Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] 33 [ 34 ]

наталия 21.02.2012 09:21
Здравствуйте, ИП на упращенке, хотела спросить у Вас ОПВ и СО отчисляются каждый месяц, а ИПН и СН отчисляются 1 раз в квартал? и какие реквизиты для ИПН и СН? спасибо заранее

Ответ:
ИП по Упрощенной форме имеют право все перечисления делать 1 раз в квартал, точнее
до 25.02 за 4 квартал
до 25.05 за 1 квартал
до 25.08 за 2 квартал
до 25.11 за 3 квартал
Реквизиты ваше НУ и его РНН узнайте в НУ,
ИИК KZ24070105KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
КНП 931
ИПН 101202 за самого ИП
ИПН 101201 за работников, если есть
СН 103101

Елена 19.02.2012 16:22
Здравствуйте! В прошлый раз очень помогли, спасибо. Сейчас, пожалуйста, расскажите о порядке списания товаров: какой товар и в какой момент я могу списывать? Есть автозапчасти, канцтовары, питьевая вода для офисных сотрудников, ГСМ и т.д. Заранее спасибо.

Ответ:
Доброго времени суток, списание материалов делается по мере их использования, вот и все, можно ежемесячно делать списание тех же канцтоваров, автозапчастей, а вот насчет воды, идут споры, что вода не предусматривает "на получение прибыли", и поэтому ее нужно списывать на "не идущие на вычеты" и НДС по ней тоже не берется в зачет. Что касается ГСМ, то здесь списание по путевым листам, и не забудьте про 870.00.

Ольга 19.02.2012 14:48
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у нас ИП упрощенка, сотрудников нет, занимаемся грузоперевозками, 4кв.сдали по нулям 910ф., у нас взята грузовая машина в аренду у физ.лица (родственника, хотя никакую аренду не платим, просто сущ.договор) сам физ.лицо имеет свое ИП, должен ли он платить какие-нибудь налоги раз он сдает нам в аренду авто (но сдает нам как простое физ.лицо а не от своего ИП), и должны ли мы ставить авто на баланс, амортизацию делать и прочее??? Сдали только форму 910, а какие еще необходимо сдавать формы по компании грузоперевозкам, может окружаю среду и еще возможно какие-нибудь?! Заранее спасибо

Ответ:
По ГСМ - покупаете бензин, заполняете Путевые листы, списываите бензин - сдаете 870.00 и платите налог (окр.среда). По срокам в предыдущих ответах смотрите.
Теперь по аренде - насколько я знаю, грузовые машины являются коммерческими, т.е. у всех у кого они есть были обязаны открыть ИП.
В Вашем случае я бы не рисковала, если договор безвозмездный, то владельцу авто, аренду его авто вам, могут рассчитать по рыночной стоимости, поэтому заключите договор с оплатой (хотя бы символич.) и таким образом ИП (владелец) будет сдавать 910.00 по этим суммам.
Насчет амортизации - в договоре пропишите, у какого ИП будет она начисляться, собственно она вам и не нужна, для расчета прибыли.

Гульжан 19.02.2012 10:22
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,мы открываем ТОО,может ли ТОО плательщик НДС закупать товар без НДС, а продавать его с НДС? Заранее спасибо!

Ответ:
Здравствуйте, ТОО - плательщик НДС, не просто "может", а ОБЯЗАНО проводить реализацию с НДС, и то что вы закупаете без НДС - здесь не имеет значения, просто НДС при покупке не пойдет в зачет и соответственно сумма к оплате НДС у вас сформируется, только при реализации.

Елена 16.02.2012 09:07
Можно ли в исключительном случае принять для аввнсового отчета только накладную с печатью без фискального чека и счета фактуры. Купленного электротовара не было ни в одном магазине, только на рынке?

Ответ:
Если вы приобретаете на рынке товар, то должны помимо Товарного чека от Продавца (с указанием ФИО продавца, его РНН) взять в Базаркоме подтверждение (извините, не помню как этот документ называется), что данный Продавец реализует на этом базаре.
Тогда можно через авансовый отчет показать оплату.

Надежда 16.02.2012 08:50
Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста,ИП зарегистрировано по месту жительства,арендует площадь в другом районе.
Нужна ли перерегистрация или достаточно зарегистрировать ККМ по месту аренды?И в какое НУ отчитываться?

Ответ:
Вы должны зарегистрироваться в НУ по месту осуществления деятельности и в 910.00 отражать два кода - по месту жительства и по месту нахождения, таким образом Пенс. и Соц. отчисления у вас будут отражаться в НУ по месту жительства, а 101202, 103101, 101201 - по месту нахождения.

Каршига 14.02.2012 18:09
ИП по УР. Как расчитать СН для сотрудников?

Ответ:
Социальный налог для ИП по Упрощенной форме рассчитывается как (3% от дохода / 2) и вычитаем все Соц.отчисления (самого ИП = МЗП*5% + сотрудников = ЗП-10%(Пенс.взносы)*5%).
Никакого другого СН - нет.

Валерия 13.02.2012 20:09
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, является ли вычетом из совокупного годового дохода НДС по обороту по реализации и НДС по импорту при определении налогооблагаемого дохода для расчета ИПН? (ИП по общеустановленному режиму налогообложения)

Ответ:
Добрый день, в Вашем вопросе я совсем запуталась и не поняла о чем вопрос.
Единственное, что могу сказать, что НДС, ИПН - это самостоятельные налоги и отчеты для них тоже разные, т.е. ежеквартально Вы сдаете 300.00 по НДС и все, больше ни в каких отчетах он не фигурирует.
Также и ИПН, я так поняла это форма 220.00 - там все данные формируются без НДС.

Эльмира 13.02.2012 12:49
Здраствуйте!Соц.отч. для ИП упрощенка и для ТОО общеустановленый, при расчёте за наёмных работников когда зарплата равна МЗП или получилось меньше МЗП, так как приступил к работе ближе к концу месяца.формула равна СО=(МЗП-ОПВ)*5%, Вопрос:ОПВ минусуем в такой ситуации, когда зарплата меньше МЗП или равна МЗП...Спасибо заранее...

Ответ:
СО=(МЗП-ОПВ)*5% - для соц отчислений ОПВ всегда вычитаются, для Соц.налога уже есть положение, что если (ЗП-ОПВ) меньше МЗП, то расчет - СН = (МЗП*11%)-СО

Мария 11.02.2012 17:50
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, нужно ли сдавать 200 форму ИП (ОУР) при отсутствии работников, кроме самого индивидуального предпринимателя. Если нет, то в какой форме нужно отражать начисление соцналога за инд.предпр.в размере 2 МРП. Благодарю заранее.

Ответ:
1. ИП по общеустановленному режиму - ф. 201.00 - Расчет по исчисленным и перечисленным ОПВ и СО (за самого ИП)(до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
ф. 200.00 - Декларация по ИПН и СН - (отражаете начисленные доходы наемным работникам) (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
За год ИП на ОУР надо сдать: ф. 220 (годовая декларация) - не позднее 31 марта.
200.00 - пустографку обязательно ежеквартально, если нет работников.

Ботагоз 09.02.2012 13:44
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,я ип на упрощенке
без образования юр лица,приобрела Камаз как физ лицо,в форме 910 доход показываю имеется работник,должна ли я заполнять форму 701.00 или просто в срок оплатить налог на транспорт?Заранее спасибо!

Ответ:
Если тех.паспорт оформлен на физ.лицо, то просто оплачиваете в срок. Все уточняйте в момент получения в НУ справки по оплате налога.

Ольга 09.02.2012 10:25
Здравствуйте! подскажите пожалуйста сроки уплаты налогов и обязательных отчислений для ТОО,раб. по упрощенке. Заранее спасибо.Я оплачиваю ежемесячно до 25 числа,а хочу платить по квартально,но боюсь опаздать. Например за 01,02,03-2012г.

Ответ:
Здравствуйте, в предыдущих ответах есть все сроки по сдачи отчетов и оплаты для всех категорий.
За 1 квартал 2012 (янв.,февр.,март) - сдача отчета до 15.05.12, оплата до 25.05.12.

Асель 07.02.2012 09:35
Здраствуйте!До какого числа сдать 910ф за 4 кв 2011,и когда заплатить начисления?!

Ответ:
Здравствуйте, на такой вопрос я уже давала информацию в предыдущих ответах, по всем срокам сдачи и оплаты налогов. Срок сдачи до 15.02.12, срок оплаты 25.02.12.

Ольга 01.02.2012 10:18
Добрый день!Подскажите пожалуйста какие принять действия- ИП открыто в конце сентября 2009года,автоматически поставлено на общеустановленный порядок по данное время оно не работало.Отчеты не сдавались,налоги не платились.Возможно ли его закрытие НУ по истечении какого-либо периода,как не действующее? Или следует сдать все отчеты, оплатить все налоги, штафы и после этого закрыть его?

Ответ:
"Или следует сдать все отчеты, оплатить все налоги, штафы и после этого закрыть его?" - только так.

Дина 30.01.2012 15:30
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня ТОО и ИП оба по упращенке, ежеквартально сдаю 910.00 форму, а теперь незнаю по упращенке есть годовые отчеты? если есть то какие формы нужно будет сдавать? Заранее спасибо.

Ответ:
В ТОО Вы являетесь - учредителем?
Или вы просто как бухгалтер вопрос задали?
Дело в том, что с 2010г. по-моему, если в ТОО и ИП один и тот же человек является Учредителем и ИП, то Вы не имеете права в обоих фирмах работать по Упрощенке.
Годовых на Упрощенном режиме - нет, кроме если есть имущество, смотрите предыдущие ответы, я там писала кто, что и когда сдает.

Гульзия 29.01.2012 17:38
Отчет 701.01 как сдать за 2012. То есть как рассчитать? в 2010 году 151064 общая сумма, а в 2011 г-141849. Не могу понять откуда берутся эти цифры?

Ответ:
Почитайте правила заполнения формы - http://www.salyk.kz/ru/Taxaccounting/2012g/Pages/mestnnalog2012.aspx, если не сможете, записывайтесь на консультацию (платно).

еркин 29.01.2012 15:00
здраствуите. скажите пожалуиста . я купил машину я трети хозяин. гаи требует довереность от второго хозяина как мне наити довереность

Ответ:
Этот вопрос не относиться к бухгалтерии, но по-моему сейчас не продают машины по доверенности, нужен договор между продавцом машины и покупателем, зайдите на сайт ГАИ, там должны быть ответы на такие вопросы.

Наталья 26.01.2012 14:52
Спасибо за "Правила исчисления и перечисления социальных отчислений". Но там же конкретно нигде не сказано, про исчисление именно с МЗП. А трактируется так:с 1 января 2010 года - 5 процентов от объекта исчисления социальных отчислений, но не менее 5 процентов от минимальной заработной платы, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
При этом максимальный размер социальных отчислений для самостоятельно занятых лиц не должен превышать сумму исчисленного социального налога за отчетный период.
Так как же быть?

Ответ:
Смотрите в разделе 2 пункт 7 последний абзац):

2. Порядок и сроки исчисления и перечисления социальных отчислений

7. .....
Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, размер дохода, принимаемого для исчисления социальных отчислений, приравнивается к размеру минимальной заработной платы, устанавливаемому законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Наталья 26.01.2012 10:23
Здравстуйте. Можно получить ссылку на закон, в котором говориться, что для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, размер дохода, принимаемого для исчисления социальных отчислений, приравнивается к размеру минимальной заработной платы

Ответ:
Здесь найдете "Правила исчисления и перечисления социальных отчислений" - http://urist.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=110&Itemid=69

Динара 25.01.2012 15:06
Здравствуйте! Помогите пож-ста ИП на упр. режиме налогообложения, за 2-3 квартал сдавала пустографки, теперь сдала дополнительные формы с расчетами, произвела оплату за два квартала в декабре, правильно ли это? спасибо заранее

Ответ:
А сами вы как думаете?
Вы нарушили сроки оплаты налогов, читаем Кодексы - по срокам - Налоговый, по штрафным санкциям (за неуплату или не полностью оплаченный налог) - Административный.
Думаю кроме пени, которая вам будет начислена автоматически, вам выставят штраф.

Елена Фокина 24.01.2012 18:25
Здравствуйте!Какие документы нужно предоставить в налоговое управление по сдаче 100 форме? Ответь пожалуйста срочно.

Ответ:
Здравствуйте, согласно изменениям в статье 149 Налог. Кодекса исключен пункт №2 с 01.01.2012г., таким образом, ничего в Налоговый комитет предоставлять при сдаче формы 100.00 не нужно. Заполняем форму 100.19.

Текущая редакция статьи 149

Статья 149. Налоговая декларация
1. Плательщик корпоративного подоходного налога представляет в налоговый орган по месту нахождения декларацию по корпоративному подоходному налогу не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом, за исключением нерезидента, получающего из источников в Республике Казахстан исключительно доходы, подлежащие налогообложению у источника выплаты, и не осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, если иное не установлено настоящей статьей.
Пункт 2 исключен ЗРК №467 с 1 января 2012г.
3. Декларация по корпоративному подоходному налогу состоит из декларации и приложений к ней по раскрытию информации об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением.
4. Налогоплательщик, применяющий специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации, не представляет декларацию по корпоративному подоходному налогу по доходам, облагаемым в соответствии со статьей 427 настоящего Кодекса.


Редакция статьи 149 до внесения изменений 467-IV от 21-07-2011

Статья 149. Налоговая декларация
1. Плательщик корпоративного подоходного налога представляет в налоговый орган по месту нахождения декларацию по корпоративному подоходному налогу не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом, за исключением нерезидента, получающего из источников в Республике Казахстан исключительно доходы, подлежащие налогообложению у источника выплаты, и не осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, если иное не установлено настоящей статьей.
2. Одновременно с декларацией по корпоративному подоходному налогу плательщик корпоративного подоходного налога представляет в налоговый орган по месту нахождения годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
При этом в случае корректировки ранее представленной годовой финансовой отчетности плательщик корпоративного подоходного налога в течение тридцати календарных дней со дня такой корректировки представляет скорректированную годовую финансовую отчетность в налоговый орган по месту нахождения.

Барг Юлия 23.01.2012 20:25
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если ИП по УНР продает основные средства (ОС), то ему необходимо предоставить декларацию по ИПН, т.к. доход от реализации ОС не входит в доходы по УНР. При реализация такого основного средства, как холодильное оборудование или мебель нужно ли предоставлять декларацию, или в данном случае под реалзацией основных средств подразумевается продажа Зданий и сооружений?

Ответ:
ОС для налогообложения по налогу имуществу - это одно, а вот ОС по бухучету это другое.
В вашем случае вы осуществите реализацию ОС - получите доход, соответственно отразите это в 910.00 и оплатите.

Ольга 23.01.2012 16:05
Добрый день! Открыла в конце ноября ИП по упрощенке,работников нет,без НДС, полученных доходов не было. Какую мне необходимо сдавать декларацию 910, (без приложений)или еще какие-то, т.е.нужно здавать "нулевую" декларацию, необходимо ли мне за себя платить все отчисления или нет, везде нули поставить или черточки.Еще необходимо ли сдавать отчеты в стат.управление или нет? Спасибо заранее=))

Ответ:
Сдаете 910.00, ни в коем случае не ставьте черточки, только нули, Статуправление не нужно, но можете узнать по своей деятельности нужно или нет в самом статуправлении.
Пенсионные и соц. отчисления тоже не нужно, дохода же нет.
И самое главное - поставьте ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ.

Шынар 21.01.2012 18:13
У меня ТОО упрощенка с НДС, купила строительные материалы У ТОО без НДС как и куда указать сумму и как мне рассчитать ндс

Ответ:
Приходуете как есть, без НДС. В 300.00 эта сумма указывается в строке 300.00.016. А вот когда будете реализовать эти материалы, то как обычно выделяете НДС.

тимур 18.01.2012 13:25
Подскажите пожалуйста где указывать расходы в форме 201.или они неуказываются. ИП по ОУР.

Ответ:
Форма 201.00 предназначена для отражения данных по Пенс. и соц. перечислениям. Доходы и расходы, Вы будете указывать в годовом, т.к. на ОУР. Смотрите предыдущие ответы, какие отчеты сдаются ИП по ОУР.

Елена 16.01.2012 18:23
Здравствуйте,подскажите как правильно оформить в 1С8 сотрудника в декретный отпуск.как оплачивается такой отпуск. зараннее спасибо. Елена

Ответ:
http://www.enbek.gov.kz/node/245439 - Расчет декретных и пособия до года с сайта Минист.Труда.
После того как сотрудница предоставит Вам больничный для выхода в декрет, пусть напишет заявление на отпуск или компенсацию, чтоб полностью рассчитаться на момент выхода ее в декрет.
Т.е. фирма выплачивает заработную плату плюс компенсацию, все остальное в ГЦВП.

Анара 14.01.2012 09:33
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие формы отчетности должно сдавать ИП, работающее по общеустановленному режиму без НДС и ТОО ,без НДС.Я хотела спросить я не сдавала 201 форму но указала 200.00 хотя по ТОО были пустографки как быть Заранее спасибо!

Ответ:
Я уже давала ответ:
Для всех категорий:
1. Если плательщик НДС - сдается поквартально 300.00 (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
2. Если импортер Таможенного союза (Россия,Беларусь) - сдается ежемесячно до 20 числа следующего месяца - 328.00, 320.00.
4. Если имеется Земля, Имущество - сдается 701.01 до 15.02 и 700.00 до 31.03.
5. Если имеется транспорт - сдается 701.00 до 05.07 и 700.00 до 31.03.
6. Если списываете ГСМ или ТБО, то предоставляется ф. 870.00 (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).

Теперь отдельно по каждой категории?
1. ИП по общеустановленному режиму - ф. 201.00 - Расчет по исчисленным и перечисленным ОПВ и СО (за самого ИП)(до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
ф. 200.00 - Декларация по ИПН и СН - (отражаете начисленные доходы наемным работникам) (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
За год ИП на ОУР надо сдать: ф. 220 (годовая декларация) - не позднее 31 марта.
2. ТОО по ОУР - ф.200.00 (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).

По второму вопросу - у Вас не сдан отчет 201.00, это в Административный кодекс по не сданным отчетам (изучайте).
Если были пустографки, попробуйте отправить самостоятельно не сданные отчеты, может Вас не заметят.

Нелли 12.01.2012 17:27
Добрый день, меня интересует следующий вопрос ТОО приобрело здание и в течение 10 рабочих дней нужно подать заявление в налоговый орган по месту нахождения здания или по месту регистрации ТОО? ТОО зарегистрировано и находится в одном районе а приобретенное здание на территории другого района г.Астана.

Ответ:
Добрый день, регистрироваться по месту нахождения Объекта и отчеты 701.01, 700.00 и 870.00 Вы будете сдавать по месту нахождения Объекта.

Эмилия 11.01.2012 10:53
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если нет 1С, то можно ли мне начать выдавать счета фактуры и накладные, просто на распечатанных бланках с другой 1С заполняя их от руки? и куда потом это всё записывать... раньше полностью с 1С работала, поэтому как в ручную немного тяжеловато приходится...

Ответ:
Вы можете писать в ручную, бланки продаются, другой вопрос: "куда потом это всё записывать...", если Вы не умеете вести бух-ю без 1С, т.е. на бумажных носителях, составлять Оборотно-сальдовые, Главную книгу, и т.п., то Вам на курсы по бухучету. Да и в 1С нужно понимать где и как формируются проводки, чтобы видеть всю картину учета.

Ольга 10.01.2012 16:52
ИП на ОУР,при оплате Корпоративного Подоходного Налога, какие КБК и КНП нужно указывать в платежке?

Ответ:
КПН 911, КБК 101202 - если уже отправлен отчет, запросите в Кабинете Налогоплательщика "Выписку по лицевым" там Вы увидите по каким кодам нужно отплачивать.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!