Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] 13 [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ]

Айгуль 05.04.2017 22:43
Добрый вечер, ТОО сдал отчет по импорту 328 и 320,вскоре выяснилось, что неверно указали сумму товара и ндс соответственно. Думаем отозвать 328 и сдать заново. Вопрос: будет ли за то штраф?

Ответ:
Добрый день!
1. Вы сдаете заново 328.00 - получаете Уведомление с регист.номером
2. Отзываете 328.00 - бланк заполняется в ручную, найдите его в интернете "Отзыв 328.00 2017г.", там ставите регист.номер первой сданной 328.00 и второй
3. Затем заполняете доп. 320.00 с разницей между правильными данными и тем что сдали, с номером очередной 320.00.
4. 7 приложение с порядковым номером 3 - сторнируете строку из первой 328.00 и ставите под номером 4 - данные по 328.00 (п.1) - в итоге должно быть то что нужно доплатить.
И совет - сразу оплатите, потом делайте все это.
Насчет штрафа - посмотрите административный кодекс - не уплата или не полная оплата налогов.

Алла 31.03.2017 20:31
Добрый вечер! в ф. 320.00 неверно указала налоговый период. вместо февраля 2017г. указала февраль 2016г. как теперь правильно поступить . отозвать ф.320.00 методом замены или удаления? если методом удаления. то какой пункт надо указать причиной удаления?

Ответ:
Добрый вечер! 320.00 таким образом не отзывается, лучше обратитесь в налоговую как поступить, я с таким не сталкивалась, могу описать как я думаю, но лучше все-таки уточнить:
вы должны одновременно сдать 328.00 и 320.00 - поэтому
1. Вы сдаете заново 328.00 - получаете Уведомление с регист.номером
2. Отзываете 328.00 - бланк заполняется в ручную, найдите его в интернете "Отзыв 328.00 2017г.", там ставите регист.номер первой сданной 328.00 и второй
3. Затем заполняете доп. 320.00 с верным периодом, с номером очередной 320.00 и если суммы не меняются, то только 7 приложение с порядковым номером 3 - сторнируете строку из первой 328.00 и ставите под номером 4 - данные по 328.00 (п.1) - в итоге должно быть 0.

или может нужно сдать первую доп. 320.00 за февраль 2016 - всю с минусами - чтоб убрать начисления с февраля 2016, а затем уже все что я описала, только пункт 3 с заполнением всех цифр в доп. 320.00. Естественно когда будете доп-е 320.00 заполнять - не забываете ставить регистр.номер очередной.

Если я вам помогла, то не откажите в помощи животным:
https://www.facebook.com/groups/211153532586460/
https://www.facebook.com/groups/gpalmaty/
https://www.facebook.com/groups/dos.almaty/
Спасибо!

Гулсара 09.03.2017 22:57
Добрый вечер ! Ошибочно ввыписали две исправленных эсф вместо одной. Как исправить ситуацию

Ответ:
Отзыв ЭСФ означает признание исходного ЭСФ недействительным без необходимости выписки замещающего документа. Отзыв производится, например, в случае, если ЭСФ был отправлен ошибочно (документ не следовало отправлять, но он был отправлен). Отзыв применяется также в случае наличия в исходном ЭСФ ошибки, которую нельзя поправить выпиской исправленного ЭСФ. Например, выписка исправленного счета-фактуры не допускается для корректировки поставщика или получателя счета-фактуры (исправление БИН). После выполнения процедуры отзыва в ИС ЭСФ документ приобретает статус - Отозван. В ИС ЭСФ для отзыва ЭСФ предназначена функция Отозвать.

Источник: https://pro1c.kz/articles/elektronnye-scheta-faktury-esf/otzyv-elektronnogo-scheta-faktury/
© pro1c.kz

Если я вам помогла, то помогите и вы - животным, спасибо

- https://www.facebook.com/groups/dos.almaty/

- https://www.facebook.com/groups/gpalmaty/

Калдыбике 03.03.2017 18:33
Здравчтвуйте! Подсажите пжта при сдаче 220 отчета надо заполнять сумму соц.налога?

Ответ:
ДД! Да, нужно - по строке - Налоги

Зейне 24.02.2017 13:05
Добрый день !подскажите пожалуйста,по ОУР еслит нет работников ИПН ежемесячно перечислять или по 220 форме один раз в год

Ответ:
http://kolibri-buh.kz/informaciya-dlya-ip-po-obscheustano - здесь все прописано. если что-то не понятно напишите.

1 24.02.2017 12:38
Здравствуйте! Подскажите, куда и как сдавать в электронном виде декларацию ТС о ввозе товара из РФ?

Ответ:
Добрый день!
При импорте со стран ТС -
1. вы обязаны сдать до 20 числа сл.месяца в свою налоговую 328.00 и 320.00
2. Оплатить НДС также до 20 числа сл. месяца
3. До 03 числа сл. месяца сдать ТС в статуправление.
А вот КАК сдавать - я могу дать информацию платно, очень много писать и объяснять, либо возьмите Кодекс - и все изучите.

Шолпан 24.02.2017 12:24
Доброе утро, подскажите пожалуйста, у нас возник вопрос, как оказалосб у сотрудников ТОО есть ИП, а мы брали заявление на вычет МЗП, теперь дилемма, имеем ли мы право брать с сотрудников ТОО, имеющих свою деятельность заявление на вычет МЗП? Спасибо!

Ответ:
Добрый день! Сотрудник сам несет ответственность за предоставление заявления на вычет.
Т.об. если ИП работает на ОУР - то там в 220.00 есть вычет 12*МЗП и если он его применяет, то нарушение есть, а вот если по УР - то там нет вычетов и никаких нарушений в этом случае.

Если я вам помогла, то помогите и вы - животным, спасибо

- https://www.facebook.com/groups/dos.almaty/

- https://www.facebook.com/groups/gpalmaty/

Ольга 13.02.2017 15:29
добрый день , первый раз сдаю 100 за 2016 ,ТОО на ОУР , подскажите были приобретены терминалы их можно считать как расходы ?
2. если есть сомнения насчет правильности сдачи формы. не подскажите кто может помочь в этом ?? буду благодарна.

Ответ:
ДД! Если не ставите терминалы, как ОС, то как Прочие товары поставьте, они же у вас существуют, вы их не списываете же. Тогда какие расходы могут быть?
2. заходите на форум - баланс.кз, там помогают.

Если я вам помогла, то не откажите в помощи животным:
https://www.facebook.com/groups/211153532586460/
https://www.facebook.com/groups/gpalmaty/
https://www.facebook.com/groups/dos.almaty/
Спасибо!

Анна 10.02.2017 23:49
Здравствуйте подскажите пожалуйста. ТОО общеустн. Режим была приостановлена на 5 лет. Срок истек в 2015 году. На балансе земля и имущество. Какие отчеты мне нужно сдать? И второй вопрос какие есть привилегии если тоо была остановлена и деятельности никакой не было по сей день именно по земле и имуществу? Мне говорят что есть привилегии что меньше платить можно, но нигде меня не могут проконсультировать. Земля и имущество находится в черте города не жилые помещения база.

Ответ:
ДД! Насколько я знаю, при приостановлении вы не освобождаетесь от оплаты налогов на имущество и землю, т.е. должны были продолжать в течение 5 лет сдавать отчеты и оплачивать налоги по земле и имуществу.
Насчет уменьшения налогов - тоже очень сомневаюсь, вам нужно искать информацию в Кодексе статьи Налог на имущество и Налог на Землю, или задайте вопросы в налоговой, но лучше письменно задать и получить ответ.

Светлана 09.02.2017 18:37
В одном из ответов вы пишите, что ИП на общеустановленном режиме при наличии транспорта сдает формы 701.00 и ф.700.00. В статье 371 Налогового Кодекса РК указано, что представляют отчетность только юридические лица.

Ответ:
Добрый день! Если у вас техпаспорт оформлен на частное лицо, то налог оплачиваете как обычное частное лицо и отчет не сдаете 701.00, но если техпаспорт оформлен на ИП - то сдаете 701.00 (у нас была такая ситуация - часть машин на ИП и часть на частное лицо - одного человека).
Но мой вам совет - точную информацию получите в налоговой - письменно задайте вопрос и письменно ответ - законы меняются.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Подтвердите, что Вы не робот:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!