплачено доходов" - это то что вы получаете на руки, за вычетом ИПН и Пенс.взносов.

Гульнара 19.08.2012 16:54
ТОО-упрощенка. При заполнении ф.910.00, должны ли мы заполнять строку 910.00.005., и включаем ли директора в среднесписочную численность работников (строка 910.00.004)

Ответ:
910.00.005 - нет
910.00.004 - всех работников, в т.ч. и Директора.

Алёна 14.08.2012 08:09
Здравствуйте!!! подскажите пожалуйста!!сдала 910 форму для ИП, где указала работника только самого индивидуального предпринимателя, с минимальной з/п 17439,налоги высчитывала с этой суммы!! позже сдала дополнительную декларацию. где указала 2-х сотрудников и среднемесячную з/п 30000. Скажите, теперь налоги платить за ип нужно также с минималки, а за сотрудников от 30000?

Ответ:
Налоги по Зарплате работников -
1. ИПН - код 101201 расчет (30000-17439-3000)*10%=956,1 тенге *2чел.= 1912.2 тенге
2. Пенс.отч. - 30000*10% = 3000 тенге*2 чел.=6000
3. СО - (30000-3000)*5% = 1350*2чел.=2700
Налоги по ИП
1. Пенс.отч. - 17439*10% = 1743,9 тенге
2. СО - 17439*5% = 871,95 тенге
Теперь по Налогам ИПН(код 101202) и Соц.налог (код 103101)
Например, доход 500 000 тенге за квартал получили (просто вы не написали)
500000 * 3% = 15000
101202 - 15000/2=7500
103101 - 15000/2-СО (ИП и с работ.)-871,95-2700=3928,05

Ну и проверяйте, чтоб в очередной и дополнительной по строкам, СУММЫ, не превысили реальных данных.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!