Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Оставить отзыв
Ксения
Добрый день! Очень извиняюсь если такой вопрос задавали, я добросовестно пролистала десятки страниц и похожего не нашла. Вопрос: ип на упрощенке, основная деятельность-автосервис (сто), на 2 месяца в прошедшем полугодии наняли работника с собственным автотранспортом, который оказывал транспортные услуги третьему лицу (ТОО). Нужно ли сдавать 870 форму от ИП? Что-то мне подсказывает что на всякий случай нужно, но машина принадлежит работнику, и в трудовом договоре с работником ничего не указывали об аренде авто.
Спасибо заранее!
Администратор
Сейчас просто так 870.00 нельзя сдать, нужно зарегистрировать объект, в вашем случае нужно было зарегистрировать авто на ИП, что вы взяли в аренду, т.к. вы этого не сделали - 870.00 не сядет на лицевые, да еще и штраф может быть.
Так что лучше пропишите в договоре, что оплата за бензин за счет заказчика (либо собственника авто) и не показывайте затраты на бензин в бухучете.
Дмитрий
Добрый день, подскажите до какого числа сдавать налоговую отчетность формы 910, за 1-й квартал 2015 года ?
Администратор
910.00 за 1 ПОЛУГОДИЕ 2015г. - до 15.08.2015г. Оплата налогов до 25.08.15г.
Сауле
Добрый день!Подскажите пожа,ТОО НДСники,но фискальный чек выдают без НДС,имеют ли право реализовывать товар без НДС?
Администратор
Возможно фирма ведет раздельный учет по НДС, но если счет-фактуру вам дают с НДС, то и чек должен быть пробит с НДС.
Мария
Добрый день, нужно сдавать 910, доход был только в январе 500 000. ИПН=СО=7500тг, СН=0. а что с ОПВ? по логике если есть доход-есть налог,нет дохода-нет налога, но ведь в 910 не указывается что это доход за 1 месяц. Правильно будет начислить ОПВ 2136 тг или 2136*6=12816 тг? в налоговой вопросы возникнут если только за 1месяц оплатить опв, а деньги хоть и на личный счет попадут, но не хотелось бы переплачивать сейчас 10000.Правила до дыр зачитала, но не могу найти конкретного ответа там.
Администратор
К 910.00 прикладывается налоговый регистр в котором и указывается в каком месяце получен доход и расчет СО и ОПВ.
Ания
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. ТОО купило в 2014 году у России товар, теперь из за неполадок вернули назад.
В налоговой сказали ссылаясь на ст 376-23 НК РК, что для возврата оплаченного косвенного налога на лицевой счет нужно, что бы поставщик(Россия) выставил минусовую счет фактуру для сдачи корректировочного отчета 320 формы, в статье насчет этого не говорится. Теперь как правильно объяснить это все поставщикам с России, по словам их бухгалтера у них не предусматривается выставление минусовых счет фактур на возвратный товар.
Администратор
У меня таких случаев не было, но Россия действительно не может минусовую счет-факт. оформить, хотя бы потому-что они выставляли вам Без НДС.
Задайте вопрос письменно в городскую налоговую с описанием всей ситуации, вам ответят и уже от этого отталкивайтесь.
Zamira
Добрый День, пожалуйста подскажите верно ли заполнена форма: Имеется ТОО (упрощенка)
001: 500 000тг.;
003: 1;
005: 15 000 (500 000 * 3%);
007: 15 000;
008: 7 500 (15 000 * 0,5);
010: ?
011: ?
012: ?
013: ?
Вопрос: Доход от 30 000 тг в 1 мес, не знаю как отразить правильно в строках 010, 011, 012, 013.
ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Администратор
010 - Для уплаты обязательных пенсионных взносов (ОПВ) за себя ИП самостоятельно определяет объект исчисления — заявленный доход, с которого он будет ежемесячно производить расчет ОПВ в размере 10%. Размер заявленного дохода ИП должен быть не меньше 1МЗП и не больше 75 МЗП.

012 - http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla

Если вы 30000 имели ввиду для исчисления ОПВ, то в 010 ставите 30000*6= 180000
011 - 18000
для СО изучите ссылку
Катерина
Катерина 25.06.2015 09:58
Добрый день!подскажите пожалуйста,мы ТОО с НДС,перешли с 01.04.2015г.на упрощенный режим.Какие отчеты нам нужно сдавать теперь?с НДС все так же, это понятно.Спасибо

Ответ:
910.00 за полугодие, не учитывая 3 первых месяца, по ним вы должны были сдать 200.00 за 1 кв. и 100.00.
НДС продолжаете по-квартально отчитываться и плати
ть



спасибо,только не поняла немного...за 1 кв.сдали 200 и 300 еще по ОУР,100 ф.в конце года или нет?теперь получается сдаем 910 до 15.08.2015 верно?и 200ф.тоже поквартально сдаем на упрощенке или нет?
Администратор
100.00 сейчас сдайте, что вам мешает ее сформировать, иначе забудете и штрафа не избежать.
Упрощ. режим предусматривает только 910.00 - изучите ее для начала и вопросы отпадут.
Катерина
Добрый день!подскажите пожалуйста,мы ТОО с НДС,перешли с 01.04.2015г.на упрощенный режим.Какие отчеты нам нужно сдавать теперь?с НДС все так же, это понятно.Спасибо
Администратор
910.00 за полугодие, не учитывая 3 первых месяца, по ним вы должны были сдать 200.00 за 1 кв. и 100.00.
НДС продолжаете по-квартально отчитываться и платить
Балжан
Добрый день! Подскажите, - ИП не работает и сдает нулевые декларации (общеустан.режим), с налогового присылают уведомление, что необходимо сдать доп.декларации на соц.налог в размере 2 мрп в месяц. Это правильно?
Спасибо!
Администратор
Да, лучше было приостановить деятельность или закрыть.
Ляззат
Здравствуйте! 1 вопрос:ТОО на упрощенке получила кредит в банке является ли сумма кредита(сумма кредита поступила на расчетный счет)доходом ТОО?
2вопрос: Если сумма начисленной заработной платы за минус ОПВ меньше суммы вычета(1МЗП-21364тн)удерживается ли ИПН? Заранее спасибо.
Администратор
1. А вы этот кредит не собираетесь отдавать?
2. Верно, но лучше почитайте Налоговый Кодекс, такие вопросы бухгалтер не может не знать!
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!