Добрый день! Будьте добры, подскажите пожалуйста, ТОО предоставляет услуги спецтехники (фронтальные погрузчики), какую форму путевого листа мы должны использовать для данной спецтехники? Расход идёт не по км/ч, а по моточасам. Возможно ли предприятию самим разработать форму пут.листа и утвердить её приказом? Или же можно использовать Российские бланки? Заранее благодарна за ответ!
Администратор
Думаю можно утвердить форму вместо путевого листа, как удобно, но путевой лист вроде не только для расходов топлива используется, но и на передвижение транспорта для ГАИ (или Полиции).
маришка
Здравствуйте!поджскажите пожалуйста,мы же можем взять всю сумму и поставить ее в доход,если был взнос от учредителя в кассу?тогда как я понимаю мы можем и не начислять %,по без% займу.
Сделала проводки Дт 1010 Кт 3050,какую проводку следует сделать,если ставим всю эту сумму в доход?Дт 3050 Кт 6280???
если взнос был в 2012 году,а выдали в 2013 году,в СГД пойдет за 2012 или 2013год?
Заранее спасибо
Администратор
Вам нужно, наверно, бухучет почитать, ну при чем здесь проводки и годовой отчет?
В годовом отражаются
- Доходы - это то что вы реализовали товар (оказали услуги и т.п.)
- Расходы - это услуги оказанные вам, налоги оплаченные и исчисленные (СН, СО, транс., имущ., экология) счет 7210, списанная себестоимость реализов. товара сч. 7010
- Курсовая разница - либо доход, либо расход
и все, разница между Доход-Расход и есть сумма для исчисления КНП.
я образно все написала - все это есть в Кодексе, что является Доходом и что можно отнести на Расходы, читайте, а в пред-м ответе я про взнос писала.
Хотите отнести эту сумму в Доход - сделайте реализацию или услугу своему Учредителю и пусть этот внос считается как авансовый платеж.
Маришка
Добрый день!подскажите пожалуйста,была сделана проводка Дт 1010 Кт 4030,на сумму 1,5 млн.тенге,поступление от учредителя,в конце года всю сумму мы ему вернули.В какой строке ф.100 эта сумма должна отразиться,заранее спасибо!
Администратор
Если это была безвозмездно оказанная помощь от учредителя, то это просто движение денежных средств - в Балансе (последнее приложение в 100.00)
Алиса
Алиса 05.03.2014 07:59
Добрый день!подскажите пожалуйста,идет расхождение ф.100 и ф.300 именно на разницу ОС?я взяла их в зачет,получается не должна была?в поступлении выбираю ПР: прочие расходы, не подлежащие вычету,теперь ф.100 считает за минусом этой суммы ОС.,но если ставлю галочку отражение в НУ,то тогда все сходится,ведь стр.100.00.009IIIА должна быть равна стр.300.00.021.Я запуталась,подскажите пожалуйста правильно ли я сделала что взяла эту сумму в зачет?
Ответ:
Если вы купили ОС, то приход ОС отражается в приложении. А по 100.00.009 все остальное.
Спасибо,с 300 ф.все понятно,в стр.100.00.009,получается оно(ОС) не должно отражаться?или я вас не правильно поняла?
Администратор
Правильно поняли, в итоге строка 100.00.009.III + 100.02.002 должно равняться 300.00.021
Алиса
Добрый день!подскажите пожалуйста,идет расхождение ф.100 и ф.300 именно на разницу ОС?я взяла их в зачет,получается не должна была?в поступлении выбираю ПР: прочие расходы, не подлежащие вычету,теперь ф.100 считает за минусом этой суммы ОС.,но если ставлю галочку отражение в НУ,то тогда все сходится,ведь стр.100.00.009IIIА должна быть равна стр.300.00.021.Я запуталась,подскажите пожалуйста правильно ли я сделала что взяла эту сумму в зачет?
Администратор
Если вы купили ОС, то приход ОС отражается в приложении. А по 100.00.009 все остальное.
Амир
Здравствуйте!
ТОО на упрощенке.Сдавали в налоговую за январь месяц 328 и 320 форму за январь 2014 года 06 февраля. 04 марта поехали забирать, в налоговой штампики проставили, формы все разнесены по статусам,но сказали отозвать 328 потому что не указан адрес покупателя и сдать допку по 320. Каковы последствия отзыва отчета за январь месяц? Будут ли штрафы?
Администратор
Вам должно было выставлено Уведомление, в нем есть срок исполнения, если не исполните во время будут штрафы, а так отзываете 328, заново ее формируете и с доп.320 сдаете все заново. В доп. 320 прил.13 правильно заполните строки, как 300.00 допы делаете.
Света
Добрый вечер! участвуем на тендере сказали баланс за 2012 год и баланс за 4-ый квартал 2013 года ,не понятно шефу говорю, что так не делается 1,2,3 квартал куда девать и остатки брать на конец отчетного периода 2012 год на начало отчетного как быть остаток брать за 2012 года или за 1,2,3-ий кварталы 2013 года так наверное. годовой баланс за 2013 год полностью отправим но он уперся нет за 4 квартал 2013год и все.Отчеты срок до 31 марта ,так что давайте мне 4 квартал 2013 год.Помогите как быть остатки на начало года за 2012 год брать или за 2013 год баланс последнего 3-го квартала брать .
Администратор
Насколько я знаю пакет док-в по Тендеру, то там просят Баланс за последний календарный год и за последний целый квартал(полугодие и т.п.). Я на вашем бы месте вложила за 2013г.(годовой же у вас готов) полностью и 2012г если они требуют.
Елена
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у нас ТОО-общеустановленный режим, купили металлический контейнер 20-ти тонник за 248000 тенге 14 ноября 2013 года, оприходовали как ОС по коду КОФ:Сооружения-Цистерны, резервуары и контейнеры металлические прочие, есть сомнения, что неправильно выбрала код КОФ. Соответственно расчет текущих платежей по форме 700.01 не сдала.Правильно ли я выбрала код КОФ, если нет, какой есть вариант, чтобы избежать штрафа?
Администратор
Эти коды для формирования 701.01 не нужны, вы сделали "Принятие к учету ОС"? - это я про 1С 8.2
Ну вообще-то не очень понятно почему не сдали 701.01, можно же и в ручную поставить все, если не получилось в 1С сформировать.
Олеся
Здравствуйте!Помогите разобраться,с такой ситуацией:Пришло уведомление за 1 кв.2012г по ф.200.,как выяснилось предыдущий бухгалтер сдавала просто пустографки,хотя деятельность была.Я сдала доп.за 1 кв.2012 с суммами,все это оплатила сейчас в 2014 году.Сейчас выяснилось,что она так же сдала и за 2 кв.2012г.Как быть с годовым отчетом за 2012 год?Забить всю з\п в 2012г и сдавать корректировку?Надеюсь на вашу помощь!Спасибо.
Администратор
Сделайте все правильно: откорректируйте отчеты 200.00 и затем и в годовом отразите правильные цифры.
Анна
Добрый день!подскажите пожалуйста,какие проводки нужно сделать при "Превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного
налога.
1 кв.2013 превышение 12601 тенге
2 кв.2013 к уплате 130 997,оплатили Дт 3130 Кт 1030
3 кв.2013 превышение 50 433
4 кв.2013 к уплате 13 676,не оплачивали т.к было превышение
можно ли сделать такие проводки: Дт 3130 Кт 1420?
Спасибо.
Администратор
Если вы работаете в 1С, программа сама все перекрывает по НДС - Закрытие периода.
А то что вы написали с трудом понимаю что вы хотите перекрыть, в конце квартала после Закрытия периода НДС должен остаться либо в Дт 1420, либо в Кт 3130
Сделала проводки Дт 1010 Кт 3050,какую проводку следует сделать,если ставим всю эту сумму в доход?Дт 3050 Кт 6280???
если взнос был в 2012 году,а выдали в 2013 году,в СГД пойдет за 2012 или 2013год?
Заранее спасибо
В годовом отражаются
- Доходы - это то что вы реализовали товар (оказали услуги и т.п.)
- Расходы - это услуги оказанные вам, налоги оплаченные и исчисленные (СН, СО, транс., имущ., экология) счет 7210, списанная себестоимость реализов. товара сч. 7010
- Курсовая разница - либо доход, либо расход
и все, разница между Доход-Расход и есть сумма для исчисления КНП.
я образно все написала - все это есть в Кодексе, что является Доходом и что можно отнести на Расходы, читайте, а в пред-м ответе я про взнос писала.
Хотите отнести эту сумму в Доход - сделайте реализацию или услугу своему Учредителю и пусть этот внос считается как авансовый платеж.
Добрый день!подскажите пожалуйста,идет расхождение ф.100 и ф.300 именно на разницу ОС?я взяла их в зачет,получается не должна была?в поступлении выбираю ПР: прочие расходы, не подлежащие вычету,теперь ф.100 считает за минусом этой суммы ОС.,но если ставлю галочку отражение в НУ,то тогда все сходится,ведь стр.100.00.009IIIА должна быть равна стр.300.00.021.Я запуталась,подскажите пожалуйста правильно ли я сделала что взяла эту сумму в зачет?
Ответ:
Если вы купили ОС, то приход ОС отражается в приложении. А по 100.00.009 все остальное.
Спасибо,с 300 ф.все понятно,в стр.100.00.009,получается оно(ОС) не должно отражаться?или я вас не правильно поняла?
ТОО на упрощенке.Сдавали в налоговую за январь месяц 328 и 320 форму за январь 2014 года 06 февраля. 04 марта поехали забирать, в налоговой штампики проставили, формы все разнесены по статусам,но сказали отозвать 328 потому что не указан адрес покупателя и сдать допку по 320. Каковы последствия отзыва отчета за январь месяц? Будут ли штрафы?
Подскажите пожалуйста, у нас ТОО-общеустановленный режим, купили металлический контейнер 20-ти тонник за 248000 тенге 14 ноября 2013 года, оприходовали как ОС по коду КОФ:Сооружения-Цистерны, резервуары и контейнеры металлические прочие, есть сомнения, что неправильно выбрала код КОФ. Соответственно расчет текущих платежей по форме 700.01 не сдала.Правильно ли я выбрала код КОФ, если нет, какой есть вариант, чтобы избежать штрафа?
Ну вообще-то не очень понятно почему не сдали 701.01, можно же и в ручную поставить все, если не получилось в 1С сформировать.
налога.
1 кв.2013 превышение 12601 тенге
2 кв.2013 к уплате 130 997,оплатили Дт 3130 Кт 1030
3 кв.2013 превышение 50 433
4 кв.2013 к уплате 13 676,не оплачивали т.к было превышение
можно ли сделать такие проводки: Дт 3130 Кт 1420?
Спасибо.
А то что вы написали с трудом понимаю что вы хотите перекрыть, в конце квартала после Закрытия периода НДС должен остаться либо в Дт 1420, либо в Кт 3130