Главная \ Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Оставить отзыв
Роза
Добрый день!
Вопрос по ИП,я делаю начисление по МЗП самому ИП
для отчислении ОПВ,с/отчислений.
Например:з/плата 17439*10% ОПВ=15695,10 к выдаче,вот эта сумма накопилась за 12 месяцев,и висит на сч.3350,как выплатить ее правильно?
Администратор
Зачем копили, выдавали бы также ежемесячно через Выдачу зарплаты (РКО), теперь одной суммой выдайте и все.
Раушан
Доброе утро всем!Где в ФНО 300 указать обороты за наличный расчет?Раньше была строка обороты населению за нал.расчет.Не могу найти...И еще был возврат товара,где мне указать минусовые счета фактуры?В 8приложении,а общ.сумму в 6прилож.?
Администратор
1. "в ФНО 300 указать обороты за наличный расчет" - 300.00.001
2. Смотря какой возврат, если от Покупателя, то счета-факт. в 7 прил., если вы вернули Поставщику, то в 8 прил. и в 6 прил. наверно разберетесь.
Роза
Добрый день!Вопрос по реализации автотранспорта с ТОО физ.лицу по остаточной стоимости, и другой автотранспорт по рыночной цене какие налоговые обязательства возникают у ТОО.
1.Реализация с НДС или нет?
2.В форме 300 отражать?
С Ув.Роза
Администратор
Если вы плательщик НДС, то с НДС (это если вы покупаете у др. юр.лица и там выделен НДС, то его вы не имеете права брать в зачет), а так как обычная реализация и в 300.00 обязательно.
Ильсия
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Физическое лицо работает как ИП по упрощенной декларации, может ли это физ. лицо стать учредителем ТОО? и может ли это ТОО работать также по упрощененой декларации? Заранее спасибо!
Администратор
Да, может.
любовь
Добрый день, подскажите пож-ста. ИП на ОУР сам ипэшник пенсионер, опв и со не начисляем,а соцналог 2мрп делаем начисление? и 201 ф в этом случае нужно сдавать или все равно нулевые отправлять. спасибо
Администратор
Соц. налог начисляете и 201 сдаете.
Татьяна
Здравствуйте.Подскажите пожалуста-у меня такая ситуация.ИП по упрощенке занимается строт-монтаж работами.В августе м-це 2012 г.ИП заключило договор с ТОО на сумму 10.5 млн.тенге.В 3 квартале -за выпол.работы было получено 4 млн.тенге.Соответственно в 4 квартале по завершению работ было получено от ТОО 6.5 млн.тенге.Вопрос в том что не посчитает ли Налоговая при проверке превышение порога в 10 млн.тенге дохода за квартал т.к сумма по договору превышает 10 млн.тенге.Хотя эта сумма получена за 3 и 4 кварталы и в ф.910 нет превышения порога в 10 млн.тенге.(в ф.910 доход соответственно 3 кварт-4 млн.тен и 4 квартал будет-6.5 млн.тенге.) В налоговом кодексе не нашла ответ на свой вопрос.Прошу вас прояснить ситуацию.Спасибо!!!!!
Администратор
Вы не верно трактуете свой Доход, нужно не от того сколько денег вы получили, а на какие суммы выставили Акты выпоненных работ по сч. 1210.
и НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД у ИП упрощ.форма - квартал, соответственно поквартально и считайте.
Ирина
Добрый день! Извините за назойливость, но вы мне не ответили на вопрос. Нужно ли платить ИПН с начисленной минимальной заработной платы, если работник не имеет право на вычет, заявление им не написано.
Администратор
Не хотите думать... Ну ладно, нужно платить ИПН(з/п-ОПВ)*10%
Ирина
Добрый день! подскажите, платится ли ИПН с минимальной заработной платы, если человек работает по совместительству и вычет в размере МЗП у него брать нельзя. Консультировалась в 2-х налоговых. В одной сказали, что нужно, в другой, что нет, так как ИПН не может начисляться с базы менее МЗП
Администратор
Я уже отвечала на подобный вопрос.
1. Вычет МЗП берется только на основании заявления от работника.
2. Если заявление есть, из з/п вычитаете ОПВ и затем уже вычет МЗП, если меньше МЗП, то вычитаем только эту сумму и остается 0, ИПН не чего платить. Остаток на след. месяц.
Mako
Добрый день! ИП на упрощенке хочу перейти на ОУР с января 2013г, так как планируется большие расходы. Куплен товар в ноябре-декабре. Смогу ли я вычесть это как расход в будущем году когда еще не перешел на другой режим? Реализацией пока не занялся. 2. Напомните пожалуйста, какая предельная сумма ИП на ОУР обязывает получение НДС?
Администратор
1. При продаже товара, списывается себестоимость этого товара (это не Расход), но понимаете в принципе правильно.
2. Встать на НДС обязаны при превышение за год 30000*МРП, вне зависимости ИП, ТОО, Упрощенка, ОУР.
Динара
Добрый день! мы пригласили педагога с другой страны чтобы проводил в казахстане занятии, подскажите пожалуйста, какие налоги нужно удержать бухгалтеру? Спасибо
Администратор
Вам нужно изучить статьи в Налоговом Кодексе по НДС и КНП нерезидента, в вашем случае возникают оба налога.
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!