Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] 18 [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ]

Ольга 28.07.2015 16:48
Добрый день! В начале этого года зарегистрировала ИП на упрощенке(плательщик НДС). Но дело в том, что вот уже полгода у нас нет движений, ни приобретения, ни реализации. Движений по НДС нет. В первом квартале сдали 300.00 по нулям и в этом квартале придется сделать тоже. Но у меня вопрос, могут ли налоговики придраться к этой ситуации? Есть ли какое то ограничение или правило по НДС для ИП на СНР?
Заранее спасибо.

Ответ:
Почитайте Кодекс - по-моему с 2015г. есть новшества - если у вас не будет оборотов - вас снимут с НДС.

Сажида 27.07.2015 16:00
Здравствуйте. У меня такая ситуация, у меня в отчетах выходила ошибка разноски,по причине того что ИП оказался не зарегистрирован в данном УГД с 2013 года (у ИП по месту жительства 6004,а по месту нахождения 5823)слетел он по месту жительства. По личным причинам не смогли поехать в Алматы чтобы это исправить,поехали только в этом году, нам объяснили что нужно сделать отзыв налоговой декларации 910.00 методом изменения кода. Я так и сделала,а один отчет исправили сами в УГД по Бостандыкскому району и после этого вышел минусом пенсионный фонд. Ссылка идет именно на тот отчет,который отзывали в налоговой. Как можно это исправить и что можно сделать.

Ответ:
Проверьте сначала перечисления по ОПВ - в какую налоговую они садились, ту налоговую вы и должны были поставить "по месту жительства".
Запросите лицевой счет по 901101 в кабинете налогоплательщика по годам, где могли выйти минусы и откорректируйте.

Надежда 24.07.2015 09:40
Здравствуйте.СО за ипешника перечисляла январь-апрель с 10 МЗП ( в сумме 10682*4=42782)По результатам полугодия получилось,что
Доход 5197471
СН (дох*3%*0,5)=77962
СО раб 42785
СО за ИП 35087
СН 0
Что делать с излишне перечисленной суммой СО за ИП,и не будет ли штрафа за отсутствие перечислений СО за ИП за май-июнь.

Ответ:
Отчет сдавайте с правильными расчетами, штраф может быть - за не уплату налога либо за искажения отчета.
Поэтому делайте правильно отчет и на основании его доплачивайте налоги, и если есть переплата уже, то следующие оплаты осуществляйте за минусом излишне уплаченных.

Мария 21.07.2015 21:32
Добрый день. Скажите пожалуйста, нужно ли размер соцотчислений ограничивать суммой соцналога?Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации государственных услуг в социально-трудовой сфере» № 293 от 17.03.2015г. уже официально вступил в силу или нет? я при расчете патентов (ежемесячно сдаю) всегда ограничивала, за июль как считать? и нужно ли пересчитывать за период март-июнь?

Ответ:
№ 293 от 17.03.2015г. уже официально вступил в силу или нет - я не видела офиц. версии

Zamira 20.07.2015 12:34
Спасибо большое за помощь отличный сайт!!!

Имеется еще один вопрос)))

Индивидуальный предприниматель является пенсионером, работник только он один, нужно заполнить только строки: 1, 5, 8???? Остальные строки остаются пустыми???

Ответ:
1,3,5,6,7,8,9

Zamira 16.07.2015 17:49
Zamira 09.07.2015 14:27
Добрый День, пожалуйста подскажите верно ли заполнена форма: Имеется ТОО (упрощенка)
001: 500 000тг.;
003: 1;
005: 15 000 (500 000 * 3%);
007: 15 000;
008: 7 500 (15 000 * 0,5);
010: ?
011: ?
012: ?
013: ?
Вопрос: Доход от 30 000 тг в 1 мес, не знаю как отразить правильно в строках 010, 011, 012, 013.
ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!

Ответ:
010 - Для уплаты обязательных пенсионных взносов (ОПВ) за себя ИП самостоятельно определяет объект исчисления — заявленный доход, с которого он будет ежемесячно производить расчет ОПВ в размере 10%. Размер заявленного дохода ИП должен быть не меньше 1МЗП и не больше 75 МЗП.

012 - http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla

Если вы 30000 имели ввиду для исчисления ОПВ, то в 010 ставите 30000*6= 180000
011 - 18000
для СО изучите ссылку


У меня ТОО, а не ИП разве расчет налогов в ТОО не по другому, пожалуйста помогите разобраться.

Ответ:
Да, вижу ТОО - тогда зарплата начисляется ежемесячно как обычно и эти строки 010,011,012 и 013 не для вас, поэтому я перепутала с ИП.
Читайте внимательно что написано в "Раздел. Исчисление ..... ЗА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ"
ТОО заполняет след. раздел на 2 странице.

Айша 16.07.2015 01:05
Здравствуйте! Строки декларации 100 (100.00.009 III и стр.300.00.21 должны совпадать?

Ответ:
Да, должны совпадать, за минусом в 100.00 покупки ОС, т.к. они отображаются в приложении.

Ксения 15.07.2015 15:22
Добрый день! Очень извиняюсь если такой вопрос задавали, я добросовестно пролистала десятки страниц и похожего не нашла. Вопрос: ип на упрощенке, основная деятельность-автосервис (сто), на 2 месяца в прошедшем полугодии наняли работника с собственным автотранспортом, который оказывал транспортные услуги третьему лицу (ТОО). Нужно ли сдавать 870 форму от ИП? Что-то мне подсказывает что на всякий случай нужно, но машина принадлежит работнику, и в трудовом договоре с работником ничего не указывали об аренде авто.
Спасибо заранее!

Ответ:
Сейчас просто так 870.00 нельзя сдать, нужно зарегистрировать объект, в вашем случае нужно было зарегистрировать авто на ИП, что вы взяли в аренду, т.к. вы этого не сделали - 870.00 не сядет на лицевые, да еще и штраф может быть.
Так что лучше пропишите в договоре, что оплата за бензин за счет заказчика (либо собственника авто) и не показывайте затраты на бензин в бухучете.

Дмитрий 14.07.2015 17:03
Добрый день, подскажите до какого числа сдавать налоговую отчетность формы 910, за 1-й квартал 2015 года ?

Ответ:
910.00 за 1 ПОЛУГОДИЕ 2015г. - до 15.08.2015г. Оплата налогов до 25.08.15г.

Сауле 14.07.2015 13:54
Добрый день!Подскажите пожа,ТОО НДСники,но фискальный чек выдают без НДС,имеют ли право реализовывать товар без НДС?

Ответ:
Возможно фирма ведет раздельный учет по НДС, но если счет-фактуру вам дают с НДС, то и чек должен быть пробит с НДС.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Подтвердите, что Вы не робот:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!