Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Оставить отзыв
Ескандер
Добрый день! если работник пробыл в командировке свыше 40 календарных дней ст.155 п.3 п.п 4) значит суточные признаются доходом работника и облагаются налогом? Эту ситуацию можно прописать в налог.учетной политике? Спасибо
Администратор
Только не в Налоговой Учетной политике, а в Учетной политике - это два разных документа.
наталья
Вы меня не поняли. Обычно суточные считаются, когда работника направляют в другой город и обратно. У нас же сотрудник иногородний, т.е. из дома другого города он едет на работу в алмату на 2 недели, и потом обратно в свой город. Вопрос в следующем был: если сотрудник иногородний, суточные считать со дня его выезда из дома, по дату когда он вернулся к себе в город?
Администратор
Пропишите данную ситуацию в Учетной политике предприятия. А как там вы это отразите так и будите списывать командировочные - транспорт, суточные и т.п.
Есть вахтовые методы работы, там также рабочих вывозят на место работы.
наталья
Добрый день! Наша фирма находится в Алматы, а бухгалтер живет в Кустанае, периодически он сюда прилетает. В документах от авиакомпании стоит направление Кустанай-Алматы-Кустанай, 26 мая вылет из кустаная в алматы- 8 июня из Алматы в Кустанай (14 дней), и общая сумма 48923 Вопрос: какую сумму от 48923 я могу взять на расходы по командировке и суточные считать за все дни нахождения бухгалтера в Алматы с 26 мая по 8 июня? Спасибо
Администратор
Не пойму вопрос, на основание чего вы расходы на проезд хотите уменьшить? Статьи ???
А ваш бухгалтер сам не может посчитать свои расходы и сдать авансовый отчет?
Алмагуль
Доброе утро! С отпускных какие налоги удерживаются? Спасибо.
Администратор
ОПВ, ИПН, СН и Сотч. - как полученные Доходы работником.
Нур
Добрый день! Фирма стояла на упрощенке, в декабре прошлого года было превышение и с 1 января пришлось встать на общеустановленный порядок налогообложения. Подскажите, пожалуйста, можно ли после этого встать обратно на упрощенку и если можно, то с какого времени?
Администратор
Через 2 года, читаем Кодекс.
Марианна
Здравствуйте! подскажите пожалуйста! у нас ип, счет фактуры мы не выдаем, так как оказываем услуги физ лицам. как сдавать налог по ндс без счет-фактур?
Администратор
Сдаете 300.00 форму - Приложение 7 не заполняете, а в Основной форме всю реализацию показываете.
Вопрос: зачем вам НДС, если вы даже фирмам не реализуете, лишние деньги?
Юрий
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня ИП работаю по упрощенке розничная торговля (радиодетали) оформляю счета фактур при оформлении фактуры записываю порядковый номер выписанной фактуры в журнал. Вопрос: нужно ли регистрировать данный журнал в налоговом комитете?
Также я выписываю счета на оплату там тоже указывается порядковый номер нужно ли его фиксировать в журнале? и последнее в счете на оплату указываются мои реквизиты а также Кбе и КНП
Кбе - я ставлю 19 а что ставить на КНП или вообще не чего не ставить? Прошу Вас пожалуйста помогите не как не могу с этим разобраться
Администратор
1. Не нужно регистрировать
2. Чтоб не ошибиться с нумерацией - ведутся реестры по всем документам, да.
3. Кбе - 19, КНП - код назначения платежа - нужен для платежного документа вашему Покупателю, если вы продаете товар - 710.
Дина
Здраствуйте! Работник был выдан отпуск "авансом" за неотработанный период имею ли я право делать перерасчет в сторону уменьшения и требовать погасить долг в добровольном порядке? Если да то как делать проводки и перерасчет? Зараннее благодарю
Администратор
Нет не имеете.
Анна
Добрый день, Подскажите пожалуйста, мы 26 апреля прошли перерегистрацию ТОО, связи с чем сменили налоговое управление по месту нахождения. 15 мая взяли продление по сдаче налоговой отчетности ФНО 300.00 за 1 кв. 2013 г. Где указали КОД НУ прежний (где находились ранее,старый). Сейчас будем сдавать отчет в новое НУ в которое перешли. Хотелось бы уточнить является ли данное заявление о продлении действительным или у нас теперь будут штрафы .
Заранее спасибо!
Администратор
Лучше сходить в новое НУ с этим продлением и поставить их в известность (наверно через канцелярию)
Алмагуль
Здравствуйте! ТОО на упрощенке.Поступление денег за квартал 1200000тг.Выполнение за этот квартал пока не было.При заполнении ф.910.отправила нулевку,т.к. еще не выписана счет-фактура.И начислении зарплаты не было.Должна ли отправить допку на сумму авансового платежа.
Администратор
Все верно сделали, допка не нужна.
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!