Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] 33 [ 34 ] [ 35 ]

Мадина 15.03.2012 23:17
Здравствуйте! очень помагаете, спасибо Вам! Сейчас у меня еще вопрос, мы в 2010 изменили коэфф.амортизации, а также некоторые ОС мы продали в сентябре 2010года,( компьтер остаточная стоимость 13,0 а продали за 5,0 и фотоаппарат ост.стоимость 5,0 и продали за 10,0) и вот на конец 2010 года у меня по компьтеру ост. ст-ть 1905, накопленный износ (-1905), по фотоап-у ост.ст. 1044 накопл.износ (-1044), за 2011 год тоже самое, такая сумма, амортизация за минусом. теперь как мне быть? Надеюсь на обширный ответ.Спасибо заранее!

Ответ:
Здравствуйте, Ваша проблема в том, что в программе (будем иметь ввиду что работаете в 1С) Вы некорректно проводили документы (временной фактор). Возможно, вы сначала сделали амортизацию на конец месяца, например 30.09.10 (а месяц еще не был закончен), а реализацию провели 10.09.10, уже после. поэтому у вас и не закрылись счета по ОС и аморт.
Сейчас Вам нужно сделать:
1.отменить амортизацию в месяце, когда была реализация ОС.
2.затем перепровести реализацию ОС.
3.провести амортизацию.

Гульсара 14.03.2012 21:50
Добрый вечер! ИП в ноябре 2011 было зарегистрировано по месту жительства(бостандыкский р-н) на ОУР .В январе нам сказали, что ип должно быть зарегистрированно там где осущ деятельность (карасайский р-н). мы перевелись туда, но св-во нам не поменяли. в феврале отправили 200 и 201 формы в карас.нк, но сейчас выяснилось что бост нк не перенаправил суммы ОПВ и СО за 4кв. что делать и будет ли штраф? Спасибо заранее.

Ответ:
Здравствуйте, дело в том, что Вы должны были указать код НУ по месту нахождения 0905, а по месту жительства 6004. Если бы Вы полностью сменили место жительства, то указывали бы один код. В Вашем случае, срочно отправляйте дополнительные отчеты:
1-й отчет - ставите код 0905 (в этом случае в 2-х местах, Вы как бы сторнируете то, отправили) и минусуете ОПВ и Соц.отч.
2-й отчет - ставите ОПВ и Соц.отч. и ставите по Месту нахождения 0905 и по месту жительства 6004.
У Вас будут данные по двум НУ. В Налоговую, которая Вам выставила уведомление - напишите письмо, что Вами ошибочно был казан код по месту жительства.

Раушан 13.03.2012 15:45
Добрый день! Подскажите пожалуйста,если только котельная,то ф.870.00 сдавать по квартально или как плательщик с объемом платежей до 100 МРП

Ответ:
По-моему 870.00 в любом случае сдается по-квартально, а вот разрешение получаете 1 раз на год.

Зоя 13.03.2012 11:36
Здравствуйте! у нас такая ситуация: мы (ИП) перешли с УНР на ОУР, деятельность - грузовые перевозки. Вопрос: как мне отразить в 1С поступление транспортных средств, если документов подтверждающих факт покупки нет, как вообще и на основании чего их можно поставить на баланс предприятия? Если я сделаю рыночную оценку авто, как мне отразить их поступление и начислять амортизацию. Заранее извините, если мой вопрос некорректен.

Ответ:
Даже если Вы были ИП по упрощ. то должны были вести учет по НСФО-2, и поступление машин должны были быть отражены. И еще на кого оформлены техпоспорта этих машин на ИП или на физ.лиц (см. пред. вопросы).
Если с потолка возьмете и поставите приход, то в конце года не сведете годовой.
Если все-таки машины принадлежать физ. лицу (т.е. собственнику ИП), то от него и сделайте приход.

Мадина 13.03.2012 11:35
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, если сотрудника отправили в командировку с 5.03 по 10.03 как нужно расчитать зар.плату за праздничные и выходные дни? суточные мы оплачиваем, а вот зар.плату я должна в 2-ом размере расчитать, так как он провел праздничный день в командировке?
Заранее спасибо!

Ответ:
В командировке, как правило сотрудник работает в те же рабочие дни, как и фирма на которую он был командирован, и думаю в праздничные и выходные никто не работает.
Т.об. согл. Баланса рабочего времени вы начисляете заработную плату.
Если все-таки командированный работал в эти дни, то издается приказ, в котором и прописывается в каком размере начисляются ему празд.дни.

светлана 11.03.2012 11:10
Здравствуйте, скажите пожалуйста ИП по ОУР: Индивидуальный предприниматель купил себе машину у физ. лица, зарегистрировал, заплатил налог, нам нужно ставить себе на баланс и сдавать отчеты? или нужно оформить аренду транспортного средства, чтобы списывать бензин?

Ответ:
Если оформлен техпаспорт на ИП, то ставите на баланс как обычно, если техпаспорт оформлен на физ.лицо, то в аренду и в любом случае регистрируйте в Налог. управлении (в предыд. ответах я где-то отвечала на подобный), иначе не будет садится 870.00.

вася 10.03.2012 21:32
Добрый день. У нас упрощ-ка на общ.установлен. режиме. Какие формы декларц. нужно сдавать. И доход с каких документов берем. спасибо

Ответ:
"У нас упрощ-ка на общ.установлен. режиме." - ну мне пора открывать страничку - юмор!
Существует как Упрощенная форма налогообложения, так и Общеустрановленный режим налогообложения - каким образом у вас и то и другое?

Райгуль 10.03.2012 10:28
Добрый день! Чтобы ТОО платил НДС, какой должен быть ежеквартальный доход. До этого мы не платили НДС. И как сдается годовой отчет по ТОО. Заранее спасибо!

Ответ:
Здравствуйте, скажите, вы читали Налоговый Кодекс? Если вы занимаетесь бухгалтерией, как могут возникать такие вопросы?
По КНП раздел 4 в Налоговом Кодексе (и есть еще литература как составлять ф.100.00 - если вы на ОУР)
По НДС - раздел 8. Там и найдете с какого момента Налогоплательщик обязан стать плательщиком НДС, а может он самостоятельно захочет встать на учет и т.п.

Елена 06.03.2012 16:08
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, по 910 форме, если кол-во работников 1 и проработал всего 1 месяц, следует ли его отражать в форме? и если да, то среднесписочная численность работников в 4строке получается ноль.. следует ли показывать зарплату на одного работника? заранее спасибо

Ответ:
Здравствуйте! Если работник проработал у вас 1 месяц, вы обязаны перечислить за него ОПВ, СОЦ.отч. и ИПН и все это отражается в приложении 910.01, а затем переноситься в основную форму.
Изучите правила заполнения ф. 910.00 - думаю поймете тогда, для чего существуют строки 4 и средняя зарплата на одного работника.

Илься 04.03.2012 08:07
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, должны ли сдавать пустогравку годового отчета (форма 100.00), если за отчетный период АО не осуществляла деятельности? В течение 2011 года сдавались пустогрфки по форме 200.00 и 201.00. Заранее спасибо!

Ответ:
Здравствуйте, Да, 100.00 форма должна быть сдана обязательно.

Юлия 29.02.2012 11:13
Добрый день! Я сдала 300ф за 4кв, сейчас обнаружила, что неправильно заполнила строку 300.00.016, как исправить ошибку? Спасибо!

Ответ:
Здравствуйте, извините за задержку с ответом, для исправления строки 300.00.016 - поставьте разницу между сданной суммой и реальной, и все. Сложнее, если бы исправлялись данные в приложениях со списками.

Гульвира 28.02.2012 20:20
Здравствуйте! Я имела виду про доход ИП работающий на общеустановленном режиме. Мне нужна хорошая консультация, как работать по ИП в этом режиме.ИП занимается активными продажами. Как вести бух учет.Будет ли считаться доходом, выручка сданная в банк.Если сумма сданной выручки превысила 1000,0 тенге????

Ответ:
Здравствуйте, здесь я не даю консультаций, это платно и нужно записаться (Алматы, 3500 тнг. - час).
Цитирую "Будет ли считаться доходом, выручка сданная в банк.Если сумма сданной выручки превысила 1000,0 тенге????"

Причем здесь то, что вы сдаете в банк и какая разница сколько?
Давайте разберемся, откуда эти деньги у вашего ИП появились, есть два источника, просто предполагаю из вашего вопроса:
Первый - это выручка от продажи, т.е. та сумма которую вы получили от Покупателя (ваш Доход) и пробили по кассе, если вы эту сумму сдаете в банк, то в чем вопрос?
И второй вариант - если сам ИП (физ.лицо)вложил свои деньги в оборот ИП, тогда вы должны оформить договор о временной возвратной фин.помощи, эта сумма не пробивается по кассе и является возвратной, т.е. никакого отношения к доходу не имеет.
Если вы работаете в 1С-бухгалтерии (ну или любой др.программе) доход отражается на счете 6010 в Оборотно-сальдовой ведомости.

Айгуль 28.02.2012 17:09
Здравствуйте, прошу помочь, как правильно заполняется кассовая книга с фискальной памятью.
Если не трудно по графам разбейте.
спасибо!!!

Ответ:
Здравствуйте, дело в том, что кассовые книги-операциониста бывают разные, поэтому по пунктам я не смогу вам сказать, но во всех должен быть образец заполнения книги, либо в конце либо в начале. Собственно ничего сложного там не должно быть: на начало дня ставится сумма накопления (начинаете с 0), затем сумма пробитая за день (Z-отчет) и на конец дня (в основном сейчас в Z-отчетах эта сумма в конце распечатывается), ну и в самый конец строки - выдано в кассу.

Наталья 28.02.2012 09:36
Добрый день. Подскажите пожалуйста, ф.870.00 для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме сдавать всем? Это что новая годовая форма? Мы же отчитываемся поквартально?

Ответ:
Никаких изменений нет, 870.00 поквартально если есть объект налогообложения (вывоз ТБО, топливо и т.д.), если нет, то ничего не сдается.

Елена 27.02.2012 14:42
Здравствуйте подскажите пожалуйста? ИП упращенка купили транспорт (фура).В 300 форме где мне сумму отразить ( в какой строке), и берется ли в зачет НДС (пропорциональный метод). И еще вопрос по 870 форме, нужно ли и какое подать заявление чтоб поставить машину на учет и списания ГСМа?? Заранее спасибо.

Ответ:
Если вы плательщик НДС, то сдаете ф.300.00, т.к. вы купили ОС, соответственно у Продавца (либо ИП, ТОО, физ.лицо),
если купили у ИП или ТОО (при условии, что данная фирма плательщик НДС), то заполняется приложение 8 и данные этого приложения переносятся в строку 300.00.014 I.
Если физ.лицо, то в строку 300.00.016.
Да, заявление обязаны подать, по-моему в течение 10 дней, в НУ. Сейчас в налоговых есть консультанты - они вам все там подскажут какую форму и что к ней приложить, все изменяется, поэтому могу ошибиться с номером заявления.

Гульвира 24.02.2012 23:28
Все про общеустановленный режим. Как считать доход? Если в выписке оборот за квартал по кредиту свыше 1000,0....

Ответ:
Добрый день, определение Дохода по Общеустановленному режиму предусматривает разницу между полученным доходом (реализация товаров, работ, услуг) и всеми расходами. Затем умножаете на 20%.
Советую Вам изучить Налоговый кодекс по КНП это раздел 4.
По Вашему вопросу видно, что в бухгалтерии Вы не разбираетесь, обратитесь для ведения учета к профессионалам.

ВИКТОРИЯ 22.02.2012 12:53
Добрый день.Подскажите пожалуйста покупаем товар по перечислению по банку, доверенность по которой получаем товар бухгалтерская необходимость или когда будет проверка налоговой это тоже будут проверять.Спасибо.

Ответ:
Доверенность - сам по себе документ, удостоверяющий, что вы доверяете своему сотруднику получить товар, а для Продавца - это подтверждение, что Товар они действительно отпускают вашей фирме. Насчет налоговой не знаю, но если возникнут разногласия между Покупателем и Поставщиком - доверенность сыграет не последнюю роль, что товар был получен.

наталия 21.02.2012 09:21
Здравствуйте, ИП на упращенке, хотела спросить у Вас ОПВ и СО отчисляются каждый месяц, а ИПН и СН отчисляются 1 раз в квартал? и какие реквизиты для ИПН и СН? спасибо заранее

Ответ:
ИП по Упрощенной форме имеют право все перечисления делать 1 раз в квартал, точнее
до 25.02 за 4 квартал
до 25.05 за 1 квартал
до 25.08 за 2 квартал
до 25.11 за 3 квартал
Реквизиты ваше НУ и его РНН узнайте в НУ,
ИИК KZ24070105KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
КНП 931
ИПН 101202 за самого ИП
ИПН 101201 за работников, если есть
СН 103101

Елена 19.02.2012 16:22
Здравствуйте! В прошлый раз очень помогли, спасибо. Сейчас, пожалуйста, расскажите о порядке списания товаров: какой товар и в какой момент я могу списывать? Есть автозапчасти, канцтовары, питьевая вода для офисных сотрудников, ГСМ и т.д. Заранее спасибо.

Ответ:
Доброго времени суток, списание материалов делается по мере их использования, вот и все, можно ежемесячно делать списание тех же канцтоваров, автозапчастей, а вот насчет воды, идут споры, что вода не предусматривает "на получение прибыли", и поэтому ее нужно списывать на "не идущие на вычеты" и НДС по ней тоже не берется в зачет. Что касается ГСМ, то здесь списание по путевым листам, и не забудьте про 870.00.

Ольга 19.02.2012 14:48
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у нас ИП упрощенка, сотрудников нет, занимаемся грузоперевозками, 4кв.сдали по нулям 910ф., у нас взята грузовая машина в аренду у физ.лица (родственника, хотя никакую аренду не платим, просто сущ.договор) сам физ.лицо имеет свое ИП, должен ли он платить какие-нибудь налоги раз он сдает нам в аренду авто (но сдает нам как простое физ.лицо а не от своего ИП), и должны ли мы ставить авто на баланс, амортизацию делать и прочее??? Сдали только форму 910, а какие еще необходимо сдавать формы по компании грузоперевозкам, может окружаю среду и еще возможно какие-нибудь?! Заранее спасибо

Ответ:
По ГСМ - покупаете бензин, заполняете Путевые листы, списываите бензин - сдаете 870.00 и платите налог (окр.среда). По срокам в предыдущих ответах смотрите.
Теперь по аренде - насколько я знаю, грузовые машины являются коммерческими, т.е. у всех у кого они есть были обязаны открыть ИП.
В Вашем случае я бы не рисковала, если договор безвозмездный, то владельцу авто, аренду его авто вам, могут рассчитать по рыночной стоимости, поэтому заключите договор с оплатой (хотя бы символич.) и таким образом ИП (владелец) будет сдавать 910.00 по этим суммам.
Насчет амортизации - в договоре пропишите, у какого ИП будет она начисляться, собственно она вам и не нужна, для расчета прибыли.

Гульжан 19.02.2012 10:22
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,мы открываем ТОО,может ли ТОО плательщик НДС закупать товар без НДС, а продавать его с НДС? Заранее спасибо!

Ответ:
Здравствуйте, ТОО - плательщик НДС, не просто "может", а ОБЯЗАНО проводить реализацию с НДС, и то что вы закупаете без НДС - здесь не имеет значения, просто НДС при покупке не пойдет в зачет и соответственно сумма к оплате НДС у вас сформируется, только при реализации.

Елена 16.02.2012 09:07
Можно ли в исключительном случае принять для аввнсового отчета только накладную с печатью без фискального чека и счета фактуры. Купленного электротовара не было ни в одном магазине, только на рынке?

Ответ:
Если вы приобретаете на рынке товар, то должны помимо Товарного чека от Продавца (с указанием ФИО продавца, его РНН) взять в Базаркоме подтверждение (извините, не помню как этот документ называется), что данный Продавец реализует на этом базаре.
Тогда можно через авансовый отчет показать оплату.

Надежда 16.02.2012 08:50
Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста,ИП зарегистрировано по месту жительства,арендует площадь в другом районе.
Нужна ли перерегистрация или достаточно зарегистрировать ККМ по месту аренды?И в какое НУ отчитываться?

Ответ:
Вы должны зарегистрироваться в НУ по месту осуществления деятельности и в 910.00 отражать два кода - по месту жительства и по месту нахождения, таким образом Пенс. и Соц. отчисления у вас будут отражаться в НУ по месту жительства, а 101202, 103101, 101201 - по месту нахождения.

Каршига 14.02.2012 18:09
ИП по УР. Как расчитать СН для сотрудников?

Ответ:
Социальный налог для ИП по Упрощенной форме рассчитывается как (3% от дохода / 2) и вычитаем все Соц.отчисления (самого ИП = МЗП*5% + сотрудников = ЗП-10%(Пенс.взносы)*5%).
Никакого другого СН - нет.

Валерия 13.02.2012 20:09
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, является ли вычетом из совокупного годового дохода НДС по обороту по реализации и НДС по импорту при определении налогооблагаемого дохода для расчета ИПН? (ИП по общеустановленному режиму налогообложения)

Ответ:
Добрый день, в Вашем вопросе я совсем запуталась и не поняла о чем вопрос.
Единственное, что могу сказать, что НДС, ИПН - это самостоятельные налоги и отчеты для них тоже разные, т.е. ежеквартально Вы сдаете 300.00 по НДС и все, больше ни в каких отчетах он не фигурирует.
Также и ИПН, я так поняла это форма 220.00 - там все данные формируются без НДС.

Эльмира 13.02.2012 12:49
Здраствуйте!Соц.отч. для ИП упрощенка и для ТОО общеустановленый, при расчёте за наёмных работников когда зарплата равна МЗП или получилось меньше МЗП, так как приступил к работе ближе к концу месяца.формула равна СО=(МЗП-ОПВ)*5%, Вопрос:ОПВ минусуем в такой ситуации, когда зарплата меньше МЗП или равна МЗП...Спасибо заранее...

Ответ:
СО=(МЗП-ОПВ)*5% - для соц отчислений ОПВ всегда вычитаются, для Соц.налога уже есть положение, что если (ЗП-ОПВ) меньше МЗП, то расчет - СН = (МЗП*11%)-СО

Мария 11.02.2012 17:50
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, нужно ли сдавать 200 форму ИП (ОУР) при отсутствии работников, кроме самого индивидуального предпринимателя. Если нет, то в какой форме нужно отражать начисление соцналога за инд.предпр.в размере 2 МРП. Благодарю заранее.

Ответ:
1. ИП по общеустановленному режиму - ф. 201.00 - Расчет по исчисленным и перечисленным ОПВ и СО (за самого ИП)(до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
ф. 200.00 - Декларация по ИПН и СН - (отражаете начисленные доходы наемным работникам) (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
За год ИП на ОУР надо сдать: ф. 220 (годовая декларация) - не позднее 31 марта.
200.00 - пустографку обязательно ежеквартально, если нет работников.

Ботагоз 09.02.2012 13:44
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,я ип на упрощенке
без образования юр лица,приобрела Камаз как физ лицо,в форме 910 доход показываю имеется работник,должна ли я заполнять форму 701.00 или просто в срок оплатить налог на транспорт?Заранее спасибо!

Ответ:
Если тех.паспорт оформлен на физ.лицо, то просто оплачиваете в срок. Все уточняйте в момент получения в НУ справки по оплате налога.

Ольга 09.02.2012 10:25
Здравствуйте! подскажите пожалуйста сроки уплаты налогов и обязательных отчислений для ТОО,раб. по упрощенке. Заранее спасибо.Я оплачиваю ежемесячно до 25 числа,а хочу платить по квартально,но боюсь опаздать. Например за 01,02,03-2012г.

Ответ:
Здравствуйте, в предыдущих ответах есть все сроки по сдачи отчетов и оплаты для всех категорий.
За 1 квартал 2012 (янв.,февр.,март) - сдача отчета до 15.05.12, оплата до 25.05.12.

Асель 07.02.2012 09:35
Здраствуйте!До какого числа сдать 910ф за 4 кв 2011,и когда заплатить начисления?!

Ответ:
Здравствуйте, на такой вопрос я уже давала информацию в предыдущих ответах, по всем срокам сдачи и оплаты налогов. Срок сдачи до 15.02.12, срок оплаты 25.02.12.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!