Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 10 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Mira 13.02.2014 10:37
10.12.13г зарегистрировалась как ип по упрощенке отчет 910 форме дохода нет и работников кроме меня нет отправлять пустографкой?

Ответ:
Да

Асия 09.02.2014 22:52
Здравствуйте! ип по упрощенке, сдача деклараций приостановлена на 5 лет до февраля 2016 года. Деятельности никакой нет и скорее всего не будет. Можно ли возобновить и сдать пустографки за 1 полугодие 2016 года и потом опять приостановить на 5 лет? Заранее спасибо

Ответ:
Можете за месяц до окончания срока, снова подать заявление на приостановление либо на закрытие.

Алеся 09.02.2014 20:39
Здравствуйте. У нас ТОО по упрощенке. 2 учредителя один из них является официально оформленным работником ТОО. должны ли мы начислять и оплачивать зарплату не зависимо от того есть ли денежное движение на расчетном счету. мы работаем по безналу. заранее благодарна!

Ответ:
Не путайте бухгалтерский и налоговый учет.

Жанна 07.02.2014 20:18
Здравствуйте! ИП. 05.02.2014 отправила формы 328.00 и 320.00. В связи с неправильным вводом налогового периода, пришлось отозвать форму 320.00 и отправить вновь, но уже 07.02.2014. Грозят ли теперь штрафы за то, что подали заявление и декларацию НЕ одновременно, и какие? Что можно сделать в данной ситуации? Подскажите, пожалуйста!! Заранее благодарю!!

Ответ:
Вообще-то вы должны были в НУ отнести эти формы и еще пакет док-в, согласно Кодекса РК, и там они вам бы подсказали что делать. По-моему в КН есть возможность отозвать с изменением периода, вы так сделали?
А формы 328 и 320 считаются не принятыми без предоставления на бумажном носителе в НУ.

Ольга 06.02.2014 09:41
Добрый день! Приобрела бутик в торговом доме в конце января. Фактически приступлю к работе в конце февраля. Подскажите пожалуйста, могу ли я открыть ИП в конце марта? так как оборота практически нет. Или все-таки необходимо в течении февраля это сделать?
Заранее благодарю!

Ответ:
Если нет реализации - можете.

Карина 06.02.2014 01:17
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Ип на упрощенке. У единственного работника мин заработная плата. 19 966- ОПВ (1967), СО (998), ИПН не удерживается. Вопрос сколько на руки выдаем работнику? 17 999 (МЗП-ОПВ), или 17001 (МЗП-ОПВ-СО)?

Ответ:
Минус ОПВ.

Лариса 06.02.2014 00:07
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,ТОО работало с ИП по приобретению товара по договору купли-продажи в котором указан объем поставки, но нет суммы договора,расчет производился по безналу, в 2013 году образовалась задолженность ТОО перед ИП, в конце 2013 года ТОО рассчиталось с ИП наличным путем,сумма не превышает 1000 мрп, будет ли это считаться нарушением согласно Закона РК "о платежах и переводах денег"?

Ответ:
Между ТОО и ИП нет ограничения в 1000МРП.
ИП - гражданин РК или оралман, осуществляющий индив-е предпринимательство БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА....
А в законе "между юр.лицами"

Alex 05.02.2014 17:51
http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla - Вот этот расчёт, действителен по сей момент, с 2012 года надо считать с третьего или четвёртого квартала? И весь 2013 год и 2014 такой же расчёт?

Ответ:
с 14.09.2012 года и пока никаких изменений.

Гульнара 25.01.2014 23:01
Здравствуйте! Какие будут предусмотрены штрафные санкции в случае сдачи дополнительной декларации формы 910.00 за 2012 г. с дополнительными суммами налогов КПН, если очередные отчеты были сданы вовремя?
Заранее спасибо!

Ответ:
Если сразу оплатите расхождения и пени, может и не будет штрафа.

Айзат 15.01.2014 14:16
Добрый день! Подскажите пожалуйста, Один наш сотрудник раюотает на 0,5 ставке ему начислено было з/пл 14990 тенге когда я перечислила соц.отчисление было возврат менее 933 тенге что мне делать. Как удержать соц отчисление. Пожалуйста обесните по подробнее. Спасибо!

Ответ:
с 01.01.2014 года снова изменения по СО, а за прошлый год http://kolibri-buh.kz/s-17-fevralya-2013-g.-poryadok-isch

Анна 12.01.2014 23:48
Доброго времени суток!

ТОО "Колибри М" временно приостанавливает Ответы на Ваши Вопросы.
Просим прощения.

Со временем будут укомплектованы по разделам популярные Вопросы-ответы и многое другое.

Гульнар 11.01.2014 21:12
Здравствуйте!Какую максимальную сумму можно пробивать на кассовом аппарате за одну продажу?
Заранее спасибо!

Ответ:
Наверно вы это имели ввиду:
Согласно Закону от 21 июня 2012 г. № 199-200 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег» внесено существенное изменение в п. 4-1 ст. 21 Закона «О платежах и переводах денег», согласно которому платежи между юридическими лицами по сделке, сумма которой превышает 1000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату совершения платежа», осуществляются только в безналичном порядке.

Карлыгаш 11.01.2014 14:06
Здравствуйте! у меня такая ситуация: по филиалу уже год сдаем 200 форму по нулям, там никто не работает, 870 сдавали по нулям. Нужно ли продолжать сдавать 870 , если 200 все время идет по нулям

Ответ:
А не легче приостановить деятельность? И потом - 870.00 пустографка не предоставляется.

Лана 08.01.2014 20:06
Здравствуйте, такой вопрос, в течении какого времени можно сдать формы дополнительные 300, по каждому кварталу(накосячили мама не горюй)если квартал уже закрыт, и будет ли штраф за это?

Ответ:
Можете сдавать допы когда хотите, только не во время проверки НУ. И еще - лучше не трогать свыше 5 лет.

Рысбек 30.12.2013 19:02
Добрый день! Всех поздравляю с Наступающим Новым 2014 Годом!

Разъясните пожалуйста, вновь созданное ТОО пока еще не получает доходов, а несет только расходы, в основном транспортные на бензин. Куда сдавать эти квитанции и чеки с АЗС и в какой срок?

Заранее благодарен, Рысбек!

Ответ:
1. Зарегистрировать транспорт в НУ
2. Сдавать 870.00 по-квартально, на основании списания расходов по бензину (путевые листы)
3. А квитанции и чеки должны хранится у вас в бухгалтерии.

Жант 30.12.2013 01:07
Здравствуйте у меня тут проблема. Ко мне пришло уведомление с налогового комитета якобы я 2011 году завес товар народного потребления на сумму больше 7 милионов тенге и теперь хотят чтобы я оплатил налог за 3 года по 191 тыс тенге. Я нечего не завозил и некогда не занимался предпринимательской деятельностью. Что мне делать??? Собираюсь подавать в суд или пусть ведут служебное раследование

Ответ:
Это вопрос больше к юристам, а не к бухгалтерии.

Дина 26.12.2013 21:12
Здравствуйте! С наступающим праздником!!! Подскажите пожалуйста, на время командировки директора назначили И.О., начисляем в размере 20% (по приказу)от оклада директора или и.о.? Спасибо

Ответ:
Думаю, вам лучше внимательно прочитать приказ или корректно его составить.

Динара 25.12.2013 17:08
Добрый день!
подскажите пожалуйста...
ИП на упращённом режиме налогооблажения получил товар из Кореи... ИП не плательщик НДСа. растаможка была проведена брокерами.
Что необходимо предоставить в Налоговый Комитет по данной растоможки и нужно ли вообще ведь он не плательщик НДСа и расходы не учитываются у ИП на СНР?

Ответ:
В НУ ничего не нужно предоставлять, НДС нужно внести в себестоимость товара.

Гульназ 23.12.2013 16:26
Добрый день!
у нас ТОО, до 30.06.2013 г. были неплательщиками НДС. А с 01.07.2013 г. стали платедьщиками НДС. Договора по услугам были заключены в начале года без НДС. Как мне сейча выставлять счета-фактуры. С НДС или без НДС?

Ответ:
С НДС.

Марал 26.11.2013 12:06
Здравствуйте.ТОО общеустановленный Микрокредитная организация.1) Обязательно ли устанавливать РОС терминал согласно закона "О платежах и переводах" с 1 января 2013г и как куда нужно обратиться по поводу установки. 2)В ф200 нужно ли указывать добровольное пенсионные отчисления т.к. директор отправил в августе и сентябре за себя ОПВ хотя доходов не было. Как зарплата не начислялась и поэтому остальные налоги не были отправлены. Я консультировалась с знакомой бухгалтер говорят так положено. Как быть в этой ситуации.

Ответ:
1. http://www.salyk.gov.kz/RU/ADMINTAX/Pages/posterminal.aspx, думаю нужно и обращаться нужно в банки
2. про Добровольные ПВ - я еще никому не перечисляла и не знаю как они садятся на лицевые, раньше в 200.00 были отдельные строки по ДПВ а сейчас нет, поэтому не могу ответить.

Гульнара 26.11.2013 02:29
Здравствуйте. Хотим зарегистрировать ип -услуги интернет кафе. Как выбрать окэд не знаем? В налоговом управлении ничего не пояснили.
Спасибо.

Ответ:
С этим вопросом в Статуправление.

Светлана 25.11.2013 19:54
Здравствуйте.сотрудник Инвалид но незнаю какой он группы не говорит и не сдал соответствующие документы по инвалидности, я удерживала ИПН с заработной платы он со мной спорит что у него не должно удерживатся ИПН,а должны мы отправить пенсионку только на каком основании удержали ипн и.т.д.заработная плата это у вас доход вы и по инвалидности получаете не понимает.

Ответ:
Зачем вы себе трудности придумываете, сотрудник должен принести подтверждающие документы по его инвалидности и уже на основании этих док-в делаете начисления, иначе как вы оправдаетесь перед НУ,а по льготам инвалидам в Кодексе почитайте.

Алмагуль 25.11.2013 12:32
Спасибо вам большое,ответы на вопросы ,причем,всегда правильные нахожу только у вас!

Галя 25.11.2013 00:21
Здравствйте! Я работала 2квартал по ОУР, в 3 квартале по упрощенке, должна ли я сдавать 220 форму
спасибо заранее!

Ответ:
Да, должны сдать 220.00 за период в котором работали по ОУР (2 квартал).

жулдызай 23.11.2013 13:51
Хочу уточнить если ип раньше сдавала 910 по упрощенке работников не было.а после решают взять на работу 2 человек.то что теперь надо делать ип и как сдавать отчеты?

Ответ:
Если вы продолжаете работать на Упрощенном режиме, то продолжаете сдавать 910.00, внимательно посмотрите как она выглядит.

Сабина 18.11.2013 17:00
Добрый день! У нас заключен договор ГПХ с физ. лицом на предоставление услуги по расчету смет на сумму 122 223 тенге. Удержали ИПН у ИВ в размере 12 223 тенге и сдали ФНО 200, по РКО выдали 110 000 тенге. Теперь интересует как эту сумму показать в ФНО 300. Я так понимаю, что я должна указать в строке 300.00.015 только возникает вопрос какую сумму я должна указать 122 223 или 110 000 тенге? Заранее спасибо за ответ

Ответ:
300.00.015 - 122 223 тенге.
Если у вас 1С-8.2, то вы вводите "Поступление ТМЦ и услуг", там обязательно, как обычно, заполняете все субконто, что в 300.00 форму все вошло.
После - на основание этого Поступления формируете "Расчет налогов при поступлении активов и услуг" - там выделяете ИПН.

Алина 18.11.2013 13:21
Добрый день! Уважаемые бухгалтера помогите,как сдать дополнительную декларацию если неправильно указан РНН поставщика т.е вместо него указала свой рнн,строка 1,2,3 за квартал 3 счет фактур и все из одной фирмыСпасибо!

Ответ:
Правила составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00), утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «30» ноября 2012 года № 1518:

41. Внесение изменений и дополнений в Реестры производится с учетом следующего:
1) в основной форме декларации по НДС формы 300.00 с учетом отнесения к виду налоговой отчетности, предусмотренной в пункте 3 статьи 63 Налогового кодекса, обязательно проставление отметки в ячейке «дополнительная» или «дополнительная по уведомлению»;
2) в разделе «Общая информация о плательщике НДС» Реестра указываются регистрационный номер налогоплательщика, индивидуальный идентификационный (бизнес идентификационный) номер (при его наличии) и налоговый период за который вносятся изменения и дополнения;
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;
4) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся дополнения.
42. При применении подпунктов 3) и 4) пункта 41 Правил следует учесть, что если представляется первая дополнительная декларация после представления очередной декларации, [b]то при дополнении реестра или удалении строк из реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой реестра к очередной декларации.[/b]
Если представляется дополнительная декларация к очередной декларации, к которой уже представлялись дополнительные декларации, то при дополнении реестра или удалении строк из реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой реестра, представленного к последней дополнительной декларации.

Сергей 14.11.2013 08:49
Выдано на руки работникам 720 000 тг, как посчитатать обязательные отчисления?

Ответ:
Каким работникам? По ИТД или разовая услуга?

Инна 13.11.2013 19:28
Инна 08.11.2013 10:07
Здравствуйте!у меня такой вопрос,учредитель ТОО,он же директор внес в кассу деньги,т.к. нужны были средства,а в кассе не хватало.я провожу Дт 1010 Кт 4030 верны ли проводки?и за какой период мы должны вернуть ему эту сумму обратно???и нужен ли договор с учредителем?спасибо!!!

Ответ:
Договор займа возвратной беспроцентной суммы сделайте и счет 3396 вместо 4030



спасибо,а на какой срок делается договор?если не ошибаюсь,то вроде max 3 года?

Ответ:
Нет, 1 год.

Лиза 13.11.2013 00:38
Здравствуйте!помогите пожалуйста,вот такой вопрос:У нас ИП по упрощенке,работаем по банк-клиенту.Нужно перечислить сумму на карточку,в назначении платежа нужно указать:материальная помощь.Хотела узнать,облагается ли мат.помощь каким то налогом???Эта сумма падает на депозит.счет,поэтому за какие-либо услуги мы не можем указать,банк говорит написать только мат.помощь.спасибо

Ответ:
У вас абсолютно не связанные вопросы, насчет налогов по материальной помощи - ИП обязано заплатить налоги, такие же как по з/п. (Безвозмездная помощь означает оплату налогов получателем, материальная - у источника выплат.) И есть вроде еще предел - это уже сами найдите в Законах.
По назначению платежа - пишите мат.помощь, а что еще вы хотели написать?

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!