Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Оставить отзыв
Карлыгаш
Добрый вечер. Конец года, ИП(упрощенка)сдает 910 форму за 2-ое полугодие. С какой суммы(по выписанным счет факторам ИП или по поступлению денег) вычитаем доход?
Администратор
По выставленным счет-фактурам, даже если нет оплаты
Бахыт
Здравствуйте. Я не давно открыл ИП по строительным услугам. Нашел работу. И сейчас работаю. Скоро мне должены перечислить деньги за работу. Я уот воще не понимаю как мне здавать отчеты. В общем понятия не имею. Я вгт думаю от всей суммы которой мне перечислят. Заплктить 3 процента.это налог. И все что ли? Надо ли мне брать только какие либо бумаги у работодателя? Наряд на закрытие объема работы. И Ещё что то? Это нужно? Ответте Пожалуйста?
Администратор
Я вам советую не рисковать, найти бухгалтера, который должен вести бухучет и сдавать отчеты, даже если вам говорят, что бухучет не нужен, то вы обязаны составлять налоговые регистры , а их без данных никак не сделать, все первичные документы вы обязаны сохранять (налоговая их проверяет).
Отчет 910.00 тоже не просто 3% и все, там есть еще ваши отчисления ОПВ и СО.
Если вы в Алматы - обращайтесь.
Гани
Добрый день,

У меня ИП с упрощенкой. Хочу заключить договор с ТОО на предоставление услуг моего работника. Какие налоги я должен буду платить?
Администратор
Т.к. работник ваш - то вы ему начисляете зарплату, значит налоги по з/п.
Т.К. будете оказывать услуги ТОО - то с этих сумм рассчитываете на ИП - СО, и 3% - ИПН и СН. И ОПВ - ИП.
Валентина
ИП по упрощенке в апреле 2014 года приобрели недвижимость - надо сдавать рачсет Ф701 (как вновь приобретенная) или все-таки только Ф700?????
Администратор
700.00
Дамеш
Здравствуйте!! подскажите,пожалуйста,идут ли на вычеты по КПН расходы соц.характера,такие как:
1.рождение
2.погребение
3.мат.помощь на лечение
4.зубопротезирование
5.годовой абонемент на фитнес
6.санаторий
Заранее спасибо!
Администратор
Вам лучше Кодекс поизучать, что можно брать на расходы, а что нет, нельзя полагаться на ответы без основания, а мне не когда заниматься вашей работой.
Динара
Здравствуйте!!
ТОО на упрощенке с НДС... сумма дохода 10 000 000 тенге в полугодие, в том числе НДС 10 714 тенге.. ИПН 3% по форме 910 считаю 10 000 000 - 10 714= 9 989 286 тенге с него я оплачиваю 3% ипн, 10 714 тенге НДС в бюджет за 2 квартала.. Правильно?!
Администратор
Если вы плательщик НДС, то все все суммы вы обязаны облагать НДС, как у вас вышло Доход 10 000 000, а НДС 10 714????
10 000 000 * 12/112 = 1 071 428 тенге так рассчитывается в том числе НДС, т.е. 1 071 428 вы должны оплатить в бюджет, если нет прихода с НДС, т.об.
10 000 000 - 1 071 428 = 8 928 571 с этой суммы 3%
Антон К.
Здравствуйте! Огромная благодарность за Ваши ответы, все таки не каждый сможет вести эту страницу и так вовремя отвечать! Молодцы!!!

Но все же о насущном. У меня имеется ТОО в г. Астана, в данное время занимаюсь его перевозом в г. Алматы (смена юр. адреса и т.д.). Вопрос вот в чем, сейчас уже подходит время сдачи отчетов до 15 числа и мой бухгалтер в Астане очень сильно заболела и легла в больницу. Т.к. я сейчас нахожусь в г. Алматы, могу ли я как-то сдать отчеты здесь? Если да, то что и какие документы для этого нужны?

За ранее благодарю за ответ! Вы супер!
Администратор
1. Вам нужен ключ НУ, чтоб сдать отчеты
2. Вообще-то нужно за 3 месяца данные по з/п - СН,ОПВ,СО,ИПН - это 200.00
3. Если плательщик НДС - для 300.00 формы нужна Реализация и Покупка (первичная док-ция)
Ну и - все это должно быть в базе 1С (или в какой ведете учет) - соответственно бухгалтер мог сдать эти отчеты в период с 01.10.14 по 15.11.14.
Думаю у вас проблемы с Бухгалтерией.
Оля
Извините, это насчет НДС на товары из Узбекистана. В строке 300.00.016 - по которым зачет не разрешен. А при оформлении ГТД мы оплачиваем НДС.
Администратор
300.00.015 - по которым зачет не разрешен
300.00.016 - "Импорт с уплатой НДС при таможенном декларировании (на основании декларации на товары, на основании декларации ф. 320.00),
в том числе"
300.00 форма должна быть версии 300_00_v18_r122.tar
Татьяна
Добрый день.Заключен крнтракт на поставку ТМЗ с Корей,доставка CIP по инкотермс 2010, в бухучете оприходываем ТМЗ в пути на дату отгрузуи по курсу на эту дату. При поступлении ТМЗ на склад в Таможенной декларации курс на дату растоможки. По какому курсу мы должны оприходывать ТМЗ с пути на склад и по какому курсу должны отразить в 300 форме в строке 300.00.017 (оборот освобожден от НДС) НДС мы не уплачиваем. Спасибо.
Администратор
1. Приход ТМЦ по курсу - ГТД, оплаты, среднему курсу по нескольким оплатам - это зависит от того когда прошла оплата.
Строка 300.00.017 предусматривает заполнение приложения 300.02.
Оля
Может, мой вопрос покажется элементарным, но все же. Мы импортируем товары из Узбекистана, в 300 декл. куда напишем эту сумму, имею в виду в разделе "Зачет"?
Администратор
Прочитайте строку 300.00.016
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!