Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Оставить отзыв
Лика
Здравствуйте !! Скажите пожлуйста есть ли какие то ограничения по дополнительным налоговым отчетам, просто я попала в такую ситуацию. ИП на общеустановленном режиме без наемных сотрудников плательщик НДС, в 2011 году были большие обороты по ИП реализация приходы товаров, Начислялась зар/плата а отчеты сдавались нулевками.
Администратор
Ограничений нет, только странно, как, если были нулевки и плательщик НДС к вам камеральные проверки не пришли!? И еще, оплаты по налогам были? Иначе после сдачи доп.отчетов сядут начисления и если нет оплаты, то думаю будет не только пеня.
дина
Добрый день! Прошу подскажите пожалуйста, при уступке право задолжности, третьему лицу какие проводки должны быть?
я сделала следующие проводки:
Дт 1021- Кт 1210 (сам должник)
Дт 1210- Кт 1021 (новому должнику согласно дог.переуступки)
у меня теперь не идет отчет о движении денежных средств.
Администратор
"у меня теперь не идет отчет о движении денежных средств" - что именно там не идет? Поставьте галочку "Исключать внутреннее перемещение денежных средств", если в 1С работаете, если вручную формируете, просто смысл поймите.
Маржан
Добрый день!У меня ИП до 01июня 2012г работал по патенту (прием платежей). А с 02 июня 2012г перешел на ОУР. Теперь хочу ликвидировать ИП и какие отчетности сдавать и какие действия должны делать? Уже подала рекламу о ликвидации в газету ЗАН.
Администратор
Эту информацию лучше взять в НУ, мы не занимаемся закрытием ИП, ТОО.
Алмагуль
здравствуйте, подскажите пожалуйста, когда сдается пустографка 910 форма нули нужно ставить и где?
Администратор
Нет никакой разницы сдаете пустографку или заполненную форму - сроки одни и те же. Смотрите предыдущие ответы, я не раз писала сроки сдачи и оплаты по налогам. Нули ставит не обязательно.
Ганечка
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, я создала документ взаимозачета, теперь когда открываю ОСВ за месяц (в 1С 7.7) у меня в строке 1210 сальдо на конец по Дт стало отрицательным. Так должно быть или нет?
Администратор
Так не должно быть, значит не правильно создан документ Взаимозачет. Проверяйте всё - Договора, Контрагента и др.
Ольга
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, открыли новое ИП по упрощенке в апреле 2012 года(грузоперевозки). Какую налоговую отчетность мы должны сдавать (910, 870 до 15.07.2012). Должны ли еще что-то сдавать и в какие сроки?
Заранее благодарю.
Администратор
Если Грузоперевозки, значит есть авто - до 05.07.12 сдать 701.00 Налог на транспорт и оплатить тоже до 05.07.12, затем до 31.03. - 700.00 годовую.
Срок сдачи отчетов за 2 кв. до 15.08.12, оплата до 25.08.12.
Ольга
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, полученные счета-фактуры без НДС должны ли мы отражать в приложении 300.08.
Заранее благодарю
Администратор
По этому вопросу много спорят надо не надо, в принципе, у меня фирма тоже без НДС, и мой Покупатель однажды указал меня в 307.00 (тогда еще) с нулевым НДС, и мне пришло уведомление, вот ходила писала письмо, что на НДС я не стою и Покупатель тоже указал 0 в столбцах НДС, но грозились даже проверку наслать... Поэтому я не вбиваю счета факт. без НДС в 308.00
Катерина
Здравствуйте, ИП на урощенке, выполняет работы по долгосрочным договорам. Как можно провести выдачу денег, если ИП, получив аванс, забирает деньги в 1 квартале, а доход признает по факту выполнения работ, в 3-4 квартале.
Администратор
"забирает деньги в 1 квартале" - просто Движение Денежных средств, через кассу в подотчет, в последствии уже отчет по Авансовому.
А "доход признает по факту выполнения работ, в 3-4 квартале" - на основание Акта выпол.работ.
Нурия
Добрый день. Наша фирма является сельхоз производителями. Соответственно налоги некоторые оплачиваются по льготной ставке, вопрос куда деть сумму соцналог- разницу
Администратор
Настройте программу, чтоб соц.налог рассчитывался под "сельхоз производителя".
Анна
ИП по упращенке открыли в мае поставили грузоперевозки 2,3 квартал сдавали 870.00 в 3 квартале поменяли вид деятельности 870.00 за 4 квартал не сдавали и годовую тоже ,сегодня пришло уведомление что не сдана форма 870 годовая и 700.01 причем здесь 700.01 не пойму помогите разобраться что мы не так сделали
Администратор
Для начала - 870.00 годовой уже давно нет, за какой год у вас уведомление?
Если были Грузоперевозки - значит было хотя бы одно транспортное средство, которое должно было быть зарегистрировано в НУ и отчет по ф.701.00 - это по налогу на транспорт (до 05.07 сдается и оплачивается), и тогда сдается 700.00 годовая до 31.03.
Какая у вас ситуация я не поняла, как изменили вид деятельности, куда дели транспорт (или аренда)?
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!