Главная \ Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] 33 [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ]

Алина 17.03.2014 13:22
Здравствуйте!У нас ТОО на ОУР.ТОО арендует у своего ИП оборудование,есть договор по аренде.,в размере 60 000тг.Но эти суммы быв.бухгалтер не отражал в 1с.,за 2013г. Что нам сейчас можно сделать?можем ли мы провести в конце года РКО на всю сумму?подскажите пожалуйста как провести по проводкам?в ф.100 в какой строке отразиться эта сумма?спасибо

Ответ:
По-моему вам не РКО важен, а документы на аренду, чтоб взять их на Расходы в годовом ТОО.
Если в 4 кв. вы проведете всю сумму за год, то до 25.02.14 вы должны были оплатить 3% от этой суммы по ИП.
1. Отправьте доп.910 за 4 кв. и оплатите 3% за ИП.
2. По ТОО возьмите эту сумму на Расходы.

Ольга 16.03.2014 17:43
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, берется ли в зачет НДС при покупке грузового траснпорта юрлицом?

Ответ:
В Кодексе прочтите, если после этого вопрос возникнет - выложите статью и спросите.

Анна 16.03.2014 00:23
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,у меня на сч.3130 и сч.1420 на конец периода есть суммы,хотя они должны быть либо на сч.3130 либо на сч.1420,что я делаю не так?в чем моя ошибка?заранее спасибо.

Ответ:
Такое бывает, если в прошлую оплату НДС внесен больше, но лучше проверьте через ОСВ по счетам, выбираете один и тот же НДС (например при переносе данных с 1С 7.7)

Наталья 16.03.2014 00:18
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,какой проводкой закрыть НДС?оплатили в 2014 году,за 4 кв.2013г Дт 3130 Кт 1030.,просто он был начислен в другой базе,а оплатили уже по новой 1С,поэтому минус на сч.3130.Верна ли моя проводка Дт 1420 Кт 3130? Спасибо

Ответ:
Ну если НДС был начислен, то при переносе остатков он должен был остаться на 3130. При оплате счет 3130 сам перекрывается.

Ирина 15.03.2014 22:27
Здравствуйте!Нужна срочная консультация.Подскажите пожалуйста: ИП по упрощенке, приобретает автомобиль по договору купли-продажи (с целью перепродажи и получения дохода), через день продает его ЮЛ или другому ИП по безналичному расчету.Какие документы должны предоставить покупателю, кроме договора купли-продажи. Какие налоги требуется уплатить в этом случае. Знаю что 10% с дохода( с имущественного дохода) , и3% с дохода ИП .бухгалтер говорит, что 3% не с суммы дохода,а с общей суммы продажи. Права ли она? Если не права, то на какую статью НК ссылаться. Спасибо

Ответ:
Если вы ИП по Упрощенной форме - то ваше налоговое обязательство 3% со всего дохода.
"Знаю что 10% с дохода( с имущественного дохода)" - разве это к вам относится, а не к вашему продавцу(я так поняла вы купили у частного лица)?
Если есть еще какая-то информация - скиньте о чем вы говорите.
По поводу документов - в ЦОНе есть список, что нужно для переоформления авто.

Светлана 14.03.2014 23:55
А если 328 форма заполнена правильно ошибка только в 320 форме. Все равно надо переделывать две формы? Спасибо

Ответ:
Да, читайте в Кодексе.

Светлана 14.03.2014 21:03
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Сдала 328 и 320 формы в НУ и все приняли. Потом заметила что в 320 форме неправильная сумма (вместо тысяч написала миллионы). Мне нужно отозвать ее. Значит ее надо сделать за минусом? Или можно написать заявление на отзыв примерно как на 328 форму? Спасибо.

Ответ:
320.00 сдается дополнительная(минусовая), только она сдается с 328.00 вместе, если не успеете договориться с Налоговиком, который принимал, что донесете дополнительную с минусом, то придется отзывать 328.00 и снова сдавать 328.00 и 320.00 доп.

андрей 13.03.2014 15:26
я открыл ип лет 10 назад но некаких налогов не плотил что мне грозит

Ответ:
Вам с этим вопросом в налоговую.
За "не предоставление отчетов" в Административном кодексе поищите.

Индира 13.03.2014 10:59
Здравствуйте! у меня к Вам вопрос: если не было импорта в феврале, нужно ли сдавать 328,320 ф ?нулями? или можно и не сдавать?

Ответ:
Таможенный союз формы 320 и 328 нулевые не нужно сдавать.
А вот если за январь вы сдали статуправление по ТС, то теперь до конца года до 03 числа каждый месяц обязаны сдавать и пустые в обязательном порядке.

Наталья 12.03.2014 10:17
Здравствуйте!подскажите пожалуйста как правильно откорректировать ф.100 за 2012г.добавилась сумма "Другие доходы"стр. 100.00.013,стр.В вычетах поменялись строка 100.00.018III(Прибретено ТМЗ,работ и услуг всего),стр.100.00.018IV(расходы по нач.доходам раб.).
Есть раздел "Корректировка доходов и вычетов в соответствии с НК",я так понимаю что нужно вносить изменения в этот раздел?
Просто не понимаю,вносится именно на разницу или как?заранее спасибо!


еще,если поменялись СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ,как вносить изменения в приложение 100.09?

Ответ:
Зачем все усложнять?
1. Формируете отчет 100.00 так как он должен быть (т.е. все изменения там должны быть учтены).
2. Берете сданный отчет 100.00.
3. По каждой строке рассчитываете разницу.
4. И вот эту разницу и вносите в дополнительный отчет (это касается всех приложений).

*Имя:


E-mail:


*Текст:


*Подтвердите, что Вы не робот:
  


Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!