Главная \ Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Оставить отзыв
Гульсара
Добрый вечер! ИП в ноябре 2011 было зарегистрировано по месту жительства(бостандыкский р-н) на ОУР .В январе нам сказали, что ип должно быть зарегистрированно там где осущ деятельность (карасайский р-н). мы перевелись туда, но св-во нам не поменяли. в феврале отправили 200 и 201 формы в карас.нк, но сейчас выяснилось что бост нк не перенаправил суммы ОПВ и СО за 4кв. что делать и будет ли штраф? Спасибо заранее.
Администратор
Здравствуйте, дело в том, что Вы должны были указать код НУ по месту нахождения 0905, а по месту жительства 6004. Если бы Вы полностью сменили место жительства, то указывали бы один код. В Вашем случае, срочно отправляйте дополнительные отчеты:
1-й отчет - ставите код 0905 (в этом случае в 2-х местах, Вы как бы сторнируете то, отправили) и минусуете ОПВ и Соц.отч.
2-й отчет - ставите ОПВ и Соц.отч. и ставите по Месту нахождения 0905 и по месту жительства 6004.
У Вас будут данные по двум НУ. В Налоговую, которая Вам выставила уведомление - напишите письмо, что Вами ошибочно был казан код по месту жительства.
Раушан
Добрый день! Подскажите пожалуйста,если только котельная,то ф.870.00 сдавать по квартально или как плательщик с объемом платежей до 100 МРП
Администратор
По-моему 870.00 в любом случае сдается по-квартально, а вот разрешение получаете 1 раз на год.
Зоя
Здравствуйте! у нас такая ситуация: мы (ИП) перешли с УНР на ОУР, деятельность - грузовые перевозки. Вопрос: как мне отразить в 1С поступление транспортных средств, если документов подтверждающих факт покупки нет, как вообще и на основании чего их можно поставить на баланс предприятия? Если я сделаю рыночную оценку авто, как мне отразить их поступление и начислять амортизацию. Заранее извините, если мой вопрос некорректен.
Администратор
Даже если Вы были ИП по упрощ. то должны были вести учет по НСФО-2, и поступление машин должны были быть отражены. И еще на кого оформлены техпоспорта этих машин на ИП или на физ.лиц (см. пред. вопросы).
Если с потолка возьмете и поставите приход, то в конце года не сведете годовой.
Если все-таки машины принадлежать физ. лицу (т.е. собственнику ИП), то от него и сделайте приход.
Мадина
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, если сотрудника отправили в командировку с 5.03 по 10.03 как нужно расчитать зар.плату за праздничные и выходные дни? суточные мы оплачиваем, а вот зар.плату я должна в 2-ом размере расчитать, так как он провел праздничный день в командировке?
Заранее спасибо!
Администратор
В командировке, как правило сотрудник работает в те же рабочие дни, как и фирма на которую он был командирован, и думаю в праздничные и выходные никто не работает.
Т.об. согл. Баланса рабочего времени вы начисляете заработную плату.
Если все-таки командированный работал в эти дни, то издается приказ, в котором и прописывается в каком размере начисляются ему празд.дни.
светлана
Здравствуйте, скажите пожалуйста ИП по ОУР: Индивидуальный предприниматель купил себе машину у физ. лица, зарегистрировал, заплатил налог, нам нужно ставить себе на баланс и сдавать отчеты? или нужно оформить аренду транспортного средства, чтобы списывать бензин?
Администратор
Если оформлен техпаспорт на ИП, то ставите на баланс как обычно, если техпаспорт оформлен на физ.лицо, то в аренду и в любом случае регистрируйте в Налог. управлении (в предыд. ответах я где-то отвечала на подобный), иначе не будет садится 870.00.
вася
Добрый день. У нас упрощ-ка на общ.установлен. режиме. Какие формы декларц. нужно сдавать. И доход с каких документов берем. спасибо
Администратор
"У нас упрощ-ка на общ.установлен. режиме." - ну мне пора открывать страничку - юмор!
Существует как Упрощенная форма налогообложения, так и Общеустрановленный режим налогообложения - каким образом у вас и то и другое?
Райгуль
Добрый день! Чтобы ТОО платил НДС, какой должен быть ежеквартальный доход. До этого мы не платили НДС. И как сдается годовой отчет по ТОО. Заранее спасибо!
Администратор
Здравствуйте, скажите, вы читали Налоговый Кодекс? Если вы занимаетесь бухгалтерией, как могут возникать такие вопросы?
По КНП раздел 4 в Налоговом Кодексе (и есть еще литература как составлять ф.100.00 - если вы на ОУР)
По НДС - раздел 8. Там и найдете с какого момента Налогоплательщик обязан стать плательщиком НДС, а может он самостоятельно захочет встать на учет и т.п.
Елена
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, по 910 форме, если кол-во работников 1 и проработал всего 1 месяц, следует ли его отражать в форме? и если да, то среднесписочная численность работников в 4строке получается ноль.. следует ли показывать зарплату на одного работника? заранее спасибо
Администратор
Здравствуйте! Если работник проработал у вас 1 месяц, вы обязаны перечислить за него ОПВ, СОЦ.отч. и ИПН и все это отражается в приложении 910.01, а затем переноситься в основную форму.
Изучите правила заполнения ф. 910.00 - думаю поймете тогда, для чего существуют строки 4 и средняя зарплата на одного работника.
Илься
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, должны ли сдавать пустогравку годового отчета (форма 100.00), если за отчетный период АО не осуществляла деятельности? В течение 2011 года сдавались пустогрфки по форме 200.00 и 201.00. Заранее спасибо!
Администратор
Здравствуйте, Да, 100.00 форма должна быть сдана обязательно.
Юлия
Добрый день! Я сдала 300ф за 4кв, сейчас обнаружила, что неправильно заполнила строку 300.00.016, как исправить ошибку? Спасибо!
Администратор
Здравствуйте, извините за задержку с ответом, для исправления строки 300.00.016 - поставьте разницу между сданной суммой и реальной, и все. Сложнее, если бы исправлялись данные в приложениях со списками.
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!