Главная \ Вопрос-ответ
Вопрос-ответ
Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] 33 [ 34 ] [ 35 ]
Женя 20.03.2012 13:07
еще один вопрос, мы за экология оплатили предоплатой еще в 2010 году, за 2011 год оплаты не было, было начисление на сумму 700 тенге, по кпн берем на вычет 700 тенге или ничего не берем?
Заранее Спасибо!
еще один вопрос, мы за экология оплатили предоплатой еще в 2010 году, за 2011 год оплаты не было, было начисление на сумму 700 тенге, по кпн берем на вычет 700 тенге или ничего не берем?
Заранее Спасибо!
Ответ:
Берете "Начислено - уплачено", если в 2010 году не взяли эту сумму на расходы. Вы не можете дважды брать одну и ту же сумму на расходы.
Берете "Начислено - уплачено", если в 2010 году не взяли эту сумму на расходы. Вы не можете дважды брать одну и ту же сумму на расходы.
Женя 20.03.2012 13:04
Добрый день! можете подсказать, если у нас превышение суммы ндс относимого в зачет, над суммой начисленного, где мы отражаем эту сумму в кпн, если можно напишите строку в декларации формы 100.00
Спасибо!
Добрый день! можете подсказать, если у нас превышение суммы ндс относимого в зачет, над суммой начисленного, где мы отражаем эту сумму в кпн, если можно напишите строку в декларации формы 100.00
Спасибо!
Ответ:
НДС и КНП это два разных самостоятельных налога, по ним сдаются разные отчеты по НДС 300.00 - ежеквартально по КНП - 100.00 - ежегодно.
Все данные по НДС только в 300.00.
И в 100.00 все данные отражаются без НДС.
Если у вас превышение по НДС оно переходит на след.квартал по 300.00.
НДС и КНП это два разных самостоятельных налога, по ним сдаются разные отчеты по НДС 300.00 - ежеквартально по КНП - 100.00 - ежегодно.
Все данные по НДС только в 300.00.
И в 100.00 все данные отражаются без НДС.
Если у вас превышение по НДС оно переходит на след.квартал по 300.00.
Эля 19.03.2012 21:39
Добрый вечер!Большое спасибо за ответ! И ещё При зарплате 14952(это- 1МЗП в 2010г.) ипн не расчитываеться(семь месяцев)-это правильно, но в дальнейшем
При з/п 50000(на восьмом месяце), ипн= 1958,16
А на (девятом месяце) ипн=3005, как положено (50000-5000-14952)*10%
Вопрос:почему ипн=1958(на восьмом месяце)СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!
Добрый вечер!Большое спасибо за ответ! И ещё При зарплате 14952(это- 1МЗП в 2010г.) ипн не расчитываеться(семь месяцев)-это правильно, но в дальнейшем
При з/п 50000(на восьмом месяце), ипн= 1958,16
А на (девятом месяце) ипн=3005, как положено (50000-5000-14952)*10%
Вопрос:почему ипн=1958(на восьмом месяце)СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!
Ответ:
Добрый вечер! Дело в том, что работник имеет право на вычет МЗП и если в одном месяце этот вычет не был учтен, то он переходит на следующий и т.д. (накапливается), и когда з/п увеличилась это накопление постепенно вычиталось и соответственно на восьмом месяце было учтено последнее остаточное накопление.
Расчет простой, т.к.
з/п 14952 - 10% ОПВ = 13456,8 (этот вычет был учтен),
а вот разница 14952-13456,8= 1495,2 остается на след.месяц
и так 7 мес., т.об. 7 * 1495,2 = 10466,4 накопилось до 8 месяца,
а там 50000 - 5000 - (14952+10466,4) = 19581,6 * 10% = 1958,16 - ваш вопрос.
Добрый вечер! Дело в том, что работник имеет право на вычет МЗП и если в одном месяце этот вычет не был учтен, то он переходит на следующий и т.д. (накапливается), и когда з/п увеличилась это накопление постепенно вычиталось и соответственно на восьмом месяце было учтено последнее остаточное накопление.
Расчет простой, т.к.
з/п 14952 - 10% ОПВ = 13456,8 (этот вычет был учтен),
а вот разница 14952-13456,8= 1495,2 остается на след.месяц
и так 7 мес., т.об. 7 * 1495,2 = 10466,4 накопилось до 8 месяца,
а там 50000 - 5000 - (14952+10466,4) = 19581,6 * 10% = 1958,16 - ваш вопрос.
Мадина 19.03.2012 14:43
Добрый день, подскажите пожалуйста, как берем на вычеты по кпн.
например: получили счет фактуру на 2000 тенге,за казактелеком от 31.12.2011г, а оплатили 10 января 2012г, теперь эти 2000 тенге я влючаю за 2011 год или когда фактический прошла оплата (согласно счет фактуры или оплаты?)
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Добрый день, подскажите пожалуйста, как берем на вычеты по кпн.
например: получили счет фактуру на 2000 тенге,за казактелеком от 31.12.2011г, а оплатили 10 января 2012г, теперь эти 2000 тенге я влючаю за 2011 год или когда фактический прошла оплата (согласно счет фактуры или оплаты?)
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Ответ:
Добрый день, затраты берете на основании счетов-фактур, по налогам от факта оплаты.
Добрый день, затраты берете на основании счетов-фактур, по налогам от факта оплаты.
Гаухар 19.03.2012 14:28
Привет. ИП на общеустановленном режиме.годовой отчет какую форму надо сдавать? а если у нас не было никаких оборотов весь год, то как сдавать годовой? а если работников нет, кроме директора, я нигде не указываю количество работников-это правильно?или надо указать директора?
Привет. ИП на общеустановленном режиме.годовой отчет какую форму надо сдавать? а если у нас не было никаких оборотов весь год, то как сдавать годовой? а если работников нет, кроме директора, я нигде не указываю количество работников-это правильно?или надо указать директора?
Ответ:
Думаю Вам пригодится:
1. ИП по общеустановленному режиму - ф. 201.00 - Расчет по исчисленным и перечисленным ОПВ и СО (за самого ИП)(до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
ф. 200.00 - Декларация по ИПН и СН - (отражаете начисленные доходы наемным работникам) (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
За год ИП на ОУР надо сдать: ф. 220 (годовая декларация) - не позднее 31 марта.
200.00 - пустографку обязательно ежеквартально, если нет работников.
В Вашем случае - годовой 220.00 - пустой.
Изучите формы и инструкции по их заполнению (это я про кол-во работников).
Думаю Вам пригодится:
1. ИП по общеустановленному режиму - ф. 201.00 - Расчет по исчисленным и перечисленным ОПВ и СО (за самого ИП)(до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
ф. 200.00 - Декларация по ИПН и СН - (отражаете начисленные доходы наемным работникам) (до 15.02, 15.05, 15.08, 15.11).
За год ИП на ОУР надо сдать: ф. 220 (годовая декларация) - не позднее 31 марта.
200.00 - пустографку обязательно ежеквартально, если нет работников.
В Вашем случае - годовой 220.00 - пустой.
Изучите формы и инструкции по их заполнению (это я про кол-во работников).
Мадина 15.03.2012 23:17
Здравствуйте! очень помагаете, спасибо Вам! Сейчас у меня еще вопрос, мы в 2010 изменили коэфф.амортизации, а также некоторые ОС мы продали в сентябре 2010года,( компьтер остаточная стоимость 13,0 а продали за 5,0 и фотоаппарат ост.стоимость 5,0 и продали за 10,0) и вот на конец 2010 года у меня по компьтеру ост. ст-ть 1905, накопленный износ (-1905), по фотоап-у ост.ст. 1044 накопл.износ (-1044), за 2011 год тоже самое, такая сумма, амортизация за минусом. теперь как мне быть? Надеюсь на обширный ответ.Спасибо заранее!
Здравствуйте! очень помагаете, спасибо Вам! Сейчас у меня еще вопрос, мы в 2010 изменили коэфф.амортизации, а также некоторые ОС мы продали в сентябре 2010года,( компьтер остаточная стоимость 13,0 а продали за 5,0 и фотоаппарат ост.стоимость 5,0 и продали за 10,0) и вот на конец 2010 года у меня по компьтеру ост. ст-ть 1905, накопленный износ (-1905), по фотоап-у ост.ст. 1044 накопл.износ (-1044), за 2011 год тоже самое, такая сумма, амортизация за минусом. теперь как мне быть? Надеюсь на обширный ответ.Спасибо заранее!
Ответ:
Здравствуйте, Ваша проблема в том, что в программе (будем иметь ввиду что работаете в 1С) Вы некорректно проводили документы (временной фактор). Возможно, вы сначала сделали амортизацию на конец месяца, например 30.09.10 (а месяц еще не был закончен), а реализацию провели 10.09.10, уже после. поэтому у вас и не закрылись счета по ОС и аморт.
Сейчас Вам нужно сделать:
1.отменить амортизацию в месяце, когда была реализация ОС.
2.затем перепровести реализацию ОС.
3.провести амортизацию.
Здравствуйте, Ваша проблема в том, что в программе (будем иметь ввиду что работаете в 1С) Вы некорректно проводили документы (временной фактор). Возможно, вы сначала сделали амортизацию на конец месяца, например 30.09.10 (а месяц еще не был закончен), а реализацию провели 10.09.10, уже после. поэтому у вас и не закрылись счета по ОС и аморт.
Сейчас Вам нужно сделать:
1.отменить амортизацию в месяце, когда была реализация ОС.
2.затем перепровести реализацию ОС.
3.провести амортизацию.
Гульсара 14.03.2012 21:50
Добрый вечер! ИП в ноябре 2011 было зарегистрировано по месту жительства(бостандыкский р-н) на ОУР .В январе нам сказали, что ип должно быть зарегистрированно там где осущ деятельность (карасайский р-н). мы перевелись туда, но св-во нам не поменяли. в феврале отправили 200 и 201 формы в карас.нк, но сейчас выяснилось что бост нк не перенаправил суммы ОПВ и СО за 4кв. что делать и будет ли штраф? Спасибо заранее.
Добрый вечер! ИП в ноябре 2011 было зарегистрировано по месту жительства(бостандыкский р-н) на ОУР .В январе нам сказали, что ип должно быть зарегистрированно там где осущ деятельность (карасайский р-н). мы перевелись туда, но св-во нам не поменяли. в феврале отправили 200 и 201 формы в карас.нк, но сейчас выяснилось что бост нк не перенаправил суммы ОПВ и СО за 4кв. что делать и будет ли штраф? Спасибо заранее.
Ответ:
Здравствуйте, дело в том, что Вы должны были указать код НУ по месту нахождения 0905, а по месту жительства 6004. Если бы Вы полностью сменили место жительства, то указывали бы один код. В Вашем случае, срочно отправляйте дополнительные отчеты:
1-й отчет - ставите код 0905 (в этом случае в 2-х местах, Вы как бы сторнируете то, отправили) и минусуете ОПВ и Соц.отч.
2-й отчет - ставите ОПВ и Соц.отч. и ставите по Месту нахождения 0905 и по месту жительства 6004.
У Вас будут данные по двум НУ. В Налоговую, которая Вам выставила уведомление - напишите письмо, что Вами ошибочно был казан код по месту жительства.
Здравствуйте, дело в том, что Вы должны были указать код НУ по месту нахождения 0905, а по месту жительства 6004. Если бы Вы полностью сменили место жительства, то указывали бы один код. В Вашем случае, срочно отправляйте дополнительные отчеты:
1-й отчет - ставите код 0905 (в этом случае в 2-х местах, Вы как бы сторнируете то, отправили) и минусуете ОПВ и Соц.отч.
2-й отчет - ставите ОПВ и Соц.отч. и ставите по Месту нахождения 0905 и по месту жительства 6004.
У Вас будут данные по двум НУ. В Налоговую, которая Вам выставила уведомление - напишите письмо, что Вами ошибочно был казан код по месту жительства.
Раушан 13.03.2012 15:45
Добрый день! Подскажите пожалуйста,если только котельная,то ф.870.00 сдавать по квартально или как плательщик с объемом платежей до 100 МРП
Добрый день! Подскажите пожалуйста,если только котельная,то ф.870.00 сдавать по квартально или как плательщик с объемом платежей до 100 МРП
Ответ:
По-моему 870.00 в любом случае сдается по-квартально, а вот разрешение получаете 1 раз на год.
По-моему 870.00 в любом случае сдается по-квартально, а вот разрешение получаете 1 раз на год.
Зоя 13.03.2012 11:36
Здравствуйте! у нас такая ситуация: мы (ИП) перешли с УНР на ОУР, деятельность - грузовые перевозки. Вопрос: как мне отразить в 1С поступление транспортных средств, если документов подтверждающих факт покупки нет, как вообще и на основании чего их можно поставить на баланс предприятия? Если я сделаю рыночную оценку авто, как мне отразить их поступление и начислять амортизацию. Заранее извините, если мой вопрос некорректен.
Здравствуйте! у нас такая ситуация: мы (ИП) перешли с УНР на ОУР, деятельность - грузовые перевозки. Вопрос: как мне отразить в 1С поступление транспортных средств, если документов подтверждающих факт покупки нет, как вообще и на основании чего их можно поставить на баланс предприятия? Если я сделаю рыночную оценку авто, как мне отразить их поступление и начислять амортизацию. Заранее извините, если мой вопрос некорректен.
Ответ:
Даже если Вы были ИП по упрощ. то должны были вести учет по НСФО-2, и поступление машин должны были быть отражены. И еще на кого оформлены техпоспорта этих машин на ИП или на физ.лиц (см. пред. вопросы).
Если с потолка возьмете и поставите приход, то в конце года не сведете годовой.
Если все-таки машины принадлежать физ. лицу (т.е. собственнику ИП), то от него и сделайте приход.
Даже если Вы были ИП по упрощ. то должны были вести учет по НСФО-2, и поступление машин должны были быть отражены. И еще на кого оформлены техпоспорта этих машин на ИП или на физ.лиц (см. пред. вопросы).
Если с потолка возьмете и поставите приход, то в конце года не сведете годовой.
Если все-таки машины принадлежать физ. лицу (т.е. собственнику ИП), то от него и сделайте приход.
Мадина 13.03.2012 11:35
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, если сотрудника отправили в командировку с 5.03 по 10.03 как нужно расчитать зар.плату за праздничные и выходные дни? суточные мы оплачиваем, а вот зар.плату я должна в 2-ом размере расчитать, так как он провел праздничный день в командировке?
Заранее спасибо!
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, если сотрудника отправили в командировку с 5.03 по 10.03 как нужно расчитать зар.плату за праздничные и выходные дни? суточные мы оплачиваем, а вот зар.плату я должна в 2-ом размере расчитать, так как он провел праздничный день в командировке?
Заранее спасибо!
Ответ:
В командировке, как правило сотрудник работает в те же рабочие дни, как и фирма на которую он был командирован, и думаю в праздничные и выходные никто не работает.
Т.об. согл. Баланса рабочего времени вы начисляете заработную плату.
Если все-таки командированный работал в эти дни, то издается приказ, в котором и прописывается в каком размере начисляются ему празд.дни.
В командировке, как правило сотрудник работает в те же рабочие дни, как и фирма на которую он был командирован, и думаю в праздничные и выходные никто не работает.
Т.об. согл. Баланса рабочего времени вы начисляете заработную плату.
Если все-таки командированный работал в эти дни, то издается приказ, в котором и прописывается в каком размере начисляются ему празд.дни.
светлана 11.03.2012 11:10
Здравствуйте, скажите пожалуйста ИП по ОУР: Индивидуальный предприниматель купил себе машину у физ. лица, зарегистрировал, заплатил налог, нам нужно ставить себе на баланс и сдавать отчеты? или нужно оформить аренду транспортного средства, чтобы списывать бензин?
Здравствуйте, скажите пожалуйста ИП по ОУР: Индивидуальный предприниматель купил себе машину у физ. лица, зарегистрировал, заплатил налог, нам нужно ставить себе на баланс и сдавать отчеты? или нужно оформить аренду транспортного средства, чтобы списывать бензин?
Ответ:
Если оформлен техпаспорт на ИП, то ставите на баланс как обычно, если техпаспорт оформлен на физ.лицо, то в аренду и в любом случае регистрируйте в Налог. управлении (в предыд. ответах я где-то отвечала на подобный), иначе не будет садится 870.00.
Если оформлен техпаспорт на ИП, то ставите на баланс как обычно, если техпаспорт оформлен на физ.лицо, то в аренду и в любом случае регистрируйте в Налог. управлении (в предыд. ответах я где-то отвечала на подобный), иначе не будет садится 870.00.
вася 10.03.2012 21:32
Добрый день. У нас упрощ-ка на общ.установлен. режиме. Какие формы декларц. нужно сдавать. И доход с каких документов берем. спасибо
Добрый день. У нас упрощ-ка на общ.установлен. режиме. Какие формы декларц. нужно сдавать. И доход с каких документов берем. спасибо
Ответ:
"У нас упрощ-ка на общ.установлен. режиме." - ну мне пора открывать страничку - юмор!
Существует как Упрощенная форма налогообложения, так и Общеустрановленный режим налогообложения - каким образом у вас и то и другое?
"У нас упрощ-ка на общ.установлен. режиме." - ну мне пора открывать страничку - юмор!
Существует как Упрощенная форма налогообложения, так и Общеустрановленный режим налогообложения - каким образом у вас и то и другое?
Райгуль 10.03.2012 10:28
Добрый день! Чтобы ТОО платил НДС, какой должен быть ежеквартальный доход. До этого мы не платили НДС. И как сдается годовой отчет по ТОО. Заранее спасибо!
Добрый день! Чтобы ТОО платил НДС, какой должен быть ежеквартальный доход. До этого мы не платили НДС. И как сдается годовой отчет по ТОО. Заранее спасибо!
Ответ:
Здравствуйте, скажите, вы читали Налоговый Кодекс? Если вы занимаетесь бухгалтерией, как могут возникать такие вопросы?
По КНП раздел 4 в Налоговом Кодексе (и есть еще литература как составлять ф.100.00 - если вы на ОУР)
По НДС - раздел 8. Там и найдете с какого момента Налогоплательщик обязан стать плательщиком НДС, а может он самостоятельно захочет встать на учет и т.п.
Здравствуйте, скажите, вы читали Налоговый Кодекс? Если вы занимаетесь бухгалтерией, как могут возникать такие вопросы?
По КНП раздел 4 в Налоговом Кодексе (и есть еще литература как составлять ф.100.00 - если вы на ОУР)
По НДС - раздел 8. Там и найдете с какого момента Налогоплательщик обязан стать плательщиком НДС, а может он самостоятельно захочет встать на учет и т.п.
Елена 06.03.2012 16:08
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, по 910 форме, если кол-во работников 1 и проработал всего 1 месяц, следует ли его отражать в форме? и если да, то среднесписочная численность работников в 4строке получается ноль.. следует ли показывать зарплату на одного работника? заранее спасибо
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, по 910 форме, если кол-во работников 1 и проработал всего 1 месяц, следует ли его отражать в форме? и если да, то среднесписочная численность работников в 4строке получается ноль.. следует ли показывать зарплату на одного работника? заранее спасибо
Ответ:
Здравствуйте! Если работник проработал у вас 1 месяц, вы обязаны перечислить за него ОПВ, СОЦ.отч. и ИПН и все это отражается в приложении 910.01, а затем переноситься в основную форму.
Изучите правила заполнения ф. 910.00 - думаю поймете тогда, для чего существуют строки 4 и средняя зарплата на одного работника.
Здравствуйте! Если работник проработал у вас 1 месяц, вы обязаны перечислить за него ОПВ, СОЦ.отч. и ИПН и все это отражается в приложении 910.01, а затем переноситься в основную форму.
Изучите правила заполнения ф. 910.00 - думаю поймете тогда, для чего существуют строки 4 и средняя зарплата на одного работника.
Илься 04.03.2012 08:07
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, должны ли сдавать пустогравку годового отчета (форма 100.00), если за отчетный период АО не осуществляла деятельности? В течение 2011 года сдавались пустогрфки по форме 200.00 и 201.00. Заранее спасибо!
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, должны ли сдавать пустогравку годового отчета (форма 100.00), если за отчетный период АО не осуществляла деятельности? В течение 2011 года сдавались пустогрфки по форме 200.00 и 201.00. Заранее спасибо!
Ответ:
Здравствуйте, Да, 100.00 форма должна быть сдана обязательно.
Здравствуйте, Да, 100.00 форма должна быть сдана обязательно.
Юлия 29.02.2012 11:13
Добрый день! Я сдала 300ф за 4кв, сейчас обнаружила, что неправильно заполнила строку 300.00.016, как исправить ошибку? Спасибо!
Добрый день! Я сдала 300ф за 4кв, сейчас обнаружила, что неправильно заполнила строку 300.00.016, как исправить ошибку? Спасибо!
Ответ:
Здравствуйте, извините за задержку с ответом, для исправления строки 300.00.016 - поставьте разницу между сданной суммой и реальной, и все. Сложнее, если бы исправлялись данные в приложениях со списками.
Здравствуйте, извините за задержку с ответом, для исправления строки 300.00.016 - поставьте разницу между сданной суммой и реальной, и все. Сложнее, если бы исправлялись данные в приложениях со списками.
Гульвира 28.02.2012 20:20
Здравствуйте! Я имела виду про доход ИП работающий на общеустановленном режиме. Мне нужна хорошая консультация, как работать по ИП в этом режиме.ИП занимается активными продажами. Как вести бух учет.Будет ли считаться доходом, выручка сданная в банк.Если сумма сданной выручки превысила 1000,0 тенге????
Здравствуйте! Я имела виду про доход ИП работающий на общеустановленном режиме. Мне нужна хорошая консультация, как работать по ИП в этом режиме.ИП занимается активными продажами. Как вести бух учет.Будет ли считаться доходом, выручка сданная в банк.Если сумма сданной выручки превысила 1000,0 тенге????
Ответ:
Здравствуйте, здесь я не даю консультаций, это платно и нужно записаться (Алматы, 3500 тнг. - час).
Цитирую "Будет ли считаться доходом, выручка сданная в банк.Если сумма сданной выручки превысила 1000,0 тенге????"
Причем здесь то, что вы сдаете в банк и какая разница сколько?
Давайте разберемся, откуда эти деньги у вашего ИП появились, есть два источника, просто предполагаю из вашего вопроса:
Первый - это выручка от продажи, т.е. та сумма которую вы получили от Покупателя (ваш Доход) и пробили по кассе, если вы эту сумму сдаете в банк, то в чем вопрос?
И второй вариант - если сам ИП (физ.лицо)вложил свои деньги в оборот ИП, тогда вы должны оформить договор о временной возвратной фин.помощи, эта сумма не пробивается по кассе и является возвратной, т.е. никакого отношения к доходу не имеет.
Если вы работаете в 1С-бухгалтерии (ну или любой др.программе) доход отражается на счете 6010 в Оборотно-сальдовой ведомости.
Здравствуйте, здесь я не даю консультаций, это платно и нужно записаться (Алматы, 3500 тнг. - час).
Цитирую "Будет ли считаться доходом, выручка сданная в банк.Если сумма сданной выручки превысила 1000,0 тенге????"
Причем здесь то, что вы сдаете в банк и какая разница сколько?
Давайте разберемся, откуда эти деньги у вашего ИП появились, есть два источника, просто предполагаю из вашего вопроса:
Первый - это выручка от продажи, т.е. та сумма которую вы получили от Покупателя (ваш Доход) и пробили по кассе, если вы эту сумму сдаете в банк, то в чем вопрос?
И второй вариант - если сам ИП (физ.лицо)вложил свои деньги в оборот ИП, тогда вы должны оформить договор о временной возвратной фин.помощи, эта сумма не пробивается по кассе и является возвратной, т.е. никакого отношения к доходу не имеет.
Если вы работаете в 1С-бухгалтерии (ну или любой др.программе) доход отражается на счете 6010 в Оборотно-сальдовой ведомости.
Айгуль 28.02.2012 17:09
Здравствуйте, прошу помочь, как правильно заполняется кассовая книга с фискальной памятью.
Если не трудно по графам разбейте.
спасибо!!!
Здравствуйте, прошу помочь, как правильно заполняется кассовая книга с фискальной памятью.
Если не трудно по графам разбейте.
спасибо!!!
Ответ:
Здравствуйте, дело в том, что кассовые книги-операциониста бывают разные, поэтому по пунктам я не смогу вам сказать, но во всех должен быть образец заполнения книги, либо в конце либо в начале. Собственно ничего сложного там не должно быть: на начало дня ставится сумма накопления (начинаете с 0), затем сумма пробитая за день (Z-отчет) и на конец дня (в основном сейчас в Z-отчетах эта сумма в конце распечатывается), ну и в самый конец строки - выдано в кассу.
Здравствуйте, дело в том, что кассовые книги-операциониста бывают разные, поэтому по пунктам я не смогу вам сказать, но во всех должен быть образец заполнения книги, либо в конце либо в начале. Собственно ничего сложного там не должно быть: на начало дня ставится сумма накопления (начинаете с 0), затем сумма пробитая за день (Z-отчет) и на конец дня (в основном сейчас в Z-отчетах эта сумма в конце распечатывается), ну и в самый конец строки - выдано в кассу.
Наталья 28.02.2012 09:36
Добрый день. Подскажите пожалуйста, ф.870.00 для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме сдавать всем? Это что новая годовая форма? Мы же отчитываемся поквартально?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, ф.870.00 для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме сдавать всем? Это что новая годовая форма? Мы же отчитываемся поквартально?
Ответ:
Никаких изменений нет, 870.00 поквартально если есть объект налогообложения (вывоз ТБО, топливо и т.д.), если нет, то ничего не сдается.
Никаких изменений нет, 870.00 поквартально если есть объект налогообложения (вывоз ТБО, топливо и т.д.), если нет, то ничего не сдается.
Елена 27.02.2012 14:42
Здравствуйте подскажите пожалуйста? ИП упращенка купили транспорт (фура).В 300 форме где мне сумму отразить ( в какой строке), и берется ли в зачет НДС (пропорциональный метод). И еще вопрос по 870 форме, нужно ли и какое подать заявление чтоб поставить машину на учет и списания ГСМа?? Заранее спасибо.
Здравствуйте подскажите пожалуйста? ИП упращенка купили транспорт (фура).В 300 форме где мне сумму отразить ( в какой строке), и берется ли в зачет НДС (пропорциональный метод). И еще вопрос по 870 форме, нужно ли и какое подать заявление чтоб поставить машину на учет и списания ГСМа?? Заранее спасибо.
Ответ:
Если вы плательщик НДС, то сдаете ф.300.00, т.к. вы купили ОС, соответственно у Продавца (либо ИП, ТОО, физ.лицо),
если купили у ИП или ТОО (при условии, что данная фирма плательщик НДС), то заполняется приложение 8 и данные этого приложения переносятся в строку 300.00.014 I.
Если физ.лицо, то в строку 300.00.016.
Да, заявление обязаны подать, по-моему в течение 10 дней, в НУ. Сейчас в налоговых есть консультанты - они вам все там подскажут какую форму и что к ней приложить, все изменяется, поэтому могу ошибиться с номером заявления.
Если вы плательщик НДС, то сдаете ф.300.00, т.к. вы купили ОС, соответственно у Продавца (либо ИП, ТОО, физ.лицо),
если купили у ИП или ТОО (при условии, что данная фирма плательщик НДС), то заполняется приложение 8 и данные этого приложения переносятся в строку 300.00.014 I.
Если физ.лицо, то в строку 300.00.016.
Да, заявление обязаны подать, по-моему в течение 10 дней, в НУ. Сейчас в налоговых есть консультанты - они вам все там подскажут какую форму и что к ней приложить, все изменяется, поэтому могу ошибиться с номером заявления.
Гульвира 24.02.2012 23:28
Все про общеустановленный режим. Как считать доход? Если в выписке оборот за квартал по кредиту свыше 1000,0....
Все про общеустановленный режим. Как считать доход? Если в выписке оборот за квартал по кредиту свыше 1000,0....
Ответ:
Добрый день, определение Дохода по Общеустановленному режиму предусматривает разницу между полученным доходом (реализация товаров, работ, услуг) и всеми расходами. Затем умножаете на 20%.
Советую Вам изучить Налоговый кодекс по КНП это раздел 4.
По Вашему вопросу видно, что в бухгалтерии Вы не разбираетесь, обратитесь для ведения учета к профессионалам.
Добрый день, определение Дохода по Общеустановленному режиму предусматривает разницу между полученным доходом (реализация товаров, работ, услуг) и всеми расходами. Затем умножаете на 20%.
Советую Вам изучить Налоговый кодекс по КНП это раздел 4.
По Вашему вопросу видно, что в бухгалтерии Вы не разбираетесь, обратитесь для ведения учета к профессионалам.
ВИКТОРИЯ 22.02.2012 12:53
Добрый день.Подскажите пожалуйста покупаем товар по перечислению по банку, доверенность по которой получаем товар бухгалтерская необходимость или когда будет проверка налоговой это тоже будут проверять.Спасибо.
Добрый день.Подскажите пожалуйста покупаем товар по перечислению по банку, доверенность по которой получаем товар бухгалтерская необходимость или когда будет проверка налоговой это тоже будут проверять.Спасибо.
Ответ:
Доверенность - сам по себе документ, удостоверяющий, что вы доверяете своему сотруднику получить товар, а для Продавца - это подтверждение, что Товар они действительно отпускают вашей фирме. Насчет налоговой не знаю, но если возникнут разногласия между Покупателем и Поставщиком - доверенность сыграет не последнюю роль, что товар был получен.
Доверенность - сам по себе документ, удостоверяющий, что вы доверяете своему сотруднику получить товар, а для Продавца - это подтверждение, что Товар они действительно отпускают вашей фирме. Насчет налоговой не знаю, но если возникнут разногласия между Покупателем и Поставщиком - доверенность сыграет не последнюю роль, что товар был получен.
наталия 21.02.2012 09:21
Здравствуйте, ИП на упращенке, хотела спросить у Вас ОПВ и СО отчисляются каждый месяц, а ИПН и СН отчисляются 1 раз в квартал? и какие реквизиты для ИПН и СН? спасибо заранее
Здравствуйте, ИП на упращенке, хотела спросить у Вас ОПВ и СО отчисляются каждый месяц, а ИПН и СН отчисляются 1 раз в квартал? и какие реквизиты для ИПН и СН? спасибо заранее
Ответ:
ИП по Упрощенной форме имеют право все перечисления делать 1 раз в квартал, точнее
до 25.02 за 4 квартал
до 25.05 за 1 квартал
до 25.08 за 2 квартал
до 25.11 за 3 квартал
Реквизиты ваше НУ и его РНН узнайте в НУ,
ИИК KZ24070105KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
КНП 931
ИПН 101202 за самого ИП
ИПН 101201 за работников, если есть
СН 103101
ИП по Упрощенной форме имеют право все перечисления делать 1 раз в квартал, точнее
до 25.02 за 4 квартал
до 25.05 за 1 квартал
до 25.08 за 2 квартал
до 25.11 за 3 квартал
Реквизиты ваше НУ и его РНН узнайте в НУ,
ИИК KZ24070105KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
КНП 931
ИПН 101202 за самого ИП
ИПН 101201 за работников, если есть
СН 103101
Елена 19.02.2012 16:22
Здравствуйте! В прошлый раз очень помогли, спасибо. Сейчас, пожалуйста, расскажите о порядке списания товаров: какой товар и в какой момент я могу списывать? Есть автозапчасти, канцтовары, питьевая вода для офисных сотрудников, ГСМ и т.д. Заранее спасибо.
Здравствуйте! В прошлый раз очень помогли, спасибо. Сейчас, пожалуйста, расскажите о порядке списания товаров: какой товар и в какой момент я могу списывать? Есть автозапчасти, канцтовары, питьевая вода для офисных сотрудников, ГСМ и т.д. Заранее спасибо.
Ответ:
Доброго времени суток, списание материалов делается по мере их использования, вот и все, можно ежемесячно делать списание тех же канцтоваров, автозапчастей, а вот насчет воды, идут споры, что вода не предусматривает "на получение прибыли", и поэтому ее нужно списывать на "не идущие на вычеты" и НДС по ней тоже не берется в зачет. Что касается ГСМ, то здесь списание по путевым листам, и не забудьте про 870.00.
Доброго времени суток, списание материалов делается по мере их использования, вот и все, можно ежемесячно делать списание тех же канцтоваров, автозапчастей, а вот насчет воды, идут споры, что вода не предусматривает "на получение прибыли", и поэтому ее нужно списывать на "не идущие на вычеты" и НДС по ней тоже не берется в зачет. Что касается ГСМ, то здесь списание по путевым листам, и не забудьте про 870.00.
Ольга 19.02.2012 14:48
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у нас ИП упрощенка, сотрудников нет, занимаемся грузоперевозками, 4кв.сдали по нулям 910ф., у нас взята грузовая машина в аренду у физ.лица (родственника, хотя никакую аренду не платим, просто сущ.договор) сам физ.лицо имеет свое ИП, должен ли он платить какие-нибудь налоги раз он сдает нам в аренду авто (но сдает нам как простое физ.лицо а не от своего ИП), и должны ли мы ставить авто на баланс, амортизацию делать и прочее??? Сдали только форму 910, а какие еще необходимо сдавать формы по компании грузоперевозкам, может окружаю среду и еще возможно какие-нибудь?! Заранее спасибо
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у нас ИП упрощенка, сотрудников нет, занимаемся грузоперевозками, 4кв.сдали по нулям 910ф., у нас взята грузовая машина в аренду у физ.лица (родственника, хотя никакую аренду не платим, просто сущ.договор) сам физ.лицо имеет свое ИП, должен ли он платить какие-нибудь налоги раз он сдает нам в аренду авто (но сдает нам как простое физ.лицо а не от своего ИП), и должны ли мы ставить авто на баланс, амортизацию делать и прочее??? Сдали только форму 910, а какие еще необходимо сдавать формы по компании грузоперевозкам, может окружаю среду и еще возможно какие-нибудь?! Заранее спасибо
Ответ:
По ГСМ - покупаете бензин, заполняете Путевые листы, списываите бензин - сдаете 870.00 и платите налог (окр.среда). По срокам в предыдущих ответах смотрите.
Теперь по аренде - насколько я знаю, грузовые машины являются коммерческими, т.е. у всех у кого они есть были обязаны открыть ИП.
В Вашем случае я бы не рисковала, если договор безвозмездный, то владельцу авто, аренду его авто вам, могут рассчитать по рыночной стоимости, поэтому заключите договор с оплатой (хотя бы символич.) и таким образом ИП (владелец) будет сдавать 910.00 по этим суммам.
Насчет амортизации - в договоре пропишите, у какого ИП будет она начисляться, собственно она вам и не нужна, для расчета прибыли.
По ГСМ - покупаете бензин, заполняете Путевые листы, списываите бензин - сдаете 870.00 и платите налог (окр.среда). По срокам в предыдущих ответах смотрите.
Теперь по аренде - насколько я знаю, грузовые машины являются коммерческими, т.е. у всех у кого они есть были обязаны открыть ИП.
В Вашем случае я бы не рисковала, если договор безвозмездный, то владельцу авто, аренду его авто вам, могут рассчитать по рыночной стоимости, поэтому заключите договор с оплатой (хотя бы символич.) и таким образом ИП (владелец) будет сдавать 910.00 по этим суммам.
Насчет амортизации - в договоре пропишите, у какого ИП будет она начисляться, собственно она вам и не нужна, для расчета прибыли.
Гульжан 19.02.2012 10:22
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,мы открываем ТОО,может ли ТОО плательщик НДС закупать товар без НДС, а продавать его с НДС? Заранее спасибо!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,мы открываем ТОО,может ли ТОО плательщик НДС закупать товар без НДС, а продавать его с НДС? Заранее спасибо!
Ответ:
Здравствуйте, ТОО - плательщик НДС, не просто "может", а ОБЯЗАНО проводить реализацию с НДС, и то что вы закупаете без НДС - здесь не имеет значения, просто НДС при покупке не пойдет в зачет и соответственно сумма к оплате НДС у вас сформируется, только при реализации.
Здравствуйте, ТОО - плательщик НДС, не просто "может", а ОБЯЗАНО проводить реализацию с НДС, и то что вы закупаете без НДС - здесь не имеет значения, просто НДС при покупке не пойдет в зачет и соответственно сумма к оплате НДС у вас сформируется, только при реализации.
Елена 16.02.2012 09:07
Можно ли в исключительном случае принять для аввнсового отчета только накладную с печатью без фискального чека и счета фактуры. Купленного электротовара не было ни в одном магазине, только на рынке?
Можно ли в исключительном случае принять для аввнсового отчета только накладную с печатью без фискального чека и счета фактуры. Купленного электротовара не было ни в одном магазине, только на рынке?
Ответ:
Если вы приобретаете на рынке товар, то должны помимо Товарного чека от Продавца (с указанием ФИО продавца, его РНН) взять в Базаркоме подтверждение (извините, не помню как этот документ называется), что данный Продавец реализует на этом базаре.
Тогда можно через авансовый отчет показать оплату.
Если вы приобретаете на рынке товар, то должны помимо Товарного чека от Продавца (с указанием ФИО продавца, его РНН) взять в Базаркоме подтверждение (извините, не помню как этот документ называется), что данный Продавец реализует на этом базаре.
Тогда можно через авансовый отчет показать оплату.
Надежда 16.02.2012 08:50
Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста,ИП зарегистрировано по месту жительства,арендует площадь в другом районе.
Нужна ли перерегистрация или достаточно зарегистрировать ККМ по месту аренды?И в какое НУ отчитываться?
Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста,ИП зарегистрировано по месту жительства,арендует площадь в другом районе.
Нужна ли перерегистрация или достаточно зарегистрировать ККМ по месту аренды?И в какое НУ отчитываться?
Ответ:
Вы должны зарегистрироваться в НУ по месту осуществления деятельности и в 910.00 отражать два кода - по месту жительства и по месту нахождения, таким образом Пенс. и Соц. отчисления у вас будут отражаться в НУ по месту жительства, а 101202, 103101, 101201 - по месту нахождения.
Вы должны зарегистрироваться в НУ по месту осуществления деятельности и в 910.00 отражать два кода - по месту жительства и по месту нахождения, таким образом Пенс. и Соц. отчисления у вас будут отражаться в НУ по месту жительства, а 101202, 103101, 101201 - по месту нахождения.
Каршига 14.02.2012 18:09
ИП по УР. Как расчитать СН для сотрудников?
ИП по УР. Как расчитать СН для сотрудников?
Ответ:
Социальный налог для ИП по Упрощенной форме рассчитывается как (3% от дохода / 2) и вычитаем все Соц.отчисления (самого ИП = МЗП*5% + сотрудников = ЗП-10%(Пенс.взносы)*5%).
Никакого другого СН - нет.
Социальный налог для ИП по Упрощенной форме рассчитывается как (3% от дохода / 2) и вычитаем все Соц.отчисления (самого ИП = МЗП*5% + сотрудников = ЗП-10%(Пенс.взносы)*5%).
Никакого другого СН - нет.
Валерия 13.02.2012 20:09
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, является ли вычетом из совокупного годового дохода НДС по обороту по реализации и НДС по импорту при определении налогооблагаемого дохода для расчета ИПН? (ИП по общеустановленному режиму налогообложения)
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, является ли вычетом из совокупного годового дохода НДС по обороту по реализации и НДС по импорту при определении налогооблагаемого дохода для расчета ИПН? (ИП по общеустановленному режиму налогообложения)
Ответ:
Добрый день, в Вашем вопросе я совсем запуталась и не поняла о чем вопрос.
Единственное, что могу сказать, что НДС, ИПН - это самостоятельные налоги и отчеты для них тоже разные, т.е. ежеквартально Вы сдаете 300.00 по НДС и все, больше ни в каких отчетах он не фигурирует.
Также и ИПН, я так поняла это форма 220.00 - там все данные формируются без НДС.
Добрый день, в Вашем вопросе я совсем запуталась и не поняла о чем вопрос.
Единственное, что могу сказать, что НДС, ИПН - это самостоятельные налоги и отчеты для них тоже разные, т.е. ежеквартально Вы сдаете 300.00 по НДС и все, больше ни в каких отчетах он не фигурирует.
Также и ИПН, я так поняла это форма 220.00 - там все данные формируются без НДС.