Главная \ Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Вопрос-ответ, больше информации - @kolibribuh инстаграм

Оставить отзыв
Аим
Огромное спс за внимание ваше.) в 2013 году все провести (с надеждой в глубине души а вдруг пронесет с проверкой)))))))). И еще вопрос, с 2012 финансовую отчетность на ряду с КПН предаствалять в налоговые органы не требуется вроде? и обязаны ли законом ТОО проводить аудиторскую проверку для утверждения фин.отчетности?. (раз уж "нарвалась" спрошу все , что волнует меня)) ) СПС!!!
Администратор
Спросить конечно проще, чем самой поискать в Кодексе ответы, но никогда не доверяйте ответам просто так, подтверждайте законом. Вот дайте мне ссылки о том что вы пишите.
Алия
Добрый день!Подскажите пожалуйста как правильно внести сумму на разницу в строки за 2012г в допол.форму

стр.100.00.042 нужно 253 258,сдано -29 564,программа (КН)считает 282 822(-29564)

стр.100.00.043 убираем т.к убытка нет,сдано в 2012г. 29 564.

Какую сумму мне сейчас указать в доп.ф.- 29 564 или 0.???

спасибо.
Администратор
1. Формируете отчет 100.00 так как он должен быть (т.е. все изменения там должны быть учтены).
2. Берете сданный отчет 100.00.
3. По каждой строке рассчитываете разницу.
4. И вот эту разницу и вносите в дополнительный отчет (это касается всех приложений).
Аим
У нас газета (ТОО) , часть квадрата набирает ИП (согласно договора,вся оплата проходит через ип)но при этом ИП должно возмещать часть стоимости квадрата но мы от ТОО не выставили счет за 2012 год. Теперь хотели выставить за 2 года. СПС!
Администратор
Зачем подставлять себя, делайте в 2013 году, на сумму 2-х лет.
Света
Добрый день!Подскажите пожалуйста по ф.100 соц.отчисл ставим в графе 100.00.012, а соцналог по какой графе указать подскажите пожалуйста.
Администратор
Строка наз-ся "Налоги ...", нет перед глазами формы.
Наталья
Добрый день!подскажите пожалуйста,обязательно ли должны совпадать суммы на ЛС в КН и в 1с?спасибо
Администратор
Должны совпадать - естественно, погрешность может быть в тиынах, т.к. оплачиваем с тиынами, а отчеты сдаем без них.
Елена
Здравствуйте!Подскажите пож.как в 1с 8.2 указать уплату за ндс если нет ни чека,ни платежки.Можно ли ввести остаток по счету 3130?
Администратор
А как была проведена оплата? Если по банку - то в выписке отражена эта оплата, если по квитанции - то через авансовый отчет проведите (приложите акт сверки по лицевому счету 105101 из КН).
Но очень похоже, что у вас проблемы не с 1С даже, а с бухгалтерией.
любовь
Добрый день подскажите пожалуйста расчет по соцотчислениям в 2014г. для ИП с работниками на УНР и для ИП на ОУР с работниками
Администратор
Для ИП по Упрощенке - http://kolibri-buh.kz/raschet-so-dlya-ip-po-uprosch.dekla,
Для ИП по ОУР - я в предыдущих ответах отвечала, поищите, либо в Кодексе почитайте, если что не понятно выгружайте статью, задавайте вопрос.
Алиса
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,как правильно заполнить в ф.100 Убытки, перенесенные из предыдущих налоговых периодов?и обязательно ли ее заполнять?В 2012 году убыток -157254,в 2013 Доход 253 258(КПН 20% 50 652тг.)
Если ставим в строку 100.00.028,100.00.031-253 258
100.00.032 -157 254,то
стр.100.00.033 ставит 96 004 и уже с этой суммы считает 20% (19 201)
или,если не ставлю убыток с пред.года,то тогда 253 258*20%=50652,тогда получается убыток с 2012г.157 254-50652=106603

как все таки будет правильно?спасибо
Администратор
"стр.100.00.033 ставит 96 004 и уже с этой суммы считает 20% (19 201)" - ТАК ВЕРНО.
"если не ставлю убыток с пред.года,то тогда 253 258*20%=50652,тогда получается убыток с 2012г.157 254-50652=106603" - где у вас такое получается?
Саша
Здравствуйте!помогите разобраться по УК:Сделаны проводки Дт 5110 Кт 5030 объявлен УК -сумма 100 000
Дт 1010 Кт 5110 оплачен УК
ТОО открыто в 2011.сч.5030 я так понимаю закроется только при закрытии ТОО.?Может ли в бух.балансе в графе ИТОГО КАПИТАЛ:быть сумма с "минусом"?В каком случае УК нужно увеличивать?или УК может постоянно быть 100 000?Спасибо за помощь!
Администратор
УК на счете 5030 - остается не изменным, а вот Капитал -прочитайте из чего он формируется.
Асия
Добрый день!подскажите пожалуйста,идет расхождение м\у ф.100 и прил.100.07,ф.100 убыток -113 164,а в прил.100.07 -157 255(так же и в ОСВ).получается так и оставить в прил.100.07 по ОСВ,а ф.100 с дополнениями.?Как быть?я так понимаю что расхождение имеет право быть,т.к ф.100 НУ,а 100.07 БУ.

Расхождение из-за % по без% ЗАЙМУ.спасибо
Администратор
100.07 - это данные по бухучету
Оставить отзыв
Подробнее
Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!