Главная \ Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Оставить отзыв
Саида
Скажите пожалуйста в приложении №1 форме 320, в строке 320.01.001, нужно писать общую сумму как в строке в деклар. 320.00.001 А (47850) или от этой общей суммы отнимаем НДС(47850-5742=42108) и пишем остаток (42108), я не поняла в правилах вроде написано что без НДС????
Администратор
1.Заполняете Заявление 328.00
2. Из итоговой строки ф.328.00 берете данные:
для приложения 13 -
А - 00000002
В - 643 (Россия)
С - № и дату ф.328.00 (в правом верхнем углу 328.00)
D - данные столбца 20 ф.328.00 (НДС)
для приложения 1
320.01.001 - I - ИТОГОВЫЕ данные столбца 15 ф.328.00 эти же данные переносятся 320.01.001 и 320.01.005
320.01.006 - I - ИТОГОВЫЕ данные столбца 20 ф.328.00 эти же данные переносятся 320.01.006 и 320.01.010
и затем уже заполняете 2 стр. 320.00.001 основной формы, в СОНО и КН предусмотрен автоматический расчет, нажмите правой кнопкой мышки и "Рассчитать" - все суммы сами сядут.
Здесь рассмотрен вариант для одной поставки, для которой заполнены онна ф.328.00 и к ней же ф.320.00.
Саида
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,я начинающий бухгалтер, как заполняется налог.форма 320,ТОО купило запчасть из России на кран для перепродажи,сумма небольшая всего 8700 рублей.
1)Эту сумму я перевожу в тенге и заполняю только раздел "Начисление налога на добавленную стоимость при импорте товара" строку 320.00.001 А, и с этой суммы вывожу НДС и записываю 320.00.001 В, правильно?
2) остальные разделы не заполняю ???
3) заполняю только приложение № 1???
Может можно где нибудь посмотреть образец. Заранее спасибо.
Администратор
Вам нужно помимо 320.00 формы заполнить Заявление 328.00, а уже на основании 328.00 вы заполняете 320.00, инструкции к этим формам есть на сайте НУ.
Плюс оплатить НДС (Россия код 105109), собрать пакет документов, все прошить-подписать и сдать в НУ до 20 числа сл.месяца.
В 320.00 форме вы заполняете: приложения 1 и 13 и в основной форме на 2 стр.
Viola
Добрый день!
я новичок, и мне очень нужна ваша консультация. если ТОО на упрощенке, без НДС, зп только директора, в штате никого больше нету. правильно ли расчет, подскаживет пжст:
100 000 тенге
ОПВ 10000
СН 5400
ИПН 7256,1
СО 4500
И еще, дохода нету с момента открытия, открылся в марте, но квартальный сдала по 0, а вот все выше указанные налоги плачу, просто дело в том что директор планируют уйти на декретный и платим для нее эти налоги для декретного в будущем. правильно ли платить налоги но при этом не имея дохода? спасибо
Администратор
СН расчитывается не от начисления з/п, а от Дохода (Доход*3% / 2-СО) - остальное верно.
Лучше покажите Доход в пределах з/п + налоги, 3% не такая уж большая сумма получиться.
Лика
Здравствуйте !! Скажите пожлуйста есть ли какие то ограничения по дополнительным налоговым отчетам, просто я попала в такую ситуацию. ИП на общеустановленном режиме без наемных сотрудников плательщик НДС, в 2011 году были большие обороты по ИП реализация приходы товаров, Начислялась зар/плата а отчеты сдавались нулевками.
Администратор
Ограничений нет, только странно, как, если были нулевки и плательщик НДС к вам камеральные проверки не пришли!? И еще, оплаты по налогам были? Иначе после сдачи доп.отчетов сядут начисления и если нет оплаты, то думаю будет не только пеня.
дина
Добрый день! Прошу подскажите пожалуйста, при уступке право задолжности, третьему лицу какие проводки должны быть?
я сделала следующие проводки:
Дт 1021- Кт 1210 (сам должник)
Дт 1210- Кт 1021 (новому должнику согласно дог.переуступки)
у меня теперь не идет отчет о движении денежных средств.
Администратор
"у меня теперь не идет отчет о движении денежных средств" - что именно там не идет? Поставьте галочку "Исключать внутреннее перемещение денежных средств", если в 1С работаете, если вручную формируете, просто смысл поймите.
Маржан
Добрый день!У меня ИП до 01июня 2012г работал по патенту (прием платежей). А с 02 июня 2012г перешел на ОУР. Теперь хочу ликвидировать ИП и какие отчетности сдавать и какие действия должны делать? Уже подала рекламу о ликвидации в газету ЗАН.
Администратор
Эту информацию лучше взять в НУ, мы не занимаемся закрытием ИП, ТОО.
Алмагуль
здравствуйте, подскажите пожалуйста, когда сдается пустографка 910 форма нули нужно ставить и где?
Администратор
Нет никакой разницы сдаете пустографку или заполненную форму - сроки одни и те же. Смотрите предыдущие ответы, я не раз писала сроки сдачи и оплаты по налогам. Нули ставит не обязательно.
Ганечка
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, я создала документ взаимозачета, теперь когда открываю ОСВ за месяц (в 1С 7.7) у меня в строке 1210 сальдо на конец по Дт стало отрицательным. Так должно быть или нет?
Администратор
Так не должно быть, значит не правильно создан документ Взаимозачет. Проверяйте всё - Договора, Контрагента и др.
Ольга
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, открыли новое ИП по упрощенке в апреле 2012 года(грузоперевозки). Какую налоговую отчетность мы должны сдавать (910, 870 до 15.07.2012). Должны ли еще что-то сдавать и в какие сроки?
Заранее благодарю.
Администратор
Если Грузоперевозки, значит есть авто - до 05.07.12 сдать 701.00 Налог на транспорт и оплатить тоже до 05.07.12, затем до 31.03. - 700.00 годовую.
Срок сдачи отчетов за 2 кв. до 15.08.12, оплата до 25.08.12.
Ольга
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, полученные счета-фактуры без НДС должны ли мы отражать в приложении 300.08.
Заранее благодарю
Администратор
По этому вопросу много спорят надо не надо, в принципе, у меня фирма тоже без НДС, и мой Покупатель однажды указал меня в 307.00 (тогда еще) с нулевым НДС, и мне пришло уведомление, вот ходила писала письмо, что на НДС я не стою и Покупатель тоже указал 0 в столбцах НДС, но грозились даже проверку наслать... Поэтому я не вбиваю счета факт. без НДС в 308.00
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!