Здравствуйте! Я имела виду про доход ИП работающий на общеустановленном режиме. Мне нужна хорошая консультация, как работать по ИП в этом режиме.ИП занимается активными продажами. Как вести бух учет.Будет ли считаться доходом, выручка сданная в банк.Если сумма сданной выручки превысила 1000,0 тенге????
Администратор
Здравствуйте, здесь я не даю консультаций, это платно и нужно записаться (Алматы, 3500 тнг. - час).
Цитирую "Будет ли считаться доходом, выручка сданная в банк.Если сумма сданной выручки превысила 1000,0 тенге????"
Причем здесь то, что вы сдаете в банк и какая разница сколько?
Давайте разберемся, откуда эти деньги у вашего ИП появились, есть два источника, просто предполагаю из вашего вопроса:
Первый - это выручка от продажи, т.е. та сумма которую вы получили от Покупателя (ваш Доход) и пробили по кассе, если вы эту сумму сдаете в банк, то в чем вопрос?
И второй вариант - если сам ИП (физ.лицо)вложил свои деньги в оборот ИП, тогда вы должны оформить договор о временной возвратной фин.помощи, эта сумма не пробивается по кассе и является возвратной, т.е. никакого отношения к доходу не имеет.
Если вы работаете в 1С-бухгалтерии (ну или любой др.программе) доход отражается на счете 6010 в Оборотно-сальдовой ведомости.
Айгуль
Здравствуйте, прошу помочь, как правильно заполняется кассовая книга с фискальной памятью.
Если не трудно по графам разбейте.
спасибо!!!
Администратор
Здравствуйте, дело в том, что кассовые книги-операциониста бывают разные, поэтому по пунктам я не смогу вам сказать, но во всех должен быть образец заполнения книги, либо в конце либо в начале. Собственно ничего сложного там не должно быть: на начало дня ставится сумма накопления (начинаете с 0), затем сумма пробитая за день (Z-отчет) и на конец дня (в основном сейчас в Z-отчетах эта сумма в конце распечатывается), ну и в самый конец строки - выдано в кассу.
Наталья
Добрый день. Подскажите пожалуйста, ф.870.00 для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме сдавать всем? Это что новая годовая форма? Мы же отчитываемся поквартально?
Администратор
Никаких изменений нет, 870.00 поквартально если есть объект налогообложения (вывоз ТБО, топливо и т.д.), если нет, то ничего не сдается.
Елена
Здравствуйте подскажите пожалуйста? ИП упращенка купили транспорт (фура).В 300 форме где мне сумму отразить ( в какой строке), и берется ли в зачет НДС (пропорциональный метод). И еще вопрос по 870 форме, нужно ли и какое подать заявление чтоб поставить машину на учет и списания ГСМа?? Заранее спасибо.
Администратор
Если вы плательщик НДС, то сдаете ф.300.00, т.к. вы купили ОС, соответственно у Продавца (либо ИП, ТОО, физ.лицо),
если купили у ИП или ТОО (при условии, что данная фирма плательщик НДС), то заполняется приложение 8 и данные этого приложения переносятся в строку 300.00.014 I.
Если физ.лицо, то в строку 300.00.016.
Да, заявление обязаны подать, по-моему в течение 10 дней, в НУ. Сейчас в налоговых есть консультанты - они вам все там подскажут какую форму и что к ней приложить, все изменяется, поэтому могу ошибиться с номером заявления.
Гульвира
Все про общеустановленный режим. Как считать доход? Если в выписке оборот за квартал по кредиту свыше 1000,0....
Администратор
Добрый день, определение Дохода по Общеустановленному режиму предусматривает разницу между полученным доходом (реализация товаров, работ, услуг) и всеми расходами. Затем умножаете на 20%.
Советую Вам изучить Налоговый кодекс по КНП это раздел 4.
По Вашему вопросу видно, что в бухгалтерии Вы не разбираетесь, обратитесь для ведения учета к профессионалам.
ВИКТОРИЯ
Добрый день.Подскажите пожалуйста покупаем товар по перечислению по банку, доверенность по которой получаем товар бухгалтерская необходимость или когда будет проверка налоговой это тоже будут проверять.Спасибо.
Администратор
Доверенность - сам по себе документ, удостоверяющий, что вы доверяете своему сотруднику получить товар, а для Продавца - это подтверждение, что Товар они действительно отпускают вашей фирме. Насчет налоговой не знаю, но если возникнут разногласия между Покупателем и Поставщиком - доверенность сыграет не последнюю роль, что товар был получен.
наталия
Здравствуйте, ИП на упращенке, хотела спросить у Вас ОПВ и СО отчисляются каждый месяц, а ИПН и СН отчисляются 1 раз в квартал? и какие реквизиты для ИПН и СН? спасибо заранее
Администратор
ИП по Упрощенной форме имеют право все перечисления делать 1 раз в квартал, точнее
до 25.02 за 4 квартал
до 25.05 за 1 квартал
до 25.08 за 2 квартал
до 25.11 за 3 квартал
Реквизиты ваше НУ и его РНН узнайте в НУ,
ИИК KZ24070105KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
КНП 931
ИПН 101202 за самого ИП
ИПН 101201 за работников, если есть
СН 103101
Елена
Здравствуйте! В прошлый раз очень помогли, спасибо. Сейчас, пожалуйста, расскажите о порядке списания товаров: какой товар и в какой момент я могу списывать? Есть автозапчасти, канцтовары, питьевая вода для офисных сотрудников, ГСМ и т.д. Заранее спасибо.
Администратор
Доброго времени суток, списание материалов делается по мере их использования, вот и все, можно ежемесячно делать списание тех же канцтоваров, автозапчастей, а вот насчет воды, идут споры, что вода не предусматривает "на получение прибыли", и поэтому ее нужно списывать на "не идущие на вычеты" и НДС по ней тоже не берется в зачет. Что касается ГСМ, то здесь списание по путевым листам, и не забудьте про 870.00.
Ольга
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у нас ИП упрощенка, сотрудников нет, занимаемся грузоперевозками, 4кв.сдали по нулям 910ф., у нас взята грузовая машина в аренду у физ.лица (родственника, хотя никакую аренду не платим, просто сущ.договор) сам физ.лицо имеет свое ИП, должен ли он платить какие-нибудь налоги раз он сдает нам в аренду авто (но сдает нам как простое физ.лицо а не от своего ИП), и должны ли мы ставить авто на баланс, амортизацию делать и прочее??? Сдали только форму 910, а какие еще необходимо сдавать формы по компании грузоперевозкам, может окружаю среду и еще возможно какие-нибудь?! Заранее спасибо
Администратор
По ГСМ - покупаете бензин, заполняете Путевые листы, списываите бензин - сдаете 870.00 и платите налог (окр.среда). По срокам в предыдущих ответах смотрите.
Теперь по аренде - насколько я знаю, грузовые машины являются коммерческими, т.е. у всех у кого они есть были обязаны открыть ИП.
В Вашем случае я бы не рисковала, если договор безвозмездный, то владельцу авто, аренду его авто вам, могут рассчитать по рыночной стоимости, поэтому заключите договор с оплатой (хотя бы символич.) и таким образом ИП (владелец) будет сдавать 910.00 по этим суммам.
Насчет амортизации - в договоре пропишите, у какого ИП будет она начисляться, собственно она вам и не нужна, для расчета прибыли.
Гульжан
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,мы открываем ТОО,может ли ТОО плательщик НДС закупать товар без НДС, а продавать его с НДС? Заранее спасибо!
Администратор
Здравствуйте, ТОО - плательщик НДС, не просто "может", а ОБЯЗАНО проводить реализацию с НДС, и то что вы закупаете без НДС - здесь не имеет значения, просто НДС при покупке не пойдет в зачет и соответственно сумма к оплате НДС у вас сформируется, только при реализации.
Цитирую "Будет ли считаться доходом, выручка сданная в банк.Если сумма сданной выручки превысила 1000,0 тенге????"
Причем здесь то, что вы сдаете в банк и какая разница сколько?
Давайте разберемся, откуда эти деньги у вашего ИП появились, есть два источника, просто предполагаю из вашего вопроса:
Первый - это выручка от продажи, т.е. та сумма которую вы получили от Покупателя (ваш Доход) и пробили по кассе, если вы эту сумму сдаете в банк, то в чем вопрос?
И второй вариант - если сам ИП (физ.лицо)вложил свои деньги в оборот ИП, тогда вы должны оформить договор о временной возвратной фин.помощи, эта сумма не пробивается по кассе и является возвратной, т.е. никакого отношения к доходу не имеет.
Если вы работаете в 1С-бухгалтерии (ну или любой др.программе) доход отражается на счете 6010 в Оборотно-сальдовой ведомости.
Если не трудно по графам разбейте.
спасибо!!!
если купили у ИП или ТОО (при условии, что данная фирма плательщик НДС), то заполняется приложение 8 и данные этого приложения переносятся в строку 300.00.014 I.
Если физ.лицо, то в строку 300.00.016.
Да, заявление обязаны подать, по-моему в течение 10 дней, в НУ. Сейчас в налоговых есть консультанты - они вам все там подскажут какую форму и что к ней приложить, все изменяется, поэтому могу ошибиться с номером заявления.
Советую Вам изучить Налоговый кодекс по КНП это раздел 4.
По Вашему вопросу видно, что в бухгалтерии Вы не разбираетесь, обратитесь для ведения учета к профессионалам.
до 25.02 за 4 квартал
до 25.05 за 1 квартал
до 25.08 за 2 квартал
до 25.11 за 3 квартал
Реквизиты ваше НУ и его РНН узнайте в НУ,
ИИК KZ24070105KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
КНП 931
ИПН 101202 за самого ИП
ИПН 101201 за работников, если есть
СН 103101
Теперь по аренде - насколько я знаю, грузовые машины являются коммерческими, т.е. у всех у кого они есть были обязаны открыть ИП.
В Вашем случае я бы не рисковала, если договор безвозмездный, то владельцу авто, аренду его авто вам, могут рассчитать по рыночной стоимости, поэтому заключите договор с оплатой (хотя бы символич.) и таким образом ИП (владелец) будет сдавать 910.00 по этим суммам.
Насчет амортизации - в договоре пропишите, у какого ИП будет она начисляться, собственно она вам и не нужна, для расчета прибыли.