Здравствуйте!подскажите пожалуйста,у меня на сч.3130 и сч.1420 на конец периода есть суммы,хотя они должны быть либо на сч.3130 либо на сч.1420,что я делаю не так?в чем моя ошибка?заранее спасибо.
Администратор
Такое бывает, если в прошлую оплату НДС внесен больше, но лучше проверьте через ОСВ по счетам, выбираете один и тот же НДС (например при переносе данных с 1С 7.7)
Наталья
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,какой проводкой закрыть НДС?оплатили в 2014 году,за 4 кв.2013г Дт 3130 Кт 1030.,просто он был начислен в другой базе,а оплатили уже по новой 1С,поэтому минус на сч.3130.Верна ли моя проводка Дт 1420 Кт 3130? Спасибо
Администратор
Ну если НДС был начислен, то при переносе остатков он должен был остаться на 3130. При оплате счет 3130 сам перекрывается.
Ирина
Здравствуйте!Нужна срочная консультация.Подскажите пожалуйста: ИП по упрощенке, приобретает автомобиль по договору купли-продажи (с целью перепродажи и получения дохода), через день продает его ЮЛ или другому ИП по безналичному расчету.Какие документы должны предоставить покупателю, кроме договора купли-продажи. Какие налоги требуется уплатить в этом случае. Знаю что 10% с дохода( с имущественного дохода) , и3% с дохода ИП .бухгалтер говорит, что 3% не с суммы дохода,а с общей суммы продажи. Права ли она? Если не права, то на какую статью НК ссылаться. Спасибо
Администратор
Если вы ИП по Упрощенной форме - то ваше налоговое обязательство 3% со всего дохода.
"Знаю что 10% с дохода( с имущественного дохода)" - разве это к вам относится, а не к вашему продавцу(я так поняла вы купили у частного лица)?
Если есть еще какая-то информация - скиньте о чем вы говорите.
По поводу документов - в ЦОНе есть список, что нужно для переоформления авто.
Светлана
А если 328 форма заполнена правильно ошибка только в 320 форме. Все равно надо переделывать две формы? Спасибо
Администратор
Да, читайте в Кодексе.
Светлана
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Сдала 328 и 320 формы в НУ и все приняли. Потом заметила что в 320 форме неправильная сумма (вместо тысяч написала миллионы). Мне нужно отозвать ее. Значит ее надо сделать за минусом? Или можно написать заявление на отзыв примерно как на 328 форму? Спасибо.
Администратор
320.00 сдается дополнительная(минусовая), только она сдается с 328.00 вместе, если не успеете договориться с Налоговиком, который принимал, что донесете дополнительную с минусом, то придется отзывать 328.00 и снова сдавать 328.00 и 320.00 доп.
андрей
я открыл ип лет 10 назад но некаких налогов не плотил что мне грозит
Администратор
Вам с этим вопросом в налоговую.
За "не предоставление отчетов" в Административном кодексе поищите.
Индира
Здравствуйте! у меня к Вам вопрос: если не было импорта в феврале, нужно ли сдавать 328,320 ф ?нулями? или можно и не сдавать?
Администратор
Таможенный союз формы 320 и 328 нулевые не нужно сдавать.
А вот если за январь вы сдали статуправление по ТС, то теперь до конца года до 03 числа каждый месяц обязаны сдавать и пустые в обязательном порядке.
Наталья
Здравствуйте!подскажите пожалуйста как правильно откорректировать ф.100 за 2012г.добавилась сумма "Другие доходы"стр. 100.00.013,стр.В вычетах поменялись строка 100.00.018III(Прибретено ТМЗ,работ и услуг всего),стр.100.00.018IV(расходы по нач.доходам раб.).
Есть раздел "Корректировка доходов и вычетов в соответствии с НК",я так понимаю что нужно вносить изменения в этот раздел?
Просто не понимаю,вносится именно на разницу или как?заранее спасибо!
еще,если поменялись СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ,как вносить изменения в приложение 100.09?
Администратор
Зачем все усложнять?
1. Формируете отчет 100.00 так как он должен быть (т.е. все изменения там должны быть учтены).
2. Берете сданный отчет 100.00.
3. По каждой строке рассчитываете разницу.
4. И вот эту разницу и вносите в дополнительный отчет (это касается всех приложений).
Марина
Добрый день! Будьте добры, подскажите пожалуйста, ТОО предоставляет услуги спецтехники (фронтальные погрузчики), какую форму путевого листа мы должны использовать для данной спецтехники? Расход идёт не по км/ч, а по моточасам. Возможно ли предприятию самим разработать форму пут.листа и утвердить её приказом? Или же можно использовать Российские бланки? Заранее благодарна за ответ!
Администратор
Думаю можно утвердить форму вместо путевого листа, как удобно, но путевой лист вроде не только для расходов топлива используется, но и на передвижение транспорта для ГАИ (или Полиции).
маришка
Здравствуйте!поджскажите пожалуйста,мы же можем взять всю сумму и поставить ее в доход,если был взнос от учредителя в кассу?тогда как я понимаю мы можем и не начислять %,по без% займу.
Сделала проводки Дт 1010 Кт 3050,какую проводку следует сделать,если ставим всю эту сумму в доход?Дт 3050 Кт 6280???
если взнос был в 2012 году,а выдали в 2013 году,в СГД пойдет за 2012 или 2013год?
Заранее спасибо
Администратор
Вам нужно, наверно, бухучет почитать, ну при чем здесь проводки и годовой отчет?
В годовом отражаются
- Доходы - это то что вы реализовали товар (оказали услуги и т.п.)
- Расходы - это услуги оказанные вам, налоги оплаченные и исчисленные (СН, СО, транс., имущ., экология) счет 7210, списанная себестоимость реализов. товара сч. 7010
- Курсовая разница - либо доход, либо расход
и все, разница между Доход-Расход и есть сумма для исчисления КНП.
я образно все написала - все это есть в Кодексе, что является Доходом и что можно отнести на Расходы, читайте, а в пред-м ответе я про взнос писала.
Хотите отнести эту сумму в Доход - сделайте реализацию или услугу своему Учредителю и пусть этот внос считается как авансовый платеж.
"Знаю что 10% с дохода( с имущественного дохода)" - разве это к вам относится, а не к вашему продавцу(я так поняла вы купили у частного лица)?
Если есть еще какая-то информация - скиньте о чем вы говорите.
По поводу документов - в ЦОНе есть список, что нужно для переоформления авто.
За "не предоставление отчетов" в Административном кодексе поищите.
А вот если за январь вы сдали статуправление по ТС, то теперь до конца года до 03 числа каждый месяц обязаны сдавать и пустые в обязательном порядке.
Есть раздел "Корректировка доходов и вычетов в соответствии с НК",я так понимаю что нужно вносить изменения в этот раздел?
Просто не понимаю,вносится именно на разницу или как?заранее спасибо!
еще,если поменялись СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ,как вносить изменения в приложение 100.09?
1. Формируете отчет 100.00 так как он должен быть (т.е. все изменения там должны быть учтены).
2. Берете сданный отчет 100.00.
3. По каждой строке рассчитываете разницу.
4. И вот эту разницу и вносите в дополнительный отчет (это касается всех приложений).
Сделала проводки Дт 1010 Кт 3050,какую проводку следует сделать,если ставим всю эту сумму в доход?Дт 3050 Кт 6280???
если взнос был в 2012 году,а выдали в 2013 году,в СГД пойдет за 2012 или 2013год?
Заранее спасибо
В годовом отражаются
- Доходы - это то что вы реализовали товар (оказали услуги и т.п.)
- Расходы - это услуги оказанные вам, налоги оплаченные и исчисленные (СН, СО, транс., имущ., экология) счет 7210, списанная себестоимость реализов. товара сч. 7010
- Курсовая разница - либо доход, либо расход
и все, разница между Доход-Расход и есть сумма для исчисления КНП.
я образно все написала - все это есть в Кодексе, что является Доходом и что можно отнести на Расходы, читайте, а в пред-м ответе я про взнос писала.
Хотите отнести эту сумму в Доход - сделайте реализацию или услугу своему Учредителю и пусть этот внос считается как авансовый платеж.