Главная \ Вопрос-ответ
Вопрос-ответ
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 24 [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]
Алексей 29.01.2013 12:00
Здравствуйте! Дайте пожалуйста разъяснение в форме 220.00 за 2012г по ИП общеустановленный режим. В строке220.00.31 на вычеты ставятся пенсионные взносы?
Здравствуйте! Дайте пожалуйста разъяснение в форме 220.00 за 2012г по ИП общеустановленный режим. В строке220.00.31 на вычеты ставятся пенсионные взносы?
Ответ:
Почитайте Правила заполнения формы,
14) в строке 220.00.031 указывается сумма обязательных пенсионных взносов в размере, установленном Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;
Почитайте Правила заполнения формы,
14) в строке 220.00.031 указывается сумма обязательных пенсионных взносов в размере, установленном Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;
Гульбану 29.01.2013 11:50
Добрый день, можете помочь с ответом?
ИП Упрощенка с сентября 2012 года взяла работника, Себе ставлю мин. з\п, а работнику 250 000тг..
За 4 квартал доход был небольшой, и сумма соц. налога выходит с минусом.
1) Такое вообще возможно?
2) Как показать в 910 форме, соц. налог с минусом или его вообще не показывают?
Спасибо, жду ответа.
Добрый день, можете помочь с ответом?
ИП Упрощенка с сентября 2012 года взяла работника, Себе ставлю мин. з\п, а работнику 250 000тг..
За 4 квартал доход был небольшой, и сумма соц. налога выходит с минусом.
1) Такое вообще возможно?
2) Как показать в 910 форме, соц. налог с минусом или его вообще не показывают?
Спасибо, жду ответа.
Ответ:
Посмотрите на странице http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla пример, и СН = 0
Посмотрите на странице http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla пример, и СН = 0
Гуля 28.01.2013 17:43
Здравствуйте. Желаю вашей работе процветания! Хотела спросить ТОО по упрощенке сдает годовую или полугодовую отчетность за 2012г?
Здравствуйте. Желаю вашей работе процветания! Хотела спросить ТОО по упрощенке сдает годовую или полугодовую отчетность за 2012г?
Ответ:
Упрощенная форма - налоговый период - КВАРТАЛ включительно 4 кв. 2012г.
С 2013г. - налоговый период - ПОЛУГОДИЕ.
Упрощенная форма - налоговый период - КВАРТАЛ включительно 4 кв. 2012г.
С 2013г. - налоговый период - ПОЛУГОДИЕ.
larisa 28.01.2013 17:39
Добрый день.Подскажите пожажуйста проводку.Индивидуальный предприниматель (общий режим).Расход по кассе,сумма как доход индивидуального предпринимателя.
по КПН сдаем 220ф.
ДТ ? КТ 1010
Добрый день.Подскажите пожажуйста проводку.Индивидуальный предприниматель (общий режим).Расход по кассе,сумма как доход индивидуального предпринимателя.
по КПН сдаем 220ф.
ДТ ? КТ 1010
Ответ:
Не поняла, что вы ходите выдать по кассе? Похоже - типа Дивиденды, тогда после сдачи Декларации делаете следующие проводки:
Дт 5510(5520) Кт 3030
Дт 3030 Кт 1010
Не поняла, что вы ходите выдать по кассе? Похоже - типа Дивиденды, тогда после сдачи Декларации делаете следующие проводки:
Дт 5510(5520) Кт 3030
Дт 3030 Кт 1010
Умитай 28.01.2013 16:56
Здравствуйте! хотелось бы узнать зарагистрировались в ноябре 2012 года как субъект малого бизнеса какие следует сдавать отчеты за 4 кв 910? или же 200 форму?
Здравствуйте! хотелось бы узнать зарагистрировались в ноябре 2012 года как субъект малого бизнеса какие следует сдавать отчеты за 4 кв 910? или же 200 форму?
Ответ:
Если не писали Заявление на Упрощенную форму, значит вы автоматически работете на Общеустановленном режиме - значит 200.00 за квартал и 100.00 за год
Если не писали Заявление на Упрощенную форму, значит вы автоматически работете на Общеустановленном режиме - значит 200.00 за квартал и 100.00 за год
Умитай 28.01.2013 16:50
Здравствуйте! В первую очередь хочу Вас поблагодарить за ценные ответы и советы! Я начинающий бухгалтер, хотелось бы спросить при оплате налогов по упращенке, у нас ТОО, какой кнп нужно указывать с 2013 года. Например за налог кбк 101101 я ставлю кнп 931 или же 911? а также кбк 10201 кнп? Заранее благодарю!
Здравствуйте! В первую очередь хочу Вас поблагодарить за ценные ответы и советы! Я начинающий бухгалтер, хотелось бы спросить при оплате налогов по упращенке, у нас ТОО, какой кнп нужно указывать с 2013 года. Например за налог кбк 101101 я ставлю кнп 931 или же 911? а также кбк 10201 кнп? Заранее благодарю!
Ответ:
Везде КНП 911, почему-то убрали 931, банки не пропускают.
Везде КНП 911, почему-то убрали 931, банки не пропускают.
Алексей 28.01.2013 10:15
Здраствуйте. Подскажите пожалуста какую отчетность необходимо сдать для ТОО: зарегистрировано в ноябре 2012 как субъект малого бизнеса, но деятельность еще не начата; что нужно оплатить по числящемуся согласно уставу директору?
Здраствуйте. Подскажите пожалуста какую отчетность необходимо сдать для ТОО: зарегистрировано в ноябре 2012 как субъект малого бизнеса, но деятельность еще не начата; что нужно оплатить по числящемуся согласно уставу директору?
Ответ:
1. До 15.02.13
- сдаете 200.00 Первоначальную (если деятельность не велась, то сдавайте пустую, соот-но ничего не оплачивается).
- если плательщик НДС - 300.00
- если есть имущество, земля - 701.01
2. До 31.03.13 - сдаете 100.00 Первоначальную
1. До 15.02.13
- сдаете 200.00 Первоначальную (если деятельность не велась, то сдавайте пустую, соот-но ничего не оплачивается).
- если плательщик НДС - 300.00
- если есть имущество, земля - 701.01
2. До 31.03.13 - сдаете 100.00 Первоначальную
Умитай 27.01.2013 14:09
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в какие сроки я должна оплачивать все налоги по упрощенной декларации у меня ТОО. А также хотелось бы узнать от дохода 3 % ипн я на кбк 101101 буду перечислять? заранее спасибо!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в какие сроки я должна оплачивать все налоги по упрощенной декларации у меня ТОО. А также хотелось бы узнать от дохода 3 % ипн я на кбк 101101 буду перечислять? заранее спасибо!
Ответ:
Срок сдачи за 4 кв. 2012 - 15.02.13
Срок оплаты за 4 кв. 2012 - 25.02.2013
не 3%, а 1,5% на КБК 101101 и 1,5% минус СО - КБК 103101
Срок сдачи за 4 кв. 2012 - 15.02.13
Срок оплаты за 4 кв. 2012 - 25.02.2013
не 3%, а 1,5% на КБК 101101 и 1,5% минус СО - КБК 103101
шолпан 26.01.2013 22:37
добрый вечер тоо на упрощенке забыли выбить чек на две большие суммы 500 и миллион можно показать на товарном чеке эту сумму
добрый вечер тоо на упрощенке забыли выбить чек на две большие суммы 500 и миллион можно показать на товарном чеке эту сумму
Ответ:
Что мешает сейчас пробить?
Что мешает сейчас пробить?
Любовь 25.01.2013 21:39
Добрый день! ТОО на урощенке, ломбард. Доход-это весь оборот по кассе? Зар.плату директор ТОО по 910 форме считать вместе с з/п работников? Соц.отчисления за директора ТОО з/п*5% или (з/п-ПО)*5%?
Добрый день! ТОО на урощенке, ломбард. Доход-это весь оборот по кассе? Зар.плату директор ТОО по 910 форме считать вместе с з/п работников? Соц.отчисления за директора ТОО з/п*5% или (з/п-ПО)*5%?
Ответ:
Почитайте Кодекс и Правила исчисления СН, СО, зарплата начисляется директору как работнику.
Почитайте Кодекс и Правила исчисления СН, СО, зарплата начисляется директору как работнику.
Юлия 25.01.2013 12:27
Здаствуйте,скажите пожайлуста, известно как считать за 4 квртал 2012 года по ф.910? соц.отчисл. согласно постановления 1196 от 14.09.2012г. Или ИП применяющий СНР остается все без изменения
Здаствуйте,скажите пожайлуста, известно как считать за 4 квртал 2012 года по ф.910? соц.отчисл. согласно постановления 1196 от 14.09.2012г. Или ИП применяющий СНР остается все без изменения
Ответ:
http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla
http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla
Сабина 25.01.2013 09:43
Добрый день! Подскажите пож-та у нас такая ситуация, что при сдачи ФНО 100 за 2011г. таможенные сборы и пошлину я указала в строке 100.00.053, теперь пришло уведомление по камеральному контролю, что я завысила сумму налога. Как теперь правильно исправить данную ошибку? Я должна подать доп декларацию к ФНО 100 за 2011г. по уведомлению и сумму таможенных сборов и пошлины указать в с/сти товара и в строке 100.00.053 указать только сумму налогов уплаченных в бюджет? Заранее спасибо за ответ.
Добрый день! Подскажите пож-та у нас такая ситуация, что при сдачи ФНО 100 за 2011г. таможенные сборы и пошлину я указала в строке 100.00.053, теперь пришло уведомление по камеральному контролю, что я завысила сумму налога. Как теперь правильно исправить данную ошибку? Я должна подать доп декларацию к ФНО 100 за 2011г. по уведомлению и сумму таможенных сборов и пошлины указать в с/сти товара и в строке 100.00.053 указать только сумму налогов уплаченных в бюджет? Заранее спасибо за ответ.
Ответ:
Посмотрите предыдущий ответ, все дополнительные отчеты формируются одинаково.
по строке 100.00.053 - указываются - СН, Имущ., Земля, Экология.
Посмотрите предыдущий ответ, все дополнительные отчеты формируются одинаково.
по строке 100.00.053 - указываются - СН, Имущ., Земля, Экология.
Юлька 24.01.2013 15:03
ДД! сдавали отчеты 910с 2011 года,работаем с НДС, но в декларации не минусовали сам НДС с дохода, подскажите пожалуйста как сдать доп? нужно ли заполнять всю декларацию или заполнить только ту строку где мы чото изменили?
Заранее преогромнющее!
ДД! сдавали отчеты 910с 2011 года,работаем с НДС, но в декларации не минусовали сам НДС с дохода, подскажите пожалуйста как сдать доп? нужно ли заполнять всю декларацию или заполнить только ту строку где мы чото изменили?
Заранее преогромнющее!
Ответ:
1. Сделайте отчет как он должен быть, т.е. с корректными данными;
2. Теперь, просто по каждой строке высчитайте разницу между отчетом сданным и тем что вы сделали (п.1)
3. В доп.отчет вставляйте разницу (п.2) и все.
Т.об. очередная декларация + дополн. должны в сумме по строкам дать корректные даные. И так каждый квартал.
1. Сделайте отчет как он должен быть, т.е. с корректными данными;
2. Теперь, просто по каждой строке высчитайте разницу между отчетом сданным и тем что вы сделали (п.1)
3. В доп.отчет вставляйте разницу (п.2) и все.
Т.об. очередная декларация + дополн. должны в сумме по строкам дать корректные даные. И так каждый квартал.
айма 24.01.2013 12:17
разовый талон отменили .в какой режим вхожу теперь базар береке7,торгую всякие мелочи для авто,
разовый талон отменили .в какой режим вхожу теперь базар береке7,торгую всякие мелочи для авто,
Ответ:
Налоговый Кодекс статьи 426 по 438 http://kodeks.kz/index.php?st=ogl.
Выбираете режим налогообложения - идете в Налоговое Управление по месту регистрации или по месту нахождения торговой точки, дальше вам подскажут какие документы нужно сдать.
Налоговый Кодекс статьи 426 по 438 http://kodeks.kz/index.php?st=ogl.
Выбираете режим налогообложения - идете в Налоговое Управление по месту регистрации или по месту нахождения торговой точки, дальше вам подскажут какие документы нужно сдать.
Светлана 23.01.2013 14:18
Добрый день. Подскажите, пожалуйста должны ли сдавать ТОО 101,01 на 2013 год, если в 2012 году не сдавали. По 100 декларации за 2011 год доход был 903450000 тенге, а убыток составил 1907000 тенге
Добрый день. Подскажите, пожалуйста должны ли сдавать ТОО 101,01 на 2013 год, если в 2012 году не сдавали. По 100 декларации за 2011 год доход был 903450000 тенге, а убыток составил 1907000 тенге
Ответ:
Статья 141. Исчисление суммы авансовых платежей
2. Не исчисляют и не уплачивают авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу, в том числе не представляют расчеты сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате за периоды до и после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период:
1) если иное не предусмотрено настоящим пунктом, налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325000-кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января финансового года, предшествующего предыдущему финансовому году;
В вашем случае вы должны были сдать 101.01 - чтайте всю статью 141.
Статья 141. Исчисление суммы авансовых платежей
2. Не исчисляют и не уплачивают авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу, в том числе не представляют расчеты сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате за периоды до и после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период:
1) если иное не предусмотрено настоящим пунктом, налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325000-кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января финансового года, предшествующего предыдущему финансовому году;
В вашем случае вы должны были сдать 101.01 - чтайте всю статью 141.
Танзиля 23.01.2013 12:36
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ТОО на упрощенке,в штате только один директор. Надо ли начислять з/п директору или можно просто показать доход и все?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ТОО на упрощенке,в штате только один директор. Надо ли начислять з/п директору или можно просто показать доход и все?
Ответ:
Не путайте Бухгалтерский учет и Налоговый, естественно зарплату вы обязаны начислять.
Не путайте Бухгалтерский учет и Налоговый, естественно зарплату вы обязаны начислять.
Ксения 22.01.2013 15:53
Здравствуйте! ИП на упрощенном режиме, сам предприниматель внес деньги в кассу в качестве материальной помощи. В форме 910 отразила эту сумму в строке 910.00.001. Нужно ли отражать материальную помощь в 300 форме и в какой строке?
Здравствуйте! ИП на упрощенном режиме, сам предприниматель внес деньги в кассу в качестве материальной помощи. В форме 910 отразила эту сумму в строке 910.00.001. Нужно ли отражать материальную помощь в 300 форме и в какой строке?
Ответ:
У вас лишние деньги? Делайте возвратную временную финансовую помощь и естественно ни по кассе пробивать не нужно (это не полученный доход) ни в отчетах отражать.
У вас лишние деньги? Делайте возвратную временную финансовую помощь и естественно ни по кассе пробивать не нужно (это не полученный доход) ни в отчетах отражать.
Мик 22.01.2013 10:58
ИП работает на упрощенке. за 4-кв 2012 года не было доходов (никаких движений). Вопрос: какие налоги платить за ИП? И за ИП ОПВ и СО платить или нет?
ИП работает на упрощенке. за 4-кв 2012 года не было доходов (никаких движений). Вопрос: какие налоги платить за ИП? И за ИП ОПВ и СО платить или нет?
Ответ:
910.00 - пустой сдавайте и соответственно ничего не платить.
910.00 - пустой сдавайте и соответственно ничего не платить.
Людмила 21.01.2013 23:26
Здравствуйте!Очень надеюсь на подробный ответ. Я ип на упрощенке,имею две торговые точки на одной работает реализатор, на другой работаю сама. хотелось бы узнать какие документы должны заполняться мной и моим продавцом каждый день,то есть, что значит документы налоговой отчетности. Начала работать только день назад. Хочется организовать всю работу правильно,чтобы не иметь проблем с проверяющими организациями.
Здравствуйте!Очень надеюсь на подробный ответ. Я ип на упрощенке,имею две торговые точки на одной работает реализатор, на другой работаю сама. хотелось бы узнать какие документы должны заполняться мной и моим продавцом каждый день,то есть, что значит документы налоговой отчетности. Начала работать только день назад. Хочется организовать всю работу правильно,чтобы не иметь проблем с проверяющими организациями.
Ответ:
Я уже отвечала на подобные вопросы, я советую вам вести учет в 1С, если не умеете, то обращайтесь к нам (г.Алматы).
Если хотите вести вручную - я не подскажу.
Я уже отвечала на подобные вопросы, я советую вам вести учет в 1С, если не умеете, то обращайтесь к нам (г.Алматы).
Если хотите вести вручную - я не подскажу.
Alena 21.01.2013 13:01
Добрый день!! скажите пожалуйста, как ведётся книга учётов дохода в ИП без НДС? Там нужно записывать выданные с/ф и суммы, указанные в них, независимо, была оплата или нет? или регистрируются фактически полученные денежные суммы? Если в книгу дохода пишутся с/ф, а зачем тогда журнал регистрации с/ф?
Добрый день!! скажите пожалуйста, как ведётся книга учётов дохода в ИП без НДС? Там нужно записывать выданные с/ф и суммы, указанные в них, независимо, была оплата или нет? или регистрируются фактически полученные денежные суммы? Если в книгу дохода пишутся с/ф, а зачем тогда журнал регистрации с/ф?
Ответ:
У нас вручную ничего не ведеться, все формы и отчеты у нас формируются автоматически. Я, если честно, даже не видела книгу учетов дохода ИП.
У нас вручную ничего не ведеться, все формы и отчеты у нас формируются автоматически. Я, если честно, даже не видела книгу учетов дохода ИП.
Маша 20.01.2013 23:34
Здравствуйте! наш директор он же учредитель в ТОО, брал ежемесячно деньги с кассы в подотчет, часть суммы закрывал, а остаток у себя оставлял, подскажите пожалуйста как эти суммы закрыть, может как диведенды списать? заранее спасибо.
Здравствуйте! наш директор он же учредитель в ТОО, брал ежемесячно деньги с кассы в подотчет, часть суммы закрывал, а остаток у себя оставлял, подскажите пожалуйста как эти суммы закрыть, может как диведенды списать? заранее спасибо.
Ответ:
1. Делаете возврат в кассу
2. После сдачи годового и оплаты КНП, начисляете Дивиденты (не забудьте Решение Учредителя, приказ).
3. Выдаете из кассы
1. Делаете возврат в кассу
2. После сдачи годового и оплаты КНП, начисляете Дивиденты (не забудьте Решение Учредителя, приказ).
3. Выдаете из кассы
Ая 18.01.2013 16:42
День добрый. Компания на упращенке но сдавали за 2 и 3 квартал 200 форму а не 910.что теперь делать?
День добрый. Компания на упращенке но сдавали за 2 и 3 квартал 200 форму а не 910.что теперь делать?
Ответ:
С этого года, в изменениях http://kolibri-buh.kz/izmeneniya,-dopolneniya-i-t.p. вам могут вынести Предупреждения (а не штрафы).
Вы должны отозвать 200.00 и послать 910.00
С этого года, в изменениях http://kolibri-buh.kz/izmeneniya,-dopolneniya-i-t.p. вам могут вынести Предупреждения (а не штрафы).
Вы должны отозвать 200.00 и послать 910.00
слава 18.01.2013 11:37
Добрый день.Прошу Вас разъяснить.Открыла ИП упрощенка (по оказанию дизайнер услуг) в сентябре 2012 г.я одна ,работников нет.Наниматель дал 50% предоплаты .Ведет ремонт с моим дизайном.За первый квартал сдала пустографку.За 4 тоже также надо?Вопрос -мне нужно платить все налоги -отчисления после полной оплаты и при Акте выполненных работ,а пока сдавать 910 пустографку.Спасибо.
Добрый день.Прошу Вас разъяснить.Открыла ИП упрощенка (по оказанию дизайнер услуг) в сентябре 2012 г.я одна ,работников нет.Наниматель дал 50% предоплаты .Ведет ремонт с моим дизайном.За первый квартал сдала пустографку.За 4 тоже также надо?Вопрос -мне нужно платить все налоги -отчисления после полной оплаты и при Акте выполненных работ,а пока сдавать 910 пустографку.Спасибо.
Ответ:
Как оформите Акт выполненных работ, так и платите налоги, сдавайте с данными 910.00.
Как оформите Акт выполненных работ, так и платите налоги, сдавайте с данными 910.00.
Любовь 18.01.2013 01:19
Имеют ли место в 2013 году счета с минусовой суммой
Имеют ли место в 2013 году счета с минусовой суммой
Ответ:
Конкретно вопрос сформулируйте.
Конкретно вопрос сформулируйте.
Мурат 17.01.2013 19:02
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста,
ИП С НДС.
Вид деятельности:
Строит.монтажные работы .Казахстан.
Подскажите, пожалуйста, сколько максимальный ЧИСТЫЙ доход за квартал ???
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста,
ИП С НДС.
Вид деятельности:
Строит.монтажные работы .Казахстан.
Подскажите, пожалуйста, сколько максимальный ЧИСТЫЙ доход за квартал ???
Ответ:
Если вы ИП по упрощ. форме, то в 910.00 сумма для исчисления 3% идет БЕЗ НДС.
Если по ОУР - то также для 220.00 все доходы и расходы указываются БЕЗ НДС.
Если вы ИП по упрощ. форме, то в 910.00 сумма для исчисления 3% идет БЕЗ НДС.
Если по ОУР - то также для 220.00 все доходы и расходы указываются БЕЗ НДС.
Алёна 17.01.2013 01:19
Сдавала 910 декларацию за ИП за 2-и 3 квартал, указывая в графе доход сумму , которую получила на расч. сч. и наличкой, а нужно оказывается опираться на выписанные с/ф. что теперь делать? как откорректировать декларации?
Сдавала 910 декларацию за ИП за 2-и 3 квартал, указывая в графе доход сумму , которую получила на расч. сч. и наличкой, а нужно оказывается опираться на выписанные с/ф. что теперь делать? как откорректировать декларации?
Ответ:
Делайте дополнительные на разницу и отправляйте, но если у вас недоплата образуется, то лучше сначала доплатите, а потом посылайте допол., может отделаетесь только пени.
Делайте дополнительные на разницу и отправляйте, но если у вас недоплата образуется, то лучше сначала доплатите, а потом посылайте допол., может отделаетесь только пени.
Мадина 16.01.2013 13:02
максимальная сумма денежных поступлении по ип упрощ. за квартал? то есть какую сумму я не должна превышать за квартал?
максимальная сумма денежных поступлении по ип упрощ. за квартал? то есть какую сумму я не должна превышать за квартал?
Ответ:
http://kolibri-buh.kz/izmeneniya,-dopolneniya-i-t.p. - читайте
http://kolibri-buh.kz/izmeneniya,-dopolneniya-i-t.p. - читайте
Юлия 16.01.2013 06:51
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой КНП использовать упрощёнщикам с 01.01.2013? В Банке сказали, что 931 исключили ... 911?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой КНП использовать упрощёнщикам с 01.01.2013? В Банке сказали, что 931 исключили ... 911?
Ответ:
911
911
Андрей 15.01.2013 18:24
Здравствуйте! Если у ИП нет наемных работников и оборот за отчетный период 30000 тенге, то надо ли показывать его в декларации? Заранее спасибо.
Здравствуйте! Если у ИП нет наемных работников и оборот за отчетный период 30000 тенге, то надо ли показывать его в декларации? Заранее спасибо.
Ответ:
Надо, читайте Кодекс.
Надо, читайте Кодекс.
Светлана 15.01.2013 12:14
Здравствуйте.Помогите найти выход из сложившейся ситуации. ИП на упращенке, в 2012 году были плательщиками НДС. Бухглтер, по незнанию, не поменяла Свидетельство по НДС. В 2013 году выписывались счета-фактуры по старому Свидетельству НДС. Являемся ли мы на данный момент плательщиками НДС, или мы автоматически снялись с учета по НДС. Что можно сделать в данной стуации- переписать счета фактуры или оставить их с указанием старого свидетельства? Сниматься с учета плательщиков НДС мы не хотим.
За ранее благодарна за ответ
Здравствуйте.Помогите найти выход из сложившейся ситуации. ИП на упращенке, в 2012 году были плательщиками НДС. Бухглтер, по незнанию, не поменяла Свидетельство по НДС. В 2013 году выписывались счета-фактуры по старому Свидетельству НДС. Являемся ли мы на данный момент плательщиками НДС, или мы автоматически снялись с учета по НДС. Что можно сделать в данной стуации- переписать счета фактуры или оставить их с указанием старого свидетельства? Сниматься с учета плательщиков НДС мы не хотим.
За ранее благодарна за ответ
Ответ:
Сначала, сходите в НУ и подайте Заявление на замену Свидетельства по НДС.
Остальные вопросы отпадут как получите новое Свидетельство, там будет дата с которой нужно выписывать счета-факт. с новыми данными.
И следите за информацией сами или меняете бухгалтера, такое "не знание" чревато... Я не могу ответить сняли вас с НДС или нет, но Свидетельство по НДС (как и др. документы) с 2013 года должно содержать БИН.
Сначала, сходите в НУ и подайте Заявление на замену Свидетельства по НДС.
Остальные вопросы отпадут как получите новое Свидетельство, там будет дата с которой нужно выписывать счета-факт. с новыми данными.
И следите за информацией сами или меняете бухгалтера, такое "не знание" чревато... Я не могу ответить сняли вас с НДС или нет, но Свидетельство по НДС (как и др. документы) с 2013 года должно содержать БИН.