Добрый день.Пожалуйста подскажите как начисляются отпускные работникам, работающим посменно. У нас магазин,работает 7 дней в неделю,в две смены с 10 до 20, перерывом на обед 1 час, в будни,т.е. 9 часов,суббота-7 часов,воскресенье-4 часа.В неделю получается у каждого работника не более 40 часов.Отпускные,согласно договору 24 дня.Допустим работник ушёл в отпуск со 2 по 25 сентября включительно. Я начисляю отпускные за те дни которые выпадают у него рабочими по графику ( итого 12 дней).Директор считает что правильнее считать по 5 дневке(тогда получается 18 дней к оплате).Как же правильно на самом деле? Спасибо.
Администратор
По расчетам отпускных и компенсаций - платно. Лучше сами найдите полную информацию либо сходите на семинары.
Айнура
Здравствуйте я устроилась работать в ТОО, точнее меня устроили,я в налоговую не разу не сдавала отчеты мне нужно до 25 числа оплатить чктыре вида налога, на какие суммы я должна смотреть что бы расчитать, пожалуйста помогите. Я незнаю как их рассчитать.
Администратор
Удивляюсь, как руководство не боится последствий, ежемесячно после начисления з/п, до 25 числа следующего месяца вы оплачиваете:
1. ИПН
2. СН
3. ОПВ
4. СО
Затем по окончании квартала сдаете отчет 200.00, где отражаете эти налоги.
Людмила
Здравствуйте! очень надеюсь на ваш подробный ответ. При заполнении декларации 910 я допустила ошибку,указав не правильную сумму налога, что бы исправить ее, я отправила дополнительную декларацию написав все суммы налогов те же, а вместо ошибочной- правильную. В результате у меня выходит долг, равный моим уплаченным налогам. В налоговой мне сказали, что необходимо отменить дополнительную декларацию, якобы при помощи кнопочки в кабинете налогоплательщика..но никакой кнопочки я не нашла,что мне теперь делать?
Администратор
Верно, нужно отозвать вашу дополнительную - она не верно заполнена, как Отзывать я писала уже в ответах, затем сделайте так:
1. Заполните 910.00 так как она должна быть (не отправляйте ее - это образец)
2. Возьмите очередную 910.00 (ту которую вы отправили) и по-строчно проверяйте цифры, где разница - вот эту разницу и будете указывать в доп.отчете.
Т.е. у вас должно получится так: Очеред. отчет + Доп.отчет = пункт 1 (образец)
Лена
Здравствуйте! Мы ИП на ОУР. Есть импорт. Вопрос по НДС на копеечном примере.
1330 3310 4800 приобретен товар с РФ
1630 3130 576 начислен НДС 105109
3130 1030 600 оплачен НДС 105109 (округлили)
3130 1630 600 зачет в ручную (1:С7)
Вопрос:
1.Правильно ли что мы закрытие 1630 делаем на 3130? Я считаю, что нужно на 1420.
2.Правильно ли что закрытие 1630 делаем на сумму оплаты?
2.1. Если делаем на сумму оплаты, то на 1630 зависает сумма переплаты 24 тенге что сходится с лиц. сч.105109. Но ведь на 3130 с-до будет Дт 624,а в ф.300 мы сдаем:
300,00,001 реализ 0
300,00,013 приобр 0
300,00,016 импорт на осн.320 576 тнг.
Итого 300,00,027 превыш 576 тнг.
3130 (624 тнг) не идёт с лиц.сч. 105101 где к возм. 576 тнг.
2.2. Если делаем на сумму начисления:
1330 3310 4800 приобретен товар с РФ
1630 3130 576 начислен НДС 105109
3130 1030 600 оплачен НДС 105109 (округлили)
3130 1630 576 зачет в ручную (1:С7)
то 1630 у нас по нулям. А 3130 с-до 600 тнг. Как раз это переплата по 105109 24 тенге + 105101 к возмещению 576.
Подскажите, пожалуйста, как правильно. Заранее спасибо.
Администратор
Могу только платно на консультации и на вашем примере показать.
Олеся
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, как мне просчитать:
Апрель 2013
Сумма ИПН 289 065,35
Пени с 26 июля 2013г включая день оплаты.
Я никогда этого не делала, буду очень Вам благодарна если Вы мне дадите полную раскладку.
Администратор
http://kolibri-buh.kz/udobnye_ssylki_dlya_buhgalterov на этой странице ссылка на расчет пени.
Камажай
Добрый день!По месту нахождения объекта Ф200.00 отправляю и на головную и на другую(по месту нахождения объекта)но цифры не сядут. Подскажите пожалуйста!
Администратор
Проверьте правильность заполнения формы 200.00, может вы не все строки заполнили в основной форме + приложения
Катерина
Здравствуйте!
ИП ликвидируется, проходя аудит в НУ, аудиторы считают доходы, отраженные в 910.00 по кассовой книге, выпискам, заставляя сдавать доп.декларации, если есть разница. Получается доход=касса, выписки. Как же метод начисления?
Администратор
Почему не доказываете свою позицию, почему думаете что в НУ сидят грамотные сотрудники. Как правило им говорят как делать и они не думая штампуют, а Законов и не читали. Доказывайте.
Елена
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у нас ТОО, пришел товар с России, отчитались по 328, 320 и 1ТС формам, нужно ли нам сдать форму 101,04 кпн с дохода нерезидента, если поставку этого товара делала другая Российская фирма, не имеющая постоянного учреждения в Казахстане? если да, то какую ставку кпн использовать? и сроки оплаты и сдачи отчетности. Заранее благодарна!
Администратор
Попробуйте сами составить анализ ст.192,193,194, 708 Налогового Кодекса.
Андрей
Здравствуйте! У меня ИП. НУ выставляет уведомление о задолжности по ОПВ и по СО. Я проверил все платежи ушли в нужном направлении, даже проверил в пенсионном, платеж поступил. НУ выставляет задолжности по ОПВ и СО, и требует списки вкладчиков НПФ и СОСС. Что за списки? Я ИП открыл в январе 2013, работников нет, но меня уже задолбали всякими небылицами.
Администратор
Запросите лицевые счета в Кабинете Налогоплательщика и все проверьте.
Возможно, что вы платите в последний день налоги и ОПВ с СО, т.к. для того чтоб перечисления сели на ваш лицевой нужно 2-3 дня, то отсюда могут быть Уведомления на сл.день после срока оплаты.
НУРЗИРА
здравствуйте!
ип с 2008г не имеет дохода сдавало пустографки. в настоящее время подала заявление на закрытие ип. в налоговой сказали пока не заплачу соц налог за все годы + пеню ип не закроют. должен ли ип платить налоги если нет дохода с сего начислять соц налог. и какие вообще должен ип платить налоги при отсутствии дохода. спасибо
Администратор
Вам это письменно говорят, если нет, то потребуйте в письменном виде, посмотрим что они напишут.
Если вы ИП по упрощенной форме - однозначно не из чего платить СН.
Ну а если по общеус.режиму - то придется доказывать, что Дохода не было.
1. ИПН
2. СН
3. ОПВ
4. СО
Затем по окончании квартала сдаете отчет 200.00, где отражаете эти налоги.
1. Заполните 910.00 так как она должна быть (не отправляйте ее - это образец)
2. Возьмите очередную 910.00 (ту которую вы отправили) и по-строчно проверяйте цифры, где разница - вот эту разницу и будете указывать в доп.отчете.
Т.е. у вас должно получится так: Очеред. отчет + Доп.отчет = пункт 1 (образец)
1330 3310 4800 приобретен товар с РФ
1630 3130 576 начислен НДС 105109
3130 1030 600 оплачен НДС 105109 (округлили)
3130 1630 600 зачет в ручную (1:С7)
Вопрос:
1.Правильно ли что мы закрытие 1630 делаем на 3130? Я считаю, что нужно на 1420.
2.Правильно ли что закрытие 1630 делаем на сумму оплаты?
2.1. Если делаем на сумму оплаты, то на 1630 зависает сумма переплаты 24 тенге что сходится с лиц. сч.105109. Но ведь на 3130 с-до будет Дт 624,а в ф.300 мы сдаем:
300,00,001 реализ 0
300,00,013 приобр 0
300,00,016 импорт на осн.320 576 тнг.
Итого 300,00,027 превыш 576 тнг.
3130 (624 тнг) не идёт с лиц.сч. 105101 где к возм. 576 тнг.
2.2. Если делаем на сумму начисления:
1330 3310 4800 приобретен товар с РФ
1630 3130 576 начислен НДС 105109
3130 1030 600 оплачен НДС 105109 (округлили)
3130 1630 576 зачет в ручную (1:С7)
то 1630 у нас по нулям. А 3130 с-до 600 тнг. Как раз это переплата по 105109 24 тенге + 105101 к возмещению 576.
Подскажите, пожалуйста, как правильно. Заранее спасибо.
Апрель 2013
Сумма ИПН 289 065,35
Пени с 26 июля 2013г включая день оплаты.
Я никогда этого не делала, буду очень Вам благодарна если Вы мне дадите полную раскладку.
ИП ликвидируется, проходя аудит в НУ, аудиторы считают доходы, отраженные в 910.00 по кассовой книге, выпискам, заставляя сдавать доп.декларации, если есть разница. Получается доход=касса, выписки. Как же метод начисления?
Возможно, что вы платите в последний день налоги и ОПВ с СО, т.к. для того чтоб перечисления сели на ваш лицевой нужно 2-3 дня, то отсюда могут быть Уведомления на сл.день после срока оплаты.
ип с 2008г не имеет дохода сдавало пустографки. в настоящее время подала заявление на закрытие ип. в налоговой сказали пока не заплачу соц налог за все годы + пеню ип не закроют. должен ли ип платить налоги если нет дохода с сего начислять соц налог. и какие вообще должен ип платить налоги при отсутствии дохода. спасибо
Если вы ИП по упрощенной форме - однозначно не из чего платить СН.
Ну а если по общеус.режиму - то придется доказывать, что Дохода не было.