Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] 33 [ 34 ]

Эльмира 13.02.2012 12:49
Здраствуйте!Соц.отч. для ИП упрощенка и для ТОО общеустановленый, при расчёте за наёмных работников когда зарплата равна МЗП или получилось меньше МЗП, так как приступил к работе ближе к концу месяца.формула равна СО=(МЗП-ОПВ)*5%, Вопрос:ОПВ минусуем в такой ситуации, когда зарплата меньше МЗП или равна МЗП...Спасибо заранее...

Ответ:
СО=(МЗП-ОПВ)*5% - для соц отчислений ОПВ всегда вычитаются, для Соц.налога уже есть положение, что если (ЗП-ОПВ) меньше МЗП, то расчет - СН = (МЗП*11%)-СО

Мария 11.02.2012 17:50
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, нужно ли сдавать 200 форму ИП (ОУР) при отсутствии работников, кроме самого индивидуального предпринимателя. Если нет, то в какой форме нужно отражать начисление соцналога за инд.предпр.в размере 2 МРП. Благодарю заранее.

Ответ:
1. ИП по общеустановленному режиму - ф. 201.00 - Расчет по исчисленным и перечисленным ОПВ и СО (за самого ИП)(до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
ф. 200.00 - Декларация по ИПН и СН - (отражаете начисленные доходы наемным работникам) (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
За год ИП на ОУР надо сдать: ф. 220 (годовая декларация) - не позднее 31 марта.
200.00 - пустографку обязательно ежеквартально, если нет работников.

Ботагоз 09.02.2012 13:44
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,я ип на упрощенке
без образования юр лица,приобрела Камаз как физ лицо,в форме 910 доход показываю имеется работник,должна ли я заполнять форму 701.00 или просто в срок оплатить налог на транспорт?Заранее спасибо!

Ответ:
Если тех.паспорт оформлен на физ.лицо, то просто оплачиваете в срок. Все уточняйте в момент получения в НУ справки по оплате налога.

Ольга 09.02.2012 10:25
Здравствуйте! подскажите пожалуйста сроки уплаты налогов и обязательных отчислений для ТОО,раб. по упрощенке. Заранее спасибо.Я оплачиваю ежемесячно до 25 числа,а хочу платить по квартально,но боюсь опаздать. Например за 01,02,03-2012г.

Ответ:
Здравствуйте, в предыдущих ответах есть все сроки по сдачи отчетов и оплаты для всех категорий.
За 1 квартал 2012 (янв.,февр.,март) - сдача отчета до 15.05.12, оплата до 25.05.12.

Асель 07.02.2012 09:35
Здраствуйте!До какого числа сдать 910ф за 4 кв 2011,и когда заплатить начисления?!

Ответ:
Здравствуйте, на такой вопрос я уже давала информацию в предыдущих ответах, по всем срокам сдачи и оплаты налогов. Срок сдачи до 15.02.12, срок оплаты 25.02.12.

Ольга 01.02.2012 10:18
Добрый день!Подскажите пожалуйста какие принять действия- ИП открыто в конце сентября 2009года,автоматически поставлено на общеустановленный порядок по данное время оно не работало.Отчеты не сдавались,налоги не платились.Возможно ли его закрытие НУ по истечении какого-либо периода,как не действующее? Или следует сдать все отчеты, оплатить все налоги, штафы и после этого закрыть его?

Ответ:
"Или следует сдать все отчеты, оплатить все налоги, штафы и после этого закрыть его?" - только так.

Дина 30.01.2012 15:30
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня ТОО и ИП оба по упращенке, ежеквартально сдаю 910.00 форму, а теперь незнаю по упращенке есть годовые отчеты? если есть то какие формы нужно будет сдавать? Заранее спасибо.

Ответ:
В ТОО Вы являетесь - учредителем?
Или вы просто как бухгалтер вопрос задали?
Дело в том, что с 2010г. по-моему, если в ТОО и ИП один и тот же человек является Учредителем и ИП, то Вы не имеете права в обоих фирмах работать по Упрощенке.
Годовых на Упрощенном режиме - нет, кроме если есть имущество, смотрите предыдущие ответы, я там писала кто, что и когда сдает.

Гульзия 29.01.2012 17:38
Отчет 701.01 как сдать за 2012. То есть как рассчитать? в 2010 году 151064 общая сумма, а в 2011 г-141849. Не могу понять откуда берутся эти цифры?

Ответ:
Почитайте правила заполнения формы - http://www.salyk.kz/ru/Taxaccounting/2012g/Pages/mestnnalog2012.aspx, если не сможете, записывайтесь на консультацию (платно).

еркин 29.01.2012 15:00
здраствуите. скажите пожалуиста . я купил машину я трети хозяин. гаи требует довереность от второго хозяина как мне наити довереность

Ответ:
Этот вопрос не относиться к бухгалтерии, но по-моему сейчас не продают машины по доверенности, нужен договор между продавцом машины и покупателем, зайдите на сайт ГАИ, там должны быть ответы на такие вопросы.

Наталья 26.01.2012 14:52
Спасибо за "Правила исчисления и перечисления социальных отчислений". Но там же конкретно нигде не сказано, про исчисление именно с МЗП. А трактируется так:с 1 января 2010 года - 5 процентов от объекта исчисления социальных отчислений, но не менее 5 процентов от минимальной заработной платы, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
При этом максимальный размер социальных отчислений для самостоятельно занятых лиц не должен превышать сумму исчисленного социального налога за отчетный период.
Так как же быть?

Ответ:
Смотрите в разделе 2 пункт 7 последний абзац):

2. Порядок и сроки исчисления и перечисления социальных отчислений

7. .....
Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, размер дохода, принимаемого для исчисления социальных отчислений, приравнивается к размеру минимальной заработной платы, устанавливаемому законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Наталья 26.01.2012 10:23
Здравстуйте. Можно получить ссылку на закон, в котором говориться, что для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, размер дохода, принимаемого для исчисления социальных отчислений, приравнивается к размеру минимальной заработной платы

Ответ:
Здесь найдете "Правила исчисления и перечисления социальных отчислений" - http://urist.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=110&Itemid=69

Динара 25.01.2012 15:06
Здравствуйте! Помогите пож-ста ИП на упр. режиме налогообложения, за 2-3 квартал сдавала пустографки, теперь сдала дополнительные формы с расчетами, произвела оплату за два квартала в декабре, правильно ли это? спасибо заранее

Ответ:
А сами вы как думаете?
Вы нарушили сроки оплаты налогов, читаем Кодексы - по срокам - Налоговый, по штрафным санкциям (за неуплату или не полностью оплаченный налог) - Административный.
Думаю кроме пени, которая вам будет начислена автоматически, вам выставят штраф.

Елена Фокина 24.01.2012 18:25
Здравствуйте!Какие документы нужно предоставить в налоговое управление по сдаче 100 форме? Ответь пожалуйста срочно.

Ответ:
Здравствуйте, согласно изменениям в статье 149 Налог. Кодекса исключен пункт №2 с 01.01.2012г., таким образом, ничего в Налоговый комитет предоставлять при сдаче формы 100.00 не нужно. Заполняем форму 100.19.

Текущая редакция статьи 149

Статья 149. Налоговая декларация
1. Плательщик корпоративного подоходного налога представляет в налоговый орган по месту нахождения декларацию по корпоративному подоходному налогу не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом, за исключением нерезидента, получающего из источников в Республике Казахстан исключительно доходы, подлежащие налогообложению у источника выплаты, и не осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, если иное не установлено настоящей статьей.
Пункт 2 исключен ЗРК №467 с 1 января 2012г.
3. Декларация по корпоративному подоходному налогу состоит из декларации и приложений к ней по раскрытию информации об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением.
4. Налогоплательщик, применяющий специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации, не представляет декларацию по корпоративному подоходному налогу по доходам, облагаемым в соответствии со статьей 427 настоящего Кодекса.


Редакция статьи 149 до внесения изменений 467-IV от 21-07-2011

Статья 149. Налоговая декларация
1. Плательщик корпоративного подоходного налога представляет в налоговый орган по месту нахождения декларацию по корпоративному подоходному налогу не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом, за исключением нерезидента, получающего из источников в Республике Казахстан исключительно доходы, подлежащие налогообложению у источника выплаты, и не осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, если иное не установлено настоящей статьей.
2. Одновременно с декларацией по корпоративному подоходному налогу плательщик корпоративного подоходного налога представляет в налоговый орган по месту нахождения годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
При этом в случае корректировки ранее представленной годовой финансовой отчетности плательщик корпоративного подоходного налога в течение тридцати календарных дней со дня такой корректировки представляет скорректированную годовую финансовую отчетность в налоговый орган по месту нахождения.

Барг Юлия 23.01.2012 20:25
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если ИП по УНР продает основные средства (ОС), то ему необходимо предоставить декларацию по ИПН, т.к. доход от реализации ОС не входит в доходы по УНР. При реализация такого основного средства, как холодильное оборудование или мебель нужно ли предоставлять декларацию, или в данном случае под реалзацией основных средств подразумевается продажа Зданий и сооружений?

Ответ:
ОС для налогообложения по налогу имуществу - это одно, а вот ОС по бухучету это другое.
В вашем случае вы осуществите реализацию ОС - получите доход, соответственно отразите это в 910.00 и оплатите.

Ольга 23.01.2012 16:05
Добрый день! Открыла в конце ноября ИП по упрощенке,работников нет,без НДС, полученных доходов не было. Какую мне необходимо сдавать декларацию 910, (без приложений)или еще какие-то, т.е.нужно здавать "нулевую" декларацию, необходимо ли мне за себя платить все отчисления или нет, везде нули поставить или черточки.Еще необходимо ли сдавать отчеты в стат.управление или нет? Спасибо заранее=))

Ответ:
Сдаете 910.00, ни в коем случае не ставьте черточки, только нули, Статуправление не нужно, но можете узнать по своей деятельности нужно или нет в самом статуправлении.
Пенсионные и соц. отчисления тоже не нужно, дохода же нет.
И самое главное - поставьте ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ.

Шынар 21.01.2012 18:13
У меня ТОО упрощенка с НДС, купила строительные материалы У ТОО без НДС как и куда указать сумму и как мне рассчитать ндс

Ответ:
Приходуете как есть, без НДС. В 300.00 эта сумма указывается в строке 300.00.016. А вот когда будете реализовать эти материалы, то как обычно выделяете НДС.

тимур 18.01.2012 13:25
Подскажите пожалуйста где указывать расходы в форме 201.или они неуказываются. ИП по ОУР.

Ответ:
Форма 201.00 предназначена для отражения данных по Пенс. и соц. перечислениям. Доходы и расходы, Вы будете указывать в годовом, т.к. на ОУР. Смотрите предыдущие ответы, какие отчеты сдаются ИП по ОУР.

Елена 16.01.2012 18:23
Здравствуйте,подскажите как правильно оформить в 1С8 сотрудника в декретный отпуск.как оплачивается такой отпуск. зараннее спасибо. Елена

Ответ:
http://www.enbek.gov.kz/node/245439 - Расчет декретных и пособия до года с сайта Минист.Труда.
После того как сотрудница предоставит Вам больничный для выхода в декрет, пусть напишет заявление на отпуск или компенсацию, чтоб полностью рассчитаться на момент выхода ее в декрет.
Т.е. фирма выплачивает заработную плату плюс компенсацию, все остальное в ГЦВП.

Анара 14.01.2012 09:33
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие формы отчетности должно сдавать ИП, работающее по общеустановленному режиму без НДС и ТОО ,без НДС.Я хотела спросить я не сдавала 201 форму но указала 200.00 хотя по ТОО были пустографки как быть Заранее спасибо!

Ответ:
Я уже давала ответ:
Для всех категорий:
1. Если плательщик НДС - сдается поквартально 300.00 (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
2. Если импортер Таможенного союза (Россия,Беларусь) - сдается ежемесячно до 20 числа следующего месяца - 328.00, 320.00.
4. Если имеется Земля, Имущество - сдается 701.01 до 15.02 и 700.00 до 31.03.
5. Если имеется транспорт - сдается 701.00 до 05.07 и 700.00 до 31.03.
6. Если списываете ГСМ или ТБО, то предоставляется ф. 870.00 (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).

Теперь отдельно по каждой категории?
1. ИП по общеустановленному режиму - ф. 201.00 - Расчет по исчисленным и перечисленным ОПВ и СО (за самого ИП)(до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
ф. 200.00 - Декларация по ИПН и СН - (отражаете начисленные доходы наемным работникам) (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
За год ИП на ОУР надо сдать: ф. 220 (годовая декларация) - не позднее 31 марта.
2. ТОО по ОУР - ф.200.00 (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).

По второму вопросу - у Вас не сдан отчет 201.00, это в Административный кодекс по не сданным отчетам (изучайте).
Если были пустографки, попробуйте отправить самостоятельно не сданные отчеты, может Вас не заметят.

Нелли 12.01.2012 17:27
Добрый день, меня интересует следующий вопрос ТОО приобрело здание и в течение 10 рабочих дней нужно подать заявление в налоговый орган по месту нахождения здания или по месту регистрации ТОО? ТОО зарегистрировано и находится в одном районе а приобретенное здание на территории другого района г.Астана.

Ответ:
Добрый день, регистрироваться по месту нахождения Объекта и отчеты 701.01, 700.00 и 870.00 Вы будете сдавать по месту нахождения Объекта.

Эмилия 11.01.2012 10:53
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если нет 1С, то можно ли мне начать выдавать счета фактуры и накладные, просто на распечатанных бланках с другой 1С заполняя их от руки? и куда потом это всё записывать... раньше полностью с 1С работала, поэтому как в ручную немного тяжеловато приходится...

Ответ:
Вы можете писать в ручную, бланки продаются, другой вопрос: "куда потом это всё записывать...", если Вы не умеете вести бух-ю без 1С, т.е. на бумажных носителях, составлять Оборотно-сальдовые, Главную книгу, и т.п., то Вам на курсы по бухучету. Да и в 1С нужно понимать где и как формируются проводки, чтобы видеть всю картину учета.

Ольга 10.01.2012 16:52
ИП на ОУР,при оплате Корпоративного Подоходного Налога, какие КБК и КНП нужно указывать в платежке?

Ответ:
КПН 911, КБК 101202 - если уже отправлен отчет, запросите в Кабинете Налогоплательщика "Выписку по лицевым" там Вы увидите по каким кодам нужно отплачивать.

Эмилия 10.01.2012 15:50
Добрый день, скажите пожалуйста, как узнать ТОО на упрощенке плательщик НДС или нет...

Ответ:
1. Чтоб стать плательщиком НДС нужно получить "Свидетельство по НДС" - если его у Вас нет, то нет.
2. Запросите в Кабинете Налогоплательщика - Регистрационную карточку - там вся информация по Вашей фирме.

Елена 06.01.2012 12:49
Добрый день. Подскажите пжл. какие ставки поменялись на 2012 год,?(ндс,сн,со,ипн,опв,кпн,мзп и т.д.)

Ответ:
Изменения на 2012 год - МЗП, МРП и др. найдете внизу странички в разделе НОВОСТИ. Нажмите на "2012 год - МЗП, МРП и др."

Альфия 05.01.2012 23:01
Скажите пожалуйста,я ИП по разовому талону на рынке,хочу открыть ещё отдел в магазине,подскажите какие мои первые действия,на рынке наёмный работник будит,а в магазине я сама.Нужен ли будит кассовый аппарат,в магазине и на рынке?

Ответ:
Добрый день. В Вашем случае придется переходить на Упрощенную форму, т.к. по патенту Вы не имеете права принимать сотрудников и соответственно в разных местах открывать магазины.
Кассовый аппарат для ИП по упрощ.форме обязателен в каждой торговой точке.

Айгуль 17.12.2011 02:01
Подскажите пожалуйста как определить сумму НДС при ввозе товаров из стран таможенного союза? Мне правильно подсказали Сумма товара+сумма перевозки до Казахстана? Перевозку производила эксп.компания РБ из РБ до ст.Шымкент.

Ответ:
Вам правильно подсказали, но здесь нужно знать - в Контракте с Поставщиком как прописана доставка CIP, FCA и т.п., и изучите статью в Нал.Кодексе 276-..., чтоб не ошибиться с датой для расчета НДС.
Совет - если впервые делаете - проконсультируйтесь в своем НУ, чтоб избежать ошибок.

Ольга 16.12.2011 20:30
Здравствуйте, у меня ТОО по авансовому приобрели земельный участок и здание, как правильно отразить в 1С 8.1? как должна начисляться амортизация?
Заранее благодарю!!!!

Ответ:
Здравствуйте, старайтесь вопрос формулировать правильно.
Во-первых - у кого вы приобрели Земельный участок - это Поставщик (Контрагент по счету 3310), по авансовому отчету вы могли только провести оплату.
Итак, Вы купили земельный участок - должен быть документ-основание (накладная, счет-фактура если от ТОО, ИП; договор купли-продажи или т.п.). На основании этого документа приходуете земельный участок (Приобретение ОС - Дт 2410 Кт 3310). Ну, а в авансовом проводите сумму какую уплатили за Землю (Дт 3310 Кт 1251).
Земля не амортизируется.
И в Налоговом Управлении вы должны встать на учет по Земле (Обязательно).
Отчет 701.01 сдается до 20.02, 20.05, 20.08, 20.11 (не пропустите в какой период вы попали),
Отчет 700.00 до 31.03
И еще один отчет по Экологии 870.00.

Лейла 11.12.2011 15:24
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, ТОО по упрощенке и плательщик НДС - какие формы налогового отчета нужно сдавать?

Ответ:
НДС - форма 300.00
Упрощ.форма - 910.00

Для всех категорий:
1. Если плательщик НДС - сдается поквартально 300.00 (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
2. Если импортер Таможенного союза (Россия,Беларусь) - сдается ежемесячно до 20 числа следующего месяца - 328.00, 320.00.
4. Если имеется Земля, Имущество - сдается 701.01 до 15.02 и 700.00 до 31.03.
5. Если имеется транспорт - сдается 701.00 до 05.07 и 700.00 до 31.03.
6. Если списываете ГСМ, то предоставляется ф. 870.00 (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).

Алма 16.11.2011 15:40
ТОО упрощёнка с НДС,при оплате Корпоративного Подоходного Налога, какие КБК и КНП нужно указывать в платежке? КБК 937? КНП 101101?

Ответ:
КБК - 931, КНП - 101101, НДС - 105101, ИПН - 101201, СН - 103101

Оксана 14.11.2011 17:07
Любимая упрощенка)))
ИП ставит себе зар плату 32 000 тенге. Соответственно ОПВ = 3 200 тг, соц отч = 1440 тг.
Вопрос: При расчете соц налога идет корректировка на соц отчисления. Многие расчеты за ИП ведут с минималки. Так вот можно ли уменьшать соц налог на сумму соц отчислений с 32 000 или уменьшаем на сумму с 15999? Если можно ссылку на закон. Заранее огромное спасибо.

Ответ:
В предыдущем ответе я цитировала Закон, где написано, что ИП по упрощенке рассчитывает соц.отчисления с МЗП.
Имейте ввиду соц. отчисления идут в ГЦВП, а соц.налог в НУ, и если вы уменьшите соц.налог - думаю НУ Вам не простит.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!