Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Оставить отзыв
Лили
Спасибо за ответ. Еще один вопрос: ТОО на упрощенке за 1 полугодие доход 0 тг, по приказу есть только директор ТОО (он же и является учредителем данного ТОО), должна ли я ему начислить зплату, в таком случае, если зпл составляла 100000 тг, то ИПН 54000тг, ОПВ 60000тг, СО 27000тг, а КПН 0тг и СН 0тг. Это правильно? Спасибо.
Администратор
Если нет дохода, откуда деньги на з/п и налоги? Отправляйте в отпуск без содержания.

и на будущее - ИПН - вычет не предоставляется?
Лили
Здравствуйте. У меня такой вопрос:ИП на упрощенке, доход за 1 полугодие 1006040тг, ИПН 15091 тг, СН 15090 тг. Доход для СО беру 1002000 тг, СО 45090тг. Так как превышает СН, то СН 0тг, а СО 15090 тг. В таком случае я занижаю СО, а мне выходить в отпуск по беременности и родам. В НУ мне посоветовали оставить СН 15090тг и оставить сумму СО 45090тг без изменений.Как будет правильно? Заранее благодарю за ответ.
Администратор
А в налоговой не сказали, что есть статья в Админист.Кодексе за недостоверно предоставленные данные в отчетности?
Я надеюсь вы рассчитывали СО - http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla. При этом у вас и 15090 тенге - не плохие СО.
Гульмира
Добрый день. Я ИП открыла в апреле 2014 на ОУР,работников нет,только сама ИП. Подскажите пожалуйста доход с 04.04.14 по 30.06.14 составил 448600 тенге. По 101202 и 103101 исчисляю 3% от дохода. Мне еще сказали что могу ежемесячно отчислять Пенсионку, и я с 50000 тенге отчисляла ПФ 5000 и СО 2500. Получается выплачиваю всего по 101202 6729 (448600*3%=13458/2 итог 6729), 103101 - 0 (6729-СО 7500), 901101 - 15000 (10% ежемясячно с 50000), 902101 - 7500 (5% ежемеячно с 50000). Я сомневаюсь в СО. Как праильно посчитать СО? спасибо
Администратор
Вы написала по ОУР - это общеустановленный режим, а описываете расчет как по Упрощенному режиму, но будем считать, что Упрощенка.
По СО - http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla - только теперь не три месяца а шесть (это на будущее), и в любом случае СО считаются от Дохода - изучайте.
Айсулу
На некоторые вопросы язвительные ответы. Спасибо, конечно, и на это. На некоторые вообще нет ответов.
Администратор
Некоторые вопросы даже трудно понять и потом я трачу свое личное время и отвечаю, и стараюсь направить, задавшего вопрос, чтоб он не на мои ответы ориентировался, а сам мог из Кодекса и Законов выбрать ответы и в дальнейшем доказать, что он прав. А если он скажет, что "там на сайте мне ответили" - как думаете что ему налоговики ответят?
Екатерина
Здравствуйте! Сотрудником за проезд представлен железнодорожный билет Алматы - Караганда без фискального чека. Может ли ТОО отнести на вычеты расходы за проезд, подтвержденные железнодорожным билетом, без чека и принять их к авансовому отчету?
Администратор
Если задаете такой вопрос, то читали статью в Кодексе, относительно авиа и ж/д билетов и выкладывайте сразу к своему вопросу статью и что смущает, возможно и вопрос сам-собой уйдет.
Улбосын
Добрый день,ТОО на ОУР подскажите пожалуйста в 200 форме в какой строке нужно отразить ипн за работника, у которых мы арендовали транспорт и удержали с них 10%? Заранее спасибо
Администратор
Отдельных строк нет, там где ИПН для обычных работников.
Алла
Здравствуйте, у нас договор с арендатором. По договору у нас оплата производится каждый месяц. Счет-фактуру на полную сумму выставляем в начале месяца, а перечисление денег на р/с они делают в середине- конце. Все дело в том, что они, в виду отсутствия денег, оплату производят неполностью, частично. Сказали, что оставшуюся задолженность они перечислят в конце года. Правильно ли я делаю, что выставляю счет-фактуру в начале месяца и на полную (договорную) сумму?
Администратор
Во-первых по аренде, на мой взгляд должно быть так:
- в начале месяца выставляете счет на оплату на текущий месяц;
- в конце месяца выставляете акт + счет-фактуру на оказанную услугу текущего месяца (аренду)
А вот как они оплачивают - тут уже другой вопрос - сверяйтесь ежеквартально актами сверки.
Ольга
Здравствуйте!ИП на ОУР,раб.нет.,только сам ИП.Если у нас за май мес.доход всего составил 44000 тг,как посчитать СО?если доход превышает 199660,то там все понятно.199 660*5%=9983-СО,а как быть здесь?спасибо
Администратор
СО - с дохода 5%.
Катя
Добрый день!я начинающий бухгалтер,подскажите пожалуйста правильно я понимаю касательно НДС,мы можем взять в зачет НДС если приобрели товары,а если нам оказали услуги,мы тоже можем взять в зачет? спасибо
Администратор
НДС берете в зачет, если есть счет-фактура от Поставщика, плательщика НДС, а товар вы приобретаете или услугу - не имеет значения.
Если вы начинающий бухгалтер - читайте Кодекс, там написано, когда вы имеете право брать в зачет НДС.
наталья
Добрый день! Скажите пожалуйста, есть ли какое-то ограничение выдачи денежных средств в подотчет?
Администратор
Сначала - в подотчет вы даете сотруднику на приобретение чего-либо, значит должны давать не более предполагаемой суммы.
Если сумма большая, то это уже проведение по кассе - между 2-мя юр.лицами не более 1000МРП
Оставить отзыв
Подробнее
*Подтвердите, что Вы не робот:
Loading ...
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!