Главная \ Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Оставить отзыв
Танита
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мы открыли ТОО по деятельности рекламных агенств. В НУ нам сказали сдавать формы 200 и 100 годовую. Доход мы собираемся перечислять на ИП. Как нужно правильно отражать наши доходы в декларациях?
Администратор
Ну что за вопрос?!
Форма 200.00 сдается ежеквартально на основании начисления заработной платы (ИПН, Соц.налога, Пенс. и соц. отчислений).
Форма 100.00 сдается ежегодно и отражает все доходы и расходы за год.
"Доход мы собираемся перечислять на ИП." - это на основании чего?
Я так понимаю, что вы будете оказывать услуги Покупателям и выставлять им Акты выполненных работ, ну и соответственно Покупатель должен будет рассчитаться с вами.
Ну и наоборот - ИП которому вы собираетесь перечислять деньги (за что?), должен вам оказать тоже услуги и тоже выставить вам Акты выполненных работ. Про Дт/Кт надеюсь знаете.
А как заполнять налоговые формы, читайте в инструкциях по заполнению этих форм на Налоговом сайте.
Елена
Большое спасибо за ответ.Но ,дело в том что изъятие денег из кассы шеф делает ежедневно,поэтому расходы фирмы осуществляются не из кассы ,а из его кармана. Соответственно не заполняем РКО,а также не работаем с планом счетов.Имеем право? Нет ли здесь нарушений? И всё таки,я хочу взять расходы на оплату билета в мае, когда получу его на руки вместе с авансовым отчётом, а не в апреле,когда он куплен. Права ли я (других расходов по командировке не будет).
Администратор
"Но ,дело в том что изъятие денег из кассы шеф делает ежедневно" - тогда после авансового отчета выдавайте одной суммой.
С 2009 года все ИП обязаны вести учет согласно НСФО-2(в интернете забейте поиск) - это тот же самый учет, что и для фирм.
Не пойму, в чем проблема внести данные на основании документа, а уже закрыть авансовым, я так думаю, что по НДС вы не стоите, поэтому данные в марте или в апреле вы проведете ни на что не влияют.
Т.к. ведение учета должно вестись по НСФО-2, советую работать в 1С.
Гаухар
Добрый день! Подскажите пожалуйста.
1) в 910 строка 24, в нее входит зарплата за март, которая выплачивается 5 апреля? А то согласно правилам включается туда доходы выплач-е в каждом мес. налогового периода, т.е. я так понимаю за дек. янв и февр.
2)в строке 19 и 19А я указала одну и туже цифру, верно ли это?
Заранее спасибо!!! Отдельное спасибо за столь понятные ответы.
Администратор
Я несколько раз отвечала на подобный вопрос, сейчас объясню зачем ставить выплаченную з/п и не выплаченную. По закону - если вы не выплатили з/п работникам, то имеете право ИПН и Пенсионные платить от фактически выплаченных сумм (пропорционально), вот чтобы не путаться в расчетах, если не умеете высчитывать, то ставьте что начисляли то и выплатили.
Не поняла по строкам 24,19,19А в 2012г. они не совпадают в 910.00 по вашим вопросам, да и в 2011г. тоже.
Дмитриева Елена
Здравствуйте! Как начисляется работникам имеющим вид на жительство заработная плата, и по какой форме отражается 200.00 или 210.00 ?
Администратор
"Работникам имеющим вид на жительство заработная плата" начисляется как и резидентам, а вот отчет 210.00 и оплата ИПН на код 101204.
Дмитриева Елена
Здравствуйте! ТОО зарегистрировано 09.01.2012 г.,плательщики НДС с 02.02.2012 г.,никаких оборотов за этот период не было, сдаю 300.00 по нулям, нужно ли сдавать нулевки по 7,8 приложению ?
Администратор
Форма 300.00 включает в себя 10 приложений, в том числе и 7,8 просто на первой странице формы не отмечайте эти приложения, а отдельно приложения от формы 300.00 не сдаются.
И не забудьте - "Первоначальную" поставить.
Елена
Добрый день! Подскажите,если Ип летит в командировку,нужно ли ему оформлять в подотчёт деньги(берёт-то сам у себя,никто ему из кассы не выдаёт)и в каком месяце брать на расходы стоимость билета,если он куплен в апреле,а командировка в мае?Заранее спасибо.
Администратор
Я думаю Вам нужно разобраться ведете Вы Бухгалтерский учет в ИП или нет! Если ведете, то движение денежных средств по кассе никто не отменял.
Все расходы учитываются в том периоде, в котором оказаны услуги (билет от какого числа? а уже отчет по израсходованным средствам - авансовый отчет).
Дина
Добрый день, подскажите пожалуйста, ТОО занимается стр.монтажными работами, на несколько объектов закупили материалы (цемент, трубы и т.д.), теперь как мне их списать? (в 1С-ке я списала на счет 7211 (адм.расходы)теперь сомневаюсь правильно ли я сделала),и на оснавании каких документов я должна их списывать?

Заранее спасибо!
Администратор
Вам нужно изучить ведение учета в строительных фирмах, кратко: материалы закупались конкретно под какой-то объект, составлялись сметы (по сметам как раз и списываются материалы на счет "Незавершенное строительство-1340 (1,2)" в процессе всей работы, например Объект1) соответственно когда закрывался объект, Вы предоставляли Заказчику Акт выполненных работ, и уже тогда списываете Объект1 со счета Незаверш.строительство.
Evgraf
Доброго времени суток! Подскажите,пожалуйста,по нижеследующим вопросам заполнения формы 910 за 2012 г.:1) В строке 910.00.019 показывается полная сумма начисленного дохода работников или же с учетом корректировок по необлагаемым доходам(ст.156 НК) и налоговых вычетов (ст.166) (В правилах заполнения идет ссылка только на ст.160)?
2)В строке 910.00.024 "Выплачено доходов" проставляется вся сумма начисленного (соответственно выплаченного) дохода или за минусом ОПВ и ИПН?
3) В графы 910.00.020, 910.00.024 и 910.00.027 проставляются соответствующие суммы за квартал или
за месяц (в правилах в разъяснениях по соответствующим строкам указано "суммы...в каждом месяце налогового периода", но ведь эти суммы по месяцам могут быть разными-что тогда показывать?)?
Заранее благодарен за ответ...
Администратор
910.00.019 - полная сумма, например з/п 40000 в мес., тогда 120000 тенге;
910.00.024 - за минусом ОПВ и ИПН;
910.00.020, 910.00.024 и 910.00.027 - налоговый период - квартал.
Ольга
Добрый день! Скажите пожалуйста, у нас ИП по упрощенке, скоро будем сдавать отчет, но у нас за весь 1 квартал, выручка была только в январе 200 тыс. Работает один сотрудник (5оооо тг) и директор (25000 тг), как у нас будет начислять з/п за все 3 месяца? или только за один, в том меяце где была выручка? Еще при приеме на работу директор составляет на сомого себя приказ о принятии на работу или нет? Заранее спасибо=)
Администратор
Я не могу вам советовать - это делопроизводство вашего ИП, но хотела предупредить - расходы (з/п, аренда и т.п.) не должны превышать доходы, вызовут за объяснениями в НУ.
Ганя
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста в 910. в строке 23 указывается задолжность за квартал или в общем? а то в правилах заполнения написано на конец налогового периода. Спарашиваю потому что деректор ТОО не берет ЗП уже больше года. Заранее спасибо!!!
Администратор
Не знаю как отвечать на такие вопросы...
Вы сами-то как считаете это правильно - начислять зарплату и не выдавать ее. Выдача зарплаты предусматривается до (например) 10 числа следующего месяца, тогда в этой строке и ставиться этот остаток, но никак ни три года. И я бы вам советовала чтоб в этой строке чтоб был ноль.
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!