Здраствуйте! Работник был выдан отпуск "авансом" за неотработанный период имею ли я право делать перерасчет в сторону уменьшения и требовать погасить долг в добровольном порядке? Если да то как делать проводки и перерасчет? Зараннее благодарю
Администратор
Нет не имеете.
Анна
Добрый день, Подскажите пожалуйста, мы 26 апреля прошли перерегистрацию ТОО, связи с чем сменили налоговое управление по месту нахождения. 15 мая взяли продление по сдаче налоговой отчетности ФНО 300.00 за 1 кв. 2013 г. Где указали КОД НУ прежний (где находились ранее,старый). Сейчас будем сдавать отчет в новое НУ в которое перешли. Хотелось бы уточнить является ли данное заявление о продлении действительным или у нас теперь будут штрафы .
Заранее спасибо!
Администратор
Лучше сходить в новое НУ с этим продлением и поставить их в известность (наверно через канцелярию)
Алмагуль
Здравствуйте! ТОО на упрощенке.Поступление денег за квартал 1200000тг.Выполнение за этот квартал пока не было.При заполнении ф.910.отправила нулевку,т.к. еще не выписана счет-фактура.И начислении зарплаты не было.Должна ли отправить допку на сумму авансового платежа.
Администратор
Все верно сделали, допка не нужна.
Айна
Помогите,ИП упр режим,я сама не бухгалтер хочу сдать 910 форму сроки поджимают.Доход за 1кв-994107,14 тг,исчисленный налог-29823,ИПН-14912,Соц налог-14912,ОПВ,СО я не плачу ИП инвалид 2гр,бессрочный.Заполняю 910 форму строка 910.00.09-14912 выходит красным почему помогите
Администратор
Во-первых срок сдачи отчетов за 1 кв. до 15.05.2013, а вы вопрос свой пристали 24.05.13, это до 25.05.13 - оплата.
По цифрам - все верно, игнорируйте, такое бывает.
Ескандер
здравствуйте! ТОО заключило договор с Центром занятости на финансирование соц.раб.мест на определенную сумму на каждого работника,этим рабочим часть зарплаты выплачивается по этой программе, остальная за счет собственных ср-в. Мы выписываем счет-фактуру с указанием вида работ:финансирование соц.раб.мест для граждан и целевых групп. В сомнениях- облагаются эти операции НДС. В НК эти обороты как освобожденные или "0" не нашли. Подскажите, пожалуйста. Спасибо
Администратор
Этот вопрос требует изучение доп.информации, поэтому он платный. Попробуйте сами все статьи Кодекса по этой теме изучить.
Александра
Подскажите пожалуйста, надо ли импорт ставить на СГД в 100 ф. за 2012 год?
Администратор
Если вы импортируете товар, то как вам удалось его не учитывать в годовом?
Наталья
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,нам надо сдать доп.форму 300 за 1 кв.2013 года,т.к сч/ф пришли позже,а отчет уже сдали.Внести в реестр 300.08 дополнительные с/ф,а основную форму тоже заполнять или только 300.08?В 2013 году есть изменения в форме 300,как правильно заполнить?спасибо
Администратор
1. В 300.08 приложение вносите с/ф, номер строки следующий от строки в очередной (т.е. если в очередной 300.08 стоит последняя заполненная строка 20, то вы ставите 21).
2. Сделайте 300.00 как она должна была бы быть и по строкам в основной форме вычитайте, то что сдали в Очередной, разница и будет ваша Дополнительная.
лидия
пожалуйста,подскажите правильно ли начислила:
з/плата 17000
ОПВ 1700
СН 2052,6
СО 933
Администратор
Не верно СН = (з/п - ОПВ) * 11% - СО
Как у вас СН получился 2052,6 - по всякому считала, никак не получается?
Данияр
Спасибо за ответ. Прошу прощения, но хотел уточнить - получается если идет превышение дохода, надо идти в налоговую и подавать заявление о прекращении применения упрощенного режима? И какой режим выбрать?
P.S. Начал работать по ИП недавно, поэтому уточняю)Прочитал 435 статью НК, но толком не понял(((
Администратор
1. Да
2. Если превысили, то только Общеустановленный режим остался.
Данияр
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что делать если квартальный доход ИП по упрощенке превысил 10 млн тг? И еще, что теперь по упрощенке отчет сдавать в НК по полугодию? А я сдал за 1 квартал))) Как быть? Заранее благодарю за помощь.
Администратор
1. Статья 435 Налогового Кодекса
2. Полугодие с 2014г.
Заранее спасибо!
По цифрам - все верно, игнорируйте, такое бывает.
2. Сделайте 300.00 как она должна была бы быть и по строкам в основной форме вычитайте, то что сдали в Очередной, разница и будет ваша Дополнительная.
з/плата 17000
ОПВ 1700
СН 2052,6
СО 933
Как у вас СН получился 2052,6 - по всякому считала, никак не получается?
P.S. Начал работать по ИП недавно, поэтому уточняю)Прочитал 435 статью НК, но толком не понял(((
2. Если превысили, то только Общеустановленный режим остался.
2. Полугодие с 2014г.