Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Сдала 328 и 320 формы в НУ и все приняли. Потом заметила что в 320 форме неправильная сумма (вместо тысяч написала миллионы). Мне нужно отозвать ее. Значит ее надо сделать за минусом? Или можно написать заявление на отзыв примерно как на 328 форму? Спасибо.
Администратор
320.00 сдается дополнительная(минусовая), только она сдается с 328.00 вместе, если не успеете договориться с Налоговиком, который принимал, что донесете дополнительную с минусом, то придется отзывать 328.00 и снова сдавать 328.00 и 320.00 доп.
андрей
я открыл ип лет 10 назад но некаких налогов не плотил что мне грозит
Администратор
Вам с этим вопросом в налоговую.
За "не предоставление отчетов" в Административном кодексе поищите.
Индира
Здравствуйте! у меня к Вам вопрос: если не было импорта в феврале, нужно ли сдавать 328,320 ф ?нулями? или можно и не сдавать?
Администратор
Таможенный союз формы 320 и 328 нулевые не нужно сдавать.
А вот если за январь вы сдали статуправление по ТС, то теперь до конца года до 03 числа каждый месяц обязаны сдавать и пустые в обязательном порядке.
Наталья
Здравствуйте!подскажите пожалуйста как правильно откорректировать ф.100 за 2012г.добавилась сумма "Другие доходы"стр. 100.00.013,стр.В вычетах поменялись строка 100.00.018III(Прибретено ТМЗ,работ и услуг всего),стр.100.00.018IV(расходы по нач.доходам раб.).
Есть раздел "Корректировка доходов и вычетов в соответствии с НК",я так понимаю что нужно вносить изменения в этот раздел?
Просто не понимаю,вносится именно на разницу или как?заранее спасибо!
еще,если поменялись СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ,как вносить изменения в приложение 100.09?
Администратор
Зачем все усложнять?
1. Формируете отчет 100.00 так как он должен быть (т.е. все изменения там должны быть учтены).
2. Берете сданный отчет 100.00.
3. По каждой строке рассчитываете разницу.
4. И вот эту разницу и вносите в дополнительный отчет (это касается всех приложений).
Марина
Добрый день! Будьте добры, подскажите пожалуйста, ТОО предоставляет услуги спецтехники (фронтальные погрузчики), какую форму путевого листа мы должны использовать для данной спецтехники? Расход идёт не по км/ч, а по моточасам. Возможно ли предприятию самим разработать форму пут.листа и утвердить её приказом? Или же можно использовать Российские бланки? Заранее благодарна за ответ!
Администратор
Думаю можно утвердить форму вместо путевого листа, как удобно, но путевой лист вроде не только для расходов топлива используется, но и на передвижение транспорта для ГАИ (или Полиции).
маришка
Здравствуйте!поджскажите пожалуйста,мы же можем взять всю сумму и поставить ее в доход,если был взнос от учредителя в кассу?тогда как я понимаю мы можем и не начислять %,по без% займу.
Сделала проводки Дт 1010 Кт 3050,какую проводку следует сделать,если ставим всю эту сумму в доход?Дт 3050 Кт 6280???
если взнос был в 2012 году,а выдали в 2013 году,в СГД пойдет за 2012 или 2013год?
Заранее спасибо
Администратор
Вам нужно, наверно, бухучет почитать, ну при чем здесь проводки и годовой отчет?
В годовом отражаются
- Доходы - это то что вы реализовали товар (оказали услуги и т.п.)
- Расходы - это услуги оказанные вам, налоги оплаченные и исчисленные (СН, СО, транс., имущ., экология) счет 7210, списанная себестоимость реализов. товара сч. 7010
- Курсовая разница - либо доход, либо расход
и все, разница между Доход-Расход и есть сумма для исчисления КНП.
я образно все написала - все это есть в Кодексе, что является Доходом и что можно отнести на Расходы, читайте, а в пред-м ответе я про взнос писала.
Хотите отнести эту сумму в Доход - сделайте реализацию или услугу своему Учредителю и пусть этот внос считается как авансовый платеж.
Маришка
Добрый день!подскажите пожалуйста,была сделана проводка Дт 1010 Кт 4030,на сумму 1,5 млн.тенге,поступление от учредителя,в конце года всю сумму мы ему вернули.В какой строке ф.100 эта сумма должна отразиться,заранее спасибо!
Администратор
Если это была безвозмездно оказанная помощь от учредителя, то это просто движение денежных средств - в Балансе (последнее приложение в 100.00)
Алиса
Алиса 05.03.2014 07:59
Добрый день!подскажите пожалуйста,идет расхождение ф.100 и ф.300 именно на разницу ОС?я взяла их в зачет,получается не должна была?в поступлении выбираю ПР: прочие расходы, не подлежащие вычету,теперь ф.100 считает за минусом этой суммы ОС.,но если ставлю галочку отражение в НУ,то тогда все сходится,ведь стр.100.00.009IIIА должна быть равна стр.300.00.021.Я запуталась,подскажите пожалуйста правильно ли я сделала что взяла эту сумму в зачет?
Ответ:
Если вы купили ОС, то приход ОС отражается в приложении. А по 100.00.009 все остальное.
Спасибо,с 300 ф.все понятно,в стр.100.00.009,получается оно(ОС) не должно отражаться?или я вас не правильно поняла?
Администратор
Правильно поняли, в итоге строка 100.00.009.III + 100.02.002 должно равняться 300.00.021
Алиса
Добрый день!подскажите пожалуйста,идет расхождение ф.100 и ф.300 именно на разницу ОС?я взяла их в зачет,получается не должна была?в поступлении выбираю ПР: прочие расходы, не подлежащие вычету,теперь ф.100 считает за минусом этой суммы ОС.,но если ставлю галочку отражение в НУ,то тогда все сходится,ведь стр.100.00.009IIIА должна быть равна стр.300.00.021.Я запуталась,подскажите пожалуйста правильно ли я сделала что взяла эту сумму в зачет?
Администратор
Если вы купили ОС, то приход ОС отражается в приложении. А по 100.00.009 все остальное.
Амир
Здравствуйте!
ТОО на упрощенке.Сдавали в налоговую за январь месяц 328 и 320 форму за январь 2014 года 06 февраля. 04 марта поехали забирать, в налоговой штампики проставили, формы все разнесены по статусам,но сказали отозвать 328 потому что не указан адрес покупателя и сдать допку по 320. Каковы последствия отзыва отчета за январь месяц? Будут ли штрафы?
Администратор
Вам должно было выставлено Уведомление, в нем есть срок исполнения, если не исполните во время будут штрафы, а так отзываете 328, заново ее формируете и с доп.320 сдаете все заново. В доп. 320 прил.13 правильно заполните строки, как 300.00 допы делаете.
За "не предоставление отчетов" в Административном кодексе поищите.
А вот если за январь вы сдали статуправление по ТС, то теперь до конца года до 03 числа каждый месяц обязаны сдавать и пустые в обязательном порядке.
Есть раздел "Корректировка доходов и вычетов в соответствии с НК",я так понимаю что нужно вносить изменения в этот раздел?
Просто не понимаю,вносится именно на разницу или как?заранее спасибо!
еще,если поменялись СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ,как вносить изменения в приложение 100.09?
1. Формируете отчет 100.00 так как он должен быть (т.е. все изменения там должны быть учтены).
2. Берете сданный отчет 100.00.
3. По каждой строке рассчитываете разницу.
4. И вот эту разницу и вносите в дополнительный отчет (это касается всех приложений).
Сделала проводки Дт 1010 Кт 3050,какую проводку следует сделать,если ставим всю эту сумму в доход?Дт 3050 Кт 6280???
если взнос был в 2012 году,а выдали в 2013 году,в СГД пойдет за 2012 или 2013год?
Заранее спасибо
В годовом отражаются
- Доходы - это то что вы реализовали товар (оказали услуги и т.п.)
- Расходы - это услуги оказанные вам, налоги оплаченные и исчисленные (СН, СО, транс., имущ., экология) счет 7210, списанная себестоимость реализов. товара сч. 7010
- Курсовая разница - либо доход, либо расход
и все, разница между Доход-Расход и есть сумма для исчисления КНП.
я образно все написала - все это есть в Кодексе, что является Доходом и что можно отнести на Расходы, читайте, а в пред-м ответе я про взнос писала.
Хотите отнести эту сумму в Доход - сделайте реализацию или услугу своему Учредителю и пусть этот внос считается как авансовый платеж.
Добрый день!подскажите пожалуйста,идет расхождение ф.100 и ф.300 именно на разницу ОС?я взяла их в зачет,получается не должна была?в поступлении выбираю ПР: прочие расходы, не подлежащие вычету,теперь ф.100 считает за минусом этой суммы ОС.,но если ставлю галочку отражение в НУ,то тогда все сходится,ведь стр.100.00.009IIIА должна быть равна стр.300.00.021.Я запуталась,подскажите пожалуйста правильно ли я сделала что взяла эту сумму в зачет?
Ответ:
Если вы купили ОС, то приход ОС отражается в приложении. А по 100.00.009 все остальное.
Спасибо,с 300 ф.все понятно,в стр.100.00.009,получается оно(ОС) не должно отражаться?или я вас не правильно поняла?
ТОО на упрощенке.Сдавали в налоговую за январь месяц 328 и 320 форму за январь 2014 года 06 февраля. 04 марта поехали забирать, в налоговой штампики проставили, формы все разнесены по статусам,но сказали отозвать 328 потому что не указан адрес покупателя и сдать допку по 320. Каковы последствия отзыва отчета за январь месяц? Будут ли штрафы?