Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 10 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Гульнара 25.01.2014 23:01
Здравствуйте! Какие будут предусмотрены штрафные санкции в случае сдачи дополнительной декларации формы 910.00 за 2012 г. с дополнительными суммами налогов КПН, если очередные отчеты были сданы вовремя?
Заранее спасибо!

Ответ:
Если сразу оплатите расхождения и пени, может и не будет штрафа.

Айзат 15.01.2014 14:16
Добрый день! Подскажите пожалуйста, Один наш сотрудник раюотает на 0,5 ставке ему начислено было з/пл 14990 тенге когда я перечислила соц.отчисление было возврат менее 933 тенге что мне делать. Как удержать соц отчисление. Пожалуйста обесните по подробнее. Спасибо!

Ответ:
с 01.01.2014 года снова изменения по СО, а за прошлый год http://kolibri-buh.kz/s-17-fevralya-2013-g.-poryadok-isch

Анна 12.01.2014 23:48
Доброго времени суток!

ТОО "Колибри М" временно приостанавливает Ответы на Ваши Вопросы.
Просим прощения.

Со временем будут укомплектованы по разделам популярные Вопросы-ответы и многое другое.

Гульнар 11.01.2014 21:12
Здравствуйте!Какую максимальную сумму можно пробивать на кассовом аппарате за одну продажу?
Заранее спасибо!

Ответ:
Наверно вы это имели ввиду:
Согласно Закону от 21 июня 2012 г. № 199-200 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег» внесено существенное изменение в п. 4-1 ст. 21 Закона «О платежах и переводах денег», согласно которому платежи между юридическими лицами по сделке, сумма которой превышает 1000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату совершения платежа», осуществляются только в безналичном порядке.

Карлыгаш 11.01.2014 14:06
Здравствуйте! у меня такая ситуация: по филиалу уже год сдаем 200 форму по нулям, там никто не работает, 870 сдавали по нулям. Нужно ли продолжать сдавать 870 , если 200 все время идет по нулям

Ответ:
А не легче приостановить деятельность? И потом - 870.00 пустографка не предоставляется.

Лана 08.01.2014 20:06
Здравствуйте, такой вопрос, в течении какого времени можно сдать формы дополнительные 300, по каждому кварталу(накосячили мама не горюй)если квартал уже закрыт, и будет ли штраф за это?

Ответ:
Можете сдавать допы когда хотите, только не во время проверки НУ. И еще - лучше не трогать свыше 5 лет.

Рысбек 30.12.2013 19:02
Добрый день! Всех поздравляю с Наступающим Новым 2014 Годом!

Разъясните пожалуйста, вновь созданное ТОО пока еще не получает доходов, а несет только расходы, в основном транспортные на бензин. Куда сдавать эти квитанции и чеки с АЗС и в какой срок?

Заранее благодарен, Рысбек!

Ответ:
1. Зарегистрировать транспорт в НУ
2. Сдавать 870.00 по-квартально, на основании списания расходов по бензину (путевые листы)
3. А квитанции и чеки должны хранится у вас в бухгалтерии.

Жант 30.12.2013 01:07
Здравствуйте у меня тут проблема. Ко мне пришло уведомление с налогового комитета якобы я 2011 году завес товар народного потребления на сумму больше 7 милионов тенге и теперь хотят чтобы я оплатил налог за 3 года по 191 тыс тенге. Я нечего не завозил и некогда не занимался предпринимательской деятельностью. Что мне делать??? Собираюсь подавать в суд или пусть ведут служебное раследование

Ответ:
Это вопрос больше к юристам, а не к бухгалтерии.

Дина 26.12.2013 21:12
Здравствуйте! С наступающим праздником!!! Подскажите пожалуйста, на время командировки директора назначили И.О., начисляем в размере 20% (по приказу)от оклада директора или и.о.? Спасибо

Ответ:
Думаю, вам лучше внимательно прочитать приказ или корректно его составить.

Динара 25.12.2013 17:08
Добрый день!
подскажите пожалуйста...
ИП на упращённом режиме налогооблажения получил товар из Кореи... ИП не плательщик НДСа. растаможка была проведена брокерами.
Что необходимо предоставить в Налоговый Комитет по данной растоможки и нужно ли вообще ведь он не плательщик НДСа и расходы не учитываются у ИП на СНР?

Ответ:
В НУ ничего не нужно предоставлять, НДС нужно внести в себестоимость товара.

Гульназ 23.12.2013 16:26
Добрый день!
у нас ТОО, до 30.06.2013 г. были неплательщиками НДС. А с 01.07.2013 г. стали платедьщиками НДС. Договора по услугам были заключены в начале года без НДС. Как мне сейча выставлять счета-фактуры. С НДС или без НДС?

Ответ:
С НДС.

Марал 26.11.2013 12:06
Здравствуйте.ТОО общеустановленный Микрокредитная организация.1) Обязательно ли устанавливать РОС терминал согласно закона "О платежах и переводах" с 1 января 2013г и как куда нужно обратиться по поводу установки. 2)В ф200 нужно ли указывать добровольное пенсионные отчисления т.к. директор отправил в августе и сентябре за себя ОПВ хотя доходов не было. Как зарплата не начислялась и поэтому остальные налоги не были отправлены. Я консультировалась с знакомой бухгалтер говорят так положено. Как быть в этой ситуации.

Ответ:
1. http://www.salyk.gov.kz/RU/ADMINTAX/Pages/posterminal.aspx, думаю нужно и обращаться нужно в банки
2. про Добровольные ПВ - я еще никому не перечисляла и не знаю как они садятся на лицевые, раньше в 200.00 были отдельные строки по ДПВ а сейчас нет, поэтому не могу ответить.

Гульнара 26.11.2013 02:29
Здравствуйте. Хотим зарегистрировать ип -услуги интернет кафе. Как выбрать окэд не знаем? В налоговом управлении ничего не пояснили.
Спасибо.

Ответ:
С этим вопросом в Статуправление.

Светлана 25.11.2013 19:54
Здравствуйте.сотрудник Инвалид но незнаю какой он группы не говорит и не сдал соответствующие документы по инвалидности, я удерживала ИПН с заработной платы он со мной спорит что у него не должно удерживатся ИПН,а должны мы отправить пенсионку только на каком основании удержали ипн и.т.д.заработная плата это у вас доход вы и по инвалидности получаете не понимает.

Ответ:
Зачем вы себе трудности придумываете, сотрудник должен принести подтверждающие документы по его инвалидности и уже на основании этих док-в делаете начисления, иначе как вы оправдаетесь перед НУ,а по льготам инвалидам в Кодексе почитайте.

Алмагуль 25.11.2013 12:32
Спасибо вам большое,ответы на вопросы ,причем,всегда правильные нахожу только у вас!

Галя 25.11.2013 00:21
Здравствйте! Я работала 2квартал по ОУР, в 3 квартале по упрощенке, должна ли я сдавать 220 форму
спасибо заранее!

Ответ:
Да, должны сдать 220.00 за период в котором работали по ОУР (2 квартал).

жулдызай 23.11.2013 13:51
Хочу уточнить если ип раньше сдавала 910 по упрощенке работников не было.а после решают взять на работу 2 человек.то что теперь надо делать ип и как сдавать отчеты?

Ответ:
Если вы продолжаете работать на Упрощенном режиме, то продолжаете сдавать 910.00, внимательно посмотрите как она выглядит.

Сабина 18.11.2013 17:00
Добрый день! У нас заключен договор ГПХ с физ. лицом на предоставление услуги по расчету смет на сумму 122 223 тенге. Удержали ИПН у ИВ в размере 12 223 тенге и сдали ФНО 200, по РКО выдали 110 000 тенге. Теперь интересует как эту сумму показать в ФНО 300. Я так понимаю, что я должна указать в строке 300.00.015 только возникает вопрос какую сумму я должна указать 122 223 или 110 000 тенге? Заранее спасибо за ответ

Ответ:
300.00.015 - 122 223 тенге.
Если у вас 1С-8.2, то вы вводите "Поступление ТМЦ и услуг", там обязательно, как обычно, заполняете все субконто, что в 300.00 форму все вошло.
После - на основание этого Поступления формируете "Расчет налогов при поступлении активов и услуг" - там выделяете ИПН.

Алина 18.11.2013 13:21
Добрый день! Уважаемые бухгалтера помогите,как сдать дополнительную декларацию если неправильно указан РНН поставщика т.е вместо него указала свой рнн,строка 1,2,3 за квартал 3 счет фактур и все из одной фирмыСпасибо!

Ответ:
Правила составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00), утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «30» ноября 2012 года № 1518:

41. Внесение изменений и дополнений в Реестры производится с учетом следующего:
1) в основной форме декларации по НДС формы 300.00 с учетом отнесения к виду налоговой отчетности, предусмотренной в пункте 3 статьи 63 Налогового кодекса, обязательно проставление отметки в ячейке «дополнительная» или «дополнительная по уведомлению»;
2) в разделе «Общая информация о плательщике НДС» Реестра указываются регистрационный номер налогоплательщика, индивидуальный идентификационный (бизнес идентификационный) номер (при его наличии) и налоговый период за который вносятся изменения и дополнения;
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;
4) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся дополнения.
42. При применении подпунктов 3) и 4) пункта 41 Правил следует учесть, что если представляется первая дополнительная декларация после представления очередной декларации, [b]то при дополнении реестра или удалении строк из реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой реестра к очередной декларации.[/b]
Если представляется дополнительная декларация к очередной декларации, к которой уже представлялись дополнительные декларации, то при дополнении реестра или удалении строк из реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой реестра, представленного к последней дополнительной декларации.

Сергей 14.11.2013 08:49
Выдано на руки работникам 720 000 тг, как посчитатать обязательные отчисления?

Ответ:
Каким работникам? По ИТД или разовая услуга?

Инна 13.11.2013 19:28
Инна 08.11.2013 10:07
Здравствуйте!у меня такой вопрос,учредитель ТОО,он же директор внес в кассу деньги,т.к. нужны были средства,а в кассе не хватало.я провожу Дт 1010 Кт 4030 верны ли проводки?и за какой период мы должны вернуть ему эту сумму обратно???и нужен ли договор с учредителем?спасибо!!!

Ответ:
Договор займа возвратной беспроцентной суммы сделайте и счет 3396 вместо 4030



спасибо,а на какой срок делается договор?если не ошибаюсь,то вроде max 3 года?

Ответ:
Нет, 1 год.

Лиза 13.11.2013 00:38
Здравствуйте!помогите пожалуйста,вот такой вопрос:У нас ИП по упрощенке,работаем по банк-клиенту.Нужно перечислить сумму на карточку,в назначении платежа нужно указать:материальная помощь.Хотела узнать,облагается ли мат.помощь каким то налогом???Эта сумма падает на депозит.счет,поэтому за какие-либо услуги мы не можем указать,банк говорит написать только мат.помощь.спасибо

Ответ:
У вас абсолютно не связанные вопросы, насчет налогов по материальной помощи - ИП обязано заплатить налоги, такие же как по з/п. (Безвозмездная помощь означает оплату налогов получателем, материальная - у источника выплат.) И есть вроде еще предел - это уже сами найдите в Законах.
По назначению платежа - пишите мат.помощь, а что еще вы хотели написать?

Нина 12.11.2013 17:40
Здравтвуйте, подскажите пожалуйста! В июле 2013г. мною был выдан клиенту фискальный чек, документы он не потребовал, я посадила его на частное лицо, спустя квартал, он требует от меня счет-фактуру, но мною все отчеты сданы в головной офис. Как объяснить клиенту, что прошло не 5 рабочих дней а квартал. Какой статьей кодекса РК я должна руководствоваться? Спасибо!

Ответ:
Не сталкивалась с такой ситуацией, но видела в магазинах, что если сразу не потребовали счет-факт., то не получите ее, а чем они руководствуются не обратила внимание. Сами не искали в Кодексе - статья про оформление счет-факт.

Дарья 11.11.2013 11:57
Здравствуйте!ТОО по ОУР. У меня вопрос по 300 ф. Я отправила доп. форму 300. Вопрос: В течении какого времени нужно погасить ндс? И могу ли я оплачивать его частями? Заранее благодарю за ответ!

Ответ:
Сроки никто не отменял, если вы отправили доп. за 2 квартал, то оплата должна была быть до 25.08, если сейчас платите - будет пени, а может и штраф. Про частичное погашение налогов - очень сомневаюсь что есть такое.

Инна 08.11.2013 12:07
Здравствуйте!у меня такой вопрос,учредитель ТОО,он же директор внес в кассу деньги,т.к. нужны были средства,а в кассе не хватало.я провожу Дт 1010 Кт 4030 верны ли проводки?и за какой период мы должны вернуть ему эту сумму обратно???и нужен ли договор с учредителем?спасибо!!!

Ответ:
Договор займа возвратной беспроцентной суммы сделайте и счет 3396 вместо 4030

Данияр 07.11.2013 20:00
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста сколько % должен платить соц отчислений за себя учредитель ТОО по ОУР? Спасибо.

Ответ:
5% как обычно.

Тота 07.11.2013 16:07
Здравствуйте, у меня в регистре по ИПН и СН в 25 столбце идет минусовая сумма, хотя оплачено полностью за 3 квартал, подскажите что делать.

Ответ:
В каком регистре, путь пропишите.

Катерина 06.11.2013 15:43
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!у нас имеется ТОО и ИП.Наше ИП заплатило по банк-клиенту за наше ТОО,так как в ТОО не было денег на счету.соответственно документы были выставлены на ТОО.какие проводки нужно сделать,чтобы закрыть эту сумму???работаем в 1с 8.спасибо
мой вариант такой:по ТОО
1.Дт 1310-Кт 3310.
2.Дт 1420-Кт 3310.
3.Дт 3310-Кт 3397(ИП) Взаимозачет
4.Лт 3397-Кт 1030.

Ответ:
Делать взаимозачет можно, но для начало нужно чтоб, в вашем случае, ИП имело задолженность перед ТОО и ТОО должно написать письмо ИП, что "Просим вас оплатить в счет наших взаиморасчетов сумму по следующим реквизитам: ______"
Таким образом ИП оплачивает сумму на основании письма, а когда разносите выписку в ИП можете сразу выбирать (изменить)контрагента на ваше ТОО.
В ТОО же как раз делаете взаимозачет между вашимим ИП и Поставщиком, наверно должно было быть так:
сч. 1210 Дт ИП - ваш ИП должн вашему ТОО
сч. 3310 Кт Поставщика (это то что вы описали в п.п.1,2 вашего вопроса),
1. Кт 1210 ИП - Дт 3310 Поставщика
Если же ИП вам не должен, то у вас просто образуется задолженность ИП:
Кт 3397 ИП - Дт 3310 Поставщика

Марал 06.11.2013 12:09
Здраствуйте. ИП упрощенка. Занимаемся международными грузоперевозками Россия -Казахстан.Собственных машин нет нанимаем и платим за них ИПН. Недавно к нам знакомая принесла памятку с налоговой.

ПАМЯТКА
По отражению доходов, полученных за пределами РК в налоговой отчетности для индивидуальных предпринимателей

Согласно пункту 3 статьи 427 Налогового кодекса, объектом налогообложения для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации, является доход за налоговый период, состоящий из всех видов доходов, указанных в пункте 4 настоящей статьи, полученных (подлежащих получению) на территории Республики Казахстан.
Таким образом, доходы, полученные из источников за пределами РК, не относятся к доходам налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации и не отражаются в декларации по форме 910.00 «Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса»
При получении доходов из источников за пределами РК, индивидуальный предпринимать, являющийся субъектом малого бизнеса, не вправе применять специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Такие доходы подлежат налогообложению только в общеустановленном порядке.
Подпунктом 1 пункта 1 статьи 184 Налогового кодекса установлено, что к прочим доходам налогоплательщика, подлежащим налогообложению, относятся доходы, полученные из источников за пределами РК и отражаются в форме налоговой отчетности 220.000
Согласно статье 186 НК, декларация по Индивидуальному подоходному налогу (ФНО 220.00) представляется не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.
В соответствие с пунктом 1 статьи 158 НК доходы налогоплательщика, осуществляющего расчеты с бюджетом в общеустановленном режиме, облагаются по ставке 10%.
Получается мы должны перейти на общеустановленный и платить 10% ИПН или же также остаться на упрощенке. Я обращалась в налоговую чтобы получить ответ на свой вопрос но так никто мне не ответил. Говорят мы незнаем дают несколько телефонов и тот же ответ.

Ответ:
Напишите официальное письмо в Городское Налоговое управление, также вложите эту памятку и пусть вам дадут письменный ответ, они обязаны его вам предоставить. Но думаю если все ссылки здесь верны, то вы должны перейти на общеустановленный режим

Камажай 05.11.2013 15:28
Здравствуйте!ТОО приобрел земельный участок на крупную сумму,но такая сумма у нас нету,хотели через учредителя, но сумма крупная, не знаю как оприходовать. Подскажите пожалуйста!

Ответ:
А разве у вас есть выбор, участок же уже приобретен и оплачен, откуда деньги - от учредителя, вероятно.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Введите код, изображенный на картинке:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!