Здравствуйте!Подскажите пож.как в 1с 8.2 указать уплату за ндс если нет ни чека,ни платежки.Можно ли ввести остаток по счету 3130?
Администратор
А как была проведена оплата? Если по банку - то в выписке отражена эта оплата, если по квитанции - то через авансовый отчет проведите (приложите акт сверки по лицевому счету 105101 из КН).
Но очень похоже, что у вас проблемы не с 1С даже, а с бухгалтерией.
любовь
Добрый день подскажите пожалуйста расчет по соцотчислениям в 2014г. для ИП с работниками на УНР и для ИП на ОУР с работниками
Администратор
Для ИП по Упрощенке - http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla,
Для ИП по ОУР - я в предыдущих ответах отвечала, поищите, либо в Кодексе почитайте, если что не понятно выгружайте статью, задавайте вопрос.
Алиса
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,как правильно заполнить в ф.100 Убытки, перенесенные из предыдущих налоговых периодов?и обязательно ли ее заполнять?В 2012 году убыток -157254,в 2013 Доход 253 258(КПН 20% 50 652тг.)
Если ставим в строку 100.00.028,100.00.031-253 258
100.00.032 -157 254,то
стр.100.00.033 ставит 96 004 и уже с этой суммы считает 20% (19 201)
или,если не ставлю убыток с пред.года,то тогда 253 258*20%=50652,тогда получается убыток с 2012г.157 254-50652=106603
как все таки будет правильно?спасибо
Администратор
"стр.100.00.033 ставит 96 004 и уже с этой суммы считает 20% (19 201)" - ТАК ВЕРНО.
"если не ставлю убыток с пред.года,то тогда 253 258*20%=50652,тогда получается убыток с 2012г.157 254-50652=106603" - где у вас такое получается?
Саша
Здравствуйте!помогите разобраться по УК:Сделаны проводки Дт 5110 Кт 5030 объявлен УК -сумма 100 000
Дт 1010 Кт 5110 оплачен УК
ТОО открыто в 2011.сч.5030 я так понимаю закроется только при закрытии ТОО.?Может ли в бух.балансе в графе ИТОГО КАПИТАЛ:быть сумма с "минусом"?В каком случае УК нужно увеличивать?или УК может постоянно быть 100 000?Спасибо за помощь!
Администратор
УК на счете 5030 - остается не изменным, а вот Капитал -прочитайте из чего он формируется.
Асия
Добрый день!подскажите пожалуйста,идет расхождение м\у ф.100 и прил.100.07,ф.100 убыток -113 164,а в прил.100.07 -157 255(так же и в ОСВ).получается так и оставить в прил.100.07 по ОСВ,а ф.100 с дополнениями.?Как быть?я так понимаю что расхождение имеет право быть,т.к ф.100 НУ,а 100.07 БУ.
Расхождение из-за % по без% ЗАЙМУ.спасибо
Администратор
100.07 - это данные по бухучету
Галина
Какая форма годовой отчетности представляется потребительским кооперативом садоводческого общества,ф.130 или ф.100, если нет никаких доходов, кроме членских вносов. По моему статья 134 НК сформулирована не корректно."кроме потребительских кооперативов... надо уточнить, что создающих доход.
Администратор
Я знаю что без Доходов - ф. 130.00, но также знаю, что с прошлого года дачники стали, на всякий случай, сдавать и 100.00.
Рита
Добрый день!Подскажите пожалуйста,можем ли мы выставить АВР,сч/ф,чек в Россию за оказанные услуги в РК?(сделали пласт.карты)?получается должны выставить в рублях что ли?Никогда не сталкивалась с такой ситуацией.Спасибо
Администратор
По Договору какая валюта стоит, в той и выписывайте доки. При этом, я так понимаю у вас "Товар" и это Экспорт по Тамож.союзу - читайте в Кодексе, что должны будете сделать помимо этих док-в.
Ольга
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,как быть....В ОСВ за год формирует по счету 5500, "Нераспределенная прибыль непокрытый убыток" - 145 254,
а ф.100 садится сумма - 101 164.Эта разница возникает из-за без% займа,% на пользование займом,ставлю в "Прочие доходы" сумма 39372,в 1с эта сумма не должна отражаться в БУ,т.к займ краткосрочный. И другая сумма это уплачен.СН,в ОСВ он идет как начисленный а в ф.100 уплаченный(СТАВЛЮ ВРУЧНУЮ) т.к база ставит начисленный.Помогите разобраться....ведь сумма в ОСВ и ф.100 в нашем случае "убыток" должны быть равны.или может я не правильно понимаю...Надеюсь на помощь.Спасибо
Администратор
У вас ОСВ не отражается по счетам, отредактируете ее, Доход/убыток за год собирается на счете 5510.
1. СН и др. налоги в Расходы относятся только те суммы которые начислены и УПЛАЧЕНЫ в этот период, если за декабрь не оплатили в декабре - задолженность перейдет на 2014г.
В идеале, конечно, в ОСВ и годовом Доход/Убыток должны быть одинаковы, но почитайте Кодекс, не все так гладко...
Алина
Алина 17.03.2014 11:22
Здравствуйте!У нас ТОО на ОУР.ТОО арендует у своего ИП оборудование,есть договор по аренде.,в размере 60 000тг.Но эти суммы быв.бухгалтер не отражал в 1с.,за 2013г. Что нам сейчас можно сделать?можем ли мы провести в конце года РКО на всю сумму?подскажите пожалуйста как провести по проводкам?в ф.100 в какой строке отразиться эта сумма?спасибо
Ответ:
По-моему вам не РКО важен, а документы на аренду, чтоб взять их на Расходы в годовом ТОО.
Если в 4 кв. вы проведете всю сумму за год, то до 25.02.14 вы должны были оплатить 3% от этой суммы по ИП.
1. Отправьте доп.910 за 4 кв. и оплатите 3% за ИП.
2. По ТОО возьмите эту сумму на Расходы.
спасибо.только у нас ИП с дек.2013 перешло на ОУР,тогда должны уплатить 10%за дек и 3% за окт,нояб.2013 правильно или нет?отражаем и в 220 и в 910ф.?а в ТОО в ф.100 за 2013г в какой строке должна отразиться?100.00.030? Спасибо
Администратор
Что-то вы совсем запутались.
1. 910.00 сдаете за окт.- ноябр. - 3% с Дохода
2. 220.00 за декабрь и если у вас не хватает расхода включите сумму за аренду, отразится в Прочих расходах(чек на всю сумму пробейте).
100.00 у вас нет, для ИП ОУР - годовая 220.00
Очень похоже, что впервые годовые делаете, берите литературу - читайте, есть вебинары на баланс.kz
Дмитрий
Добрый день. У меня свое ИП по упрощенке . В 910 форме по строке доходы показываю сумму 1-2 млн в квартал. В доходах принимаемых для исчисления соц. отчислений и НПФ показываю МЗП. Размер алиментов не устроил бывшую супругу. Судебный исполнитель сделал запрос в НК. Там дали справку о доходах ИП. Теперь судебный исполнитель предьявил сумму алиментов к уплате с учетом доходов по 910 форме, сделав ссылку на Постановление Правительства РК № 776 от 15.07.2002г. .
Прав ли судебный исполнитель взяв для расчета не сумму для исчисления ОПВ, а сумму доходов ИП, ведь там не учтены расходы, а только выручка. И вообще как считаются правильно по закону алименты для ИП по упрощенке.
Администратор
Здесь больше юридический вопрос, а не бухгалтерский.
И то что вы принимаете сумму для исчисления ОПВ - это не оклад, а именно сумма для исчисления ОПВ. А вот по соц.отчисл. вы с сентября 2012г. должны были исчислять с Дохода, а не с МЗП ссылка http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla.
И еще если вы вели бухгалтерский учет, т.е. у вас есть документы на ваши Расходы и Доходы, то можете оспорить и предоставить в суд Бухгалтерский баланс, Отчет о движении денежных средств и главное Отчет о доходах, именно по Бухгалтерскому учету, а не по Налоговому (как вам посчитали).
Но очень похоже, что у вас проблемы не с 1С даже, а с бухгалтерией.
Для ИП по ОУР - я в предыдущих ответах отвечала, поищите, либо в Кодексе почитайте, если что не понятно выгружайте статью, задавайте вопрос.
Если ставим в строку 100.00.028,100.00.031-253 258
100.00.032 -157 254,то
стр.100.00.033 ставит 96 004 и уже с этой суммы считает 20% (19 201)
или,если не ставлю убыток с пред.года,то тогда 253 258*20%=50652,тогда получается убыток с 2012г.157 254-50652=106603
как все таки будет правильно?спасибо
"если не ставлю убыток с пред.года,то тогда 253 258*20%=50652,тогда получается убыток с 2012г.157 254-50652=106603" - где у вас такое получается?
Дт 1010 Кт 5110 оплачен УК
ТОО открыто в 2011.сч.5030 я так понимаю закроется только при закрытии ТОО.?Может ли в бух.балансе в графе ИТОГО КАПИТАЛ:быть сумма с "минусом"?В каком случае УК нужно увеличивать?или УК может постоянно быть 100 000?Спасибо за помощь!
Расхождение из-за % по без% ЗАЙМУ.спасибо
а ф.100 садится сумма - 101 164.Эта разница возникает из-за без% займа,% на пользование займом,ставлю в "Прочие доходы" сумма 39372,в 1с эта сумма не должна отражаться в БУ,т.к займ краткосрочный. И другая сумма это уплачен.СН,в ОСВ он идет как начисленный а в ф.100 уплаченный(СТАВЛЮ ВРУЧНУЮ) т.к база ставит начисленный.Помогите разобраться....ведь сумма в ОСВ и ф.100 в нашем случае "убыток" должны быть равны.или может я не правильно понимаю...Надеюсь на помощь.Спасибо
1. СН и др. налоги в Расходы относятся только те суммы которые начислены и УПЛАЧЕНЫ в этот период, если за декабрь не оплатили в декабре - задолженность перейдет на 2014г.
В идеале, конечно, в ОСВ и годовом Доход/Убыток должны быть одинаковы, но почитайте Кодекс, не все так гладко...
Здравствуйте!У нас ТОО на ОУР.ТОО арендует у своего ИП оборудование,есть договор по аренде.,в размере 60 000тг.Но эти суммы быв.бухгалтер не отражал в 1с.,за 2013г. Что нам сейчас можно сделать?можем ли мы провести в конце года РКО на всю сумму?подскажите пожалуйста как провести по проводкам?в ф.100 в какой строке отразиться эта сумма?спасибо
Ответ:
По-моему вам не РКО важен, а документы на аренду, чтоб взять их на Расходы в годовом ТОО.
Если в 4 кв. вы проведете всю сумму за год, то до 25.02.14 вы должны были оплатить 3% от этой суммы по ИП.
1. Отправьте доп.910 за 4 кв. и оплатите 3% за ИП.
2. По ТОО возьмите эту сумму на Расходы.
спасибо.только у нас ИП с дек.2013 перешло на ОУР,тогда должны уплатить 10%за дек и 3% за окт,нояб.2013 правильно или нет?отражаем и в 220 и в 910ф.?а в ТОО в ф.100 за 2013г в какой строке должна отразиться?100.00.030? Спасибо
1. 910.00 сдаете за окт.- ноябр. - 3% с Дохода
2. 220.00 за декабрь и если у вас не хватает расхода включите сумму за аренду, отразится в Прочих расходах(чек на всю сумму пробейте).
100.00 у вас нет, для ИП ОУР - годовая 220.00
Очень похоже, что впервые годовые делаете, берите литературу - читайте, есть вебинары на баланс.kz
Прав ли судебный исполнитель взяв для расчета не сумму для исчисления ОПВ, а сумму доходов ИП, ведь там не учтены расходы, а только выручка. И вообще как считаются правильно по закону алименты для ИП по упрощенке.
И то что вы принимаете сумму для исчисления ОПВ - это не оклад, а именно сумма для исчисления ОПВ. А вот по соц.отчисл. вы с сентября 2012г. должны были исчислять с Дохода, а не с МЗП ссылка http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla.
И еще если вы вели бухгалтерский учет, т.е. у вас есть документы на ваши Расходы и Доходы, то можете оспорить и предоставить в суд Бухгалтерский баланс, Отчет о движении денежных средств и главное Отчет о доходах, именно по Бухгалтерскому учету, а не по Налоговому (как вам посчитали).