Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 10 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Наталья 28.02.2014 23:09
Здравствуйте!подскажите пожалуйста какими проводками закрыть сумму по НДС?сделана проводка на нач.2012 г.ввод нач.остатков Дт 1420 Кт 000 сумма 16 402,перенесена по балансу (ф.100)т.к база за 2011 г.полетела.,теперь эту сумму нужно закрыть,т.к она весит в ОСВ.спасибо

Ответ:
Если эта сумма НДС стоит на счете 1420, значит она должна быть и на лицевом 105101 в НУ, проверьте. Зачем ее закрывать?

Светлана 24.02.2014 13:52
Здравствуйте! я незнаю как сопоставить ф.300 и ф.100 у нас покупка больше чем реализация отпускали товары на меньшую сумму шеф на свои деньги приобрел товары со счетами фактур,та фирма договор на приобретение товаров перенес на следующий год

Ответ:
Вам нужно понять зачем вы 300 и 100 сравниваете, строки 100.00.001 и 300.00.006 должны быть равны и строки по покупке 100.00.009.III.А и 300.00.021 также одинаковые должны быть, единственное исключение в покупке ОС, ОС в приложении отражается.

Ирина 23.02.2014 16:31
Здравствуйте ! Скажите пожалуйста , у меня ИП по упрощенки . Сдала расчет форма 701, нужно сдавать форму 700, если на ип есть недвижимость и земля. Спасибо.

Ответ:
С 2014г. 701 как раз не нужно сдавать, а 700.00 надо.

Юлия 21.02.2014 14:54
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
Вопрос такой: мы сдали 700.01 на 2014 год, а по НК РК индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенке с 2014 года не сдают расчет платежей. Теперь нам обязательно нужно отозвать эту форму в налоговом управлении, или ничего страшного в этом нет и пусть останется?
Спасибо.

Ответ:
Если налоговики попросят отозвать - отзовите, а так думаю ошибки нет.

Артем 19.02.2014 11:05
Добрый день я на упрашенке хочу стать плательщиком НДС со 2 квартала. Отразиться ли 1 квартал в конце года и вообще при отчетах в ну?

Ответ:
Вы что-то совсем запутались, НДС это самостоятельный налог, сдается (оплачивается ежеквартально).
А что вы имеете ввиду про "в конце года", если вы по упрощенке?

Екатерина 17.02.2014 13:44
Добрый день!
ИП в отпуске по уходу за ребенком до 1 года. Деятельность не приостанавливали. В ГЦВП сказали, что если будут перечисления ОПВ и СО, то ежемесячное пособие будет меньше. А не перечислять ОПВ и СО нельзя. Можно сделать какую-то доверенность на родственника и отправлять ОПВ и СО на него? Или что лучше сделать? Помогите разобраться.
Спасибо.

Ответ:
Просто примите вашего родственника как работника, и начисляйте ему з/п и платите ОПВ, СО.
Не забудьте про ИПН за работника.

ТОО ATS 17.02.2014 12:51
Добрый день, ежедневно непрерывно нами отпускается ГСМ на основании договоров, заключенных на год. На основании расходной заправочной ведомости течении вахты 15 дней составляется накладная на общее количество и выписывается счет-фактура. При переходе дней вахты на след месяц- то период закрывается предыдущим месяцем. То есть счет-фактура выписывается не соблюдая 5дней после совершения оборота. Не является ли это ошибкой?

Ответ:
Кодекс почитайте.

Наталья 16.02.2014 00:13
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,у нас ТОО и ИП.Может ли наше ТОО выписать сч\ф ИП?Директор один и тот же.Спасибо.

Ответ:
Почему нет, для НУ это совершенно две разные фирмы, и вы друг для друга всего лишь Контрагенты.

Mira 13.02.2014 10:37
10.12.13г зарегистрировалась как ип по упрощенке отчет 910 форме дохода нет и работников кроме меня нет отправлять пустографкой?

Ответ:
Да

Асия 09.02.2014 22:52
Здравствуйте! ип по упрощенке, сдача деклараций приостановлена на 5 лет до февраля 2016 года. Деятельности никакой нет и скорее всего не будет. Можно ли возобновить и сдать пустографки за 1 полугодие 2016 года и потом опять приостановить на 5 лет? Заранее спасибо

Ответ:
Можете за месяц до окончания срока, снова подать заявление на приостановление либо на закрытие.

Алеся 09.02.2014 20:39
Здравствуйте. У нас ТОО по упрощенке. 2 учредителя один из них является официально оформленным работником ТОО. должны ли мы начислять и оплачивать зарплату не зависимо от того есть ли денежное движение на расчетном счету. мы работаем по безналу. заранее благодарна!

Ответ:
Не путайте бухгалтерский и налоговый учет.

Жанна 07.02.2014 20:18
Здравствуйте! ИП. 05.02.2014 отправила формы 328.00 и 320.00. В связи с неправильным вводом налогового периода, пришлось отозвать форму 320.00 и отправить вновь, но уже 07.02.2014. Грозят ли теперь штрафы за то, что подали заявление и декларацию НЕ одновременно, и какие? Что можно сделать в данной ситуации? Подскажите, пожалуйста!! Заранее благодарю!!

Ответ:
Вообще-то вы должны были в НУ отнести эти формы и еще пакет док-в, согласно Кодекса РК, и там они вам бы подсказали что делать. По-моему в КН есть возможность отозвать с изменением периода, вы так сделали?
А формы 328 и 320 считаются не принятыми без предоставления на бумажном носителе в НУ.

Ольга 06.02.2014 09:41
Добрый день! Приобрела бутик в торговом доме в конце января. Фактически приступлю к работе в конце февраля. Подскажите пожалуйста, могу ли я открыть ИП в конце марта? так как оборота практически нет. Или все-таки необходимо в течении февраля это сделать?
Заранее благодарю!

Ответ:
Если нет реализации - можете.

Карина 06.02.2014 01:17
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Ип на упрощенке. У единственного работника мин заработная плата. 19 966- ОПВ (1967), СО (998), ИПН не удерживается. Вопрос сколько на руки выдаем работнику? 17 999 (МЗП-ОПВ), или 17001 (МЗП-ОПВ-СО)?

Ответ:
Минус ОПВ.

Лариса 06.02.2014 00:07
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,ТОО работало с ИП по приобретению товара по договору купли-продажи в котором указан объем поставки, но нет суммы договора,расчет производился по безналу, в 2013 году образовалась задолженность ТОО перед ИП, в конце 2013 года ТОО рассчиталось с ИП наличным путем,сумма не превышает 1000 мрп, будет ли это считаться нарушением согласно Закона РК "о платежах и переводах денег"?

Ответ:
Между ТОО и ИП нет ограничения в 1000МРП.
ИП - гражданин РК или оралман, осуществляющий индив-е предпринимательство БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА....
А в законе "между юр.лицами"

Alex 05.02.2014 17:51
http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla - Вот этот расчёт, действителен по сей момент, с 2012 года надо считать с третьего или четвёртого квартала? И весь 2013 год и 2014 такой же расчёт?

Ответ:
с 14.09.2012 года и пока никаких изменений.

Гульнара 25.01.2014 23:01
Здравствуйте! Какие будут предусмотрены штрафные санкции в случае сдачи дополнительной декларации формы 910.00 за 2012 г. с дополнительными суммами налогов КПН, если очередные отчеты были сданы вовремя?
Заранее спасибо!

Ответ:
Если сразу оплатите расхождения и пени, может и не будет штрафа.

Айзат 15.01.2014 14:16
Добрый день! Подскажите пожалуйста, Один наш сотрудник раюотает на 0,5 ставке ему начислено было з/пл 14990 тенге когда я перечислила соц.отчисление было возврат менее 933 тенге что мне делать. Как удержать соц отчисление. Пожалуйста обесните по подробнее. Спасибо!

Ответ:
с 01.01.2014 года снова изменения по СО, а за прошлый год http://kolibri-buh.kz/s-17-fevralya-2013-g.-poryadok-isch

Анна 12.01.2014 23:48
Доброго времени суток!

ТОО "Колибри М" временно приостанавливает Ответы на Ваши Вопросы.
Просим прощения.

Со временем будут укомплектованы по разделам популярные Вопросы-ответы и многое другое.

Гульнар 11.01.2014 21:12
Здравствуйте!Какую максимальную сумму можно пробивать на кассовом аппарате за одну продажу?
Заранее спасибо!

Ответ:
Наверно вы это имели ввиду:
Согласно Закону от 21 июня 2012 г. № 199-200 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег» внесено существенное изменение в п. 4-1 ст. 21 Закона «О платежах и переводах денег», согласно которому платежи между юридическими лицами по сделке, сумма которой превышает 1000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату совершения платежа», осуществляются только в безналичном порядке.

Карлыгаш 11.01.2014 14:06
Здравствуйте! у меня такая ситуация: по филиалу уже год сдаем 200 форму по нулям, там никто не работает, 870 сдавали по нулям. Нужно ли продолжать сдавать 870 , если 200 все время идет по нулям

Ответ:
А не легче приостановить деятельность? И потом - 870.00 пустографка не предоставляется.

Лана 08.01.2014 20:06
Здравствуйте, такой вопрос, в течении какого времени можно сдать формы дополнительные 300, по каждому кварталу(накосячили мама не горюй)если квартал уже закрыт, и будет ли штраф за это?

Ответ:
Можете сдавать допы когда хотите, только не во время проверки НУ. И еще - лучше не трогать свыше 5 лет.

Рысбек 30.12.2013 19:02
Добрый день! Всех поздравляю с Наступающим Новым 2014 Годом!

Разъясните пожалуйста, вновь созданное ТОО пока еще не получает доходов, а несет только расходы, в основном транспортные на бензин. Куда сдавать эти квитанции и чеки с АЗС и в какой срок?

Заранее благодарен, Рысбек!

Ответ:
1. Зарегистрировать транспорт в НУ
2. Сдавать 870.00 по-квартально, на основании списания расходов по бензину (путевые листы)
3. А квитанции и чеки должны хранится у вас в бухгалтерии.

Жант 30.12.2013 01:07
Здравствуйте у меня тут проблема. Ко мне пришло уведомление с налогового комитета якобы я 2011 году завес товар народного потребления на сумму больше 7 милионов тенге и теперь хотят чтобы я оплатил налог за 3 года по 191 тыс тенге. Я нечего не завозил и некогда не занимался предпринимательской деятельностью. Что мне делать??? Собираюсь подавать в суд или пусть ведут служебное раследование

Ответ:
Это вопрос больше к юристам, а не к бухгалтерии.

Дина 26.12.2013 21:12
Здравствуйте! С наступающим праздником!!! Подскажите пожалуйста, на время командировки директора назначили И.О., начисляем в размере 20% (по приказу)от оклада директора или и.о.? Спасибо

Ответ:
Думаю, вам лучше внимательно прочитать приказ или корректно его составить.

Динара 25.12.2013 17:08
Добрый день!
подскажите пожалуйста...
ИП на упращённом режиме налогооблажения получил товар из Кореи... ИП не плательщик НДСа. растаможка была проведена брокерами.
Что необходимо предоставить в Налоговый Комитет по данной растоможки и нужно ли вообще ведь он не плательщик НДСа и расходы не учитываются у ИП на СНР?

Ответ:
В НУ ничего не нужно предоставлять, НДС нужно внести в себестоимость товара.

Гульназ 23.12.2013 16:26
Добрый день!
у нас ТОО, до 30.06.2013 г. были неплательщиками НДС. А с 01.07.2013 г. стали платедьщиками НДС. Договора по услугам были заключены в начале года без НДС. Как мне сейча выставлять счета-фактуры. С НДС или без НДС?

Ответ:
С НДС.

Марал 26.11.2013 12:06
Здравствуйте.ТОО общеустановленный Микрокредитная организация.1) Обязательно ли устанавливать РОС терминал согласно закона "О платежах и переводах" с 1 января 2013г и как куда нужно обратиться по поводу установки. 2)В ф200 нужно ли указывать добровольное пенсионные отчисления т.к. директор отправил в августе и сентябре за себя ОПВ хотя доходов не было. Как зарплата не начислялась и поэтому остальные налоги не были отправлены. Я консультировалась с знакомой бухгалтер говорят так положено. Как быть в этой ситуации.

Ответ:
1. http://www.salyk.gov.kz/RU/ADMINTAX/Pages/posterminal.aspx, думаю нужно и обращаться нужно в банки
2. про Добровольные ПВ - я еще никому не перечисляла и не знаю как они садятся на лицевые, раньше в 200.00 были отдельные строки по ДПВ а сейчас нет, поэтому не могу ответить.

Гульнара 26.11.2013 02:29
Здравствуйте. Хотим зарегистрировать ип -услуги интернет кафе. Как выбрать окэд не знаем? В налоговом управлении ничего не пояснили.
Спасибо.

Ответ:
С этим вопросом в Статуправление.

Светлана 25.11.2013 19:54
Здравствуйте.сотрудник Инвалид но незнаю какой он группы не говорит и не сдал соответствующие документы по инвалидности, я удерживала ИПН с заработной платы он со мной спорит что у него не должно удерживатся ИПН,а должны мы отправить пенсионку только на каком основании удержали ипн и.т.д.заработная плата это у вас доход вы и по инвалидности получаете не понимает.

Ответ:
Зачем вы себе трудности придумываете, сотрудник должен принести подтверждающие документы по его инвалидности и уже на основании этих док-в делаете начисления, иначе как вы оправдаетесь перед НУ,а по льготам инвалидам в Кодексе почитайте.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!