Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Оставить отзыв
Ольга
Добрый день! Открыла в конце ноября ИП по упрощенке,работников нет,без НДС, полученных доходов не было. Какую мне необходимо сдавать декларацию 910, (без приложений)или еще какие-то, т.е.нужно здавать "нулевую" декларацию, необходимо ли мне за себя платить все отчисления или нет, везде нули поставить или черточки.Еще необходимо ли сдавать отчеты в стат.управление или нет? Спасибо заранее=))
Администратор
Сдаете 910.00, ни в коем случае не ставьте черточки, только нули, Статуправление не нужно, но можете узнать по своей деятельности нужно или нет в самом статуправлении.
Пенсионные и соц. отчисления тоже не нужно, дохода же нет.
И самое главное - поставьте ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ.
Шынар
У меня ТОО упрощенка с НДС, купила строительные материалы У ТОО без НДС как и куда указать сумму и как мне рассчитать ндс
Администратор
Приходуете как есть, без НДС. В 300.00 эта сумма указывается в строке 300.00.016. А вот когда будете реализовать эти материалы, то как обычно выделяете НДС.
тимур
Подскажите пожалуйста где указывать расходы в форме 201.или они неуказываются. ИП по ОУР.
Администратор
Форма 201.00 предназначена для отражения данных по Пенс. и соц. перечислениям. Доходы и расходы, Вы будете указывать в годовом, т.к. на ОУР. Смотрите предыдущие ответы, какие отчеты сдаются ИП по ОУР.
Елена
Здравствуйте,подскажите как правильно оформить в 1С8 сотрудника в декретный отпуск.как оплачивается такой отпуск. зараннее спасибо. Елена
Администратор
http://www.enbek.gov.kz/node/245439 - Расчет декретных и пособия до года с сайта Минист.Труда.
После того как сотрудница предоставит Вам больничный для выхода в декрет, пусть напишет заявление на отпуск или компенсацию, чтоб полностью рассчитаться на момент выхода ее в декрет.
Т.е. фирма выплачивает заработную плату плюс компенсацию, все остальное в ГЦВП.
Анара
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие формы отчетности должно сдавать ИП, работающее по общеустановленному режиму без НДС и ТОО ,без НДС.Я хотела спросить я не сдавала 201 форму но указала 200.00 хотя по ТОО были пустографки как быть Заранее спасибо!
Администратор
Я уже давала ответ:
Для всех категорий:
1. Если плательщик НДС - сдается поквартально 300.00 (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
2. Если импортер Таможенного союза (Россия,Беларусь) - сдается ежемесячно до 20 числа следующего месяца - 328.00, 320.00.
4. Если имеется Земля, Имущество - сдается 701.01 до 15.02 и 700.00 до 31.03.
5. Если имеется транспорт - сдается 701.00 до 05.07 и 700.00 до 31.03.
6. Если списываете ГСМ или ТБО, то предоставляется ф. 870.00 (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).

Теперь отдельно по каждой категории?
1. ИП по общеустановленному режиму - ф. 201.00 - Расчет по исчисленным и перечисленным ОПВ и СО (за самого ИП)(до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
ф. 200.00 - Декларация по ИПН и СН - (отражаете начисленные доходы наемным работникам) (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
За год ИП на ОУР надо сдать: ф. 220 (годовая декларация) - не позднее 31 марта.
2. ТОО по ОУР - ф.200.00 (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).

По второму вопросу - у Вас не сдан отчет 201.00, это в Административный кодекс по не сданным отчетам (изучайте).
Если были пустографки, попробуйте отправить самостоятельно не сданные отчеты, может Вас не заметят.
Нелли
Добрый день, меня интересует следующий вопрос ТОО приобрело здание и в течение 10 рабочих дней нужно подать заявление в налоговый орган по месту нахождения здания или по месту регистрации ТОО? ТОО зарегистрировано и находится в одном районе а приобретенное здание на территории другого района г.Астана.
Администратор
Добрый день, регистрироваться по месту нахождения Объекта и отчеты 701.01, 700.00 и 870.00 Вы будете сдавать по месту нахождения Объекта.
Эмилия
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если нет 1С, то можно ли мне начать выдавать счета фактуры и накладные, просто на распечатанных бланках с другой 1С заполняя их от руки? и куда потом это всё записывать... раньше полностью с 1С работала, поэтому как в ручную немного тяжеловато приходится...
Администратор
Вы можете писать в ручную, бланки продаются, другой вопрос: "куда потом это всё записывать...", если Вы не умеете вести бух-ю без 1С, т.е. на бумажных носителях, составлять Оборотно-сальдовые, Главную книгу, и т.п., то Вам на курсы по бухучету. Да и в 1С нужно понимать где и как формируются проводки, чтобы видеть всю картину учета.
Ольга
ИП на ОУР,при оплате Корпоративного Подоходного Налога, какие КБК и КНП нужно указывать в платежке?
Администратор
КПН 911, КБК 101202 - если уже отправлен отчет, запросите в Кабинете Налогоплательщика "Выписку по лицевым" там Вы увидите по каким кодам нужно отплачивать.
Эмилия
Добрый день, скажите пожалуйста, как узнать ТОО на упрощенке плательщик НДС или нет...
Администратор
1. Чтоб стать плательщиком НДС нужно получить "Свидетельство по НДС" - если его у Вас нет, то нет.
2. Запросите в Кабинете Налогоплательщика - Регистрационную карточку - там вся информация по Вашей фирме.
Елена
Добрый день. Подскажите пжл. какие ставки поменялись на 2012 год,?(ндс,сн,со,ипн,опв,кпн,мзп и т.д.)
Администратор
Изменения на 2012 год - МЗП, МРП и др. найдете внизу странички в разделе НОВОСТИ. Нажмите на "2012 год - МЗП, МРП и др."
Оставить отзыв
Подробнее
*Подтвердите, что Вы не робот:
Loading ...
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!