Здравствуйте! Можно ли привлекать в ТОО на упрощенке, плательщики НДС найм физического лица по разовому договору гражданско-правового характера? В каком налоговом отчете отразить выплаченные физ.лицу доходы и оплаченный ИПН 10% у источника? Ведь ТОО на упрощенке сдаем ФНО 910.00, а там такие граф нет? Спасибо заранее
Администратор
В 910.00 есть строка по оплате ИПН (101201) - по ней отражается ИПН 10% и приложить к отчету Налоговый регистр.
Оксана
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. ТОО на упрощенке, но плательщик НДС, организовались в октябре 2014 года. Если за 4 квартал 2014 года получили доход 2 млн тенге (в том числе НДС) этот доход отражаем в декларации по НДС в 7 приложении. А в отношении формы 910.00 по КПН, какую сумму нужно отражать в строке Доход,эти же полученные 2 млн ( в том числе НДС) или сумму без НДС =1 785 714?
Администратор
Я уже не раз отвечала на подобные вопросы:
1. НДС- 300.00 (сдается по-квартально) - заполняется одинаково как по Упрощ.форме, так и на Общеус. режиме.
2 КНП ТОО по Упрощ. режиму (код 101101) - 910.00 (за полугодие) - естественно Доход отражается без учета НДС.
Жанара
Здравствуйте. ИП на упрощ.режиме доход получило только в декабре 2014, работников нет. правильно ли заполнена 910 ф за 2 полугодие 2014 г
001. 548000
005. 16440
007. 16440
008. 8220
009. 0
010. 548000
011. 8220
012. 20000
013. 2000
Заранее благодарю за ответ.
Администратор
Да, все верно
Диана
Здравствуйте. Можно узнать если в ТОО на упрощенке числится только директор и его отправили в отпуск без содержания так как ТОО во 2 полугодии не работало, в 910 форме среднесписочная численность и среднемесячная заработная плата ничего не указываем? Получается 910 ф будет полностью пустая? Заранее спасибо за ответ
Администратор
Ну если не пустая, то какие данные вы хотите указать?
ИП Нурумов
Здравствуйте, при сдаче отчета по упрощенке 910 форма, в доход забыла включить сумму в размере 10000 тенге. Что мне теперь делать, сдать дополнительную 910 форму, в строке доход указать к той сумме доходов +10000 тенге, либо просто 10000 тенге, и что делать по с КПН,СН, там ведь автоматически высчитывается, сумму ОПВ и СО опять указывать? Объясните пожалуйста подробно
Администратор
Вам нужно понять, что дополнительный отчет - это разница по строкам то что должно быть и то что сдано.
Чтоб вы поняли, сделайте следующее:
1. Создайте форму 910.00 как она должна быть - "правильную".
2. По строкам - вычитайте из "правильной" данные по этим же строкам "очередной"(ту что вы сдали)
3. Разницу вносите в дополнительную.
Т.об. вы поймете, что не надо задваивать свои налоги, у вас будет только три цифры изменены и две из них одинаковые, если СН не равен 0 - это подсказка.
Айжан
Добрый день!
Чисто случайно попала на Ваш сайт и нисколько не пожалела, т.к. узнала для себя очень много важной и нужной информации. Хочу выразить благодарность и восхищение за огромный труд, интеллект и терпение с каким Вы отвечаете на вопросы ваших респондентов. Буду и далее пользоваться Вашим сайтом и рекомендовать его своим знакомым и очень надеюсь, что сотрудники наших «налоговых» хоть иногда посещали бы и черпали для себя столько полезной информации, чтобы не вводить в заблуждение, а реально помогать налогоплательщикам.
Администратор
Спасибо, обращайтесь, чем смогу - помогу
Света
Здравствуйте, спасибо за ваши ответы, они мне очень помогают. Скажите,пожалуйста, какова минимальная сумма СО в 2015г.,в прошлом она была 998тг. Заранее благодарю.
Добрый день, я отправила 328 форму и 320. 328 не принята , а 320 принята и разнесена, теперь если я буду заново сдавать 328 то у меня дата будет другая, а в 320 в 7 приложение указана другая дата. Как быть в этой ситауции?
Администратор
Наверно вы уже разобрались, но по закону вы должны единовременно сдать и 328.00 и 320.00, в вашем случае нужно было отозвать 320.00 и затем сдать все одной датой.
Гульнара
Здравствуйте,
Подскажите, как лучше зарегистрироваться, как ТОО или ИП, для открытия частного детского сада.
Спасибо!
Администратор
Мое мнение - ТОО по Упрощенному режиму, т.е. вы будете платить 3% КНП раз в полгода с Дохода (в этом случае Доход - это, полученные суммы за услуги без вычета Расходов).
Если Расходы будут существенные, т.е. будут приблизительно равны Доходам, то выгоднее Общеустановленный режим налогообложения, тогда (Доходы-Расходы)*20%.
Нуркулов Бауыржан
ИП ОУР, за покупки товара не хватило денег, можьно от друга взять деньги за долг или ИП ОУР разрешено взять временный финансовый помощь)
Подскажите пожалуйста. ТОО на упрощенке, но плательщик НДС, организовались в октябре 2014 года. Если за 4 квартал 2014 года получили доход 2 млн тенге (в том числе НДС) этот доход отражаем в декларации по НДС в 7 приложении. А в отношении формы 910.00 по КПН, какую сумму нужно отражать в строке Доход,эти же полученные 2 млн ( в том числе НДС) или сумму без НДС =1 785 714?
1. НДС- 300.00 (сдается по-квартально) - заполняется одинаково как по Упрощ.форме, так и на Общеус. режиме.
2 КНП ТОО по Упрощ. режиму (код 101101) - 910.00 (за полугодие) - естественно Доход отражается без учета НДС.
001. 548000
005. 16440
007. 16440
008. 8220
009. 0
010. 548000
011. 8220
012. 20000
013. 2000
Заранее благодарю за ответ.
Чтоб вы поняли, сделайте следующее:
1. Создайте форму 910.00 как она должна быть - "правильную".
2. По строкам - вычитайте из "правильной" данные по этим же строкам "очередной"(ту что вы сдали)
3. Разницу вносите в дополнительную.
Т.об. вы поймете, что не надо задваивать свои налоги, у вас будет только три цифры изменены и две из них одинаковые, если СН не равен 0 - это подсказка.
Чисто случайно попала на Ваш сайт и нисколько не пожалела, т.к. узнала для себя очень много важной и нужной информации. Хочу выразить благодарность и восхищение за огромный труд, интеллект и терпение с каким Вы отвечаете на вопросы ваших респондентов. Буду и далее пользоваться Вашим сайтом и рекомендовать его своим знакомым и очень надеюсь, что сотрудники наших «налоговых» хоть иногда посещали бы и черпали для себя столько полезной информации, чтобы не вводить в заблуждение, а реально помогать налогоплательщикам.
(2015г. МЗП = 21364*5%=1068,2)
Подскажите, как лучше зарегистрироваться, как ТОО или ИП, для открытия частного детского сада.
Спасибо!
Если Расходы будут существенные, т.е. будут приблизительно равны Доходам, то выгоднее Общеустановленный режим налогообложения, тогда (Доходы-Расходы)*20%.