Главная \ Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Оставить отзыв
Елена
Добрый день, подскажите ИП на упрощенки выписали счет фактуру 30 июня . Деньги за товар до сих пор не получены. Не плательщики НДС . Должны ли мы платить 3 % от дохода если деньги еще не получили . Заранее спасибо
Администратор
Да, должны были еще за 2 кв. учесть данную сумму.
Жанна
Добрый день! ТОО создано 19 августа 2011г., ОУР, Без НДС. С момента регистрации ТОО не осуществляла деятельности. Учредитель ТОО (он же директор) не был в курсе того, что нужно сдавать ФНО с момента создания ТОО даже если движения по нему не было. Формы 200 и 870 за 3 кв. (первоначальные), 4 кв. 2011г., 1 кв. 2012 г., и 100 форма за 2011г. не были сданы. С июля 2012г. наемным бухгалтером были сданы все вышеперечисленные ФНО (пустографки), и во время отправлены ФНО за 2 кв. 2012г. С сентября 2012г. ТОО начинает действовать, приняты в штат бухгалтер и директор. 28.09.2012г. открыв кабинет НП я вижу уведомление от 13.06.2012г. о непредставлении ФНО 200 за 3,4 кв. 2011г., и за 1 кв. 2012г., ФНО 100 за 2011г. Наемный бухгалтер говорит что не было уведомления когда она отправляла все эти формы 09.07.2012г. Подскажите пожалуйста, какие санкции предусмотрены по данному нарушению? Штрафы будут по каждой форме отдельно наложены и по каким размерам? В уведомлении почему то не указали 870 форму, по ней же тоже нужно было отправлять. Буду очень благодарна Вам за любую подсказку, помощь!
Администратор
Ну во-первых "не знание законов, не освобождает от наказания" как только было создано ТОО отчеты должны были сдаваться. О штрафах вам нужно узнавать из Административного Кодекса РК - под какую категорию и сроки вы там попадаете, но думаю Налоговая уже вам все выставила за не предоставленные отчеты и еще за то что не вовремя ответили на Уведомление.
По датам - может ваш бухгалтер отправлял через СОНО, а не через КН.
870.00 - предоставляется только если есть объекты налогообложени: выброс ТБО, бензин и(или) дизель, если авто.
Наталья
ИП работало по упрощёнке только за наличный расчёт. А сейчас стали работать ещё и перечислением через банк с бюджетными организациями. То есть раньше отбивали только чек, а теперь выписываем счёт-фактуру и накладную. Подскажите пожалуйста как теперь сдавать 910,00 форму ? Должна ли сумма по ККМ совпадать с суммой в 910 форме? И нужно ли отбивать чек, если выписываешь счёт-фактуру и накладную?
Администратор
Даже если вы пробивали чек - должны были выписывать накл. (и счет-факт. - ведение бухгалтерского учета по НСФО-2) и на основании всех выписанных накл. формировать 910.00.
Бывают случаи когда внесена предоплата, либо клиент полностью не рассчитался - поэтому на основании накл. - 910.00
Елена
Здравствуйте. ТОО упращенка. Вопрос:
1)дивиденды начисляются с чистого дохода сч6010нераспределенная прибыль? с этой суммы 5% к уплате?
2)в ф910 в строку 910.00.019 указывать сумму начисленных дивидендов (это те самые 5%)?
3) при уплате 5% какой указывать КБК?
Администратор
Для начала прочитайте - ст. 156 Налогового Кодекса.

Если ведете учет в 1С - делайте "Закрытие периода" и тогда Доход будет собираться на 5510, в конце года эту сумму нужно перекинуть на 5520.
1.Дт 5520-Кт 3030-(начисл.дивиденты).
2.Дт 3030-Кт 3190-(удержан 5% налог).
3.Дт 3030-Кт 1010-(выданы дивиденты за минусом налога).
4.Дт 3190-Кт 1030-(перечислен в бюджет ИПН удер. у источ.выплат).
2. Начисленные дивиденды - это не налог 5%
3. КБК - 101201
Елена
ТОО работало по упрощенке, в середине года перешло на общеустановленный режим, форма 100.00 будет сдаваться за период с момента перехода на общеустановленный режим или же с начала года????
Администратор
С момента перехода.
Нурлан
Добрый день! Меня интересует такой вопрос: у меня ИП и я не веду деят-сти. Могу ли я сдавать отчет 910.00 полностью пустой?
Администратор
Да. Но лучше приостановите деятельность, если не хотите закрывать ИП.
Елена
Здравствуйте. У меня ИП на упрощёнке(услуги).С сентября приостанавливаю деятельность.Могу ли я не закрывать фирму,должна ли сдавать отчётность(пустографки) и какие налоги обязана платить в этом случае?Спасибо.
Администратор
Если приостанавливаете, то отчеты не сдаются, кроме имущества и транспорта, если они у вас есть.
Елена
Здравствуйте, подскажите, если Вам сдать на обслуживание заполнение и отправку формы 328 и 320 сколько это будет стоить?
Администратор
Здравствуйте, стоимость зависит от количества позиций товара, т.е. сколько в счет-фактуре наименований, потому что их нужно будет все внести и без ошибок, стоимоть 10-ти первых строк - 10 000 тенге, последующие 10 позиций - 5 000 тенге и т.д.
Я собираю пакет док-в, прошиваю и готовую папку со сданными отчетами отдаю вам, в налоговую вы сдаете сами.

Например - 28 позиций в счет-фактуре, тогда стоимость будет
первые 10 - 10 000
с 11 по 20 - 5 000
с 21 по 28 - 5 000
_________________
ИТОГО: 20 000

И еще, я не беру заполнять и сдавать эти формы в скоростном режиме, я все планирую, в противном случае у меня просто не будет времени.
Статуправление от 15 000 тенге.
дина
Добрый день! подскажите пожалуйста, тоо поздно получила счет фактуру за 2 квартал, как нужно будет счет фактуру показать в приложении по ндс 300.008, нужно будет дополнительную строку открыть? и еще один момент, во 2-м квартале ошибочно выделили по одной счет фактуре сумму ндс, (счет фактура должна быть без НДС) как нужно будет откорректировать данную строку? Спасибо
Администратор
Исправления в 300.00 приложения 300.07 и 300.08:
1. Если нужно убрать счет-факт. из реестра, создаете доп. 300.00 переходите в прилож. 300.07 или 300.08 и ставите номер строки СЛЕДУЮЩИЙ за номером (последним) в очередной форме, т.е. если в очередной последняя строка 21, то в доп. ставите 22 и затем сторнируете ту строку которую нужно удалить, т.е. суммы ставите с минусом, а все остальное как есть.
2. Если нужно заменить одну счет-факт. другой (ошиблись, например, в номере или РНН), то выполняете действия, описанные в п.1, а затем след. строкой - "23" вводите верные данные по счет-фактуре.
3. Если нужно добавить в реестр счет-факт., то номер строки будет так же как в п.1 СЛЕДУЮЩИЙ за последним в очередной форме, в нашем примере "22" - вводите пропущенную счет-факт.
любовь
здравствуйте, вопрос по туристической фирме, мы являемся как туроператорами так и турагентами.
мы у казтура покупаем тур на 100000 накручиваем свои 15000 и продаем физ.лицу, мой оборот по реализации какой я должна брать? с 1 января в законе пишут что общий, но по сути я то имею только 15000, а если брать все обороты я попадаю под ндс, чего нам не хотелось бы. такая же ситуация у нас с отелями за границей. что нужно сделать чтоб я могла смело ставить в реал-ю только свои накрутки.заранее спасибо
Администратор
Но сначала, вы же покупаете Тур, а затем продаете его за 115000 тенге, также как товар вы покупаете и продаете с наценкой.
По НДС - вам Казтур продает с НДС? Тогда будете ставить НДС в зачет, и разницу по НДС, после продажи Тура, затем платить в НУ. Там правда заморочка будет с авиабилетами, но это уже другой вопрос.
Если вы на ОУР - то КНП 20% с 15000, если на Упрощ., то со 115000 - 3%.
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!