Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Оставить отзыв
Мария
Здравствуйте,подскажите пожалуйста у наемного работника ИП зарплата может быть как МЗП-17439, и если да,то ИПН работника равен 0
Администратор
Зарплата может быть не ниже МЗП, и ИПН в этом случае действительно 0, но НУ могут позвонить....
Татьяна
Здравствуйте.Спасибо за ваши ответы.Подскажите пожалуста.Правомерно ли вообще в 1С-проводить з/плату самому ИП(работаем по упрощенке)(ведь получается он платит самому себе).Ипрограмма 1С вычислит на руки с вычетами(ИПН.ОПВ и СО). Правильно ли я сделала в 910 ф-указала стр.910.00.015-52317(17439*3).стр.910.00.016-2616(872*3).910.00.017-240000(3*80000)-в этом пункте я нечем не вхожу в противоречия с НК? 910.00.018-24000.(3*8000).Правильно ли я понимаю что ОПВ за ИП можно проводить с любой суммы.
Администратор
У самого ИП - ИПН по коду 101201 - нет. Найдите в предыдущих ответах информацию по этому вопросу.
Насчет заполнения 910.00 - верно
любовь
И еще вопрос: ИП ОУР либо УНР обороты хорошие, у нас идет реализация минус все расходы остается чистая прибыль, сам ипшник забирает эту прибыль, как мне ее в 1С проводить на какой счет сажать. при условии что перед самим ипшником у предприятия никаких задолжностей ранее не было типа финпомощи и т.п., спасибо
Администратор
Думаю, как и в ТОО, вы имеете право выдать суммы после сдачи годового и оплаты налогов.
любовь
Еще вопрос: ИП на ОУР, по з/п работникам начисляется ИПН или нет, и если да вычет так же берется в 1МЗП, соцналог 1 МРП за работника не уменьшается на соцотчисления? спасибо
Администратор
ИПН - начисляется, соцналог 1 МРП за работника не уменьшается на соцотчисления - да.
любовь
Добрый вечер. У меня вопрос по ИП УПР и ОУР. Если мы ведем учет в 1С, должны ли мы еще в ручную вести книгу доходов и расходов, и какие регистры вообще должны заполнять, сфера деят-ти кафе. заранее благодарю
Администратор
Если ведете в 1С - этого достаточно, единственно нужно чтоб правильно разносились док-ты.
Татьяна
Здравствуйте.Недавно начала вести ИП по упрощенке.Возникло затруднение в таком вопросе.В ИП самому предпринимателю проводится з.плата-80000 тенге.Соответственно с этой суммы взимается ОПВ иСО 5%.Которые разносятся по 910.00.16 и 910.00.018.А вот где указать ИПН с з.п(80000) предпринимателя? Правильно будет если я их отражу в строке 910.00.020. вместе с работниками. Или их надо плюсовать к строке910.00.013.Заранее благодарю!!!
Администратор
Нет никакого ИПН -10 % у ИП, он платит 3% с Дохода, вот 1/2 этой суммы и есть ИПН.
СО за ИП - 872 тенге за месяц - что-то мне подсказывает, что вы с 80000 будете считать СО.
Читайте мои предыдущие ответы, Правила заполнения 910.00 и Налоговый Кодекс.
Удачи!
Лаззат
Спасибо за полученный ответ. Вы мне очень помогли. Где можно получить основания для оплаты дохода частному лицу, если с ним заключен одноразовый договор (статья НК или положения по бух.учету)?
Администратор
В Налоговом Кодексе - статьи ИПН.
Я стараюсь не давать ссылки, чтоб вы сами научились работать с Кодексом.
Ирина
Добрый день, подскажите пожалуйста:
ИП на упрощенке, не платильщики НДС, как оформить в 1С перечисление денежных средств самому ИПшнику по мимо з/п, суммы с дохода ИП(какие проводки должны быть в платежке и как потом закрыть эти суммы). Я так предполагаю что эти деньги что то вроде дивидендов, но не могу найти, есть ли дивиденды у ИП, или ИПшник в праве распоряжаться своими деньгами как угодно, в принципе налог с дохода уже уплачен, можно ли снимать деньги?
Администратор
Все верно думаете - списывайте в РКО на 7210 сразу, дивидендов у ИП - нет.
аида
Здравствуйте! подскажите пожлуйста если у меня ИП с 2007 года, упращенка, не плательщик НДС и первый год был доход и я платила налоги а после вплоть до августа 2011 года не было дохода и я сдавала по нулям. А с августа 2011 года перевелась в казбек бискии район потому что хотела осуществить деятельность. Теперь есть кое какие обороты а отчет до сих пор сдаю по нулям. Ко мне пришло письмо с налоговой чтобы я объяснила по чему сдаю по нулям. Подскажите пожалуйста что мне делать, дальнейшие манипуляции? Заранее благодарна! Просто я переживаю!
Администратор
Ну во-первых - зачем, если есть обороты сдавать пустографки, вы же скрываете налоги?
Никакого наказания не предусмотрено при сдаче пустых отчетов, если действительно нет деятельности, так что напишите письмо, что деятельность не велась и планируете начать с такого числа.
Вероятно вам предложат приостановить деятельность, чтоб пустые отчеты не сдавать.
Гуля
НДС к зачету по остаткам товаров


Фирма стала плательщиком по НДС с 01 июня, На 1 июня 2012г. есть остатки товара, приобретенные с НДС. Имеет ли право Фирма взять НДС к зачету по оставшемуся товару? Какую сумму НДС взять к зачету на 01 июня 2012?Посчитать пропорциональную? И как правильно отразить зачет по остаткам в форме 300.00.? Если можно показать построчно.
Администратор
п.1 ст.256 НК РК говорит:

...
5) при постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость.

Т.е. берете Материальный отчет на 31.05.12г. (лучше в Excel) и по каждому товару вычислите НДС 12%, таким образом сделайте 2 графы:
1. НДС 12% (на счет 1420)
2. Сумма товара без НДС (оставляете на счете 1330)
По ОС с остаточной стоимости - то же самое.

НДС отражаете по остаткам товаров в общей строке 300.00.014, а все нюансы расшифровываете у себя в налоговых регистрах.
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!