Добрый вечер!
Хотела открыть собственное ИП по упрощенной декларации (без НДС и на данный момент пока сомневаюсь о наемных сотрудниках), в сфере предоставления услуг по оформлению и сбору документов для получения определенных разрешительных бумаг. После заключения договоров с клиентами, часть выплаченный суммы я должна буду тратить на определенные представительские расходы или нужды (если можно так выразится), какой на налог и перечисления в бюджет меня ждут, в случае поступления дохода и расхода его без подтверждения его растрат. И как вообще я должна указывать свой доход и как перечислять ОПВ и СО? Также далее могу ли получить декретный отпуск работая в ИП?
Администратор
ИП по Упрощенной форме - отчет ежеквартальный 910.00 (налоги ИПН 101202 и Соц.налог 103101 - рассчитываются как Доход (расходы не учитываются) * 3% / 2 каждый налог (для расчета СН нужно вычесть СО).
С самого ИП при начислении з/п (з/п любая не меньше МЗП в 2012 году - 17439 тенге) перечисляете Пенс. взносы 10% и 5% СО от МЗП.
Декретные рассчитываются исходя из з/п, но учитывают СО, а у ИП они с МЗП - лучше заранее проконсультироваться в ГЦВП.
Марина
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, у нас ТОО на упрощенке, директор два раза в месяц забирает деньги (2 млн.) себе с кассы, мы незнаем на что, и относим эти расходы на счет 7212 правильно ли это?
Администратор
Если у вас ТОО - то это не верно, Упрощенная форма предусматривает Упрощенную форму по Налоговому учету, а Бухгалтерский учет никто не отменял.
В течение календарного года ведете полностью Бухучет, в конце года на счете 5510 у вас формируется Доход (либо Убыток) вот эту сумму, если это прибыль вы можете оформить как Дивиденды учредителю (первые 3 года, с этой суммы платите еще налог 5% - информацию ищите в Нал. Кодексе)
Лана
Добрый день! Подскажите пожалуйста у ТОО на упрощёнке какой % в 2012 году по налогу на прибыль?
Администратор
Вы собрались годовой сдавать по Упрощенке?
Налоговый период у ТОО и ИП по упрощенной форме - квартал, и налог на прибыль - это Доход (без вычетов Расходов) умножить на 3% и умножить на 0,5.
Совет - прочитайте в Кодексе всю информацию по Упрощенной форме.
Ольга
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста,, ИП на упрощенке занимается пасс.перевозками, но авто не на ИП (сам ИП ездит по доверенности), возникают ли обязательства у ИП по уплате и сдаче отчетности по налогу на транспорт (который сдается до 05.07.12). Заранее спасибо.
Администратор
Вам лучше все узнать в НУ, но налог платить тот на кого оформлен Техпаспорт авто, если это физ.лицо, то ничего сдавать не нужно.
Рита
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в первый раз сталкиваюсь..., покупали ОС (инструменты, компы и т.д.) у заказчиков, они нам продали по остаточной стоимости (н/р: ноутбук- за 7000тенге) ч/з год мы также продали подрядчикам по остаточной сумме уже за 6000 тенге, некоторые ОС даже ниже остаточной продали, какие возникают обязательства у нас по КПН и НДС? (юр/лицо), покупали с НДС и продали с НДС (если нужно делать корр., то как тоже можете подсказать)
Спасибо!
Администратор
При реализации у Вас уже сработали проводки, НДС 3130 и в конце года КНП сформируется у учетом этих данных (если работаете в 1С).
Раушан
Добрый день! Поясните, пожалуйста,по ф.200.00 в какую строке указывать ИПН за самого ИП который начисляется от чистого дохода 10% при ОУР режиме. Заранее благодарна.
Администратор
1. ИП по общеустановленному режиму - ф. 201.00 - Расчет по исчисленным и перечисленным ОПВ и СО (за самого ИП)(до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
ф. 200.00 - Декларация по ИПН и СН - (отражаете начисленные доходы наемным работникам) (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
За год ИП на ОУР надо сдать: ф. 220 (годовая декларация) - не позднее 31 марта.
Не в 200.00, а в 201.00.
Саида
Скажите пожалуйста в приложении №1 форме 320, в строке 320.01.001, нужно писать общую сумму как в строке в деклар. 320.00.001 А (47850) или от этой общей суммы отнимаем НДС(47850-5742=42108) и пишем остаток (42108), я не поняла в правилах вроде написано что без НДС????
Администратор
1.Заполняете Заявление 328.00
2. Из итоговой строки ф.328.00 берете данные:
для приложения 13 -
А - 00000002
В - 643 (Россия)
С - № и дату ф.328.00 (в правом верхнем углу 328.00)
D - данные столбца 20 ф.328.00 (НДС)
для приложения 1
320.01.001 - I - ИТОГОВЫЕ данные столбца 15 ф.328.00 эти же данные переносятся 320.01.001 и 320.01.005
320.01.006 - I - ИТОГОВЫЕ данные столбца 20 ф.328.00 эти же данные переносятся 320.01.006 и 320.01.010
и затем уже заполняете 2 стр. 320.00.001 основной формы, в СОНО и КН предусмотрен автоматический расчет, нажмите правой кнопкой мышки и "Рассчитать" - все суммы сами сядут.
Здесь рассмотрен вариант для одной поставки, для которой заполнены онна ф.328.00 и к ней же ф.320.00.
Саида
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,я начинающий бухгалтер, как заполняется налог.форма 320,ТОО купило запчасть из России на кран для перепродажи,сумма небольшая всего 8700 рублей.
1)Эту сумму я перевожу в тенге и заполняю только раздел "Начисление налога на добавленную стоимость при импорте товара" строку 320.00.001 А, и с этой суммы вывожу НДС и записываю 320.00.001 В, правильно?
2) остальные разделы не заполняю ???
3) заполняю только приложение № 1???
Может можно где нибудь посмотреть образец. Заранее спасибо.
Администратор
Вам нужно помимо 320.00 формы заполнить Заявление 328.00, а уже на основании 328.00 вы заполняете 320.00, инструкции к этим формам есть на сайте НУ.
Плюс оплатить НДС (Россия код 105109), собрать пакет документов, все прошить-подписать и сдать в НУ до 20 числа сл.месяца.
В 320.00 форме вы заполняете: приложения 1 и 13 и в основной форме на 2 стр.
Viola
Добрый день!
я новичок, и мне очень нужна ваша консультация. если ТОО на упрощенке, без НДС, зп только директора, в штате никого больше нету. правильно ли расчет, подскаживет пжст:
100 000 тенге
ОПВ 10000
СН 5400
ИПН 7256,1
СО 4500
И еще, дохода нету с момента открытия, открылся в марте, но квартальный сдала по 0, а вот все выше указанные налоги плачу, просто дело в том что директор планируют уйти на декретный и платим для нее эти налоги для декретного в будущем. правильно ли платить налоги но при этом не имея дохода? спасибо
Администратор
СН расчитывается не от начисления з/п, а от Дохода (Доход*3% / 2-СО) - остальное верно.
Лучше покажите Доход в пределах з/п + налоги, 3% не такая уж большая сумма получиться.
Лика
Здравствуйте !! Скажите пожлуйста есть ли какие то ограничения по дополнительным налоговым отчетам, просто я попала в такую ситуацию. ИП на общеустановленном режиме без наемных сотрудников плательщик НДС, в 2011 году были большие обороты по ИП реализация приходы товаров, Начислялась зар/плата а отчеты сдавались нулевками.
Администратор
Ограничений нет, только странно, как, если были нулевки и плательщик НДС к вам камеральные проверки не пришли!? И еще, оплаты по налогам были? Иначе после сдачи доп.отчетов сядут начисления и если нет оплаты, то думаю будет не только пеня.
Хотела открыть собственное ИП по упрощенной декларации (без НДС и на данный момент пока сомневаюсь о наемных сотрудниках), в сфере предоставления услуг по оформлению и сбору документов для получения определенных разрешительных бумаг. После заключения договоров с клиентами, часть выплаченный суммы я должна буду тратить на определенные представительские расходы или нужды (если можно так выразится), какой на налог и перечисления в бюджет меня ждут, в случае поступления дохода и расхода его без подтверждения его растрат. И как вообще я должна указывать свой доход и как перечислять ОПВ и СО? Также далее могу ли получить декретный отпуск работая в ИП?
С самого ИП при начислении з/п (з/п любая не меньше МЗП в 2012 году - 17439 тенге) перечисляете Пенс. взносы 10% и 5% СО от МЗП.
Декретные рассчитываются исходя из з/п, но учитывают СО, а у ИП они с МЗП - лучше заранее проконсультироваться в ГЦВП.
В течение календарного года ведете полностью Бухучет, в конце года на счете 5510 у вас формируется Доход (либо Убыток) вот эту сумму, если это прибыль вы можете оформить как Дивиденды учредителю (первые 3 года, с этой суммы платите еще налог 5% - информацию ищите в Нал. Кодексе)
Налоговый период у ТОО и ИП по упрощенной форме - квартал, и налог на прибыль - это Доход (без вычетов Расходов) умножить на 3% и умножить на 0,5.
Совет - прочитайте в Кодексе всю информацию по Упрощенной форме.
Подскажите, пожалуйста,, ИП на упрощенке занимается пасс.перевозками, но авто не на ИП (сам ИП ездит по доверенности), возникают ли обязательства у ИП по уплате и сдаче отчетности по налогу на транспорт (который сдается до 05.07.12). Заранее спасибо.
Спасибо!
ф. 200.00 - Декларация по ИПН и СН - (отражаете начисленные доходы наемным работникам) (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
За год ИП на ОУР надо сдать: ф. 220 (годовая декларация) - не позднее 31 марта.
Не в 200.00, а в 201.00.
2. Из итоговой строки ф.328.00 берете данные:
для приложения 13 -
А - 00000002
В - 643 (Россия)
С - № и дату ф.328.00 (в правом верхнем углу 328.00)
D - данные столбца 20 ф.328.00 (НДС)
для приложения 1
320.01.001 - I - ИТОГОВЫЕ данные столбца 15 ф.328.00 эти же данные переносятся 320.01.001 и 320.01.005
320.01.006 - I - ИТОГОВЫЕ данные столбца 20 ф.328.00 эти же данные переносятся 320.01.006 и 320.01.010
и затем уже заполняете 2 стр. 320.00.001 основной формы, в СОНО и КН предусмотрен автоматический расчет, нажмите правой кнопкой мышки и "Рассчитать" - все суммы сами сядут.
Здесь рассмотрен вариант для одной поставки, для которой заполнены онна ф.328.00 и к ней же ф.320.00.
1)Эту сумму я перевожу в тенге и заполняю только раздел "Начисление налога на добавленную стоимость при импорте товара" строку 320.00.001 А, и с этой суммы вывожу НДС и записываю 320.00.001 В, правильно?
2) остальные разделы не заполняю ???
3) заполняю только приложение № 1???
Может можно где нибудь посмотреть образец. Заранее спасибо.
Плюс оплатить НДС (Россия код 105109), собрать пакет документов, все прошить-подписать и сдать в НУ до 20 числа сл.месяца.
В 320.00 форме вы заполняете: приложения 1 и 13 и в основной форме на 2 стр.
я новичок, и мне очень нужна ваша консультация. если ТОО на упрощенке, без НДС, зп только директора, в штате никого больше нету. правильно ли расчет, подскаживет пжст:
100 000 тенге
ОПВ 10000
СН 5400
ИПН 7256,1
СО 4500
И еще, дохода нету с момента открытия, открылся в марте, но квартальный сдала по 0, а вот все выше указанные налоги плачу, просто дело в том что директор планируют уйти на декретный и платим для нее эти налоги для декретного в будущем. правильно ли платить налоги но при этом не имея дохода? спасибо
Лучше покажите Доход в пределах з/п + налоги, 3% не такая уж большая сумма получиться.