Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Оставить отзыв
Гани
Добрый день,

У меня ИП с упрощенкой. Хочу заключить договор с ТОО на предоставление услуг моего работника. Какие налоги я должен буду платить?
Администратор
Т.к. работник ваш - то вы ему начисляете зарплату, значит налоги по з/п.
Т.К. будете оказывать услуги ТОО - то с этих сумм рассчитываете на ИП - СО, и 3% - ИПН и СН. И ОПВ - ИП.
Валентина
ИП по упрощенке в апреле 2014 года приобрели недвижимость - надо сдавать рачсет Ф701 (как вновь приобретенная) или все-таки только Ф700?????
Администратор
700.00
Дамеш
Здравствуйте!! подскажите,пожалуйста,идут ли на вычеты по КПН расходы соц.характера,такие как:
1.рождение
2.погребение
3.мат.помощь на лечение
4.зубопротезирование
5.годовой абонемент на фитнес
6.санаторий
Заранее спасибо!
Администратор
Вам лучше Кодекс поизучать, что можно брать на расходы, а что нет, нельзя полагаться на ответы без основания, а мне не когда заниматься вашей работой.
Динара
Здравствуйте!!
ТОО на упрощенке с НДС... сумма дохода 10 000 000 тенге в полугодие, в том числе НДС 10 714 тенге.. ИПН 3% по форме 910 считаю 10 000 000 - 10 714= 9 989 286 тенге с него я оплачиваю 3% ипн, 10 714 тенге НДС в бюджет за 2 квартала.. Правильно?!
Администратор
Если вы плательщик НДС, то все все суммы вы обязаны облагать НДС, как у вас вышло Доход 10 000 000, а НДС 10 714????
10 000 000 * 12/112 = 1 071 428 тенге так рассчитывается в том числе НДС, т.е. 1 071 428 вы должны оплатить в бюджет, если нет прихода с НДС, т.об.
10 000 000 - 1 071 428 = 8 928 571 с этой суммы 3%
Антон К.
Здравствуйте! Огромная благодарность за Ваши ответы, все таки не каждый сможет вести эту страницу и так вовремя отвечать! Молодцы!!!

Но все же о насущном. У меня имеется ТОО в г. Астана, в данное время занимаюсь его перевозом в г. Алматы (смена юр. адреса и т.д.). Вопрос вот в чем, сейчас уже подходит время сдачи отчетов до 15 числа и мой бухгалтер в Астане очень сильно заболела и легла в больницу. Т.к. я сейчас нахожусь в г. Алматы, могу ли я как-то сдать отчеты здесь? Если да, то что и какие документы для этого нужны?

За ранее благодарю за ответ! Вы супер!
Администратор
1. Вам нужен ключ НУ, чтоб сдать отчеты
2. Вообще-то нужно за 3 месяца данные по з/п - СН,ОПВ,СО,ИПН - это 200.00
3. Если плательщик НДС - для 300.00 формы нужна Реализация и Покупка (первичная док-ция)
Ну и - все это должно быть в базе 1С (или в какой ведете учет) - соответственно бухгалтер мог сдать эти отчеты в период с 01.10.14 по 15.11.14.
Думаю у вас проблемы с Бухгалтерией.
Оля
Извините, это насчет НДС на товары из Узбекистана. В строке 300.00.016 - по которым зачет не разрешен. А при оформлении ГТД мы оплачиваем НДС.
Администратор
300.00.015 - по которым зачет не разрешен
300.00.016 - "Импорт с уплатой НДС при таможенном декларировании (на основании декларации на товары, на основании декларации ф. 320.00),
в том числе"
300.00 форма должна быть версии 300_00_v18_r122.tar
Татьяна
Добрый день.Заключен крнтракт на поставку ТМЗ с Корей,доставка CIP по инкотермс 2010, в бухучете оприходываем ТМЗ в пути на дату отгрузуи по курсу на эту дату. При поступлении ТМЗ на склад в Таможенной декларации курс на дату растоможки. По какому курсу мы должны оприходывать ТМЗ с пути на склад и по какому курсу должны отразить в 300 форме в строке 300.00.017 (оборот освобожден от НДС) НДС мы не уплачиваем. Спасибо.
Администратор
1. Приход ТМЦ по курсу - ГТД, оплаты, среднему курсу по нескольким оплатам - это зависит от того когда прошла оплата.
Строка 300.00.017 предусматривает заполнение приложения 300.02.
Оля
Может, мой вопрос покажется элементарным, но все же. Мы импортируем товары из Узбекистана, в 300 декл. куда напишем эту сумму, имею в виду в разделе "Зачет"?
Администратор
Прочитайте строку 300.00.016
Галия
Здравствуйте! ТОО с ОУР перешел на упрощенный режим с 1 сентября 2014 года.В 200.00 форму за 3 кв. надо включать сентябрь или нет? Или сдаю за 2 месяца?(июль, август)
Администратор
В 200.00 форму за 3 кв. надо включать сентябрь или нет? - нет
Или сдаю за 2 месяца?(июль, август) - да
И 100.00 будете сдавать вкл. август.
Гульмира
Согласно изменения по исчислению социальных отчислений для ИП по СНР с 14/09/2012 нужно пересдать ф.910 ИП по УПР за период 3-4кв.2012, 1,2,3,4 2013год?
Администратор
Да
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!